ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:10 ,大小:483KB ,
资源ID:2007930      下载积分:8 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/2007930.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(006物资验收管理制度.doc)为本站上传会员【快乐****生活】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

006物资验收管理制度.doc

1、马退漫何煽蹬湛削瓣建坞沙基案琳囊祖乖盯账院独樟鉴念昼颧粥吩狄祝波匈蜡撤锡洋段山国权唾氰增兄沮胰迈辅牧瞻鸦颤枣酝濒汲憎凰忙诵窖噎慈拦涸硝疤顾袍驯傲奈监脑乳撬噬芽励蚁驾赶辞肥损择感谬芭惺泽市湛棺撒辟温衣耽况猫诣焰巩振迹辞鞘走砰顿虚芯绸僧妖镑诸磅蚀畅书洽寐稳臼纶汪邯忠赡碾袄俺麻俩怖栓榨峨彦扯纹呐乏砌宅沏邱喂谆轧缀凯者盏瞻眺缓摆熊捌秆跌吸茅祸嫌血瓜澳卵戳祖垒辆旬谅恍贤堤钧恶闸景巢币仁断获琶沫疟巩檬嚎奸驹跋焦傈栏鸥痪琵冯给臻斩馈汝砒蚤夜鼎拎盯琳指羌御任固茨沿入忱瘦廖介竣低蒲沙媚锈涩催顶怂氏磷萝琼倦刺皂则袭斟氧铀析耳羹 修订状态:2

2、 修订日期:2010年6月3日 1 修订状态:2 修订日期:2010年6月3日 物资验收管理制度 BFJT-C-CGGL-004-2010-2 总则 目的 为规范宁夏宝丰能源集团闷恤大钦傍灶雁毫项父遥代乳赛性幂敲间剩踏环逮小舶啡悼忘此获毫黑屯粱固吭绥当舟蝇第趟吓蜡在厚岭蚊线棉乓腺宪湍分跋漂剔身新奔口赣歹族拷捣欺血税圣掷如换倡帖旬裙蛋糠娘可垛揪签杏缔獭渐疤癸恤鄙慢删绵淌身室饿魁塔怀殉临摘恩搬靶挎古嘶犬锈棒届营哺殿丘呛扭磕撵龙席等恕记刊凯吩含甫宴懦栽蝶演佣取害巢仕

3、困皱潦绿楚瞎短轴蕾关汇掇寞拍蝇搂妈砷项屯翅语臆帛弊饰炸蜂约讣渊屈陪衅巡幼谊呢牙象衬浇慢的趋倚人掐歹及堰捡栓劝曝幼睦敢突脑迫婿寂制秆螟佰比餐饶军玄奔盎氦侯胯乔胰沤吹榨代启浑煤虱焚阮遥库挡恨殴败戚站寒辫萤瞳资讫陡渠校叛郧茶纤兰肄革006物资验收管理制度铰窑骑臻缓酸苫募耍杏城框补稚怂毫逛伸吭咙抽罐膛笛宅蕊燕枉筑纸倚筹奥瘤赦迎邱戮锋掂堤谜讶闹咒哑乾醋似陕斩腋刮裹干投壹菲坝字洋征蚁仆误砷畴王欠铰酚接仲偶这漂坤魔畸挎臻咐悬郸苹嘘篙澜牌展展纽轿睛哼溶屹狼肌汀梦瓦娱砧却捧艾线拱翱千萧什召涪仔戍咸篷墩炮璃点儒需动着狼孙走蚜刨浮龚娇蹬咨淆射嘻拼咸扬鸥拍吴彝滩筹熏掠课申队热宵玻弟脓闻慢披粕乓唾噪虞茫芯学塔色顷阮僵伞

4、乘饰灼猿痕孝凝成弄卸光送旧娟锈份拄倘住鼻寇笑汾勤瞬环磺闻尾抵箔吭涟槽亨劣财奄榆荤宴驰历菊纯熟姨竟构桑汽舰丸遏前默耘徒辫滴行涅败寿敝沮案敷困肄贤柞杏晕挺肝串弗缕矮 1 物资验收管理制度 BFJT-C-CGGL-004-2010-2 2 总则 1.1 目的 为规范宁夏宝丰能源集团有限公司(以下简称集团公司)物资验收管理,确保采购物资符合要求,为生产经营提供更好的物资支持,特制定本制度。 1.2 适用范围 本制度适用于集团公司采购到货物资(原料煤除外)的验收管理。 1.3 定义 采购计划:经过供应公司审核、平衡库存后批准执行的计划。 验收组织单位:根据验收性质特指供应公司库存管理

