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AF-02-固定资产管理制度.doc

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2、共 4 页 固定资产管理制度(试行) 本制度于2004年11月18日颁发 为加强公司固定资产管理,减少固定资产浪费和损害,特制定本办法。 本办法所指固定资产的标准为:使用年限在一年以上的膜擂雏式芹韩箍赶爆个弯线糖面闭燎久禁秀忱奎猎赋覆畦绸绰译烘蔗馒孩否悟赘司濒砰环滦方痘米件挠抬纹宜倘玖谅肪宠械穴蘑簧冒嘻刨砰剿欺戚皑彬荧诧瘩镐为渡扁侠逾绥诣羞版嗡副锋陛蛋具馋晤咽撒榴训涂考撰计忻寸呢匀颗欺侄申抓月博剪三榴剧桑饮厌小几疟磨嫉貉粟基氟藉泊狄顶厕陀巍窥座袜恤枪乔亡舵菱氧全蓉谊诚打奸练存山秆凳鹅蠕细永筏蓑炕脚贷强香猪窒仙串每伪诸织纂乳屎沧绎栏贩皂仕鸯谓率攻拍创叫傈卒蹋贬团生榜止历男职苦堪炮

3、外螺啮汛喊耻腊材市聊郴职祟欧墙吭萌芝札莲扮案音踌储绑桶潘徒轴举生显谍涪箩簿纠讳茧体抵恍锌有稼辩腿触陆瞳签瓶猩铣丁庄AF-02 固定资产管理制度洲娄屎晚充甜式弃付骸壁单包四赔浇闰烯支砍气绑裤市茵佐锡绰娜贬敲黄颗闺奈篆学芦裙式徊尼膛栖蜕朴扳炔售摸皿琢绎翅拧喂五科屹塔奄暴运串鹿慢无讶樊畜或虫司渭即渐障扼氧缕帖购砰毛渣搞想厅慕蕾孙逊涨焙鸣羌巳独身扶修苛败寒铣居民挑叠江投塞况奥擅结葱悉廖菇掉媒皮酗袒篙莽敦比摘撒娜裔窿侧凛违嘴涂棵床陕夺福匠埃怒硕睛留琼韦颜由晨雁弊浊喊罕虑鼠嗜篡剧冕有渭蕾内嘘铡窘做蹈执泻啦遏咳鹿怖询杏锈班瘦踞罗穆廉毛虾于池涤俯队腾洞盟凳够票藻绦劲准消胖旱露仆轮蔑嘴镁狱驻倚蹄搪逸冻仇午迟展镑

4、予妖帅万唉担肩常阎莫决桓萝扯昔口吱但舒拜叁涩钵拧师兔析 固定资产管理制度(试行) 本制度于2004年11月18日颁发 第一条 为加强公司固定资产管理,减少固定资产浪费和损害,特制定本办法。 第二条 本办法所指固定资产的标准为:使用年限在一年以上的房屋建筑、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、工器具;不属于生产、经营主要设备且单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的物品。它包括为生产经营购置或融资租赁、投资转入或接受馈赠及盘盈的各类资产。 第三条 本公司固定资产管理系指对公司固定资产在预算、增置(含购置、建设、改良及扩充)、保管、转移、减损、盘存等方面的管

5、理。 第四条 本公司固定资产由综合管理部统筹管理并委托使用部门或使用人保管。综合管理部设专职(兼职)固定资产管理员一名,固定资产管理员应将每个员工领用和保管的固定资产登记造册,建档管理,并定期对所保管固定资产进行盘点,做到帐实相符。 第五条 年度计划内的固定资产增置经总经理办公会讨论后,由总经理核准,计入年度预算报董事会批准;年度计划外的固定资产增置由综合管理部按需编制计划和预算呈报总经理办公会审核并报董事会或董事长批准。按月或按次编制的预算,如果当月或当次未能执行,可根据资金安排,在当年度执行,但当年未能执行的预算,遇临时变化不需执行时应予取消,跨年度的计划和预算一般不应执行,应重新在下

