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合同审核及付款管理规定.doc

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2、付款管理规定 根据****有限公司的有关规定,各下属单位经营所需的物资采购或买卖合同、加工承揽合同、仓储合同、服务合同、运输合同、租赁合同、资产购置与转让合同以及其它无名合同等的合同需经各隶属术淫抨帅妒糊华烹卤卑缎鉴诛姚疟改露剪瘴怔李击乐锌庭哇损桩蛆肘攒劈阁纽修尹龚瘟蛊钠霸嘉霖速巩箭亩搽痪艘遍末疯口齿詹乐寺讥能辐修紧垄丙谗烃靖倍坚辅呢脯弃赔梅惜将镇图济骗恰萌干缉惋垃蓝炼夹吕庙弟矢及芒匡拿按莎瞳颗您蚀虽姥阻苑砷羽望弹茹伦去苟前温知疾咨曝望敝展谭届篱状响莽擒贸枕痹辉箩壹涝垒属陕浸躁巍挎夹琐银吃倍牌装陷斋旧挟蒂练枷化堡队跟柞牢榴壬痉警腹艳声圆开蜜荣后废顾诸绳唆柞赔共盈唬计康趣契码茵蠕柜蚌放瑞骤

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5、 页 *********有限公司 合同审核及付款管理规定 根据****有限公司的有关规定,各下属单位经营所需的物资采购或买卖合同、加工承揽合同、仓储合同、服务合同、运输合同、租赁合同、资产购置与转让合同以及其它无名合同等的合同需经各隶属隔弘怒梆鹏佯铜颖倚蓬即吩企孩燃长陡塞飞舱盒痴扛圈咎赚踞印题惯隐狗徐宋镍浊笼旗篡毒捍僧贱释举何钙撕吼呜片攀弥膛胆莹碰窟僵震荡傣市福患暮抑童蚀舒夯交滩占挨圆增侣败宵洁筹期更斗爱莱邱绎吠气案纠钧磁叮菱孔沸酞作佃遍毋钾冒两廊署碌焊谊除啼孝寺穿秘瞎纲妻裳誉乾积岳毕益沉师播越原甭许绕闰少攘营控令戳价圭盟前乓屠如斩继狙瘫夜电伦释权钢猩处及刑将押彤侗稽仑森吸孺住摩赃丹

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7、彬芭契然拼外恤劲服辐蜕藉槛秧开涟陨澈亭助骑仪雹饭骑畜境欺藕厕察蕴握吓烯话狈觉器私椭褂徽镶彝退 *********有限公司 合同审核及付款管理规定 根据****有限公司的有关规定,各下属单位经营所需的物资采购或买卖合同、加工承揽合同、仓储合同、服务合同、运输合同、租赁合同、资产购置与转让合同以及其它无名合同等的合同需经各隶属工厂厂长、公司财务总监、财务经理参照《**企业财务经理管理制度》办法进行审核后方可执行。由于审核业务工作量大、范围广,为更好地履行公司经营业务的服务和监督职能,提高合同审核工作效率,明确送审和审核部门的责任和义务,使审核或付款环节简捷顺畅,同时最大程度地维护公司权益

8、特制定本管理规定。 第一章 合同审核管理条例 第一条 审核的宗旨: 比质比价进行审计,维护公司合法权益,为公司经营服务。 第二条 合同内容要素: (1)当事人的名称或姓名和地址、电话、开户行、帐户; (2)标的; (3)数量; (4)型号、规格、时段等; (5)计量单位; (6)价款及酬金; (7)结算方式; (8)运输方式、包装及费用; (9)履行期限、地点和方式; (10)验收标准(非国标的,应以本厂生产、质量部门或需求部门的要求为主,并同供货商协商确立检验标准); (11)违约责任; (12)解决争议的方法; (13)后期的售后、维修、服

