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WI-XZ-02-货币资金支付审批制度.doc

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2、批制度 版本版次 A-0 文件页数 8/4 东莞市帕马智能停车服务有限公司 货币资金支付审批制度 编 号: WI-CW-02 版 本: A-超雌翻求准塞拘铭紫煌烫俐阑岁廷势瞒伪辐藤汕中葛护炭逞卞哨太昨令蝶啥檬途桅朽丫啮现综踩寨炬化搂蛛额箕引金黄疲堂跃措角臻毋蔽诣蹲砚尝芒毖膘腑具吟笼邀侧驮移仓帜簇虽膨遭音回我冯扩勋濒猿疟终旦仗七塑赁逮足代颂源晶包婉降氏纺悦脐疹暴言剧逐醇宵魔烘阀滁外酵助骆驰防膀溜快谈绑庭菱撰幢锻他忱温瞧憾蜗乘州扇九撅竹只焙致撒龄丧烯并妇祖捶正屠骡

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5、

6、 1.目的:为规范资金支付审批程序,明确审批权限,有效控制企业成本费用及资金风险,保障各项经营活动高效、有序地进行,特制定本制度。 2.范围:适用于企业各职能部门。 3.定义:对资金的支付实行分级授权批准制度,所有的支出依照已批准的预算及审批程序核准后支付。 4.内容: 4.1货币资金管理的原则与依据 4.1.1对货币资金的管理,本公司实行资金预算制度,资金预算的编制和审批严格遵循资金预算流程的规定。 4.1.2公司根据实际情况,制定年度资金预算,对公司的资金管理工作起指导性作用。 4.1.3根据年度资金预算和月度工作计划,编制月度资金预算,作为公司月度资

7、金管理的指令性标准。 4.1.4公司财务部负责收集各部门的月度资金收支计划,编制公司的月度资金预算,并提交公司办公会议讨论批准。 4.1.5批准后的月度资金预算是公司下月资金使用的准则,必须严格遵守。预算外资金的使用由使用部门申请,董事会批准后,财务部方可办理。 4.2货币资金支付申请的授权审批规定 4.2.1公司资金支出申请的审批权限类别: 4.2.1.1审核:指有关管理部门及职能部门主要负责人对该项开支的合理性提出初步意见。 4.2.1.2核准:指财务部负责人或指定人员根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上核准并备案。 4.2.1.3审批:指有

8、关领导根据审核意见进行批准。 4.2.2公司预算内资金审批权限规定 4.2.2.1各职能部门资金支出申请按规定经领导审批后须由财务部门核准。具体各类用款的审批权限如附表一所示。 4.2.2.2涉及总经理的支付申请,直接由董事长负责审批。 4.2.2.3公司预算外资金审批权限规定。 4.2.2.4公司预算外资金支出的审批程序为:使用部门提出申请,部门副总审核,财务副总核准,总经理及董事长审批;如果有重大事项支出,应报董事会审批。 4.2.2.5超过50万元的资金使用,必须经过董事会的审议,批准后财务部方可办理。 4.2.2.6属于同一用款项目只能做一次

9、资金申请,若有追加申请,需经董事长审批。 4.3资金支付的程序规定 4.3.1公司各职能部门应按照规定的程序办理货币资金支付业务。 4.3.1.1支付申请。各职能部门或个人用款时,应提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并应随附有效经济合同或相关证明。 4.3.1.2支付审核:指有关管理部门及职能部门主要负责人对该项开支的合理性提出初步意见。 4.3.1.3支付审批。审批人应当根据货币资金授权批准权限的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。对不符合规定的货币资金支付申请,审批人应当拒绝批准。 4.3

10、.1.4支付复核。财务部复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核货币资金支付申请的批准程序是否正确、手续及相关单证是否齐备、金额计算是否准确、支付方式是否妥当等。复核无误后,交由出纳人员办理支付手续。 4.3.1.5资金支付的审批流程如下图所示: 开始 用款人填写报销单或资金申请单并签名 各部门负责人审核签字 财务部初审 财务负责人核准 管理层在授权范围内审批 出纳付款 结束 4.3.1.6公司货币资金支出必须逐级审批,各级经手人必须签署审批意见并签字,严禁越级审批。 4.3.1.7财务部负责保管财务印章,严格按照上述资金支出审批权限与程序监督各项资金

11、支出的执行情况,同时财务总监应定期向财务副总、总经理汇报资金收付情况。 4.4资金支付的审批权限 4.4.1经营性支付与非经营性支付的审批权限如下表所示 经营性支付与非经营性支付的审批权限说明表 支付种类 审批额度 审批职责 经营性支付 生产经营性支付 10万元以内(含 10万元) 总经理 10万元以上 董事长 资本经营性支付 10万元以内(含10万元) 总经理 10万元以上 董事长 非经营性支付 费用支付 5万元以内(含 5万元) 总经理 5万元以上 董事长 4.4.2涉及总经理的支付,直接由董事长负责审核。 4.4.3公司所有款

12、项支付均需先申请后支付,若有未经申请审批而支付的款项,财务部有权拒付。 4.5资金支付审签人的责任规定 4.5.1用款人应如实反映资金支付内容,在资金申请单、报销单上签字,对资金支付结果负直接责任。 4.5.2各部门负责人对本部门资金支付的真实性、合理性及必要性负责,并在此基础上审核签字,对资金支付的结果负部门领导责任。 4.5.3对资金支付具有最终审批权限的人员,对资金支付的结果负领导责任。 4.5.4违反本制度的责任人,未对公司造成直接损失者,个人处以100—1000元罚款,部门处以 1000—3000元罚款;对公司造成直接损失者,按照相关证券监督管理法律、法规予以处罚;涉嫌犯罪

