ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:13 ,大小:32.93KB ,
资源ID:1907017      下载积分:7 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/1907017.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     索取发票    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【小****库】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【小****库】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(某公司的品质管理奖惩制度.docx)为本站上传会员【小****库】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

某公司的品质管理奖惩制度.docx

1、一、目的规范质量投诉。产品品质异常须效考核方式。明确相关部门职责,稳步推进全员质量管理,特制定本制度。二、范围适用于本公司所有产品质量所涉及范畴。三、权责1.品控部负责本制度的制订、解释、修订、发布;2.各部门负责具体的宣传、培训、贯彻、奖惩落实;3.生产车间各组对本工序产品质量负责,及品控部门对产品质量负责。四、不良类型界定不良分类介定内容处罚标准轻微品质异常指产品未出厂,产品在制程过程中发现异常,需返工或报废的品质问题,不良率小于2%/金额少于500元的品质问题。按奖罚细则标准进行一般品质异常1、指产品未出厂,下一道工序检查出上一工序产品/检查异常需返工或报废的品质问题,金额大于500元,

2、而少于2000元的品质问题。2、产品出厂后发现不良,被门店投诉、让步接收,但未造成退货问题。根据影响程度进行处罚重大品质异常1、产品未出厂,下一道工序检查出上一工序产品/检查异常需返工或报废的品质问题,金额超2000元的品质问题;2、产品出厂后发现不良,被顾客投诉并赔偿或造成消费者人身伤亡、伤害或重大财产损失的。根据影响程度进行处罚五、职责划分1. 品控部1.1质量退货与投诉:根据销售与外部投诉、退货,质量部对投诉信息、样品进行分析,判定责任划分。批量性异常与投诉的整改纠偏、绩效考核;1.2现场作业:巡检规范现场标准作业,预防与管控不良品,每日汇总相关部门作业异常与异常品状况;1.3绩效与整改

3、纠偏:依据每日品质汇总信息,报告相关责任部门,责令内部绩效考核和整改纠偏;1.4质量投诉:对门店和外事部门投诉与退货进行责任部门绩效考核验证;1.5标准作业:根据品控部检测感官和理化抽检标准作业异常生产进行自查、互检、绩效考核;1.6硬件维护:现场5S与硬件维护管理,建立相关维护、自查、 清洁程序,建立整套自主保养手册,并对确认的整改纠偏项进行相关纠偏措施,提交品控部验证。2. 营运部质量退货:门店根据门店产品退货管理规范进行相关质量退货流程,质量异常反馈门店每日反馈群由营运部部记录,品控部专人核实、提交、上报,并会同相关责任部门整改、绩效考核;3. 其他部门3.1生产区域规范:外部门、生产辅

4、助部门进出车间作业需遵守相关内部绩效考核规定;3.2产品质量管理规范:质量异常信息未经品控部确认,不得随意处置,变更信息,对隔离、管制产品未经品控部确认不得随意解禁,放行。六、奖罚条例1、卫生管理序号奖罚细则奖励金额(元)处罚金额(元)1不得穿着奇装异服;车间员工戴耳环,戒指,手镯,项链,手表等或化妆,染指甲,喷洒香水;202工作服鞋长期未清洗,个人长时间不洗澡不换衣服,不注意个人卫生203进入车间未经过更衣室洗手消毒、更衣;没有穿戴各自岗位指定的工衣、工帽、工鞋,不准穿拖鞋进入岗位操作,工作服应该盖住外衣,头发不得露与帽外;穿工作服、鞋进出车间以外其他区域(进入生产加工车间的其他人员均应该遵

5、守本规定)204在车间内吸烟,吃东西,带个人物品进入车间;带入或存放个人生活用品,如衣物、食品、烟酒、化妆品等205没有健康证进入车间工作(人事应上岗前安排体检)202、生产工艺管理序号奖罚细则奖励金额(元)处罚金额(元)1班前未对桌面工器具等清洗消毒202各种物料进入生产区未进行脱包、清洁直接进入车间;原料没有离地离墙摆设203计划员下单错误(配料错误、原料漏下或多下不需要的原料)204生产员工配切料或因为操作失误等人为因素导致所配料出现异常可以补救(不可补救按照原料价格进行赔偿)505未经培训合格上岗工作或直接操作机器者;不按作业指导书、工艺流程进行生产,不按配方进行投料者506不按配方进

6、行投料者,私自更改配方者507所领原料使用未合理防护的,造成污染的508配料后没有已拆封未用完原料包装进行处理、标识者;车间出现无标识原料或过期原物料者509发现仓库发货有异常、无标识或者发过期原物料者5010打料、投料等生产过程中时混入异物10011擅自改变工艺参数(时间、温度、转数等),但未造成严重影响2012擅自改变工艺参数(时间、温度、转数等),造成严重影响10013烘烤前没有进行试盘,造成烘烤产品出现异常者5014烘烤后产品没有按要求冷却包装者5015本工序生产完成没有及时流入下一道工序造成产品积压5016包装出现异常,造成产品漏气者5017班后没有及时处理已开封脱氧剂,使脱氧剂报废

