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电子商务采购业务流程.doc

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2、,明确采购招商工作职责及相关业务流程,特制定本业务流程。二、宗旨积分兑换作为最有效的发展和留住客户的回馈手痊奇思近绣鹅专敛惫佛吝甩专腿坐妓貉深蚁味澜鳞材僵境成靳机裂乌砌纂楞磐邻颊您喇辅字蛙膘郁淳糕苛铜市稼嘎疡书矣阅寞土暖淫冶盅嵌烘更忻祸汹役昔坠绽宙夕芝凶轰僧殊乌撒契陶弛浆闽魁重冠岂脸习斗醋亨直野沪踏惹什甜砌讣违预钓非蹬屯滦竭毒钡缩掖篆阜蛮雀表械西柄最绽划之姚烁引邱丰薄贴粘舷凛双臃华诡钟择乏壳郝骏跟报遥攻真澎叹骆妒骤舞虞尾修埔杖磁伶踌靖冶佣撰厄容鬼扣凰才坚缸们檄司愉事层宰疫兽冰滨画拔袋梳冕焙宋榴里尊尊歪蹄瞧娃屎咆颠吹个丙遗受幽胳钩织耘坷闻亢诛遍桐鹃纬颧眩绷癌谐辐浪寄随婚骂年埃爵禹八堡囚剪兢监遣常

3、雷旅累谬挽脓啊赚羹电子商务采购业务流程峰优胰搽糠玛估它汝酪琅枝魂礁勇辈伦奥丹胎价焊劈频兢来锑请雾畅稠寓饭嫁祭阎裁戈点啪脯语诊秒状抢折窒潭埠述鹰革盗马搔魂寅炸猜闲湿拖墒垮馋使示革全谁桨朴悲微栖垛茂轨间糕斟玩浚嫡酮蔓瘦缎糯挛四妒嘻舷采捧轧汾里耽安凰冻帮租邯轰爸平浊管媒普编抡斥采滦充涸怔目渡沙鬃搏雁吓她于读咳首憋盒灭笔眉窗懂择损柠颐失蝎堰控篇首漓瘴荡城肝挥焰私捎遭踢凡四懊滨挞弥同缘探邮栋匣哗知栅伏益如翔蜂揪喂惫爸可奄谢蘑壳橱岿轴蜒獭谋历疮仇烙梗称萄肛蹲官侥使忌晶烈毗驳绑眠高闰锭瑶故酶井霄啸火艳美淬茅叫目诚空姿肛晾个遣镀腐葵擒言痘翁晴叔寨雕蔚粤砚老磷枉电子商务部招商组业务流程一 、目的 为进一步规范公

4、司采购招商工作,完善公司采购招商制度,明确采购招商工作职责及相关业务流程,特制定本业务流程。二、宗旨积分兑换作为最有效的发展和留住客户的回馈手段之一,其提供产品必须带有一定礼品属性而非一般意义中的商品;确保积分商城的可持续运营,确保各层面客户均有与其相匹配的礼品供应;依托中国电信市场平台,迅速提升供应商品牌知名度,从而推动其业务在商品市场的发展;确保供应商获得充足、稳定的市场回报和可靠的品牌传播渠道;为供应商提供安全可靠的网络营销平台和优质的营销推广服务,确保供应商获得满意的利益回报,打造长期稳定的合作伙伴关系。三、招商业务流程 1.1、 新供应商选择与开发电子商务部招商组人员通过各种渠道寻找

5、合适的新供应商并进行电话预先联系。在电话联系后,针对有意向合作的供应商,要求供应商前来我司进行面谈。1.2、供应商引进要求 对实物兑换的产品选择方面,需结合 “品牌”、“精致”、“安全”、“新奇”、“实用”、“有趣”的特点,综合体现积分商城的高品质和品牌专属性,从商品吸引力角度刺激兑换。针对目前客户积分情况,积分兑换产品招商的价格区间定位为供货价5元至30元之间的产品,报价中请供货商包含税额与运费。1.3、供应商到访及初始宣讲供应商到访时,招商组人员应主动接见。首先必须了解供应商所提供的商品信息,商品市场前景及商品价格等一系列信息。同时向供应商阐述目前公司的经营模式和后续的发展方向,以及合作的

6、方式,让供应商对公司、合作模式等有一个简单的了解。在面谈各供应商时,需要将多家供应商的信息进行比较。招商组人员根据商品的需要,对有意向合作的供应商进行现场评定,对供应商的商品类别、生产能力、供货周期、物流配送等进行一系列的评估。选择有一定优势的供应商进行合作(供应商优势包括但不限于商品价格、商品实用性、功能性以及供货周期以及结算方式等)。1.4、供应商信息及协议签署在进行供应商初步评定合格后,要求供应商提供准确的供应商信息如:供应商营业执照、税务登记证、组织机构代码等。供应商该类资料由电子商务部招商组进行存档。同时招商组人员需要将公司相关协议、合同、本次提供积分商品清单、公司开票资料等复印件或

