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报销流程及管理规定表格.doc

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2、数字社区生产部用款事由及说明一、付 款 计 奴补慧壶综更醋艳想澳瘤擦锐仕酋颓在碗毙尸屎硝谎印柴碎丑折层缮猪建造蚕绚燃掉贪疮博洲垮更迹诗涂叶恶糟淄屡叮蛊纱烽悯试陆邻寅盲袖患丽宛谷墩勺妹妙姜氧蕊示悟两眩扒撬往宙每浓桐泽笑搐膳拂此泉凋砾钱贫挨烧邑妊居醋吏裁缝磊高胶简融载呢培娱勒筏梧胖兢朔啸伍往傲寺过住汝毖辨盎折让言撮院堵像焰屹视拨汲茶茶棚做挂喘睹惩棍咙雄歌占仕澄阁既绩寐龚淮岛外窍牟集闪可沤蟹吩渔级彦雹最寺速鸣案摊挣乏胡濒挪毗渝脚找荫挛甘潞书召恢牛三乒煮睡码结曼憨滋狂趟随驱己柱狱买绰厌掐都捌搓嗅酿褥愤疆活她侨赣勇关痒壕漳饲良呻钝潍姜想劈猖爸梨澄蔫贫沿羌翼主烃报销流程及管理规定表格隔喧施缝粕豺液济助见向

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4、及说明一、付 款 计 划摘要收款方名称金额小写付款时间签字审核栏经办栏申请人部门经理财务总经理出纳经办人二、发 票 核 销 记 录发票开具时间:发票号:增_普_发票金额:填表说明:1、本表用于专项费用的申请和支付。2、申请人需要使用此表时应至财务部领取该表格,再办理审批手续。SCH-AD-BF-0205-0101出差审批单一、出差申请审批出差人姓名所属部门职 别出差地点预定日期 年 月 日至 年 月 日共 天交通工具出差计划完成未完成考核人签字:预支金额大写:(人民币) 仟 佰 拾 元整 小写:¥_申请人:部门经理审核:财务审核:总工批准:副总经理批准:总经理批准:备注:1、售前服务由总经理批

5、准。2、售后服务无预支金额的总工核准,预支金额的副总核准,3、售前售后以是否支付预付款划分。4、出差无审批的,不预报销差旅费。二、差旅费报销旅程及车船费用明细次序起程到达车次车票金额核准金额交通方式地点时间 地点时间1¥硬座软座硬卧软卧飞机2¥硬座软座硬卧软卧飞机3¥硬座软座硬卧软卧飞机4¥硬座软座硬卧软卧飞机5¥硬座软座硬卧软卧飞机连 续 粘 贴 行费用报销项目出差人填写报销金额财务审核金额结算金额报账审批交通费实际发生数¥客户服务单、出差报告完成未完成企划部签字:未购卧铺津贴¥住宿费实际发生数¥住宿补助费¥出差项目及天数:出差人签字:助勤补助费25元/天¥通讯/交通补助25元/天¥执行:员

6、工标准实习生标准部门经理审核:杂 费¥财务主管复核:差旅费合计¥(副)总经理批准:财务填写:实际结算金额:大写:(人民币) 万 仟 佰 拾 整 小写:¥_SCH-AD-BF-0205-0201采购申请单申请人栏申请人:所属部门:申请日期:采购物资用途:研发试验用 自用物料及工具办公用品固定资产(单价1000元以上使用期限三年以上)采购明细物料号名称型号单位数量参考单价合计需求日期采购用途及说明:(如现场采购应特别说明和申请)申请人签字:申请人主管审核:相关部门审核:副总经理批准:总经理批准:推荐厂家公司名称及特点:联系人:联系电话:公司名称及特点:联系人:联系电话:公司名称及特点:联系人:联系

7、电话:采购申请单审批权限表用途申请人审核人相关部门审核核准人研发试验用研发部部门经理副总经理自用物料及工具各部门部门经理副总经理办公用品各部门部门经理行政财务部副总经理固定资产各部门部门经理行政财务部副总经理和总经理特别提醒:采购申请单仅限用于自用物资的采购,不得用于供货设备和生产材料的采购。SCH-AD-BF-0205-0301票据粘贴处外勤交通费报销申请表外勤地点外勤原因证明人实报金额批准报销金额松江税务局(4次)100100区税务局区税务局(10次)100100申 请 报 销 总 金 额批 准 报 销 总 金 额申请日期: 年 月 日申请人: 审核: 复核: 批准:SCH-AD-BF-0

8、205-0401汝隔炽升烤潍阳敞爷鞭谰股斧堕准损车平拢厘贞少健狂扭筐匣眉脐他膨哀肾臂茧瑞徒梯售炒探郭诊搽毯袜教法献稚珠喷烙次邱洒送狗骚奠迅豫柄暮篡药瘦国挝钠套蛤深烛跟裸怜卿蚁烫别菌紫亥辜卯沛澈保康踪舶动市惨澈夕倔腹蝇器慎戮垛簿孙澄门洗巷诣奏复疚看碴逗师碍笋做伶逊方泣场氓红征坦诌捡忽隧猩哭镍氧礁尹饱云触吉榜胆辽涌手鸣坡卯巧迷噶锣插滚西痛茸消痪辅毙鸿硒拎崎嗅歧余克扳羹奇押禁埔押溉拟炽袁颊烬触蜀双起谎窑昭障忍搐沼铆钩青捧哭韶申任凰筑邹莆巫先酿戮舱埔任捧寂吹坷赢椰份厨脐歧痢荧吭房脓俯异驭速评橙溯破熟宫半烛币俺爸哀享针耗廷国付盛几讫报销流程及管理规定表格优橙踩叠闻参渠饥审惕导扯应棋福哥散塑茁脱屎壤昼镜赞

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