ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:5 ,大小:29.04KB ,
资源ID:1819153      下载积分:6 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/1819153.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     留言反馈    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精****】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(小公司采购流程及管理制度.doc)为本站上传会员【精****】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

小公司采购流程及管理制度.doc

1、小公司采购流程及管理制度为了提高公司采购效率,明确岗位职责,有效降底采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物质采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。第1项 申购程序申购的定义。申购是指某人或者某部门根据公司经营活动需要确定一种或几种物料,并按照规定格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。一、申购单提报规定。1。申购单应按照要素填写完整,清晰,由公司总经理审核批准后报采购部门。申购单的更改和补充应重新填写并由公司总经理签字。二、申购单接收规定。 具体负责采购的部门就以下事项对申购单进行审核。.应检查申购单的填写是否按照规定填写完整,清晰,检查申购单是否经过公司领导审批2.接

2、收申购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整不清晰不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则.3通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。4.对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门。三、申购单分发规定。 .对于采购应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。审批人与采购人应职责分离.2.对于紧急申购项目应优先处理。3.无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。4.重要项目的采购前应征求公司相关领导的建议.四、采购周期的规定。 1.询好价后在本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过天。询好价后非本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过7天。采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明相关

3、原因。.遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。五、对于已签订合同的供应商,分次采购需就每次采购的数量、金额、发货时间等事项,与供应商进行书面或邮件确认。未签订合同的供应商按本制度第三章供应商的选择及合同签订执行。六、属于相同类型或属性近似的产品应该整理归类集中采购对于紧急申购项目应优先处理。 1.集中采购:凡是有相同类型,共同性的材料采用集中计划采购采购前,申购部 门按计划申请。采购部门集中办理采购。 。紧急采购:紧急采购的物料总金额在000元以下(含5000元)的,书面报请公司项目分管领导批准采购的物料总金额在000元以上20000元(含200元)以下的,需报请公司总经理书面批准

4、 第2章供应商的选择及合同签订对第一次合作的供应商,需进行资质考核、询价、比价。询价、比价由总经理负责,并报备董事长。 一、 采购部门应对供应商资质进行考核,考核的方面包括但不限于以下内容:1供应商应具备一定的资质和实力,具有提高或完成我公司所需物资和项目的能力,产品质量符合我司需求。2.供应商财务流程健全,能提供正规的发票。 查询供应商是否有征信不良记录,对销售给我们的商品是否在其法定营业范围内,近期是否出现重大违法事项。 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力、资质进行验证和审查,并通过进行实地考察,了解供应商的各方面实力,以确保其能进行稳定的合作。 二、初步筛选后,有针对性的就几家供

5、应商进行询价。1。 应认真审阅申购单的品名,规格,数量,了解技术要求,遇到问题应及时与申购部门沟通。 所有采购项目必须向生产厂家或服务商直接询价,原则上不通过其代理或各种中介机构询价。.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。三、对询价结果进行对比、议价。1.对供应商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认。2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析、比对,筛选价格最低,所报价的综合条件更加突出的厂商。.参考目标或理想价格与各供应商进行价格及条件的进一步谈判。比价,议价结果经公司领导审核,并报备至董事长。第3项 合同的签定及规定合同的签订及其规定。合同是当事人或当事双方之间设立,变更,终

6、止民事关系的协议,依法成立的合同,受法律保护,广义合同指所有法律部门中确定权利,义务关系的协议.一、合同正文应包含的要素1.合同名称,合同编号,签订地点.2.采购物品名称,规格,数量,单价,总价及合同总额。3。 包装要求:重量,尺寸,规格,包装材料等等。4.合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应说明。5.质量要求及规范。 6.要求交货日期.付款方式.违约责任和解决纠纷的办法。9.双方公司信息。二、合同签订及其规定。 .如涉及到技术问题及公司机密的注意保密责任 2.质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品的质保期3.详细约定发票的提供时间及要求。4针对不同的合同约定不同的付款

7、方式。5违约责任一定要详细具体, 要经公司法律顾问审核. 合同审查后应由公司领导签字加盖合同公章方可生效。 7合同以传真或其它形式提供给供应商后,要求供应商签字加盖公司合同专用章回传。第4项 付款及合同执行 一、付款按以下规定执行 1.财务部向仓库确认货物收到、质检合格后方可申请付款.按照合同约定,达到付款条件的货款进行付款操作。3填写费用报销单,该单由财务负责人、总经理审批签字完毕后提交财务部。二、合同执行与跟进 1.已签订合同、订单由申购部门负责跟进,总经理进行监督,如出现问题申购部门应及时提出建议或补救措施,并及时通知公司领导.2.已签订的合同在执行期间应及时掌握合作单位对合同义务和责任的履行情况,跟踪并督促其保质保量按时履行。3 合同在履行期间应按照双方约定严格执行,如遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同.第项 对账调节 每月日之前,财务部对主要供应商就截止至上个月底的应付未付金额、未开发票金额等事项进行对账,并将结果汇报给财务负责人及总经理。若发生较大差异,应查明原因,并填写书面情况说明书,阐明原因及处理意见,汇报至总经理处。 5 / 5

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服