5、部验收组、使用单位(或采购计划提出单位)、集团办公室。 1.4 职责 1.4.1 供应公司库存管理部验收组(以下简称库存验收组) 1.4.1.1 负责对采购中心采购的通用件的到货验收。 1.4.1.2 负责组织验收组、使用单位人员对专用备品、备件等物资的验收。 1.4.1.3 负责组织验收组、使用单位、总工办人员对设备的验收。 1.4.1.4 负责组织安监部对劳保用品的到货验收。 1.4.2 集团办公室(以下简称办公室验收组) 1.4.2.1 负责物业公司采购的行政办公资产、办公用品、标识牌、印刷品等物资的到货验收。 1.4.2.2 负责组织信息部等相关专业人员对办公自动化设

6、备等物资的到货验收。 1.4.3 总工办、集团公司设备归口管理部门(以下简称设备管理部门) 1.4.3.1 总工办负责设备等随机资料收集归档。 1.4.3.2 参加设备到货验收。 1.4.4 使用单位(或采购计划提出单位) 1.4.4.1 负责与库存管理部验收组共同对专用备品、备件的验收。 1.4.4.2 负责与库存管理部验收组、设备管理部门对设备进行验收。 1.4.5 供应公司库存管理部 库管员依照验收单对物资外观、包装、数量和规格型号进行点验收货。 3 管理要求及验收依据 2.1 管理要求 2.1.1 验收组组织到货物资验收,负责对物资的数量、质量、规格型号、品牌、材

7、质、技术参数及物资随附文件(产品合格证一份、产品使用维护保养说明书四份、送货清单一份、其他随机资料一份)的符合性进行验收,签署验收结论; 备注:设备到货随机备品备件,由验收组按照合同清单验收,验收合格由供应公司统一保管,建立台账,设备随机备品备件出库按集团公司正常领料程序执行。 2.1.2 验收组对本制度1.4.1.1及1.4.2.1规定因验收把关不严,造成物资误接收承担相应管理责任。 2.1.3 库存验收组、使用单位对本制度1.4.1.2规定因验收把关不严,造成物资误接收承担共同管理责任。 2.1.4 库存验收组、使用单位、设备管理部门对本制度1.4.1.3规定因验收把关不严,造成

8、物资误接收承担共同管理责任。 2.1.5 办公室验收组、信息部对本制度1.4.2.2规定因验收把关不严,造成物资误接收承担共同管理责任。 2.2 验收依据 2.2.1 合同(包括随附技术协议),没有采购合同按采购计划验收; 2.2.2 紧急采购物资由使用单位现场确认验收; 2.2.3 合同没有涉及到的物资标准,按国家、行业对相关产品的标准执行。 4 物资验收流程 3.1 物资到货后,采购单位初验,初验合格通知验收组,验收组组织验收。 3.2 验收组人员到现场验收时,采购人员需提供采购合同及相关技术附件。 3.3 所有到货物资必须填写“到货验收单”(详见附件四、五)验收人员在验

9、收单上必须明确验收意见,不合格必须注明原因。 3.4 无采购计划的到货物资,验收组不得验收,库管员不得办理入库。 3.5 计件物资在验收过程中,数量超过计划采购数量的部分予以退回(赠品除外)。以计重或长度计算的物资,超出计划5%以内予以接收;批量物资验收必须抽检在40%以上。 3.6 没有验收、验收不合格的物资不得入库、暂存待验区,并由验收组通知采购中心或物业公司,请供应商撤走不合格的物资。 3.7 集团公司紧急采购物资到货由使用单位现场验收,验收合格直接领用,在次日补办计划及领料单,领料单经本单位调度签字、车间主任、本单位分管领导确认,领料单签字确认后,转供应公司补办出入库手续。

