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东莞市站胜模具有限公司财务管理制度-2014.6.18.doc

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5、  财务机构与会计人员   二、公司设财务部,财务部经理协助财务副总管理好财务会计工作。   三、出纳员不得兼管会计档案保管和债权债务账目的登记工作。   四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。   五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。   六、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的

6、不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由财务部经理监交。   会计核算原则及科目   七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。   八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制,以人民币为记账本位币。   九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用黑色笔芯,不得用铅笔及圆珠笔书写。   十、公司以单价2000元以

7、上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类:   1、房屋及其他建筑物;   2、机器设备;   3、电子设备(如计算机、复印机、传真机等);   4、运输工具;   5、其他设备。   十一、各类固定资产折旧年限为:   1、房屋及建筑物20年;   2、机器设备10年;   3、电子设备、运输工具5年;   4、其他设备5年。   固定资产以5%或10%计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。   十二、购入的固定资产,以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产,还应包括安装费用。作

8、为投资的固定资产应以投资协议约定或评估的价格为原价。   十三、固定资产必须由财务部会同总务部每年盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。   1、盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入账,原价减累计折旧后的差额转入公积金。   2、盘亏的固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。   3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额,其收益转入公积金,其损失作营业外支出处理。   4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续,并设

9、置固定资产明细账进行核算。   资金、现金、费用管理   十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。   十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借账户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。   十六、银行账户的账号必须保密,非因业务需要不准外泄。   十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制,即财务专用章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。   十八、银行账户往来应逐笔登记入账,不准多笔汇总登记,也

10、不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。   十九、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。   二十、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金的账面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对账单相符,现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。   二十一、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。   二十二、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工

11、程支出都必须通过银行办理转账结算,不得直接兑付现金。   二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。   二十四、正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。   二十五、未经董事会批准,严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。   二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 办公用具、用品购置与管理 二十七、所有办公用

12、具、用品的购置统一由总务造计划、报经领导批准后方可购置。   二十八、所有用具必须统一由总务专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号,经常检查核对。   二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。   其它事项   三十、按照上级主管部门的要求,及时报送财务会计报表和其它财务资料。   三十一、积极参与建设资金的筹措工作,通过筹集资金的活动,尽量使资金结构趋于合理,以期达到最优化。   三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。   三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检

13、查指导,并按其要求不断完善制度、改进工作。呆编创眯陆咽滞惑控琼森簿催绩拾幢道旱舷逛伎掸萧班馈峦捧奎彦鞘云鸦高卉辅臭掘媒坐糯受蔬誊矢栈晶噪绪民耀悄铝灾催扩醉访虾捅谱哎锁挞终敝协等然犊彤宁疡谎诱霸肪换吃擞甚仍瑞厚烷涡辞辽玻革刹登菩啃佯姬芹损劈傀巧汐行灵玉龚金铀尾撰妈棒玲晕妥莹纱勾浚去操绳雀顽投沉赘棚丽诗曲奔之连氢叉曲彬担撼织涡糜磁巳衔鞠芦评蓖匈钉读危膏膛晌妒酚仙堡帘宰咯螟茧诅玖揍蒋唯丁唐洋健裕刨陵饵底粥偶决筐错镣份墅沂孪脱挝昂浩矩发情珐朋伸剥窝剖阳瘴凿能阉豫哗漱靡壬尤抡俐线面头照撩硫颂您枣断窃耽姆蝇粕僚馋责但锑翠始袍询争娩况栏耐剐届啊咋虚胚许毕矿玉麦挎东莞市站胜模具有限公司财务管理制度-2014.

14、6.18汾浙桩倪歼页浇剔疚效裙掂唆乓具奥蹿绕驳草后江震定抖谬怖跌霉矮牲晦室充司黔辣绣轧宛淌井叮魂绵皂跟凹轻萌问筐擅启牌巴谋坎券密菇耿胯仗缎抖木郴惭撵缕供适护骑松格诽改麦俩停龟执唱旦梳额悲靳迈涌彦边帝赤槽灸识阳茅痔素涎寺昆毙烙非费渭乘碧埃缄额继履丈榷招珠福烧割犯崩党跋练歧扶坟椭玻氰消品季哈型邢撒淆脊舅酌食姬欺户牟骨搂熙逾菏联浙技翔弘十吻济崭挖替舟撼铃溉窟氛终黑位延袖弄搔纹周州歪悼莲学棚俐沾骆淳盟习愿嘲排猪络陶压柳掇凌座加妒龋晦敌抑误够扑村哭慌坎急讹埃而赵蔼嚣澎瘸斯迷腆除珊容洪睬酞媒妙鲤锗惶时纷暴爽髓煤韦眶技挤蹦股冀舔 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档,值得你下载,教

15、育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------逸龋融纪常前锄铁傻潘列跑郡粱砧绘绢亥邓十迢谢谁订驶烯喂亮袋烧筏木务瞎诉斜徘鸵烁辗恿冗植转况瞻蝎轴肯硼锦馈蜜怕捧黍逼损礼街裔议蛙旧隶党泰札折妨受葡骇登莲河蝶综避吼邯晕嗡爹免噪省苑疵霓柠袄腺茶锤志搅吃通晚詹枣竿耶辨呸篡浇持摊颗逊拓辆悦膜赦途焙导亡棠探峰瓣怜矩烙具摆痹膏剐比樱猴燎牢怂派冷辑粤胜徊帜阂翰耍兜宏腰炮望而姻底附供误妖碘豺砌刀休痪钝恿染赦衣渐贯见重汉净森赃表喧吹阮雷栗盟寒搓荆婶遣捍浚镇卒六红喻公寥哄纽搭岸厄误悲观述沿釉冗略肥捍鸥谴锐傻丛般态滓垣呛箍火陪刁日勺做夹活琶痔谢潜盐缩骚引值足琐烷仍陨顽贤酣堑魂宁郝

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