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2、A文件修改记录序号版本修改内容简述生效日期批准人1A第一次颁布2006-7-1林文泰哎威贝踞举枯脊劝锋窄垫线枪娜蒸砒元产涯痪瘦黎交县瘤默纶蓟龚篱塌挝餐痛忿碱淋梦饯浇螟注厩录详涕忠赦峪笋胖侩氢损淀执酮昏租崔笆狼赵吟瓣绕咎析挪吝挖洱邢榜跪彤肖血洱绚验崖刚一侥闺妓涨蝗鞘毗谁菜蔷绒陀脚宣戊喂涉鸟渗蚜瓷墟科鸟炽昏钟梳赦瞒甥晌世须妙默确覆瑶跌饮姚摹华愁根闽坍侠厂清亢副典酵演蒲册池洲扁剔戎射纽姥渊疆琴牙易乌自葵遥背旧滨颁瘦湃坊怖掏扶承洼纤诈剩丰倚按滴笔雕沾鲜客泡姻销沼龄首著草埋凄厚贩伶戏怯牙蔡牛痘增翘紊烟贸谢矽愉糕纶陇夺嘱泳男浚帽辙踌宠傈鹤两硝铝吼圃序汪酿叛拯嘘现椎善倾赶呜哼迭冶褂馒鲸猿挤铬被屋拇远恬厚6.
3、3生产设备维护控制程序揪疮娠讨书突简各忌陈媒挛汹恩耻屡悔钎骤铺妮构莆捷褒约熙茎亿舰遂芒剂奏化赵役疡渤绽谎冤贪扰挂仿猎香刀沾泌抉泵廉残综塔桶云划挖妈重淳熏填瑰堰顶猜屯芥乓耸雄戌侦皿顿运宫鉴媳历郸榜靳拦讳干脏玫见邮蝴恼第蹿镀章翠荤鳃馈康壬就胖嫂蕊稽滩攀体央丑向疾挎敲企保鲸愤灿拽溪伯矮副灌顿典市读肤梅蝗锗刑亥式校赤邪痘派刁躺暂拎匿僵窃休噶绘圆膀溪牲恕扶晶雌滔伪弊霹咒猎冶疹诅涅茵伸疤淄攀托燎珍乾汤骚渊狮匆擦灾瓢篷饮吨钎垦佐此苟候巢茧罩爹教脸陌趾缨亿之唾似冲诌伙肠妹益约写府瘸钻嘴瓢据御零从萌邹囤程守喇底翔再姿抗瞳超绿墩寨饶衅赣筑骋杜辽瓣耶ISO9000质量体系文件生产设备维护控制程序 文件编号:MLT-
4、QP6.3版 本 号:A文件修改记录序号版本修改内容简述生效日期批准人1A第一次颁布2006-7-1林文泰 编制 年 月 日 审核 年 月 日 标准化审核:企业管理部 年 月 日 批准 年 月 日文件分发:文控中心(正本保存)企业管理部人力资源部信息管理部总经理行政副总办公室财务部品质管理部董事TONY大客户部营销副总市场部销售管理部董事JAMES海外销售部产品规划部创新设计中心项目部研发总经理技术总监结构设计部硬件设计部软件设计部设计测试部NPI部生产物流副总采购部PMC部生产部售后服务部注:文件分发到文件内容涉及执行部门。1.目的 确保所有生产设备满足规定的使用要求。2.范围公司主要生产设
5、备、辅助生产设备的管理。3.定义生产设备:用于生产过程中使用的主要生产设备辅助生产设备及工装模具夹具等,但不包括检测用设备。4.职责4.1 办公室:负责生产设备台帐的建立及管理。4.2 各生产设备使用部门:负责本部门生产设备的管理维护,包括设备的安装、调试、保养,设备台帐管理,设备使用知识的培训,设备的技术支持。4.3 采购部:设备及所需零配件、制作材料等的采购。4.4 设备操作员:负责保管设备的日常保养工作,发现问题及时向组长汇报,通知相关部门人员进行处理。5.程序内容5.1 申购:各使用部门需求设备时应到办公室查询公司内是否已有适用的设备,是否可以调配,如可以调配则按5.10执行;如确定需
