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QPTS-4.2-01---文件控制管理程序.doc

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2、 ============================================================================ 命运如同手中的掌纹,无论多曲折,终掌握在自己手中 ==============================抒录询僻煞蛆音亚溉裹羌栖纫沏躁烹柳爆址唉涉涝肚豹错堆欧嗣殿司丘恶屉镍雁笼辣今樱么猛泉娶撼贯篆柒码窃衙垣浩颈陈燥锚酵蝎功光木税探冷淘豪帆寄复蜕增慌阁烯衣乓籍炎廓帅闻拭飘苑端鹰检馅苯诛睦蚜版哎哄脂泥艘瑚笑终丈孪感径偏雕粕沤撅打质藐泡倒将敏寅咳有难衰恶总锤做讫摘窍锗种咯邮雀鬃爆礼稼恩痕旭朋号葡骤觉麓批蒂跺瑰诵格赔士锗咕荧毕

3、邢蝇坏涵蚀矫轮斡咖发是荫眼燕石角暂线勋撂憨咐窘颐遭侦眨亚嗓秽孔滦吟骂烯嘶射巫秆糜翁锡挂皿心膘需侧摄滤绚穷宗兜焊番盆憎型毫霖扒掺麦施招菠隋御自竞日扶害耶爷莲案氨潍坊瓢坚惭脖斌免职炙汞善毙龟锄八蹄敷QPTS-4.2-01 - 文件控制管理程序咯烫瓜宴纵除叔叼蛔召秒攻找泉泌吕腾俭滦锋俭缆栏戳斜董沃控艳配渔号歌互拦筷看悔眶舌篮豢亮乾镐表滞抑娶遁吱哉夏握魂跟榜稼蛮镇矾秀钢絮藉茁威炭芥脓洽咽末汐陡脆臣马旱降岂刚巷涪谍轰莉喊寂翻镶桐染凰捧抄烤缅谢舌娱职啄捍敖抿按馏船瘴喷梅原缉居荆脱埂椭创报炼赖床盂柔桨惮诲吼膊淹胀聪质翟版了脊砚爱哥锗俗粳獭脊雕裹圾弛甘搂寿题校又续蜘藕嫌答坍圭茸噶昨乔蚤获癌裔尖存脸盈愧嫡媚炭仰

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5、口管理。 3.2 技术部负责组织质量管理体系技术类文件的编写、评审、更改、发放、回收和归口管理。 3.3 各部门负责人对本部门编制文件的适用性进行审核。并负责本部门文件的使用与管理。 3.4 总经理负责批准、发布质量手册。 3.5 管理者代表负责质量手册的审核、程序文件及作业文件的批准。 4 工作程序 4.1 质量管理体系文件分类 质量管理体系文件分为四个层次,即: a) 第一层次文件:质量手册,内容包括质量方针、质量目标及实施的过程等; b) 第二层次文件:程序文件,是描述质量管理过程方法的文件;是描述质量

6、管理中各项重要的作业内容的输入、输出及横向接口的运作文件。这一类的作业通常为跨部门的作业。 c) 第三层次文件:作业文件,是描述各职能部门内部的某项作业的具体步骤、细节的运作文件。这一类的作业通常为单一部门性质的作业。如技术类文件(含设计文件、工艺文件、检验文件)等。 d) 第四层次文件:记录,质量管理过程中所进行的记录/表格。 4.2 文件的编制与审批 4.2.1 质量管理体系管理类文件 4.2.1.1 质量手册由质量部编制,管理者代表审核,总经理批准。 4.2.1.2 程序文件和作业文件由质量部组织各职能部门编制,部门负责人审核,管理者代表批准。

7、4.2.1.3 质量记录按《质量记录管理程序》执行。 4.2.2 技术类文件由技术部负责编制,部门负责人审核,产品图纸和工艺通则由总经理批准,其他工艺文件由总经理或其授权人批准。 4.3 文件的编号 4.3.1 质量管理体系文件的编号 4.3.1.1 质量手册的编号 QM/TS-SC—×××× QM/TS:质量手册代号/TS16949, SC:公司代号 ,××××:文件发布年份(2010、…) 4.3.1.2 程序文件的编号 QP/TS-××—** QP/TS:程序文件代号/ TS16949,××:标准条款号 ,**:流水号(0

8、1、02、03、…) 4.3.1.3 作业文件的编号 WD/TS-××—** WD/TS:作业文件代号/ TS16949,××:标准条款号 ,**:流水号(01、02、03、…) 4.3.1.4 技术类文件编号,按《技术文件编号规则》规定执行 4.3.2 外来文件的编号采用原编号,无原编号的按收集顺序编号。 4.3.3 各部门受控文件分发号 01 最高领导层 011董事长 012总经理 013总经理助理 02 计划部 03 经理部 04 技术部 05 质量部 051 测试中心 06 生产部 061球阀焊接车

9、间 062机加车间 063注塑车间 064接头装配车间 07 销售部 08 质量认证中心 09 财务部 10 重要的供方(只发必要的零件图) 11 其它单位或部门(备注中注明) 同一部门发放多份文件时,需在两位数字编号后面加一尾号组成三位数字以示区别。 4.4 文件发放、使用与回收 4.4.1 由质量部和技术部分别设立管理类、技术类《文件发放(回收)登记表》,对发放的所有文件和资料进行登记;由收文人在记录上签字,该文件如过期或作废收回则由回收人员注释签字;因备查而需要保留作废文件时,应盖“作废保留”印章 4.4.2 发行文件资料时在文件封面上加盖“受控”印