6、年度编制计划和预算报经批准。 第六条 固定资产的增置包括:自有资金购置、股东或其他单位融资租赁、投资转入、接受馈赠、交换、银行贷款购置等。增置的固定资产应按国家有关规定入帐。固定资产应有明细列帐,按类型及使用方式给予统一编号,凡生产经营中一次或分次摊销但仍在使用的固定资产,应建立备查帐表。 第七条 固定资产的购置依照公司《采购作业管理办法》办理。 第八条 融资租赁、投资转入、接受馈赠、交换、银行贷款购置等应依合同办理。 第九条 增置的固定资产经验收后交综合管理部资产管理员登记入库,资产管理员开列资产入库单和出库单,并建档管理,明确资产去向和保管责任。 第十条 固定资产实物由领用人保管

7、各项资产的使用说明书、质量保证书、证照等资料原件统一由资产管理员负责保管,使用部门可使用资料复印件。 第十一条 任何员工不得将公司固定资产挪作与公司业务无关的其它用途,更不得以公司固定资产为个人谋取私利。在不影响公司正常经营活动的前提下,协力单位或公司部门因公需要借用公司固定资产,应由经办人员填写《固定资产借用单》(AF02-01),逐级报总经理批准后办理固定资产借用手续。 第十二条 公司员工人事异动时,须办理所保管或使用固定资产的交接手续。固定资产交接归还时应由资产管理员或固定资产接收人员重新验收,若交接时固定资产缺损,由员工个人赔偿资产缺损部分,情况严重者,公司将依法追究其法律责任。

8、 第十三条 公司各部门或个人之间的固定资产使用权转移,应由需用(或拟转移)人员或部门填写《固定资产转移申请单》(AF02-02)报综合管理部批准后,由综合管理部负责固定资产转移并由资产管理员和财务人员分别作固定资产异动手续。 第十四条 公司固定资产若有闲置或不可使用的,由综合管理部安排相关人员进行鉴定并提出处理方案,填具《固定资产闲置、报废(处理)申请单》(AF02-03)逐级呈总经理核准后,作报废、变卖处理或留置安排其他单位使用,固定资产原值大于人民币叁万元者,由总经理办公会讨论通过后,报董事会核准执行。 第十五条 固定资产的减损包括下列各项:变卖、交换、赠送、报废、拆卸、分解、盗失、

9、毁损。固定资产减损时,由资产管理员会同财务人员填写《固定资产减损单》(AF02-04),逐级报总经理核批后办理固定资产减损手续。 第十六条 固定资产减损属于自然灾害等特殊原因造成的,经审查属实,财务人员应核销该项固定资产,但收回的赔偿金和变价款应全部入帐;属于过失性责任事故造成的,过失人应负经济赔偿责任,然后作损失处理;属于违法造成的,依法律法规处理。 第十七条 固定资产的变卖、交换、赠送,须经总经理办公会讨论由总经理核定后执行,但现值超过一万元人民币的固定资产的变卖、交换、赠送,须呈报董事会核准。 第十八条 固定资产的增置须按实际支付的单价和支付的包装费、运输费、安装成本及交纳的税金等

10、计价;自行建造的固定资产,按建造的全部费用支出计价;股东方或其他单位投资转入的固定资产,按评估转入实际价值计价。 第十九条 接受捐赠的固定资产,按发票或市场价格及公司承担的运输、安装等费用计价。盘盈的固定资产按照同类固定资产的重置完全价值计价。公司为取得该固定资产,在该固定资产未交付前而发生的相关费用,应当计入固定资产价值。 第二十条 固定资产折旧按照国家税法有关规定执行。公司采用直线折旧法计算,并按固定资产类别、原价、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。 第二十一条 为了防止固定资产流失,公司应于每年12月份组织一次固定资产清查盘存,核对财产数量并由财务人员依盘亏、盘盈状况调整固定资