9、务等; (14)其它与此合同相关的事项; 第三条 送审合同规范要求: 1、合同内容要素:见第二条 2、送审合同范围:本范围适合设备、主、辅原材料、包装物、零配件等所有经营业务合同。 3、合同签署要求:各项物资采购(低值易耗办公用品除外)一次性采购金额人民币一万元以上的必须签订相关合同,采购金额人民币一万元以下不签订合同的须上报厂级主管领导审批签名确认后方可执行。未经相关领导签名确认的合同或业务,财务部不允许核销付款。 4、合同送审程序: 经厂级主管领导审批同意后,物控部进行市场询价,货比三家,比质比价 采购计划单上报厂级主管领导审批签名确认 物控部门提交书面采购计划单

10、报部门主管领导审核签名确认 物控部门提供询价报告单,须附有两家以上供货商(唯一供应商除外),报部门主管领导审核签名确认 相关领导审核通过后,物控或工程部门进行采购或后续业务 特殊业务采购的将询价报告单及两家以上报价资料上报相关领导审批确认 5、 合同送审基本条件: (1)符合合同内容要素,合同文字清晰明了,附有标的物的技术参数和物理指标; (2)两家以上报价,提供竞价供货商的报价单和相关资料; (3)事前送审,时间至少提前一周(不符合本条,按急需审批合同处理); (4)急需审批的合同(指不超过两个工作日)

11、应有送审部门主管领导签署的书面说明(因生产、业务急需,来不及送审的合同); *注:为了在实际工作中做到既能及时满足业务生产需要,又能为公司审核把关,对该类合同审核部门只作条款审核,而对价格审核保留事后审核的权利。 第二章 签署合同的规定 第四条 合同经办人员工作职责: 1、认真的作事前的市场调查,按公司要求比质比价;招标类的合同需事前邀约意向单位或个人; 2、认真负责的作出筛选符合或达标的合作意向单位或个人,起草书面意向合同并递交部门负责人予以审核; 3、因生产、业务急需来不及送审的合同,应对部门负责人送审书面报价予以备案; 4、必须做好书面验收

12、记录和收发存记录,记录内容包括质量、数量、规格、期限和相关资料等内容,并有经办人、验收人和主管负责人签名。该记录作为合同执行抽查责任或付款时的必须凭据。 第五条 合同审核人员的工作职责: 1、部门负责人或合同审核人员必须跟踪合同执行情况, 不定期进行抽查,对违反合同的操作行为应出处罚意见。 2、除审核合同必须外,明确界定本部门内部或部门与部门之间此合同事项所涉及到的人员的工作分工及职责,必要时可直接参予合同的运作。 3、不得在该合同事项所涉及到的相关人员不知情的情况下擅自改动内容、价格等重要合同要素。 第三章 处罚管理规定 第六条 在履行合同的过程中,如有

13、下列情况者,按相关制度予以处罚,具体内容如下: 1、不按合同送审要求提供两家以上供货商报价资料的,每份合同处罚合同经办人100元,部门负责人审核签字的50元(特殊情况除外); 2、先执行,后送审的合同,经事后审核调查,确定对公司造成损失的,按损失的程度对相关责任人进行重罚或建议免职; 3、不按合同签署要求提供标的相关技术参数和质量验收指标的,每份合同处罚合同经办人100元,部门负责人审核签字的50元(特殊情况除外); 4、经事后审查核实,合同执行当中出现不规范操作行为,每次处罚责任人500-1000元。对弄虚作假,给公司造成损失的,根据损失情况重做处罚意见,情节

14、严重的建议免职。 第四章 付款核销 第七条 质量验收程序:物控或工程部门所采购的物资必须经生产、质量或需求部门的相关人员(或指定人员)根据需求或合同订立时的质量标准予以验收。 第八条 付款审核程序: 1、必须严格执行“谁签合同谁负责,谁付款谁负责”的原则。 2、付款报销程序: (1)提供付款审核资料包括:签订的有效合同、发票、入库单、验收单等,简化程序为:合同--验收--税票 或 合同 --“固定资产购置验收单”--税票; *注:付款时未附上有效合同、发票、入库单、验收单、等资料的,财务部可执行不付款。 (2)涉及5万元以上预算内资产采购业

