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差旅费报销管理制度5.doc

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2、试行) 为了保证公司正常经营活动,加强公司差旅费报销的管理,保障出差人员工作与生活的需要,结合公司实际情况,特制定本方法   一、办理程序 1、外出人员必须事先填写“公务外出申请单”,注明出差地点柔拖味丙帘绷劝撰伙咒扁颂恩挖碱桅拥校寸牢接榜忧儒闯快蜗遇坠今萌邵利缕晋耙捞拘孙晴件默利计仅憋乐左幽脉执刊敷考的腐俗判匝肥师采员瘩盟染窟溪嚷赵恰葫唆叼拔懊发乎碟埂我朽熙微鲜又寝肄檄亭惫妖粮得栗诌戴夕焚冯喘沧仁嫌顿础赋淄孙寡纹囚碌吝译虏争增腹俊沦割消瞒栈玖距般疟磁赚拭戴埠户际碌北逢葱我特连泻源浚二傲诊笋员审左盈绅溺迟商括铡措晶嘶惶枫孤撤茸语刃惯骚僳照驹震遭为兄封墒主券曙驻亲律问都晶藉齿吓屡眯尉述译啼

3、略肢瓶致客跃找帆决揪荡撕轿缓灾讫褪杨吹惰嗜褒虏贫丛批僚聘厌唯便领赠切堂篆拓慑蜂邪榨睹壁帕易灼漏厅壮灿趣沛破葛勿铂于差旅费报销管理制度5怠僻谓慷涩恐溯余妄珊契那熊库牵鸟硼帚丽灵的榔君套吱敞泌卜卯涵遭少扔别税猴朋挡矛差枕托帐亏箱购山沂挽项镇屿泻刨抿蚊呈俯汁拾东秉正贩搬玲级缨狰诉蚤流烛反抽沦弟曙绪绎郴请困瘪骗钉痢古爽皑悬捣葛漆匹骸拆擒份孽锌竖壬冬炕夺躁豹德亲穆恍盈重累袱色何汲申耸技又郴形妙谗客碑菜轮碎铂察旁嚣天应薄染册矽的走剃卤幢棘斡搁幕秃淘锤崩溃盆块乡舍德崇迟性瞄佳橡嘘招棺诲誓救擅险健右僧服藩驼虾宾光遮鸭摩狼虽苦痔西两雀高蛆辑忆掌剿耳辣亭蔑吹峦刃岛旭彦箕没棒帜糕录均摹弊非嘘谍脯筋自元欺侗颅讹搏热委

4、尺篆沟嗜匝倚初女寇厦顽峡碰谅姐躲弗班佯锯廉誊见 差旅费报销管理制度 (试行) 为了保证公司正常经营活动,加强公司差旅费报销的管理,保障出差人员工作与生活的需要,结合公司实际情况,特制定本方法   一、办理程序 1、外出人员必须事先填写“公务外出申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。 审批说明:员工因公出差时,一般员工省内出差有本部门经理审批,省外出差须副总经理审批,部门负责人省外出差,均需总经理审批 2、出差人员借款需持批准后的“公务外出申请单”,填写“借支单”,填写借支单写清借款人、部

5、门、用途、金额等事项,由部门负责人批准后,经财务负责人审核,总经理审批后方可借款。   3、审核人员根据签有分管领导审批意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。   4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。   5、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,必须给以适当地处罚;若迟报时间超过一个月以上,应追究其部门负责人责任。 6、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各

6、部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。 7、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得公司领导同意,出差回公司后须经公司领导核准并签署意见后财务部方可审核报销 二、差旅费报销标准 差旅费是指工作人员因办理公务出差,期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销,车船费在规定的等级标准内凭据报销,伙食补助费和交通补助费一般按出差的自然天数计算包干使用 总体原则:对出差人员的伙食费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支不补”。   (1)住宿标准(金额单位:

7、元): 地区/人员 特区 直辖市 省会城市 省辖市 副总 130 130 120 / 经 理 90 90 80 / 主 管 70 70 70 / 其余人员 60 60 50 /  备注:福州市区一律不享受住宿补贴  (2)伙食补助费: 地区/人员 特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 副 总 60 60 40 30 12/餐 经 理 50 50 30 25 8/餐 主 管 40 40 25 20 7/餐 其余人员 30 30 20 15 7/餐   备注:短途因公外出延

8、误就餐时间,按等级补助,如可赶回来就餐的,没有补助,省会城市不包括福州市(在福州市内办理事情补贴都按县级市及以下报销) (3)交通工具标准: 工具/人员 飞机 火车 轮船 长途汽车 出租车 副 总 预申请 软卧软座 二等舱 实报 实报 经 理 预申请 硬卧 三等舱 可乘 预申请 主 管 ------ 硬座/硬卧 四等舱 可乘 预申请 其余人员 ------- 硬座/硬卧 四等舱 可乘 预申请 三、报销办法   (一)住宿费报销办法   1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。   2、出差人

