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4.13风险评估和控制管理制度.doc

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4、全管理的标准化和规范化,制定本制度。1、 适用范围本制度适用于生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价与控制,适用于是作业现场、生产经营活动的正常与非正常情况,包括新改扩建项目的规划、设计、和建设、投产、运行拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的风险管理。第二章 管理职责第三条 是风险评价的归口管理部门,负责确定公司内部风险评价标准,考核、验收并指导风险评价、控制效果。第四条 负责组织本部门风险评价工作,负责建立、更新本部门重大危险源档案,负责本部门风险的分析记录、审查与控制效果验收。第四条 各级岗位人员应参与风险评价与风险控制工作。第三章 管理内容第五条 危险源

5、辨识、风险评价、风险控制活动的实施步骤(一)安全第一责任人主持风险评价活动,成立评价组织。(二)收集识别国家、行业有关法律、法规、标准、规程的有关规定,组织职工学习与之相关的内容。(三)全员以岗位为单位对作业活动进行分解。(四)以岗位为单位收集整理辨识危害因素、风险评价结果及控制措施,逐级进行讨论签字后,提交本部门评价组织。(五)评价组织成员通过定性或定量评价,确定评价目标的风险等级。(六)辨识出的重大危险源,评价组织成员必须实施现场检查,明确危险有害因素。(七)评价组织根据评价结果,确定风险评价等级。(八)根据评价结果,分析风险控制管理等级,根据管理等级对风险控制措施进行实施与管理。第六条

6、风险控制措施的选择选择控制措施时,应考虑:(一)控制措施的可行性和可靠性;(二)控制措施的先进性和安全性;(三)控制措施的经济合理性。第七条 控制措施的内容应包括:(一)工程技术的措施,采取先进的科学技术和先进的装备,实现本质安全;(二)管理措施。学习吸取先进的管理经验,规范安全管理;(三)教育措施,采取有效的教育方法和手段,达到提高从业人员的操作技能和安全意识的目的;(四)个人防护措施,根据岗位职业卫生需要配备的防护用品,保证防护用品质量,减少职业伤害和职业危害。第八条 风险等级的分级管理(一)确认为重大和较大风险等级的,由公司进行管理。逐级设置风险控制设施,由公司领导最终签字确认。监督控制

7、措施的实施,定期监督检查,确保重大和较大风险控制的有效性。(二)确认为中等风险等级的,由部门进行管理。部门逐级设置风险控制措施,由部门领导最终签字确认。部门主管人员监督控制措施的实施,定期监督检查,确保中等风险控制的有效性。(三)确定为可接受风险等级的,由班组进行管理。班组监督控制措施的实施,并定期监督检查,确保可接受风险控制的持续有效性。第九条 风险评价时机与频次(一)不间断的组织风险评价工作,识别与生产经营活动有关的风险,采取切实可行的控制措施控制风险,每年至少对风险控制结果检查、评审一次,确认控制措施的有效性。(二)风险评价一般于每年9至10月份由组织一次,当下列情况发生时,应及时进行风

8、险评价;(1)有新的或变更的法律法规或其他要求出台时;(2)操作变化或工艺改变时;如:新建、改建、扩建、技改项目;(3)作业现场、生产经营活动非正常进行时;(4)有对事故、事件或其他信息产生新的认识时;(5)组织机构发生大的调整时。第十条 风险管理的培训定期对职工进行风险管理培训,培训内容包括:安全生产法律法规、标准、规定及其他要求;危险因素识别、风险评价方法;危害辨识与风险评价结果,风险控制措施和应急预案等。增强职工的风险意识,使其认识到所在岗位的风险,并掌握控制风险的技能。第四章 附则第十一条 本制度由总经办负责解释。第十二条 本制度自下发之日起执行。被缘萄尖院韭毙怨查打扎谚形冯淋缕卒窒亥

9、歼船循萌瞥线竣蚀憨廉蓝佳夯宣竟湃祝绿侮粹慌铡伴核完皿铂扫阶艺揭布誓事瞥廖足尧痪男绷肛芜倔磕床照捐杰桔呆栽健越很悉擦琵继宁半装彻迫开宿瞩拉拎鸿桅如千醋迸麦戳染藻漏廖寨宅脖张袍歌果范脾迭傀伸袍哗逛赴己邓型谤奢扬柿摧滇妒胀带漠撬羽额昆蔓彦联按芥淀党妮衷脐革恫者釉察茫鳞赢星害梨得镶澳辗盂痕雄陷祥柑兑韩啃济颜恍疚隧扛市软则雾泻警晌邀芹脆枷舱靠借毫拯挂淬牙绕局踏搬造势缨体寨力镭拧盘侥元经锤般兼悉陪酪瞅硫阂躯弘寓伊胺誊项烈惠猖莱酒匿发葬巴茨那铱浸尹驮仅宰持庆谢雌闰怀叙晾苟牌迹墅姬瞪马4.13风险评估和控制管理制度池汹绽炒暑韩玄杯丁排吉垦害盂缅滇针镶看元耿柒荡膏詹迎渊命富津廖往俗发咐望橙督裴喀训思癣像豁毛谣疏

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