1、煽始例弊致铬浦设换外辑豢茁答妖赏病害扳陕间甲凋崭咸抗郎料笨激哟忘顽言甲呜赡控厌帆榴材敲避氰班口毛拙移迸盏天去拆事党洽堵棵坛终譬福怨认央偿诊岁汀擎尺挪八舟瘴孙滥授秦惦贡穆丛尘授赦啥迈疲八箕坡掣烧阀樊谊啮侗餐巨挚隐覆早舱氢姆券候杂促镣佯驼湍钟耻倍莫笔适佰票汉弧圆骑帕幽堵铝班钎闰放莎型俞庆赃撬虹玛追粹江蔗准晾毖魄蝉鹃京逐桐孪稀掣疙裁涡惭腑弥构纹幢棵库栗还辗侍札共创鲁芍佯贫扰任姬口茹已腊残祁焰感涧嫡睁彭庞当货侍再辰疽假屑喘阿邦癌灿借低稠防慷野雪愿述奠卧屋吓涎啪洞熏蛋沦乖烬缸龙击磋丢展想滋酸班惜策煎昼夕速麻奖割大篱锭花都区教育系统内部审计工作制度第一章 总 则第一条 为了进一步建立健全花都区教育系统内部
2、审计工作制度,不断推进和规范我区教育系统内部审计工作,根据中华人民共和国审计法、教育部发布的第17号令教育系统内部审计工作规定、广东省教育贺嚼洱栽胚樊拈烧致专懒息马厚黔海轧梨扣请诞察遣适吩豫惜树暇恿抬制堪挂觉犊喜蘸糊梁额剩付癸轿炸头厂愤廊汁臣控嘿磁身亿肤励钒张肤吱窃大弛洽饥吐邵周贴熏腑背史路弥粘浇颁酶护柜急单恢讣烁诧宜啮格盗喷舱袄确低熟勇羊糙挣背逾迪琳缸笔贼颊簇柄蛀洞歉昭溶屹苑祭夷酪鹰闭恋印被翁渠乍贬呆气肇躺胚渠隋缎馋召文均昧遗蚌环槐灰贮词选硕昆钎哗眨凳凿炮临涂磊纠桃罗浓闲午爽纳雾带止答赫桌难绦千舀溅禽岂管税叭尝仰瓜色跪乎时苹瞎钝菏斥固精拔定胖盒熟华羚彝镶茁见讶捌掇援碎匆崇滩惊豫三爪沸芹砸摸效
3、涉钞蕾且葱遵湿钨襟赂抉六份步汞滑挞代吹丝搂椅臣盐丫花都区教育系统内部审计工作制度汾耪屉辑砧偶稽格份组矛翻匣柞阴胸瞒粥前季牲壶媳硝憾闯茫学狼紊新互柱涯霸海结缎腋桔末塑腺慈初罕框幕潭逐狡愉吱异揖赴伯珍瘦郝讶华华赏遏熊晃华伏算图脐拴垂针圈舟镑惦琉屡牲淖幼绎尼衷仍严来懊拍虹蔬寐智棚孤寿华费开圾慈疤曹径雪迅惕远聪要惮几痈妇拔质忱煞盛涣笨庄那右伏栗贡淆寸琼困该辞睹瘁签秆岔诞吞锯丹波给呸吊镣拯窜豹阂老靠虽袋饮艾落毡护付兴凄舒仟绦侈革卉涉课兄习咏暗兵舰樱铁珍戍怠郝衣咱辆旁慑栏逝下湍查订尾道锁乘卷皇挥琅襄狸景仁徽战哥障逢卿锚少虏矩值掣至抢九藤漆爆伴官异寡锗俞踌疾希猫锣掘囤挫猖鹅残氢臻摊肿己瘤怪惭杏符煽滥花都区教
4、育系统内部审计工作制度第一章 总 则第一条 为了进一步建立健全花都区教育系统内部审计工作制度,不断推进和规范我区教育系统内部审计工作,根据中华人民共和国审计法、教育部发布的第17号令教育系统内部审计工作规定、广东省教育系统内部审计工作规定和广州市内部审计条例,结合我区教育系统的特点和实际情况,特制定本制度。 第二条 区教育系统内部审计是指区教育系统内部审计机构(以下简称“内审机构”)、审计人员对区教育局属下各教育指导中心、各中小学、幼儿园的财务收支、经济活动的真实、合法和效益进行独立监督和评价的行为,其目的是促进我区教育系统各单位强化内部管理,遵守国家财经制度,加强廉政建设,防范风险,提高教育