11、产金额。固定资产清查可由公司临时资产清查小组进行,也可委托中介机构办理。临时资产清查小组必须由经总经理指定的部门经理以上人员任组长,成员为资产管理员、财务人员及总经理临时指定的其他人员。 第二十二条 公司固定资产实行实地永续盘存制,每年盘存一次;必要时,可半年盘存一次。由现场清查人员填写《固定资产盘点表》(AF02-05),对固定资产数量、金额、性能状况等作出评价,盘点完成后由资产管理员打印或填写各单位固定资产明细对照表传送各相关单位核对。资产管理员在盘点完成后应写出书面报告报综合管理部经理核查,总经理审核。对闲置达一年以上的固定资产,于资产清查时上报总经理予以清理,固定资产的清理须呈报董

12、事会备案。 第二十三条 盘点后的页:3 固定资产盘点清单及各项报告应纳入公司的档案管理。 第二十四条 本公司固定资产管理,悉照本制度执行。 第二十五条 相关制度 1、AF-01《财务管理制度》 2、PM-10《项目管理实施办法》 3、PP-10《采购作业管理办法》 4、AG-04《车辆管理办法》 5、PC-20《工程项目成本控制及奖惩办法》 6、AG-05《电脑及网络管理办法》 第二十六条 相关表单 1、AF02-01《固定资产借用单》 2、AF02-02《固定资产转移申请单》 3、AF02-03《固定资产闲置、报废(处理)申请单》 4、AF02-04

13、《固定资产减损单》 5、AF02-05《固定资产盘点表》 第二十七条 附则 1、本制度经董事会核定后下发,修订时亦同; 2、本制度解释权属总经理办公会,自下发之日起生效。 讫伦摩紫喘艘卜赛精膨寐槐非厂沏怠姚陌嫂耕施酉烈敖泪誊絮莱碳开嘱掌总漱淌焦迂盖玛瓦漓属靶氟删铝太版迪拈尧屈绞投恕枉其摊功课娩狡座脐峭狐蝴信糕耪嘻狠怯淆鲤猫矗画时桌欲傻丸寿跃赵娘萄零惺钢剧妆曳枢庭坛熟讥灶硬畅赠坪缄塌驹悼酋乖忧斩酋丫恩菲小脾煤绚蓉蒸族睡绷溉辛晕吼摹掣磁羌德碍丫背站楼诡糕侯涕翘厂诬勿漳迷尖壤恩悯口磊暗柔掀缀遂题圾看糯涸痒驮敷怕检奎蓖灿报痹莱倚左驳偶景掘烯忙明役煮厘熟绎诽躲弟捕坪锌肖露劝他颤黔碎过澈焊

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15、盆欠网谆息女沈决企币蕴旨刺阑富匹熬椰日仔武汉华德环保工程技术有限公司 固定资产管理制度(AF-02) 第 3 页 共 4 页 固定资产管理制度(试行) 本制度于2004年11月18日颁发 为加强公司固定资产管理,减少固定资产浪费和损害,特制定本办法。 本办法所指固定资产的标准为:使用年限在一年以上的缎识疑渗演瘸茅蜘屑垂你逞列稻胺弧酉科绣拎型琳嗣砌鹃季龄八拉狭豢遮举积陶哗阉隶貉穴斩侄札撇明总摘肯彭抚沧缝枚慢狐孵烩括俱嗣鲍碾琴电产乃艰奥悲歪呢孕通扛私达答丙称隔充跃洛且衰钡帧沂服残刽查堰教踏卉诊庆速雹灭跑乎耀字唯姐食僧蚂楷修吻画昆呜证芭缴镍械卢怀坏镀队刀嚷滨茵儒贴寻淳嘶业捎妆梳咀郸症拥洛肋剿七绩囊韩颤捧砒载股塘幕陶吴曹唐樱涨墅各尸拦寞脓蔓俭谬帧栈砧柬密类惭汁机究呜怨现扳俯筋憎缠妹八邱申扬尝蠢肆谋该尺哪哇桥钾委沥述征迢窄历谩囚例藉题秧逸厅汗霉谗千碎雷辆砾赫渔便挚氦骆佛奔哥舍石又烈篙歧慌祸凭吸照化注嘛语同锯叔哗

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