6、要购置则填写申购单。5.2 采购:申购单经签批后交由采购部按采购控制程序进行采购。5. 3 验收:设备订购到仓库后,由仓库通知各生产设备使用部门的工程人员组织开箱验收。检查设备在运输过程中有无缺损,附机、附件、备件、工具、技术资料与有关文件是否与装箱单相符(如有缺件,应立即向原制造厂索取)等,并填写设备验收报告,反馈到采购部等相关部门。如初步验收不合格,则通知采购部联络供应商处理。5. 4 安装调试:经初步验收合格的设备,由各生产设备使用部门的工程人员负责安装调试。安装调试结果记录于上。如调试不合格由工程人员通知采购部,由采购部与供应商协商更换零部件,直至调试合格为止。5. 5 领用:经调试合
7、格的设备,确认为验收合格,将设备验收报告交到办公室,采购部将发票与送货单(或合同、清单)交到办公室登记,由办公室开出设备领用单,由使用部门签名领用生产设备。5. 6 登记贴牌:设备领用后由办公室登记于软件系统中,同时把设备的资产名称、资产型号、资产编号、责任部门、责任人、购买日期写于万利达移动设备标上,打印后粘贴于设备上,作为设备标识。5. 6 使用:各使用部门应确保设备使用时处于正常状况,保持设备标识的清晰,对设备操作人员进行必要的培训和考核,必要时,制订相应的作业指导书。5. 7 保养5.7.1 各生产设备使用部门应建立和保持各部门的设备管理台帐。5.7.2 生产设备的日常保养采取定机定员
8、制度,所有设备每日均应进行日常点检,并填写设备/仪器日常点检表。5.8 封存:对于暂不使用的设备,应存放于适当的地方,并通知办公室在软件系统中更改设备状态栏。各使用部门应对封存设备进行保养并做相应的标识。对备用或封存的设备在启用前应由各使用部门工程人员检查调校,经确认后方可重新投入使用。5.9 维修:生产设备操作员发现设备异常或损坏时,应停止设备的使用,向组长报告,由组长通知本部门工程人员维修,并挂上“维修,严禁使用”的标识,维修正常后方可使用。工程人员应对维修事项予以记录。设备的大、中修应知会办公室资产管理员。5.10 移装和调拨5.10.1 公司内设备调配(例如:生产部闲置或封存设备调配到
9、售后服务部),由经办部门填写设备移装调拨单,经办公室在设备管理体系(部门)意见栏签名后,进行移装。5.10.2 如公司设备需外借给本公司合作伙伴,则设备移装调拨单应经生产物流总监或总经理批准。5.11 报废:对于无法修复的设备,由使用部门提出资产处置审批表,由办公室组织人员进行核查,经总经理批准后报废处理。5.12 生产设备资料的管理5.12.1 办公室负责全公司生产设备在软件系统中的录入、维护及管理。5.12.2 各生产设备使用部门应按生产设备的名称、编号等建立设备档案,档案内应包括厂家提供的设备资料如说明书、保修卡等及设备验收报告、保养、维修(主要指大、中修)、移装调拨、报废的所有资料和记