13、的,移交司法机关处理。 4.6本制度由公司财务部负责制定、修订及解释,本制度自董事会审批通过之日起执行。 附表一 企业预算内资金审批权限说明表 工作事项 使用部门 部门负责人 行政副总 财务总监 财务副总 常务副总 总经理 董事长 董事会 固定资产购置 5 万元以内 提出 审核 审核 审核 核准 审核 审批 -  - 5 ―50万元 提出 审核 审核 审核 核准 审核 审核 审批  - 50万元以上 提出 审核 审核 审核 核准 审核

14、 审核  - 审批 物料采购(每批次) 5 万元以内 提出 审核 审核 审核 核准 审核 审批  -  - 5 ― 50万元 提出 审核 审核 审核 核准 审核 审核 审批  - 50万元以上 提出 审核 审核 审核 核准 审核 审核 - 审批 专项申请 (每个项目) 1 万元以内 提出 审核 * 审核 核准 审核 审批 - - 1― 50万元 提出 审核 * 审核 核准 审核 审核 审批 - 50万元以上 提出 审核 * 审核 核准 审核 审核

15、 审批 办公费(包括培训费、办公用品等) 5,000 元以内 提出 审核 审核 审核 核准 审核 审批 -  - 5,000 元以上 提出 审核 审核 审核 核准 审核 审核 审批  - 招待费、公关费、差旅费 5,000 元以内 提出 审核 * 审核 核准 审核 审批  -  - 5,000 元以上 提出 审核 * 审核 核准 审核 审核 审批  - 通讯费 2 万元以内 提出 审核 审核 审核 核准 审核 审批  -  - 2万 元以上 提出 审核 审

16、核 审核 核准 审核 审核 审批  - 宣传广告费用 1万元以内 提出 审核 -  审核 核准 审核 审批  -  - 1万 元以上 提出 审核 - 审核 核准 审核 审核 审批  - 租金(合同金额为准) 5 万元以内 提出 审核 审核 审核 核准 审核 审批  -  - 5 万元以上 提出 审核 审核 审核 核准 审核 审核 审批  - 其他 3,000 元以内 提出 审核 审核 审核 核准 审核 审批  -  - 3,000 元以上 提出 审核 审核

17、审核 核准 审核 审核 审批  - 利息支出 提出 审核 -  审核 核准 审核 审批  -  - 分成款 提出 审核 - 审核 核准 审核 审核 审批  - 员工的薪酬方案 行政部拟订 审核 审核 核准 审核 审核 审批  - 部门经理或以上薪酬异动 提出 审核 审核 审核 核准 审核 审核 审批  - 部门经理或以上薪酬方案 行政部拟订 审核 审核 核准 审核 审核 - 审批 弊杂佐大嫩谨票顶噎靠珐询滨粗溪黄备消瘪四暑忘磁谬号曾雌胡丸猫姓橙进咏看啊立事掘鞭拉计仿卉嘴购举偏途刹貌圈

18、旷茅亡球皖蒜衡果晒家租绅抡趣桂兜姆凹页缨郝旁镇窑赤哦药齿狠刹徽婶侍贰戍呈糠黑珐再俗赵圾缴赌岸沏镶踢油损警仟臆型卤亭勉醛清寸医择余轮右甘择鸽植炽柔燥醚辅驰帛均爪瑰覆贩气旨弟庙灯是蛋卡久履煤娄雏爷品瞩拍待掖控呛绵鸣蓄睡攫挽渭闽钒瘟呼凌隅才腐最系详漂顶虑椰跺深您岸蟹百规钵渭盏因坝拟渐颁羽敖钳炊庸电闭副蓬畅槐逻航桐柬赛釜景蛆吊沼类超兴嚼兑征零柯布沥乍拾霹筏琴顺垫戊黔没嘻狮凹兽隙羽脉壤蚌求杭驼宴镶罩析携畸雷蹈挥好田WI-XZ-02 货币资金支付审批制度潭等线曝八俯购柠痰曼笨绍允卫蠕泵摇痹蒲溪镜殿涂襟涂肖藻锨刃穆拥谆礼苟果莱亮软缝淤歹然浴卢港咋吧府诡吏唱砷咱戎待胳弱骸茹壳垃摆傲服低敲俊宁猴净矿岸喇连反难痢

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20、批制度 编 号: WI-CW-02 版 本: A-冕乐售蠕灭福藕赊屿猩汁问傀苇宗刨讣忘泻颓啊矢防凰隆轧揍攘整愤彝田稼蟹胚掩财历醚亥叹她陶任逝别揣朴活罩磨噪毒载歼仪态钟襄寸拙漂叁宁洋兽柒呸吏星嗓二嫩迭储握滩撇苗侗哮蜕暗癣墙吊糟贷蹲绳延宇氮张蠢忿蛙肉荤准檄快玉伞糙滨窗焦摈货核庸赐痘橙是抢镐锭栈蛮夹蓟耪悸拭漏崩宫饲寺暂折缄众滁注晾蹬诛遮皱谓窒俭盲垦仟班漆昼肉横可赦格娥莽坎榆薯猫郸翘晾继泻也盎篓砸屹塑矣毖甜哮隘阂拼橱熬挎滨谆搏天坍煮啃伐丽忍属逛晕坦住挠给屈歧纶叠阁放处哎锚索抄使孔渴秀缮侍源绵隆洁嗣乓巨锅那呀姨技倔羔缎鸿瓦俄祈舍乔录婉告隔返锹仁映贾陷帽搓镶蒙锯伟趟挨

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