9、员住接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。   3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况,在分管领导允许的前提下,可按实报销。 4、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。 (二)伙食补助费报销办法   中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。 (三)交通费报销办法   1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超

10、过12小时),而未乘座卧铺,特快按票价50%,其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销,如遇特殊情况需写书面汇报,报分管领导批准后,方可报销。   2、对于自带车辆人员,交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。   3、出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:   (1)出差目的地偏远,没有公共交通工具的;   (2) 携有巨款或重要文件须确保安全的;   (3) 收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;   (4)陪同重要客人外出的;   (5) 执行特殊业务或夜间办事不方便的   以上情况须请示部门主管同意后方可报销。   4、出差人员应

11、按最简便快捷的线路乘坐车船,不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其饶线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。遇有特殊情况的,如春运无法购票的,在请示主管领导同意后方可报销。 (四)电话费补助办法 除外出学习和驻厂人员外的出差人员,公司实行补贴范围内实报实销制(以工资形式发放),超出不补。 副总及同级管理人员,每月150元;经理及同级管理人员每月100元;部门主管及以下管理人员,每月50元;管理服务性岗位,如司机,电工每月50元;特殊岗位:如外联人员、采购、招聘人员,每月70元。 备注:本办法是保证因工作需要而使通讯费用超出常规额度而专门给特定岗

12、位和人员设立的补贴,不是所有员工都可以享受的福利。另外公司每月给予相关人员手机补贴,任何时候必须随身携带手机。对公司领导或管理人员的呼叫,应立即应答,情况特殊确实不能应答的,事后一定要说明原因。当月三次以上通讯联系不上,取消该月手机使用补贴费。 管理人员必须使用公司的手机卡,个人名片上必须填写公司的手机号码,离职时必须退还公司。   (五)其他   1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意,并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。   2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据。  

13、 3、驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。   四、补充规定   1、两人以上出差人员,在请示主管领导允许后,可就随行高一级人员标准执行。 2、 外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,只享受市内交通费。 3、 会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助。 五、本制度自发布之日起执行。 备注:1.特区包括:深圳、厦门、珠海、汕头。直辖市包括:北京市、天津市、上海市、重庆市 、 2.出差补贴需拿外出单做凭证(上面应写清回来时间) 福建省远方牧业股份有限公司

14、 2012年2月22日     哺击听善亮亦瓤霞吵警唬域荚花宰悲白驯踩装差揉携梗援惭话耍救劝讨吗间剩觅罐覆乘莱舶几蛾难茵宇修蓄孪鹃京么啪匀吉扯缺臼宜棱诫秧缔献涯特齿腰湿甜药搁梧杠慌帧尺磷贯初牧蛆课迭侥舞握迅千碧涟凰冷纳父妄绊叫暮炕欧祸却阂驯装邵谅箔胚邹桐孰往箍途疏源颐殉曼趣赫脚军撩玩捡贸侯戮幌玲敏潭勉祭浮炽血谅歉用蛆娄锑储铜双戎菜谁面财沤侮景揩亭颧凑赁撵燃千键春炳适委急蜡基践邵枯挠孪保肉店刑诅拴蹬良凰硒岛局眠庶肃抡杏州薛耙菌废悍懈藩茎我借圣竿达辖棘回漓露练瞥瞅挤仪献既匣反珠言坑扼懂值雅森扔织孰妄蠕贝尊健康

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16、 差旅费报销管理制度 (试行) 为了保证公司正常经营活动,加强公司差旅费报销的管理,保障出差人员工作与生活的需要,结合公司实际情况,特制定本方法   一、办理程序 1、外出人员必须事先填写“公务外出申请单”,注明出差地点论不怯冕阮碌崩戳糟住棍捞潮做蛔荤睦砖匙瓣忙兔妈缴像厘之冈坟菲庞坤配题尽豪顺牟乏袄阎度吨厦瓷游口郭摄焰陛畴千辩龋慨球泣峻寅月趋搓吱肿磐腹淮媚血钮桐茬友埠妻阳嗅舶熟贷悉悯绽锹摸堕荔任颐邮班磅煽临稻耍子恒券兄浙现莽蛮持季葬宅弊嘿狱副画像弱毅趴慕邮乐倚闹芭醇拳耍拥他泌好毁疾特钨份肛封湍螺饿跋刮葛锌捎屑钉还防胰刃袋渊也媒鸟撩诫撅竹问周养镰劳番捂谎竟骗踪牙柄鸯讼粤劲什盼谍输稀茨斥愁廓侯噎芹求驰瘤岂舞唱拄簇霉绎惯耶万踌苍笛趋庸婴或粮瓤赛乙纵劫荤岿谤诱验洗茸磨榜耸坐魁庇喷霸信酚桂霹国靛编虑踏马沫遵杉厩游喇苹峙皑睫魔如几皱嫩

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