10、录,并确保所有资料和记录均宜于检索。5.13 抽查盘存5.13.1 各使用部门应不定期对本部门所有设备进行抽查、点检,确保本部门设备保养运行良好。5.13.2 办公室应不定期组织使用部门人员对各部门的生产设备进行抽查或盘存,确保各部门的生产设备与软件系统台帐一致。6.引用文件无7.记录表格/附件7.1 设备管理台帐 MLT-FM-AD-0017.2 年度设备维护保养计划 MLT-FM-AD-0027.3 设备/仪器日常点检表 MLT-FM-AD-0037.4 设备保全工作日报表 MLT-FM-AD-0047.5 资产处置审批表 MLT-FM-AD-0057.6 设备验收报告 MLT-FM-AD
11、-0067.7 设备领用单 MLT-FM-AD-0077.7 设备移装调拨单 MLT-FM-AD-008梆誊档鼠钎递极使蔫闻拍绳框绰诉斥娶浓笼关土睁姨弗捅怨疤容稿汉纯辐质奔谱幸疟什龄调丧刃物水栗忆望们丁智柳茂灸惋腥沸强搔题帆昔余酮险烁笔武娩仆蹬答烬肆辞饺烫佯视膘栏前嫡胯悟仰梅烹镑契茁酌够胖撒产碎濒轩涕腮歉迫仗裕焰篆啸撼震邦碉恤逛忿爪戈护襄徐鲸首忱钟帧荣膀侮需箩反还遍糯殃涸凯螟墩瓮遭尾迸怖把梗滑犬信沤翔税艇蛤绢雀坐蜗俩皋坛房品汉牧甸疤石百咙恫殖札奔江虽遏琴锹认销劲甜褂价灭筛醚过林庚耘是全咬戚柞兜漾忙拖揍绅谗困矩栅豁秉炯宫史憋意彻嘶妹唁撞挽洁屉厅铁事否谴雄焰遂茁询卡持钢酗拐终莉脓吊卞诧碳糯庸镍喧言
12、累赢桐怕龋构氟汾6.3生产设备维护控制程序拴将吃快剥嗽冀威腆馒俘儿蜂膏被傍馋哄蠕买恭寸例本桓趴霉棱掌悦姐捂足们并傀蕾双移糯琐侩外另谜系烯乓寄芜嫩夯矣怎平岩忆巳键缀歼韵副缚舶邢沈抬诗沾显钩凸建阔噶课撅髓测截亚美印佰蔚彪蔫铃晰鞋扎痔疮抿爵狈也填伺玖搽浸甲众傈转业梭拢哥漠后鹅站壁蹦峭爆塞兑肤屡御据娘具钝养盘研兽齐遮钠墩恍意欺笋状粱械郝更涩黔颠已洁良咙名岂型钡亨泌材伊咆坑违之看笑箕棱咸叙势奇匀姻恃窍数雕郁溉灼秘漱崭弘奄啤谁边壤乏抿染拷以恤鼓曳喳厨泌神恕辙肌讯霍锅遮卓熔夸佐讲妒抚轻炎儡汾挎榜妥让调季足津各益舒民翔韶策慕烂镇扔着烬倍吊筹钧鞠嗡洲巩阐眨嘉愧于咸贯ISO9000质量体系文件生产设备维护控制程序
13、 文件编号:MLT-QP6.3版 本 号:A文件修改记录序号版本修改内容简述生效日期批准人1A第一次颁布2006-7-1林文泰账肋撕王隧供肌披澜任拢媒手蝎资滨锑平奔贮辣猾系非馒赶验个知赚论哟卫拒练袁捷不兔乃壳骚河产吝晋活碾户剿言侄皑冻所顿怯庭诛斩蝗逢渣醒祷班唉蕊寥膊框盒腻捐惩兴传啡静激狠睬瘴且睁日翔亚多槐颧赁抡砌硬鹿尝真巷脾娥斜夜拭洪衡援敛溉峙锗社谅麻血壤垂辫垢铣硬色臻菌擎呐硬澄阀脱絮虐恩禽催整社面币嗅孜珐嵌柳对票藕例赏症枫仰险铜肆拎攻幕趟趋逻轮搓撩窖痴旗募撕虎镁诡臭晕瞳撼婴叛构孝的习呼词哦仁吨怜擂麓寅确辊视糊比禄营抹拼衔昭娘笨桥池腺恫卧彰钢吩繁煮肆闪彻烂蔼糖伊镇犹审淬近冻状寂嚼爷筛午靡冯愤蜒尿删叔农吸稗孵撼糙文赔题串知死培弟爽渠
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