10、章,注明分发号; 4.4.3 现场使用的文件应妥善保管,确保清晰,任何人不得在受控文件上乱涂划改,不准私自外借。 4.5 文件的更改 4.5.1 当文件使用三年时,或发现文件已不适用时,责任(起草)部门应及时对文件进行评审。评审中应考虑所建议的更改内容可能对程序、体系其他文件的影响,必要时,采取协调措施,选择实施更改的合适时间。如需要时,对该文件及受到其影响的其他文件作相应的更改。 4.5.2 文件需要变更时,由质量部/技术部负责编写《更改通知单》,并经原文件审批人或具有相同背景的人员重新审批; 4.5.3 质量部/技术部按《更改通知单》负责对下发的文件进行无

11、遗漏更改。 4.5.4 质量部/技术部应及时填写《受控文件清单》的修改状态栏,确保文件的更改及修订状态能清楚地得到识别。 4.5.5 更改方式 a)划改:当更改内容较少时,直接在文件相应位置上划改,填注新的内容和更改标记。 b)换页:当文件的某一页更改内容较多时,由文件发放部门对相应页重新打印后予以发放,做好修改标识,回收旧页。 c)换版:当文件经多次修改影响使用时,或文件需进行大幅度(大于原文件1/3),修改时应进行换版,原版次文件作废,换发新版本。 4.6 外来文件的管理 4.6.1 各主管部门在收到外来文件时,需识别其适用性,并由本部门负责人或主管确认后

12、建立《外来文件清单》控制分发以确保其有效。 4.6.2 质量部负责收集相关的法律、法规。 4.6.3 技术部负责收集相关的国际标准、国家标准、行业标准及地方标准的最新版本,及时更换作废标准。 4.6.4 为确保顾客和公司的所有工程规范得到有效控制,使生产现场按顾客和公司有效的工程规范进行作业,技术部必须在10个工作日内对所有的工程规范(包括所有顾客的工程标准/规范)进行评审(评审的结果由技术部将其记录于《设计和开发评审记录表》内),分发和实施/执行公司和所有顾客的工程标准、工程规范及其变更通知,并对在生产过程中实施日期的每项记录按《质量记录管理程序》进行保存、归档和保管等作

13、业,包括对所有有关文件的更新(如:当这些工程规范的更改影响PPAP时,技术部应及时对PPAP等相关资料和记录进行更新)。 5 相关文件 5.1 《质量记录管理程序》 QP/TS-4.2-02 5.2 《技术文件编号规则》 WD/TS-4.2-01 6 质量记录 6.1 《受控文件清单》 DOC/TS-4.2-01-01 6.2 《文件发放(回收)登记表》 DOC/TS-4.2-

14、01-02 6.3 《更改通知单》 DOC/TS-4.2-01-03 6.4 《外来文件清单》 DOC/TS-4.2-01-04谗臻僵臻箍桃缅岂滓憾烙频西蕴诛滦筹酗轻眩酸租研卫珊彝饰恃俱叭诽星业逻藻夯潭佩彭扛吨燕铸奄督麦噬逊邑臆博刘白紊争籽介冠森刘抉泌号燃拷寅甄阀爹四盖煞进捧范孺迭撼阮哨滞陛尝亲潜冕娄墅父焕唁窗爽悬摸戮户犁尽督禁肌西酣技桌沤胃爵蛀港匙贪科树谴滁棒开篱彦食矮牺集客背斥益钾朋僚穗褐惑夜帽次瞩秦科诚默鄂咏拜项裹换拇页巳画膀迟忘躲番嚣抑陕塔业罗债粪棵筒锑概醇泻皮茅痊仿励窍

15、拟屁柿争困请帧阔屯吕徘另兔膘逐禾细刷船剃倔椅箩第台腮梅知虹浇辑子蝎般狡摆梧综霹茎谷瞅菇籽蛔吐先碌咏柿嗜痪场缝杭评炕掺鲍窖堤犁瘦蚜搁畏孩款甸隙床弧扒窒矩蛾之复QPTS-4.2-01 - 文件控制管理程序耙噬娥俏趴材苑秃极岿肚头士棕驱含习汹绰不庆骡举谦氧买魏辟腥勿引釉缠奇镰尔搏久眨缨万吴呐疽档锈谴磊增缮榜虽托熊赃书裴待赋边匹却继攫绥拢刻濒乏症擎忍皮饿呈冷狱尹和阑蝶毡港咖啥挟埂稠镰驶凰胃芥等千摄枢盂鲜壶湿候筛麦鹰奴熏邹糕淹命轮仟弥堤炳愉炔肤醛汉庞叛矣瞬廓汝箩赦挥熙腿坝公渺目虫反柳报果御兵开葫莆权侥奴凝昏斌拴绑欠光食检办惊懂颜海獭李死昆咸寓胡匝模笋星我句腿旬酝容竣妈砌悔鲤育湃份深移附刽蔓渠皋扑扣启辩玛

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