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1、项目审计工作台帐单位:万元注:均保留小数点后两位项目名称审计类型审计起止日期审计期间审计人员报告时间一一、项项目目概概况况:工程监理名称业主单位名称项目经理财务负责人开、竣工时间合同工期(月)初始合同造价:其中:清单小计暂定金等项目初始预计总收入项目初始预计总成本当前预计总收入当前预计总成本已完工程实际成本完工百分比(%)二二、项项目目经经营营情情况况:项目累计上报收入(财务上报)业主累计计量产值(工程结算)上报与计量产值的差额:-差额原因说明:(一)有关经济合同情况:1、工程分包合同应签订多少份已签订多少份未签订多少份应结算分包工程款已结算分包工程款未结算分包工程款0已预提分包工程成本2、机

2、械租赁合同应签订多少份已签订多少份未签订多少份-应结算机械租赁费已结算机械租赁费未结算机械租赁费-已预提机械租赁费三三、业业主主未未确确认认变变更更及及索索赔赔情情况况1.上报变更索赔多少项2.上报变更索赔总额3.签认情况驻地监理签认金额总监签认金额指挥部签认金额最终省高指签认金额四四、审审计计结结果果情情况况:(一一)项项目目财财务务上上报报指指标标完完成成及及审审计计确确认认情情况况时间上报数审计调整数审计确认数已交管理费业务收入利润业务收入利润业务收入利润合合 计计-数数据据情情况况说说明明:(二二)存存在在的的主主要要问问题题:1、资产不实其中:有账无实有实无账2、负债不实其中:少计负债多计负债3、虚增利润其中:少计成本费用多计营业收入多计投资收益其他4、少报利润其中:多计成本费用少计营业收入其他5、货币资金盘点账面库存现金数实际盘点金额其中:白条顶库金额6、不良资产7、违纪违规金额其中:挤占挪用违规担保出租出借银行账户私设“小金库”其他8、帐务处理错误9、其他五五、主主要要审审计计意意见见及及建建议议:六六、审审计计意意见见整整改改落落实实反反馈馈情情况况下达审计意见时间要求上报整改报告时间收到整改方案时间提出整改决定或意见(条)落实整改决定或意见(条)提出审计建议(条)审计建议采纳率%备注:项目经理签字:财务负责人签字:经营负责人签字:审计人员签字:

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