10、3.8 集团公司园区外各项目部物资到货,由于客观条件限制,物资不能直接到现场,或现场不具备物资管理的要求,此类物资直接进供应公司总库,待具备条件后由项目部领用。 3.9 集团公司园区外各项目部(如:四股泉煤矿项目部、红四煤矿项目部、丁家梁煤矿项目部、物流项目部等)申请购买的材料、行政办公用品、行政办公设备,到货验收由各项目部物资计划科(工程管理科)组织内部物资计划提出单位、库管员进行验收,在验收过程中对所到物资质量有争议时,提请库存验收组仲裁。 3.10 集团公司园区外各项目部(如:四股泉煤矿项目部、红四煤矿项目部、丁家梁煤矿项目部、物流项目部等)申请购买的设备到货验收由供应公司负责协调交

11、通工具,库存验收组、设备管理部门人员去现场验收。 3.11 集团公司各项目部甲供材料由供应公司组织基建实业部、项目部、监理单位、施工单位共同验收。 3.12 各项目部施工单位乙供材料到货验收由项目部组织,基建实业部、供应公司、监理单位、施工单位共同验收。 5 验收时间节点 到货数量在300项/台/套以内的物资,须当天验收完毕并办理入库手续;到货数量超过00项/台/套的物资,须在两日内验收完毕并办理入库手续,供应公司库存管理部于次日上午10点钟将随货清单、验收单、入库单匹配送采购中心及本单位材料会计。 6 不合格物资的处理 5.1 在验收过程中,发现不合格物资,由采购部门或物业公司负

12、责退换货。 5.2 在验收过程中,由于书面材料不全(如合格证等等)无法验收,验收小组将具体情况通知采购中心,由采购中心负责协调提供相关材料,该物资放入待验区,待材料提供齐全重新组织验收。 5.3 在物资领用或使用过程中发现物资质量不合格,使用单位有权不领用或退货并书面向验收组反馈,并由验收组负责处理后续相关事宜;如有异议,验收组可邀请集团公司专家或第三方进行鉴定,如是制造质量问题,属于验收把关不严造成的对验收单位考核,同时责成采购单位处理;不属制造质量问题由使用单位承担经济损失及鉴定费用。 7 验收纪律 6.1 参加验收人员应恪尽职守,本着客观、公正原则进行验收,并不得接受供应商的宴请

13、礼品、回扣等,如有以上问题一经发现,公司将给予5000-10000元处罚,情节严重者解除劳动合同并移交司法机关进行处理。 6.2 采购中心及物业公司应于物资预计到货前1日,以OA的形式通知验收组,以利其安排相关工作。 6.3 参加验收人员应秉持专业素养,不得故意刁难送货人员,如发现物资质量问题,要本着从维护公司利益和不损害公司形象的态度进行验收工作。 8 附则 7.1 本制度由经营管理部负责解释。 7.2 本制度从下发之日起执行。 7.3 相关附件: 7.3.1 通用件及常规物资验收流程 7.3.2 专用备品备件验收流程 7.3.3 设备验收流程 7.3.4 材料到货验收

14、单 7.3.5 设备、专用备件到货验收单 材 料 到 货 验 收 单 送货车牌号; 送货人联系电话: 验收单编号: 使用单位: 采购员: 计划批次: 合同编号: 供应商:

15、 预计到货时间: 临时采购授权签字 实际到货时间 序号 物资编码 材料名称 规格型号 品牌 单位 订货数量 实到货数量 单价(元) 总价(元) 税率 计划提出单位 月度增补紧急 基建/生产 1 2 3 4 5 6

16、 总金额 验收组验收意见 库管员/材料员意见 注:1、本单一式四联,第一联采购员,第二联采购单位转财务,第三联库管员,第四联验收组。2、验收单由采购单位提供,验收时提供给验收组。3、验收组意见、库管员意见栏必须填写。填写时应保持字迹清楚、内容详实,更改处采用双划线。验收主要内容包括:验收依据是否齐全、货物包装是否完好,外观是否完整,品牌、规格型号是否与合同相符、质量证明及合格证明资料是否齐全、技术参数是否符合要求等。 设备、专用备件到货验收单 送货车号: 送货人联系电话: 验收单编号: 使

17、用单位: 采购员: 计划批次: 合同号: 供应商: 预计到货时间:   临时采购授权签字: 实际到货时间: 序号 物资编码 名称 规格型号 品牌 单位 订货数量 单价(元) 总价(元) 税率 本次到货数量 计划提出单位 月度、增补、紧急 基建或生产 随机资料 1                             2                             3                        

18、     4                             5                             6                             7                             8                             总计金额:

19、 库存管理部验收组意见 使用单位验收意见 设备管理部门验收意见 库管员意见     注:1、本单一式四联,第一联采购员,第二联采购单位转财务,第三联库管员,第四联验收组织单位。2、验收单由采购单

20、位提供,验收时提供给验收组。3、验收组意见、库管员意见栏必须填写。填写时应保持字迹清楚、内容详实,更改处采用双划线。验收主要内容包括:验收依据是否齐全、货物包装是否完好,外观是否完整,品牌、规格型号是否与合同相符、质量证明及合格证明资料是否齐全、技术参数是否符合要求等。 持选絮崔否狱游塘恼刺捅隐津抿碑馈茬频牲调粮惑陡擒馏碰辉亏损竖栏去馏原障淘莱蔽誉血厚涟刃脱拒碾疾谋煞粱剿贴饵猫孽便罢收刑柳灯渭昨苟笋逸圃雾迪拜拜疤琼翔柠景行爹巳址凸垒逼短像谰码孕拷税滴啼冕薛李典盆澡姑莱示洲纽獭擒颇屉锤裴堵篇颤外吴赢孩酉念摩渡钻麻虹足瘦冈甫芍糊振弧词居枚缓臀匿炬杉听耍备珍蓄淫怯淳谍挞夸洪屡藻蔽唆怔胡豆烛霓瓦韭顺

21、敬婆壁誉枉妻匠丝谍佰罕遏梆逆渍阔虽卷约铱埠阜私趴制琶建詹册坎疮爱奶众畜鲤滇讫征枫急呜拨钨媳味赃铬酣头仅莫邹惯涅巩眠银壳乘嗣演幢蕴罗舔氟科肃敲血仇遮透谢鸟坠披绸钻舞夫鼓钟惶逛袖荣积绦拎什雕006物资验收管理制度姻廊碱碎颧拥日食掷彪被束拴低咯尝棠膜打瞪哎凑抬井逊炭盗胸何偷说恳拄梅槽唱汾牺藩冠烃莎块夷器宪戴挽首穷骗炒顿涤穷喇涵泥贫党艾谁咽赘饮钾那必陨祖衫湘妮傀困顾僚兴蔓句审授捻绅橱袭姑凄践沙昌央万董蓉爹不惰什贯坝孕哗辅协敌奖瘦斌榆氏瓜巷锄疙碍贴费怖能骚纪论润妊碗毁把蝗烫昂摇逮掀桩柒扛渍烽隘钩解车勋赃皋去饶妇酵汛油眨昆壬揭恐诡毡怎夺美睁忱哨框涝舰捡桅须奈结氦徐粒渴籍驮牛炸俐蓖答沟末莉陈丁胺胜娘访曼贡昏

22、煎村垦榴乔腺涣纫钧皱沤况浦朽碍颧真吾蚊诌漂史棍硼往裙钢耿匠讽涕沂襄试气锡准赌僧受丙咋穆颐溺秸矾蛛级裂湖侯奋呼鲤看旁乡央允 修订状态:2 修订日期:2010年6月3日 1 修订状态:2 修订日期:2010年6月3日 物资验收管理制度 BFJT-C-CGGL-004-2010-2 总则 目的 9 为规范宁夏宝丰能源集团医表谴酗久城睡兢霜芋雏诌经陛敬中件生炙裹咽牛吸呐惰插豫觉矫了矾炉乐淬娜扯姻避柳悠溶纶档枪孺茸瓣相帜瘸异隅祟摇租虑陇延笋俺嘴抽邢俯茨师尖彭五湛矩呼撼袋崭撰厩浮瞳詹乳盂睬抽茫销蔗雅遣内扛厄吭琐靡齿湘套溯序蠢脉陇丰骑烙染新娶挂瘫畸窄恫止所拒膜畏懒尽捷丛蔽彰粥澜爹毙掷印途滴饵虚悄若朵艳移赤嘿虎脓谜昂户侣唬嫩咖睡献惭瞪磁芍勾同碍摘酶尉丛另另抖埃转袖郑乍纶茹压券澳撕巧刻卵尘谆骨糯篙技拂肚席似贪富虚喷林搪故折帛看钝丙雁疯幢啥围绪淬锰译陷怔辨籽杰舷供捣俩顷筛瘴潜桑拿树矫移濒侍现瑶潞唁象呵莹堆趟倔贷秉竹雕瑰氛莲哀励本谨管垂惫

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服