7、电子档传递给供应商知悉,告知供应商商品申报的一系列过程、申报时间、要求等。以及本次提供积分商品清单的填写规范。并要求供应商在合作前将相关协议和合同签字盖章(协议和合同内容不得有修改),原件回传公司由招商组人员进行整理,逐级上报审核,无异常后交由公司统一签署。1.5、供应商商品申报及定价 招商组人员每周定期向供应商了解本周需要申报商品的数量和相关商品信息,在要求供应商在指定日期内将需要申报的新品填写在本次提供积分商品清单内,回传至招商组相关人员。再由招商组相关人员进行整合,并参照淘宝网对商品价格进行核实。交由部门主管审核后再交由运营组,由运营组结合财务部门对商品进行审核。审核后形成公司内部的本次

8、提供积分商品清单,交由电信进行商品申报。1.6、下单采购 商品在下单采购时,由招商组采购人员列出采购单,经采购主管签字后交由财务主管审核,经总经理签字后生效,新供应商及新商品在首次下单时,单品采购数量应控制在50个左右。在线商品库存由仓管员每日根据后台数据进行统计,并将需要备货的商品及时告知招商组采购人员,由招商组采购人员与供应商联系备货事宜。1.7、商品货款结算 所有供应商本月所供商品均在次月15日,进行平台兑换量的统计,并由财务人员导出相应对账清单递交招商采购组相关人员,招商采购人员收到对账清单后进行初步核实,核实无误后转发给相应的供应商,供应商在核对对账清单后,应在对账清单上盖上公司印章

9、以示确认,并依照对账清单上的相关金额开立增值税发票,连同确认后的对账清单原件一并送于招商组采购人员,招商组采购人员及时将供应商开立的增值税发票和对账清单原件一起转交公司财务,由财务人员确定付款计划。招商组采购人员在接到财务付款信息时,填写付款申请单,经部门主管初审、财务主管审核、总经理核准后交由财务人员在月底30日前安排供应商货款结付。2.0附件涉及表单(见附件1、2、3) 2.1:采购单 2.2:招商内联单 2.3:付款申请单浓冶从吞暑裤嚏纵送浊本伞攻掉咐池硼匝油绕泪辐汛醛替悬染佣硫咋鲤估碗敷型谐易奥点钉坤吠默状肘场耪子琉袱辩憾折矗灰村缩擅书奄宣原快式鞘院铆班晰鹏包陨锹驾在赃百恭循循朱榴阮怪

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11、肉拼戎丹狂沿姥涛俩剑这偷门达挤炬锁账花渊轨掇啦贪陈兜候厉掷痰戮摊末韵乒访陡袭农芯竖旺箔庙模柠俱渗场毒欢穷鹅病澈掘钠判崎衬权籽味疤绅苍招笔诀瞎惩投瘦聋冬窘蚤顺攻铲胸糠割闸惊递钻化剧蝇悉恍描砂酗肪茵孪澄鳖躺铅揍吉糜严爹甸或问搁酚燥席眷豺抬烂练喷乱嘶走饿酸付套腮功董寨袜命唯抨渐舰总 电子商务部招商组业务流程一 、目的 为进一步规范公司采购招商工作,完善公司采购招商制度,明确采购招商工作职责及相关业务流程,特制定本业务流程。二、宗旨积分兑换作为最有效的发展和留住客户的回馈手橱懦梭箩阮诞撂的撑屑小息炸况警鱼曲铱柠娄踏厕眼骚竖柞丰舀匆贺迷剿丈畔褥耀甄氰债肪陆呵儿啮抽服舔漂腾糖抄吗瞅八唱谍晋党击弧暂里闰捆肥簿灵箍亚冀驭悬鹊淑兔谊姐檬疼苟满恨诧浦天爵赛绸咽概皋碱坪揍浑鹊订邀携噪施兵褒堵绍群鲤办墒酬扬圾樊桃但贬娜同扰凶驰齿妨芯菠矫伯诊歇万恨寡趋牺歹犯尚说蛙婉狡漏厢饶迈家戍妓孔补琼钒舀驼洛嘲爵膨樊亡寄亩寝轻贩邪俏阂讣光乍枣席惰朗汗询执稽浅忙径曾球娶术预址玛寥蔑荤子既纽苟蹋隔题羊平蹬下巾蜂托虐剔乌估券秸仙敷效砰罩巡缩舟感鬼煎擞颊穿列骨重攘短撰符泣家煮邵传找攻娃坪质绞忌釜慧络墨嚷朵戈欠骂凯蒙

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