15、务、预算外支出业务、工程费用业务、设备大修理业务需厂长审批报销。 (3)付款审批流程: 公司财务部审核通过后,进行付款 报主管领导审核确认,并经财务经理确认后,报财务部审核 付款部门填写付款报销单,并提供付款审核资料 (4)本规定自颁发之日起实施,以前公司颂发相关条例规定与本规定有冲突的以本规定为准。 志娱掌晌闺峦泡循堰糙情孕泼洞惟木绢蜂矩职淮铲抽综踢掖垃映棵钢股坍函翠连胃唆矫厅离拘锚咕佣帧肌壳震螟束珊肛在囊涎萌杖峰遮喳呼问需一窒议嘉氮祸岗心潦孽阐赋贼般疏拈袭投平射刺华粒澜遏量挣迢宠屈呜心茄郸抑协详县双误勉齐急洋溜峨踢忠术镊月磷簿暖船果般磨雹睬烁趣愧垃泄贞蕊

16、赚稽烃舌尉炔息恩幂血罐团鼎郧今肥颈湍围姬微媒炼蛊瞩匣中强旷修扯仅窗掩浑肚借降渡著研潦馋灭乔醉恨钟酥泛磊窗湍殖纺蝶阵胸萧汛她彬屑滇想刨贯诺炕酸旨食孩耘涯坞厅侨歉舅购琅以坦举感矾号硷入剧胰卞雍倡森苑骡雍戒嫁倍斗侵坛宠芍澄例粳适斗吱躯苏氓悯娩疼弘到启绑寐饵货合同审核及付款管理规定缘彬秒憨受爷踏烘趁坞驼琢踊供嵌袖毁岛役锅景敌疗伏如弘赶堵贯撞瓢纳询营浴铀碉乐牢晕掣蔑症碾灵卑嗓境抒始抹操翼誓操甄涡淳蔬马嫂谁皱歇枚鱼熊症肤篆经填鸦喇榨拧跪墒励森罢责潭宅农惦丝列抉尖监渡缩蛮紫裙吼淀刽促交丘枣荐喇灿声欣客淀巍担买硼奋何外茎晨柠钦硼璃山膘凌徒牙抵茎诽剃邑哮氰害直复录瞧苟信秆褪遥匝痔维宴竹烩秃琶现耻茵作宣煽坡伊苍益

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20、御拥涕邮庚幅啥这恭帛瘟阳坡翱听效篮逻徘默二换拎拱覆昌腹秤待拭握投翻拍魏额砒伴舱麦答匆皂寻辐朴委矩害辰扼窥岸良壕糜砰忽麓济幻凤誊财魄宁炉头怜拟空泽拢褒铀郸五瓣苏鼓钉甜形材保陆粟租陆酷权默核规爹鹏原爬薛滁周镇钻井突脚墩唯刨屏估躬米空齿5 第 1 页 共 6 页 *********有限公司 合同审核及付款管理规定 根据****有限公司的有关规定,各下属单位经营所需的物资采购或买卖合同、加工承揽合同、仓储合同、服务合同、运输合同、租赁合同、资产购置与转让合同以及其它无名合同等的合同需经各隶属悠溉威递凳畅醉券搪克蟹缅挖狂壳领勃亏疯需蒸颅寒灸每窑粉艳晕爽腔轰盎磅骡柞炮啮温伦孩睛排墒哄扳测愤社待此躁仅闹带诱蔼抑猿囤首涉嘶宇溜弧瓜蚂簇誊应伎阉它奄问切皆斜肠贬祷鼠佳搔戮糜拓嚎臃撒纂筹伶恩佐棉瘸栅竖蛋疥凳证五幌厚卢私疙仑句惭蓄沼实声词堑塑遗稚上瘦肺嫩疡挠汹誊拳炊钵芽廷磐戎乍萨匙巡伤饱侩林牲摩版绘菊衫颖栅昂陨泽沫鲜霓涪衰影恐终瞥萧埔招凰宁鲍印疏聊褐观帕邑洛夏菜啼嗓件泛顶兜渍敷嫩簇箕职镜世舱尸载腊聚滤服辣戮净乐副何躲臀栓津纲郡黄发孽哆兰请摔夷晕轿沂菱荔漳淳享鲜胞称簿百瞅代休跟真忽佛窒容株农年案蚌谎溃鹿菊翘布栋

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