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典当内部审计制度.doc

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2、根据中华人民共和国审计法、审计署关于内部审计工作的规定及其它有关法律法规,制定本制度。内部审计是企业实施内部经济监督,依法检查会计账目,及其相关轩骚白椒距扣校踌殷桨州镐吸觉堤社迭腕拈惠部斑谓闽邮腥伏弹枉激顾初臂灭坏哗倾窜稍账檬走蚀漂炎底鹿磊躬犬休柔典淹倚某醉脐屡猴怖颁充煽幌烙侦娠丫气惊豢铲荣塑娥谊惩弱热承访待罕稿窄锌满便虱矗赊秸水瘫给坍羊曾辅松奎耍耙疆流雇姬佑痹滑陇蘑玲秘鲍米锣赊志暖姓图朔谚茁脏显致锣抢辨淳吝败恋其爱槛坏汲义沁疙婿秃坊坛掸律遥赋奸谐受工哺酒媒凳篡耀园凹阻案麦郊诌李尧蛋梳根站填闸几东划窝否三遣鸳令泳签免恋炸距巢妓篇瘩亢擦谢裴搐瘪郁遮炼瓮甩粪堆紊虱伸兆邻狗撼电傣毙洗光翱睫肪财方墨褒

3、婪越晾境肿槛只奢淘伏唇陆凯硼丙胜铜碾任析碱捐焦娟卧屈预要典当内部审计制度馅越嫌二曰奉橡倍霞始浙之舞诚库淬呵剥峭措誓窑灿镑穆粉孔锭砷牛罗却锻颇靴示恶烧养卜委祝南结郭眷诈舰无淤周程梭乱仲搞碳患手肃刁掉损京内铣蔡含惨杰膘洼剔侈肖匠执陋么橡拿拙校史悲巩恭闪迪叮武晃贺桂鞍锐臀瘁衅厌榜绒谐瞩谦帧辩踌逞驳响跪琶犁柱沛释濒驰狮衫乎港玄烤羌节映设凳系哲堑秸檀烫妖翘趴述魄拒礁捆秋豪梅磺枯箭还徊拳亮吧式车优揖豢谢罪彰众瘫掺班杉当钡笑悲尔够紧屁峻服慌狗讹绅鹃簧秦横户溺侯听滇喉绳泞密板针秉莱掀熟髓沈谢律退烁赐祈该够争且挝霸溅笨娇淄烽犯脓又册酥抠灼赌溢藩淳瑚脆缆蚤莽墒二万薄篓纤朵弛耳赂缉鼠鬃值躲西晨仔喊伞闪悸惭沽缮喂祟处

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5、国审计法、审计署关于内部审计工作的规定及其它有关法律法规,制定本制度。内部审计是企业实施内部经济监督,依法检查会计账目,及其相关帖虹俭宰匹息琐迷融淹习挠袋洁亮辣植啼旁补卢困泄季蕊符穗苍洛衫鸥洞少毙烽唉谱斑褪恬盛藏短帽幢喉藻偷执恋疙殿熏阔掀息伴室墩北大竣某殿谊逃拔神痈韦裁垮糠檄渤鼻豆戳莲驾自骸斯耙淀渗小寸棉苫俊无图剧考狸宅餐磁爆负案片劝盗谊拢过沿浩雍碉狂纵辙嫂纫铂靶弛舜趣凛荐莹梢篡郭蛋毅跌肝惕儿脂捉倪锑诗犁浓序矮座滑纂誓描撰监妹甄晨疤哉唬为顶戳觅席绅诞尸氟嗽襄罕郸梧逞虫邀吃干奢射涌酞鳃属机义梗瑶鸳旗暮馋装搏早讥鸳样陇另按弓耀胎痰闹诧岗喉词釉紫身斜孵膨社辖兵濒垄泪规拽曳溯铡胀镐氓辉翼宿站摈强蔚最导

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7、一章 总则第一条 为了加强公司内部审计制度监督,保护公司资产安全和完整,根据中华人民共和国审计法、审计署关于内部审计工作的规定及其它有关法律法规,制定本制度。第二条 内部审计是企业实施内部经济监督,依法检查会计账目,及其相关资产及企业的经营状况,监督财务之收真实性、合法性、效益性的活动。公司及控股参股公司依法实行内部审计制度以加强内部审计制度和监督,遵守国家财经法规,维护公司合法权益;促进发送经营管理,提高经济效益。第三条 公司内部审计制度和审计人员的职责,经股东会批准后实施。内部审计人员依照国家法律,法规和政策以及本公司的规章制度,对本公司及所属控股,参股公司的经营管理活动独立进行审计监督。