7、者5018现场生产包装产品规格、净含量、产品封口、喷码、色泽以及装箱不符要求者(未造成批量不良或可补救)/下一道工序发现者5019抽检因产品质量因素造成返工者(如与产品生产关联者,需付同责),如返工后检验仍不合格者50/10020生产记录不规范、不完整、不真实,不能保持生产过程可追溯3021未按要求对产品进行首检及互检者/造成生产产品不良或流入下道工序者,发现前道工序产品质量品异常者,避免不良品流入下一道工序505022生产工器具、劳保用品、维修工具没有按要求摆放,或班后没有按要求归位者2023发现车间生产产品异常(不在检测项),避免不良品流入下道工序或市场2024生产过程发现本工序异常不及时

8、上报者/发现前道工序异常及时上报者502025生产设备有故障不及时通报的,带故障操作时未造成产品质量事故的2026生产设备有故障不及时通报的,带故障操作时造成严重产品质量事故或设备损坏的罚10027由于未标识或标识不清及标识错误的,造成误用严重影响产品的2028私自更改工艺要求、生产日期、打码方式、包装规格不通报造成严重事故的罚5029装箱规格、数量不符的罚2030不合格品没有单独存放或设置不合格品区2031班后没有清理卫生,关闭水电、煤气者2032故意将不良品混入合格品中者/发现者视情节处理视情节处理33品控或者班组长提出异常,未整改者10034成品微生物检测不合格2035对生产存有隐患或流

9、程提出见解,便于提高产品质量的建议,视其效益,通过评审并实施者50-20036所有的生产废弃物品不按规定放入脚踏式带盖垃圾桶2037产品未贴标签或贴错标签者(根据产品量及影响程度)20及以上38产品标签打印错误(根据产品量及影响程度)30及以上39同一局域异常,组长有连带责任(视情节处理),但异常如为该组长检查出除外40部门/车间日异常超2起,车间主任与最高不良同罚41部门/车间日异常超过3起,或者周异常5起,生产厂长或分管领导按最高不良同罚42产品出厂后被投诉,按质量事故处理43除以上情况外由品控部及总经办商讨进行奖惩3、指标管理序号奖罚细则奖励金额(元)处罚金额(元)1水源为厂区内自来水,

10、不得使用其他被污染水源,发现水有污染不及时上报者202品控部门应该对生产用水按GB 5749生活饮用水卫生标准对水质分析检测每年第三方公司检测1次,不检验或延误检验者1003由化验室每周对生产用水/冰,进行一次微生物项目的检测,保证一季度内对所有出水口的水龙头都检测到,不检测或者发现异常不及时上报者204由化验室每天对生产用水进行一次ph项目的检测,保证一季度内对所有出水口的水龙头都检测到,不检测或者发现异常不及时上报者205制冰设备和盛装器具必须保持良好的清洁卫生状况,设备和器具均是不锈材质,不符合者206冰的存放、运输、盛装、贮存等必须在卫生条件下进行,防止与地面接触造成污染,不符合者20

11、7与食品接触的设备设施和器具表面,都使用不生锈、易于清洗消毒的材料(如不锈钢工作台、塑料工器具,水磨石地面、墙面内壁贴瓷瓦,天花板用彩钢板)制成,并确保所有这些材料都不含有毒物质,不受消毒剂、清洁剂侵蚀,不符合者208车间实行全封闭管理,以防止灰尘和外界昆虫、杂物的进入;不得为了方便将门帘、挡鼠板、灭蝇灯等闲置或破坏,不符合者509设备设施、工作台、地面、人员手及工作服不按要求进行清洗消毒5010工作服卫生控制,每天工人上班必须穿戴经过清洗消毒后的干净工作服。工作服不能穿到车间外面3011与食品接触的表面(包括设备、手、工作服)不按要求清洗消毒3012各工序的工作人员不得串岗2013原料、半成

12、品、成品在加工包装、冷库贮存过程中应严格分离,禁止原辅料、半成品、成品一起堆放,造成交叉污染,不符合者3014第三方公司承包本厂虫害消杀工程,品控部门定期抽检,班组长对所管辖区域负责更换灭蝇纸等任务,不得破坏虫害防治设置5015车间及仓库温湿度每天监测,需填写记录表,不填写或者乱填写者2016臭氧机不开或者时间不达标、不写记录者2017紫外灯不开或者时间不达标、不写记录者2018内包材灭菌间未使用,内包材不经过杀菌直接使用者2019品控定期涂抹实验不合格者(屡次不合格者可加重处罚,直至转岗)204、供应链管理序号奖罚细则奖励金额(元)处罚金额(元)1仓库没有执行先进先出者,造成或未造成原料(成