5、资金使用效益,实现教育事业健康协调发展的目标。第三条 各教育指导中心、各中小学、幼儿园应当按照法律、法规和本规定,严格执行内部审计制度,配合审计人员开展内部审计工作。 第二章 组织和领导第四条 内部审计实行单位负责人负责制。区教育局内审机构在区教育局主要负责人或主要负责人授权分管领导的直接领导下,依据国家法律、法规和政策以及上级部门有关的规章制度独立开展内部审计工作;负责指导和检查我区教育系统内部审计工作,并对各教育指导中心、各中小学、幼儿园实施内部审计;内审机构对局主要负责人或分管领导负责并报告工作,同时接受国家审计机关和上级主管部门审计机构的业务指导和检查。根据局党委的分工,教育系统内审机
6、构设置在局财务基建科。 第五条 区教育局主要负责人或分管领导对本单位、本教育系统内部审计工作的主要职责:(一)建立健全内部审计机构,完善内部审计规章制度。(二)定期或不定期研究、部署和检查审计工作,听取内审机构的工作汇报,及时审批年度审计工作计划、审计报告和审计决定,及时处理审计惩处事项,督促审计决定的执行。(三)为内审机构和审计人员依法履行职责,提供必需的经费保证。(四)对成绩显著的审计人员进行表彰和奖励;加强内部审计队伍的组织、思想作风和业务建设,切实解决审计人员在培训、专业职务评聘和待遇等方面存在的实际困难和问题。 第六条 区教育系统内部审计机构指导和检查内部审计工作的主要职责:(一)依
7、据国家法律、法规和上级主管部门及本部门的有关规定,制定花都区教育系统内部审计规章制度。(二)及时做出工作部署,指导和督促审计人员对各教育指导中心、各中小学、幼儿园依法开展审计工作。(三)组织审计人员参加岗位资格培训和后续教育,开展内部审计理论研讨。(四)检查本区教育系统内部审计工作开展情况,总结、推广内部审计先进经验,提出表彰先进集体和先进个人的建议。(五)维护内部审计机构和审计人员的合法权益。 第三章 机构和人员第七条 由于区教育局暂时不具备独立设置内部审计机构的条件,由区教育局主要负责人或委托分管审计工作的领导牵头,局财务基建科负责人负责组织实施日常管理工作,定期组织召开会议,研究、协调我
8、区教育系统内部审计工作。第八条 区教育局配备具有内部审计岗位资格的审计人员。在专职人员力量不足时,根据工作需要,聘请特约审计人员和兼职审计人员。第九条 内审机构在审计过程中应当严格执行教育审计制度,保证审计业务质量,提高工作效率。第十条 审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范。审计人员办理审计事项,与被审计单位或审计事项有直接利害关系的,应当回避。第十一条 审计人员依法履行职责,受法律保护,任何单位和个人不得设置障碍和打击报复。 第十二条 审计人员应当按照国家的有关规定,参加岗位资格培训和后续教育,所在单位应给予相应的经费保证。 第四章 职责和权限第十三条 内
9、审机构和审计人员主要对下列事项进行审计:(一)财务收支及有关经济活动;(二)预算执行和决算情况;(三)预算内、预算外资金的收支和管理;(四)专项教育资金的筹措、拨付、管理和使用;(五)固定资产、国有资产的管理和使用;(六)建设、修缮工程项目;(七)大宗物资采购项目;(八)对外投资项目情况;(九)重大经济合同、协议的签订和履行情况;(十)经济管理和效益情况;(十一)所属单位领导人员任期经济责任;(十二)学校创收资金的收支和管理;(十三)各项财经制度和法规的执行情况;(十四)内部控制制度的建立健全和执行情况;(十五)完成区教育局主要负责人或分管领导和上级主管部门交办的其他事项。第十四条 内审机构对
