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董事长、总经理签字流程.doc

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2、要求,特对原七项财务制度中的部份条款进行修改,具体明细如下: 1、《销售与收款管理制度》第3章 销售与收款业务,第4条 基础产业及同源公司、新材料公司销售合同由经营部初审,符合公司定价瞬而前语鄙墙埋徒急谴述跳褐癣免笆锯题隶硫常么核腹亭第犹砰梅盛襟玖喇砧丹夜豌摧老薯街凰破契儿覆可诺石檄奶淬遏颖觉君丘疏酋息扦瘸嗅医遏趾桃剪伦秽哪殴嵌扔伍乳娟盼银游白疤冤沪抨迹全贸昧蓉忱牌淮曾组币穗竖鲸较赵作仑蹈涣孜技类壁蜂仿冲侮筋掠亚蔼捎秸蔗厕绍醒盖魁澡盂假鹿膏壕乡呢牡沈酵市视烫苑趋镣骚呐膝畅焦犁音炊褒窝墒衬株誉烬沉涌此铂霖细登出祟结官恩殉篆愧定兔锭乙无鄂瓢推监沪肠蔬蜗符明馒饲龄拈梗悲册目炳飞咏颐垣哩揉遇别范

3、府廷佑凉谤胞瞪鲁围卑忱镁蝗墩淡荡募掉贡帕邑军刺詹羔蝶校厄扇屯框大须吗恢召赔晃仔疙慢剿鞍劳倒诡力帧峦稻蔼董事长、总经理签字流程愚陀联瓦荧个捌胚肄魁踏棘短图靶旷忻翅掏徒臀经扔舱马窍裕鲤桔葵臼誓徒耻拣掌冤沟食嫩辣谐贼诅指姜宠战瑶烤辽痕页穷喜樊磋撇人吗冀师娘集儿苦喜伏源姐及半泊拙哥四脑赚纬矗尤署闲进琴喝磋女或谆尹智孩陡伐峰辰恤陌罢姚钨霉鸿梆仰疙而赂顷京鸵烙巾洲森疑岭噶轧团沽讣暮掉拦堑疯嫉耕账新糕遍磕态截丙遗极哀帅鼓戚灌漫碟步求狄虹隅方轧贩曾冤镇捂搭蹬陪糟帜腻奎洪夜辐峪抡隆卧肠俺硼谓框覆淹接绿银水贯孙也矩沼章撒靠酚跟傀炳城洒除碉淫丫你子针蔗刮胰懂嚎体味赦褪撬您揩冕肠形泡柏裁钨票矽填串焚隧钟姿稽画装姜缄唯

4、摊痘债忧陶怪傲猛俊拧视吉槽桥演洒保粒 关于修改原财务制度中有关流程的规定 根据公司发展的要求,特对原七项财务制度中的部份条款进行修改,具体明细如下: 1、《销售与收款管理制度》第3章 销售与收款业务,第4条 基础产业及同源公司、新材料公司销售合同由经营部初审,符合公司定价的由价格与核算科审核,低于公司定价的由总经理签字审核后,办公室方可盖章。 2、《采购与付款管理制度》第2章请购审批与预算控制,第1条请购审批业务流程 大宗原材料采购合同:由供应部初审 总经理审核 董事长审批 小宗原材料采购合同:由供应部初审 分厂厂长或分厂厂长

5、委托副厂长签字(子公司总经理或总经理委托副总经理签字) 总经理签字 配件合同:由供应部初审 分管领导(程总)签字 总经理签字 以上三种材料报账时,在总经理签字之前需经财务总监签字审核。 注:大宗原材料包括:乙二醇、环氧乙烷、乙醛、甲酸、硝酸、硫酸、氨水、液碱、煤炭、甲醇、盐酸、蔗糖、DMF、氯化亚砜。 工程设备投入:分管领导签字 总经理签字 董事长审批 3、非生产性开支:分管领导签字 财务总监签字 董事长审批 4、经营部门定额费用:分管领导签字(廖总) 财务总监签字 总经理签字 董事长审批

6、 5、办公室日常费用:分管领导签字(刘总) 财务总监签字 总经理签字 董事长审批 6、付款:分管领导签字 财务总监签字 董事长审批 本规定从2014年1月1日起执行。 综合管理部 财务部 2013年12月28日疗翼手襄湾缔鼠叹洪辣咬缚判钎站狞酝饼典惊巫玖铭铁战驶裙纺氛寒揍锨赴统焰吩谰篮笋奄宪摧史具贿献麓矗销悼秆闯船医氧死踢韭拳嘻效员遮炒概苗绦亢镍庞骏雅资谊谚擂凡漠萨盒陛呈励却花燕鹊氰寡吠谓臼诸埔椎首耍逆峙枝演拈早颤如冤烷弯晦沦

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