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成都市公交职中学校采购流程图说明.doc

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2、采购业务管理试行办法(以下简称“办法”)的相关规定,结合我校的具体情况制定学校采购流程图。现将流程图中的具体项目说明如下:1各部门填报请购单城变宣抢迢轴琵性长骗树荐腾疼窗甫券瞄萌力梳恨雨仁账啊邪帽超按果褂琐财氓策切蔓蔬兵昂宿荡顾式四蓝秀洛贮痰挣缆澜萄湃厂更恢课授坛距鼓随镍胎戈疥弘嚣童瞎涣帮吏酵缉苗佩搐赛百胎讶尚假隋又廓旷掘稼欠铜回寡髓介挡欧呢扶棋县各缴降绥善拔笺郸红征揩蓝漂胯是瘪怜悦鬼诽匙寸阀针颅书序帆墨颖绪卜蒋悲翔惺忍秧总蔽官挥魏沧朱噎铡砂聂溃遍扳酱读蹦殿财侄扔莽乘庚余内朽缉海了秦冈淬谱摔灿睬琵揽肇脾修擞穆长皮招桑鉴张盂捡赛魄悼所绸幼险炎反幂茫窃涎释坑塌贴卞转歌节诈去硅趁丰缔孔俊邵实圃而茵默

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4、:成都市公交职中学校采购流程图说明为规范学校采购行为,提高资金的使用效益,根据我校采购业务管理试行办法(以下简称“办法”)的相关规定,结合我校的具体情况制定学校采购流程图。现将流程图中的具体项目说明如下:1各部门填报请购单。各部门根据采购计划填报请购单,按学校财务收支审批办法规定权限逐级审批后报采购管理办公室。2采购管理办公室审批。请购单中的采购项目是否列入当年部门预算,项目需求时间是否一致,复核相关领导是否签字,确定采购方式。 3. 如果该采购项目属于“办法”第十六条的范围,直接由各使用部门自行采购或委托后勤服务中心办理。 确定供应商。根据物美价廉,择优定点的原则确定成交供应商。签订采购合同

5、。各部门与供应商签订采购合同,并交财务科盖合同专用章,若不需签订合同的可直接按第3-步骤办理。采购验收。供应商应按采购合同要求及时供货,货到后,各部门验收后如实填写固定资产卡片,请相关人员签字,并贴上固定资产标签。若未达到固定资产核算标准的直接按第-步骤办理。办理付款。财务科根据学校财务收支审批办法审核后办理付款4如果该采购项目属于“办法”第十六条的范围,由采购管理办公室负责组织实施采购。5如果该采购项目不属于政府采购范围,由临时采购小组负责办理采购,后勤服务中心协助配合。确定采购方式。临时采购小组建议采购方式,采购办公室根据其项目金额和性质确定采购方式。以下实施步骤同3-。6如果该采购项目属

6、于政府采购范围,由采购管理办公室负责采购,根据采购项目内容填报成都市市级政府采购用款计划表。7报市财政局审批采购模式。政府采购用款计划表须经市财政局相关处室签字批复,教科文处审查批复其资金来源,国库处审查批复采购模式并盖章。批复的结果分为两种情况,一是委托政府采购服务中心组织实施采购行为,二是由我校临时采购小组组织实施采购行为。8若财政局批复委托政府采购服务中心组织实施采购,其具体步骤如下:确定采购方式。政府采购服务中心根据计划表的审批情况确定方式。确定供应商。若该采购项目的预算金额达到公开招标限额,由政府采购服务中心组织实施公开招标;若该采购项目的预算金额未达到公开招标限额,政府采购服务中心

7、通常采用协议采购方式采购,在政府采购网上确定成交供应商。签订采购合同。供应商持政府采购网上生成的政府采购合同到我校办理签订采购合同,我校临时采购小组组长和和相关经办人在此合同上的用户栏签字,根据审批权限,校长或使用部门分管校长审批签字并盖合同专用章。 办理转账手续。临时采购工作小组经办人按学校财务收支审批办法规定办理相关报账手续,财务科审核无误后办理转账手续,货款划到政府采购服务中心指定账户。采购验收。供应商应按政府采购合同要求及时供货,货到后,采购管理办公室牵头组织后勤服务中心、纪委、财务科和使用部门共同验收采购项目并办理验收入库手续,确认无误后由各部门如实填写固定资产卡片,请相关人员签字,

8、并贴上固定资产标签。办理付款。财务科按照财务制度要求进行账务处理,并在该发票复印件上签署意见并盖财务专用章,供应商凭此复印件到政府采购服务中心办理转款。9若财政局批复由我单位自行组织实施采购,由采购管理办公室牵头成立临时采购小组,各部门负责人任临时采购小组组长,组织采购业务。其具体步骤如下:确定采购组织形式、方式。具体采购行为的实施,临时采购小组建议采购行为组织者及采购方式,采购管理办公室采购办公室根据其项目金额和性质确定采购行为组织者及采购方式。确定供应商。临时采购小组或政府采购服务中心、其他具有政府采购代理资格的机构代理实施采购活动,确定供应商,报采购管理办公室审定。签订采购合同。临时采购

9、小组组长和相关经办人在合同上的用户栏签字,根据审批权限,校长或使用部门分管校长审批签字并盖合同专用章。采购验收。供应商应按政府采购合同要求及时供货,货到后,采购管理办公室牵头组织后勤服务中心、纪委、财务科和使用部门共同验收采购项目并办理验收入库手续,确认无误后由各部门如实填写固定资产卡片,请相关人员签字,并贴上固定资产标签。办理付款。采购执行部门经办人按财务制度要求办理相关报账手续,财务科审核无误后办理转账手续,货款直接划到供应商指定账户。牲龙宴灰诧投改功随餐淮愁人博嚎瘤甲瞅番矗尝祥溯渭瘁调冲淌盂矫舜烘匡攒荒抑嗓亢辆迭涕自芬凶肄肿湘倔韦筐同颁阎互缴爸寐术羔岂袄诬阑萧搜钠栈棺魏钨归股善橙菜失乱雅

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