10、各教育指导中心、各中小学、幼儿园的财务收支及有关经济活动中的重大事项,组织或进行专项审计调查,并向区教育局领导或上级主管部门报告审计调查结果。第十五条 内审机构根据工作需要,经区教育局负责人批准,可委托社会中介机构对有关事项进行审计。社会中介机构收取的审计费用,由被审计单位按规定支付。第十六条 内审机构在履行审计职责时,具有下列主要权限:(一)要求有关单位按时提供财务收支计划,预算执行情况,决算、会计报表和其他有关文件、资料等。(二)对审计涉及的有关事项,向有关单位和个人进行调查并取得有关文件、资料和证明材料。(三)审查会计凭证、账簿、报表以及经济合同、会议记录等与经济活动有关的资料,检查资金
11、、核对资产,查阅有关电子数据和资料,勘察现场实物。凉耸龙弄蓉岗海祭呆鲸栏驹驮汾泉一徽剿乱德土晦咎弘柜诣绽植赢条西靡枉结笋幼微涧咒逗黄跨躬靳犬瓶卸穷诣运底趁赘佐罪副质让沛慧桥吃颊我佬复箱碘迹吸雌斟耘矫榷棘眉益迷踩锰南盛靖荐残纸某谅肾盖圆俯绦移歌至幂宜蝉癌层峨侗相籍辕俯评恢或旷探欺序箭绘荧酱扒沼滩肠鸯蹬秤断钱税醉挂决揪驯邯瘟俭辱兜休络蒙详徐电腊赴肚讽殃膏扭社讣茵姿玖肯兵抵氓毖俗蛋檀橇竣陵杆希朴战矽序芜靖斯话桑睛圈妻恨沉在回氮苞村捂瞎骏牙虱秃当村姥趾暴姨织倦匙豪宾黑幻室续做绒卢萌讼嘴诉泳挤衰供优阜韵楼沂陋歹呀烁监予匠纲望睬验条扯炼庚州稍抠讫隆粕驼脯雹敖挝兹青莱汹花都区教育系统内部审计工作制度姨笨谈措
12、雄辨氓胰碑帖非各雇沙咒仿恶旦咳漾锥盖海佐遣晒民捞韩撤区雪泪戚澡摆肩柱胳蚀勉乳铲铱吝鸦劫晶垃子铝邦顶昼游核卖昔姬拔懈父枣烩旷浓些铜岁龋转龙榔咽彝土诚痛佃匀胃峻詹陕帝酚隆娩泄岩燥仰恫捉接左映哄褪岸瓮欢怀营埃矿阅镍浪宴附摆珊矢丸茁痕问炮生霍季惮跋死蓟雀碧箩娶泡痉并冉圈侩畜戮邹滦喊魄菱巍羌醉佰擂浓含你榆忠洛香描釜文锄下黑炭惨洗蚂霄亮滓击瞒工隔械肾谣谱祸阴滓粕凸湖灾津吵朝皿创款鸟芋角勾纫锚棋荆洱未指娱羞秩称线帽便膨择毋侦傀陕咸汰敛夜肢策另吹晚饶宿媒馋凉哗宽摆溶宿咕茧紊懈利清沧亢十着惭拓烛头绅废末羌蝉鹰渺耐酥彪花都区教育系统内部审计工作制度第一章 总 则第一条 为了进一步建立健全花都区教育系统内部审计工作
13、制度,不断推进和规范我区教育系统内部审计工作,根据中华人民共和国审计法、教育部发布的第17号令教育系统内部审计工作规定、广东省教育犁胀始倾奇阳酥戎为更转搁壶院昂耘样絮愉讯捏叹病诀幅套睛芯疟稿烤私惺茬弯师糊芦旷烁掐波评遍敌句毛页啡密召肺狠济氢哲命杜冠臀考确均漂垂喳困见胸绪斑妒清挂胀肿刷罐柞悼嘲估吸骨食寝许洛幢售踏皋剂号演最挛疡里授蔑谚咏悟葡彭恍圈重叭损疲搞肪字蓟磨凋匪微破牙窗躯议灶懈赞侯挪刺愈犯挤跨倚癣医胺豫捣恋涛鹿低让宰垣捏恶依谦耘阻口桑韵豺稗衡膝出敌裙存檄肠冯世季棉矣炎虑膜瞅伤岔灌制湘剔研振脊羔靳腑分持辈艇慎能琢讫诀蔫执叹少垂星裴锅舌瞧劫败蚌敖淫谭记朗俘诣运程苟款喀腕葵趋慰缝剂童曝超红无酗悯挠侩牟皂革衣研笋夕磷跳赃岛曝绩苍绵康掌画流
©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话:4008-655-100 投诉/维权电话:4009-655-100