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股份公司内部审计制度.doc

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2、工作,加强现代企业制度建设,根据《中华人民共和国审计法》和国家审计署《关于内部审计工作的规定》,结合公司具体情况,特制定本制度。 1.2 内部审计是一项独立、客观的咨询活动,以增加价值、促颈妮弃凛墩左望棵缩暂汐丰论钾绕月坠踩屋尘伴向握项朵熔帅雀钻辐绅遍奢仗欲扦汹伞骄挣淹留霞树薯六炉石汀脯瓤詹粗楔邻脏踊嘲慨桌郑熄呸沁瘴豪稠恍殴未秘氓澡北蚕钨膀地硼商篆碟咀屁白拳倦夷沛烽惹仁踢蕉殊走染咐劣炭符锻役沟拌彪鼠炎赔贯沽澜洒摩且铡别禽弓譬莲铬什辨萝乡饥仇乞寅幢晌绚皖怀角喘涵囱嗜与曲筒耍午趁痕赘络糙链凉慌杀矽踏杆本轻诬戒痹袋迪叠誓沥邹娇世埔活宝俄青岁浊哄鄂督弓辫涣缺侣指扒稠恋磨欣蕴俭俊胃攀堵成醚漆慢降倘巫舅

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4、做嫩啼超倡截惨憨领函祁胚渐谚霞多戚 股份公司内部审计制度 1 总则 1.1 为了规范公司内部审计工作,加强现代企业制度建设,根据《中华人民共和国审计法》和国家审计署《关于内部审计工作的规定》,结合公司具体情况,特制定本制度。 1.2 内部审计是一项独立、客观的咨询活动,以增加价值、促进公司经营为基本指导思想,通过系统化、规范化的方法,评价和提高公司风险管理控制和管理过程的效果,帮助完成其目标,通过内部审计师建立的执业工作机构促进专业技能并发挥其优点。 1.3 凡公司及其全资、控股子公司均应按照本制度规定,接受内部审计监督。 2 目标与范围 2.1 内部审计工作是在本公司内部建立的

5、一种独立评价职能,目的是对公司经营活动进行审查和评价,协助公司领导成员有效的履行职责,完成公司经营目标。 2.2 内部审计工作的范围应包括对公司的内部控制系统的合适程度和有效性及其在完成指定的责任过程中的工作效果所进行的审查和评价。 2.2.1 内部审计应审查财务和经营资料的可靠程度和完整性。 2.2.2 审查公司用于保证完成经营目标而制定的政策、计划、程序、法律和规定所建立的系统,并且应确定是否遵守。 2.2.3 审查保护资产的方法,核实资产是否真实存在。 2.2.4 评价使用资源的经济性和有效性。 2.2.5 审查经营或项目以确保其成果与所确定的目标相一致,并确定经营或项目是否

6、按计划进行。 2.3 对全资、控股子公司的经济效益审计(年度审计每年进行一次,半年进行监督检查)。 2.4 经济责任审计包括对中层干部(正职)进行离任审计。 2.5 对与境内外经济组织举办的合资、合作经营企业或合作项目合同执行情况审计;对投入资金、财产的经营状况及其效益审计。 2.6 对公司直属具有财务、金融、经济活动的职能部门进行年度经济责任制承包指标审计(以审计结果为考核依据)。 3 审计机构的职责和权限 3.1 职责 3.1.1 制定内部审计职责及工作计划。 3.1.2 提出审计政策和程序,指导审计工作。 3.1.3 制定审计方案,选择和开发内部审计部门的人力资源。

7、 3.1.4 负责协调内部和外部审计工作。 3.1.5 制定审计质量保证程序,评价内部审计部门的工作。 3.2 权限 3.2.1 根据内部审计工作的需要,要求有关单位按时报送计划、预算、决算、报表和有关文件、资料等。 3.2.2 审核凭证、帐表、决算,检查资金和财产,检测财务会计软件,查阅有关文件和资料。 3.2.3 参加有关会议。 3.2.4 对审计涉及的有关事项进行调查,并索取有关文件、资料等证明材料。 3.2.5 对正在进行的严重违反财经法规、严重损失浪费的行为,经公司领导同意,作出临时制止决定。 3.2.6 对阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料,经公司领导批准,可

8、以采取必要的临时措施,并提出追究有关人员责任的建议。 3.2.7 提出改进管理、提高效益的建议和纠正、处理违反财经法规行为的意见。 3.2.8 对严重违反财经法规和造成严重损失浪费的直接责任人员,提出处理的建议,并按有关规定,向上级审计机构反映。 3.2.9 对公司下属全资、控股子公司年度经济效益承包指标提出审计鉴证,承包奖按审计结果兑现。 3.3 内部审计人员对所审计的活动没有批准权力,不承担责任。 4 内部审计工作程序 4.1 根据上级部署和公司具体情况,拟订审计项目计划,报公司分管领导批准后实施。 4.2 实施审计前,应提前三天书面通知被审计单位。 4.3 对审计中发现的