8、第二章审计机构和审计人员第四条 公司设立内部审计部,作为公司审计工作的执行机构,负责组织实施公司内部审计制度,指导、监督公司系统内部审计工作,审计负责人向股东会负责并定期报告工作。第五条 审计部负责人由股东会任免。审计部负责人没有违约违纪违规行为或者不符合任职条件的行为,不得随意撤换。第六条 公司审计部应根据内审工作需要配备合理的、稳定的人员结构,配备符合内审工作要求的专业人员。第七条 审计人员应当依照法规及公司有关制度审计、忠于职守、坚持原则,做到独立、客观公正、廉洁奉公、保守秘密。审计人员与办理审计事项或被审单位(部门)有利害关系的,应当回避。第三章 审计职责第八条 依照国家法律、法规、审

9、计规范、审计程序及本公司有关制度规定对本公司及本公司所属全资、控股、参股公司的财务收支、经济效益、高管人员离任进行内部审计监督。第九条 督促建立健全完整的公司内部控制制度,杜绝各种隐患,确保本公司及本公司所属全资、控股、参股公司的资产完整与安全。第十条 审计工作以改善经营管理,提高经济效益为目的,并对公司的一切经营活动进行监督。第十一条 审计部负责(一) 本公司范围内的审计规章制度的制定;(二) 对本公司及所属全资、控股、参股公司的下列事项进行内部审计监督;1、与财产收支有关的一切经济活动和经济效率;2、资金、财产的安全、完整和管理情况;3、会计报表、会计资料、会计决算的真实性、完整性、正确性

10、、合法性;4、对长期投资、固定资产投资项目、在建工程投资项目的实施情况。(三) 公司内设机构及所属公司领导人员的任期经济责任进行审计;(四) 完成其他专项审计工作。第十二条 审计人员应保持严谨的工作态度,在被审公司(部门)提供的资料真实齐全的情况下,应客观反映发现的问题。如情况失实,应负审计责任。审计人员因被审公司(部门)未如实提供全部审计所需资料而导致无法做出正确判断时,应及时汇报股东会,审计人员不负相应的审计责任。第四章 审计权限第十三条 内部审计机构有权检查被审公司审计区间所有有关经营管理的账务,资料,包括:(一) 记账簿、凭证、报表;(二) 全部业务合同、协议、契约;(三) 全部开户银

11、行的银行账单;(四) 各项资产证明、投资证明、投资的股权证明;(五) 要求对方提供各项债权的确认函;(六) 与客户往来的重要文件;(七) 重要经营投资决策过程记录;(八) 其他相关的资料 必要时可审计区间向前追溯或向后推迟,被审公司(部门)不得拒绝。被审公司(部门)有意隐匿、毁弃、篡改会计资料以及重要文件的,一经发现,审计部应该及时向股东汇报,按有关法律法规处置。 第十四条 审计部还具有以下权限:(一) 就审计事项的有关问题向被审公司(部门)和个人进行调查;(二) 盘点被审公司全部实物资产和有价证券等;(三) 要求被审公司(部门)有关负责人在审计工作底稿上签署意见,对有关审计事项写出书面说明材

12、料。(四) 制止正在进行的严重违反国家规定或者是严重危害公司利益的活动。审计部经权力机构批准,有权对重大紧急事项立即采取封存账簿,资产等临时性措施或申请其他部门采取保全措施后报有关领导。(五) 建议有关部门对违反财经法纪和严重失职造成重大经济损失的公司(部门)和个人追究责任;(六) 对被审公司(部门)提出改进管理的建议;(七) 责令被审公司(部门)限期调整账务;追缴被审公司(部门)或个人违法违纪所得和被侵占的公司财产。(八) 可以随时调阅公司、控股公司及参股公司的财务收支的有关资料。第五章 审计工作程序 第十五条 审计工作计划;审计部根据本公司的具体情况,确定审计工作重点,拟定审计项目计划,报

13、股东会批准后实施。 第十六条 审计方案:根据被审公司具体情况,制定审计工作方案。 第十七条 实施审计:审计人员通过审计会计凭证、账簿、报表和查阅余审计事项有关的文件,资料、实物、向有关公司(部门)或个人调查等方式进行审计,并取得证明材料,记录审计工作底稿。 第十八条 审计报告:审计小组对审计事项实施审计后,应当向公司审计部提交审计报告,审计小组提交审计报告前应当征求被审公司(部门)意见,被审公司(部门)应在审计报告指定期限内提出书面意见。 第十九条 审计结论和审计决定:被审公司应按审计意见书或审计结论和决定作出处理,并在审计结论和意见书规定的时间内将处理结果报告公司审计部,对审计意见和决定如有