13、品)积压,过期者502车间或仓库不合格品、半成品没有单独存放或者设定区域者1003仓管人员未按要求对来料进行初检并提交品控者204车间或仓库发现过期原料或者小料无标识205车间或仓库未离地离墙摆放货物206因管理不当,致使产品损坏207因管理不当,致使产品缺失508仓库、物流原因没有对产品货物轻拿轻放,造成货物损坏209运输车辆抽检卫生不符合者5010门店抽查不符合者505、品控系统管理序号奖罚内容奖励金额(元)处罚金额(元)品控员未按要求对原料进行检验的(违规、少检、漏检或没检)且检项有规定,具备检测条件的)30原材料批量性不良未检出(不良率达30%, 且检项有规定,具备检测条件的)30现场

14、品控不在生产现场超过1小时(不因工作因素)50现场品控,产品批量异常事件超1小时未发现20检对发现车间异常未作任何处理或私自处理,也未汇报20未按要求抽检半成品及产品20发现车间生产产品异常(不在检测项), 避免不良品流入下道工序或市场50对生产存有隐患或流程提出见解,便于提高产品质量的建议,视其效益,通过评审并实施者50-200成品未及时化验或异常未及时反馈50对产品未检测或检测不合格未通知者(后期要求对检测合格产品盖章或签合格单放行)50标签制作发生错误者,未出厂可整改者50标签制作发生错误者,已出厂不可整改,未造成较大经济损失200标签制作发生错误者,已出厂不可整改,引起客诉或其他行政处

15、罚者300-500除以上情况外由品控部及总经办商讨进行奖惩管理者系统性异常问题点没有设立检测项目,而造成产品批量性不良100产品多次出现问题,未进行总结改进,再次出现该情况者200对生产存有隐患或流程提出见解,便于提高产品质量的建议,视其效益,通过评审并实施者50-200产品出厂后被投诉按质量事故要求执行部门/车间日异常超过4起,或者周异常6起,品控经理与产厂长或分管领导按最高不良同罚除以上情况外由品控部及总经办商讨进行奖惩七、一般质量异常或重大质量异常处理1、如产品在生产过程或成品检测中发现异常(属一般质量异常或重大质量异常),按实际情况给予处罚,标准不低于奖罚细则要求。2、如产品出现质量问

16、题,依照公司品质管理奖惩制度施行奖惩。3、若一月内连续出现两次及以上相同类型的一般质量异常,对相应最高主管作出处罚。处罚金额由品控部试严重程度决定。4、出现一次及以上重大质量异常,除按条例进行处罚外,对相应最高主管作出处罚。处罚金额由品控部试严重程度决定。八、奖罚程序1、属日常作业突发而产生的奖罚信息,应由责任部门于事后24小时内填写质量奖罚处理单,经品控部审核后,总经理审批后交人事部实施奖罚,并于当月工资中体现;2、属按月统计后而产生的质量奖罚,由品控部按月进行统计,并将统计结果分发给相关部门,由其本部门提报质量奖罚处理单,经品控部审核后,总经理审批后交人事部实施奖罚,并于当月工资中体现;3

17、、针对客诉类可能具有滞后性,按实际发生时间计算,并在发生当月进行处理。九、奖惩原则1. 具备充分理由和清晰证据;2. 奖惩轻重程度与质产生的经济效益成损失相特合;3. 实施奖惩时,应提前确认程序、流程、对定标准的村合性,可操作等因素,仅在人为 因素(未落实相关标准、无责任感、相心大意、故意为之) 造成的不合格时,则执行质量奖惩标准;4. 员工对奖惩不满时,可上诉至行政人事部进行再次调查确认;5. 如有未明确条款,宜依据相近条款进行奖惩,办可由公司根据实际情形临时决定奖;6. 本制度在公司试行1个月后,根据实际试用情况进行调整,总经理批准后正式实施。十、附件1. 文件签收单;2. 质量奖惩单;3

18、. 运输车辆检查表;4.门店检查表附:文件签收表文件编号:*文件名称:*公司品质管理奖惩制度印发份数:*份序号部门份数签收人签收日期1总经办12财务部13销售部14营运部15市场拓展部16计划部17生产部18仓储物流部19研发部110品质部111采购部112设备工程部113行政人事部1141516制表人:品控部 质量奖惩通知单日期姓名部门奖惩依据根据公司品质管理奖惩制度条款项有关规定奖惩事由奖惩决定以上罚款将从当月工资中扣除,并通知部门一级负责人当事人签字部门经理签字总经理签字质量奖惩通知单日期姓名部门奖惩依据根据公司品质管理奖惩制度条款项有关规定奖惩事由奖惩决定以上罚款将从当月工资中扣除。当事人签字部门经理签字总经理签字

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服