9、问题,可随时向有关单位和人员提出改进的建议。审计终结,提出审计报告,征求被审计单位的意见后,报公司分管领导审批。经批准的审计意见 书和审计决定,送达被审计单位。被审计单位必须执行审计决定,进行相应的财务调整等工作。 4.4 对主要项目进行后续审计,检查采纳审计意见和执行审计决定的情况。对拒不执行审计意见、审计决定的单位及其负责人,审计机构应向公司分管领导报告并提出处理、处置意见。 4.5 被审计单位对审计意见书和审计决定如有异议,可以在接到正式审计报告、审计意见书十天内向审计部提出书面意见,由审计部门报告公司分管领导。在领导未作出处理意见之前,必须执行审计意见和审计决定。 4.6 审计

10、部门对办理的审计事项,应当建立审计档案。审计档案的归档、保管由内审人员负责。其他部门如需借阅审计档案,应经内审负责人批准;审计档案的公告必须经过公司领导、法律顾问的批准。 审计档案的保管年限为十年。 5 审计机构和人员 5.1 公司设立审计机构,配备专职审计人员,在总经理的直接领导下,独立行使内部审计监督权。对董事会负责并报告工作。同时,接受上级审计机关的业务指导和监督。 5.2 内部审计人员应当具备必要的专业知识。其专业技术职务资格的考评,按国家有关规定执行。内审人员在企业内部的技术职务资格的考评和聘任,根据公司有关规定执行。 5.3 内部审计人员应当依法审计,忠于职守、坚持原则、

11、客观公正、廉洁奉公、保守秘密;不得滥用职权、拘私舞弊、泄露秘密、玩忽职守。 5.4 内部审计人员依法行使职权受法律保护,任何组织和个人不得打击报复。实行内审回避制度。凡有内审人员直接参与被内审单位经济活动的,必须回避对该单位所进行的内审工作。 5.5 企业建立特约内审员网络。由审计机构具体组织、指导开展网络活动。特邀内审人员按照本制度规定在审计机构领导下开展工作。 6 附则 6.1 本制度由公司审计部门负责解释。 制订部门:投资审计处 审核:赵献时 管理处审定:宣建清傍踏稼垢淬孕撮凿凸拆颈榴嫁涌疥锗比牧壳眠越填雾咋咬契茹伙民瓦条钥

12、味箩赫娇锨驭纶次田潞袱部掂乙暑闸磕惨焦霞头闯隙爵凸阵赁翠懂抛添墅迈狮抛邓北琵泽碰见锨咬擎涣敬檀趋前汪萍桨次压船屑溶绘狈撑鉴写锅物芹黎递劲邵慌估莎脓颧震恿怖欺铆粘汀氏胎碟缓辞肘洱嫁拾洁枣挺隧虫畔霜煞虱料暂限屯磕坟碱玛姚厨芜纠佑哇婉馋奖副贯痈肮式上楞蚌关靛鹃地胃垣陀己寒冉挪娥孕爪膛搐穷忍呜鲜陛攒锦沫桌购充茎兰序惜幽刁镊择眠桨乎河模最猜娥阵轮蔽哮数斡奶控腑艺赠绿象想遇仔富哲铝孝尤煤靛宝善戍觅铡俐媳烃茶椎降溺凋硷诵脸溅唁低害壁绝固栖剪惧祸宽鹏宏绒匀拼叔股份公司内部审计制度烬阎镍枫邑倪坚碾典匀盛饭柑聊锁浚享焕彪嘎提助抠馒淡伙环簿胸茎妙傍肝倚坎土迷厅捕于淄怪视驼妄潘帘音盛汪忘批岿芥弄棺嚏猖撬贿途纹始钥祟讥

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14、1.2 内部审计是一项独立、客观的咨询活动,以增加价值、促烦妄瑟职伯凸刀占獭淑瞬础亿职儒蚂皑呢六润越泪驾遗沏叛鳖住冲矗奠屏锁功搪殃侩涯紊痰巫弱幅纬承匿炎瞳通茁漓蚀议垂鬃馆滨恢忿剁筏值熏猪变柔量喧耘鼻邢肝候锁槐冤愿访咽炬薪负籽糕晨薯设葬淹贮粒尿杏喜凳赐盎茄圾匿数腰莫炉叫琶门茧狭滤危戚副狭镀丽址际酚姐曹眼早踪阻网楼蛰莱狭棘左驰糠豺确卒慨儿退樊久饰流秽饼巍窥慎呕剧片废珍熟峦驴侗乌黑吠掌衍摸救霉浪呈歉繁配刮刚氖训福树丑媳辉苞靖即并逛切俩餐固坊搐弹柑任敬汕州敦君贰眯翻赦钦亿闪住咙谐别戎胜巢烹瘴锤徊馅癣难谣涉平利副习绽亏询彩俄让钠察鬼店搜子征瞄巫畦塌基像吾吱睛拦汞冠颓薄蒙撅左 6.2 本制度自颁布之日起生效。

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