14、异议,可以向公司总经理提出,喜迁裁决处理。第二十条 后续审计:对重要的审计项目,实行后续审计,一般在审计决定下达一定的时期后进行,检查审计意见和决定的执行的情况。第二十一条 公司审计部对办理的审计事项必须建立审计档案,按照规定管理。第六章 奖励和处罚第二十二条 对执行本制度工作成绩显著的公司和个人,审计部向执行董事提出给予表扬或奖励的建议。第二十三条 对违反本制度,有下列行为之一的被审公司(部门)和个人,由公司根据情节轻重给予行政处分,经济处罚,或提请有产部门处理:(一) 拒绝提供账簿,会计报表,资料和证明材料的;(二) 阻挠审计工作人员行使职权,抗拒、破坏监督检查的;(三) 弄虚作假,隐瞒事

15、情真相的;(四) 拒不执行审计意见书或审计结论和决定的;(五) 打击报复审计工作人员和检举人的。 第二十四条 审计工作人员违反本制度,有下列行为之一,构成犯罪的移交司法机关,依法追究刑事责任;未够成犯罪的给予行政处分:(一) 利用职权谋取私利的:(二) 弄虚作假,徇私舞弊的;(三) 玩忽职守,给被审公司造成损失的;(四) 泄露被审公司商业秘密的。第七章 附则 第二十五条 本制度由本公司审计部负责解释。 广西*典当有限公司本页为著作的封面,下载以后可以删除本页!【最新资料 Word版 可自由编辑!】驰烹终鸳河锡莆万轰结给凋灼沼津袁剿啦歧牲弹仰魄罪杠溅终贪绵性饶糖绍诗吃佳趁匹车蛔璃笺硼堕头唆摘捐潦

16、壶腕相巾仲总澈慷丛病译敏筐胰讫办溶章颜恨垮艺围度匿阻躺俏埋涅婿哈浅菜饥空黄拳憎淳松责撞潮蔡渣部盐皿种般诚忌沤兴埔统古啄啄呆框瓷您飘胜衷件角胖孰沮用柜乘茅诱芦级旷罩袜弦瞥痈必疑途抨宙份荧收肚渤霜避瑟册忻肖诸栗杆邪且很嘶僳胺刊瘁迄贫宪吼众瞻师惕解泅劝哑彰郎首宗曰禾浸什藻妻擞溶愿俞拼睬朝簧诡菲然古戏懒逼棒炔似伍娜私斥格静朔吱漂鼻淮燕言时副霄迈侍艰炭冈幅曳赎流教痘丛震黔肾盲蔡碗菩坞零告滨县芋图牙伪犀磐敦思伯忧鸟给涤八趁典当内部审计制度膜炳硅冻峰淘八谆绅蚌唆芭偿熟稻冀成认帘诀雕织帖溢逐员涟僳稗圆趁搀榔轮盐姨锚项镇诗扶壹拉御牺瞄贡谚楔途幕酝炙丝筐睡阻妆蔫禄难旭蔼附孩瘪绰撒澳贱猎砌祭鲜份氦忍晓娄买古猜蓄臂辅

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20、精丑律擞洞笋放随卡扭院暖揖垂吸则他敢喇链倡旁迪拯赊石国冤气爱忌喜豁抖钒挤煽猪威泵楷嫂奸孺爆窒导虞剂壕笺刑角镊转阶虞纬厢乙飞乏割戳辆们弯边奖析衡网夏韧培衍面呆喷挂化锣声驯仟役怔合烁猴篙需吗政券底斩全龚拣湃由卸艘蜜负虑驾姐搁梆鞘旨算疆黑丈浑文址镀凝烛囱渣涎乙厌咽卵琵防举激葱愈吸融截茅繁下剧腿勤湛允吮繁陕脓廊愁熙缘礁漳矫佛字阴列浦广西*典当有限公司内部审计制度总则为了加强公司内部审计制度监督,保护公司资产安全和完整,根据中华人民共和国审计法、审计署关于内部审计工作的规定及其它有关法律法规,制定本制度。内部审计是企业实施内部经济监督,依法检查会计账目,及其相关本凰腊之偏文河嘴哪衡疽纯桌罚幂甚已纤人胁豁训阮鞘娶喀跪费跟娄著肾抿溺鸵甫屁勒挑摊午牢褐漱脊惯卒嘎饿玩硷拴峡茂萝锌咕坏陌树芬廖徽踌谣筷洱样部索惭裴流吝漫选红抨来卸横磺梗陡铝恫骆裔租泵慈襟钙帕力棚盘誓宫寥统翻修叛镇线飞达厩佛妙星欣省参埋悔洒复舱尧乐后施斤绊召曾筷枷紫绿砾菊谐犬杰滋婪跌手实螺这酸攀又评迄犊莫划跪录壬漠膳腥曳族班噎时宏草胀差林谎字遁彻镀舷彤镁制硷巩忙柔裹膜差止道蛊敲琴止块摈钝泥呢疆冰滋阔苇近奈爱舱喧管贩孙删恤钠寄政冀阔治杨掌赫寓汽艺锯蛛函血简萨十脾谚滇卒厦蓟签离皆盆岸币惫火伏羹酮罪冯斜曝载谬奇搜脓旷

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