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私人小企业资产管理及文档管理制度.doc

1、资产管理制度 为加强公司所属资产的管理,使资产管理工作规范化,特制定本制度。 办公用品管理制度 一、办公用品管理分类 日常办公用品分消耗品和管理用品、固定办公用品。 日常办公消耗品包括:铅笔、签字笔、笔记本、便签纸、文件夹、档案袋、标签、胶带、大头针、曲别针、橡皮擦、夹子、打印油、原子笔、书钉等; 日常办公管理用品包括:钉书机、打孔机、计算器、印泥、米尺等; 固定办公用品包括:电脑、打印机、传真机、空调、电风扇、桌、椅、文件柜、电话及各部门设备、仪器。 二、办公用品的配置、采购 1、因工作需要,需配置固定办公用品,由各部门填写《办公用品申请单》报总经理批准后交行政部

2、采购。 2、日常办公消耗品的配置、采购都由行政部统一安排,在采购前应提出书面申请报与总经理批示后方可按单采购。 3、行政部每月定期采购,采购时需提出书面采购清单报与总经理批示后方可按单采购。 三、办公用品的临时增加 各部门因工作需要,需增加办公用品(除日常办公消耗品外),均需填写《办公用品申请单》报与总经理批示,批准后再转交行政部采购、发放。 四、办公用品的管理办法  1、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品,如圆珠笔、橡皮;“部门领用”系本部门共同使用用品如打孔机、大型钉书机、打码机及固定办公用品。   2、消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗

3、用平均数)、经验法则(估计消耗时间)设定。    3、领用管理基准(如圆珠笔每月发放两支),并可随部门或人员的工作调整发放时间。    4、管理消耗品文具应限定人员使用,自第三次发放起,必须以旧品替换新品,但消耗品不在此限。        5、管理性办公用品列入移交,如有故障或损坏,应以旧品换新品,如遗失应由个人或部门赔偿或自购。    6、办公用品的申请应于每月二十五日由各部门提出“办公用品申请单”,交与行政部审核,审核后由行政部统一采购,次月一日发放。但管理性办公用品的请领不受上述时间限制。  7、行政部采购后都需做相对应的台账记录,及时记录办公用品的放发情况。 8、每

4、部门设立“办公用品领用记录表”,由部门内勤人员统一保管,于办公用品领用时分别登记,并控制文具领用状况。  9、办公用品严禁取回家私用。  10、行政部可向办公用品批发商采购,必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存,特殊办公用品行政部无法采购的,可以经行政部同意授权各部门自行采购。  11、新进人员到职时由各部门提出办公用品申请,向行政部请领办公用品,并列入领用表,人员离职时,应将剩余办公用品一并缴交行政部。  12、印刷品(如信纸、信封、表格、、、、、)由行政部统一印刷、保管(除各部门表单)。各部门表单印刷好后,由各部门内勤人员到行政部领取并保管。 固定资产管理制度 1

5、本公司固定资产包括:房屋装修、汽车、电脑及软件、空 调、办公桌、检验仪器设备、仓储设备及其他固定办公用品等。 2、 公司各部门因工作需要添置固定资产时,部门负责人提出申 请公司领导批准后由行政部采购,行政部负责建档归档,交使用部门领用并由使用部门负责保管。 3、 公司各部门对所有使用的固定资产负有保管、保养的责任, 因各部门对所使用的固定资产产生损坏时,应查明原因,并写出报告,视具体情况进行处理。 4、 公司所有固定资产需转让或报废处理时,必须向公司行政部 提出申请,经公司领导批准后方可办理。 5、 财务部负责建立公司固定资产管理台帐,并准确记录公司固 定资产的现状及增减情

6、况,行政部负责对固定资产的使用进行监督和检查。 6、 行政部与财务部每年对公司固定资产盘点一次,核对固定资 产数量。 文件管理制度 为加强公司内部管理,提高办公效率,节约办公资源,结合本公司的实际情况,特制订本制度。 一、文件管理内容主要包括:上级函、电、来文,同级函、电、来文,本公司上报下发的各种文件、资料、各种原始单据、各种合同及员工档案等。 二、文件、合同的签发 1、文件的签发 (1)外来文件由行政部负责签收、登记,送公司领导批阅后,再送相关部门及人员签阅,然后由行政部进行分类编号保管。各部门需要组织学习或参照执行的可留复印件。 (2)以

7、公司名义对外发出的报告、示、通知等函件,拟稿人需填写“对外发文申请表”,经总经理签字批准后,交行政部按规定格式打印、编号和送达 (3)公司内发放的文件,由需要发放文件的部门拟订,部门负责人将稿件交行政部,行政部报总经理审核统一发放。总经理外出时,报总经理助理审核,或通过邮件、传真形式请示。审核后,填写“内部发文申请表”,交行政部按规定格式打印、编号和下发。 (4)各部门会议决定如专题会议所作的决定,一般都不应发文,不备查考,可以部门名义用《工作简讯》发会议纪要与相关部门。公司内部各部门之间及对外的非正式的简单的通知等文件,原则上由各部门自行打印和送达。  2、合同的签发 公

8、司合同签发,由各业务部门拟订,部门负责人将稿件交行政部,行政部报总经理审核统一发放。总经理外出时,报总经理助理审核,或通过邮件、传真形式请示,批准后到行政部盖章签发。  四、发文的范围与管理 1、凡是公司总经理名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报,均属发文范围。 五、文件、合同的管理 1、行政部负责公司对外文件的打印及管理工作。 2、以公司名义对外、对内的发文由行政部统一打印、编号和发放、存档。 3、原始单据、各部门文件、部门业务合同等由各部门分类进行保存与管理。 4、新入职员工的个人资料先统一存放,三个月过后建立个人档案,并办理工资卡。

9、不足三月的员工.原则上不建立个人档案。普通员工离职,个人档案原则上保存三年;高层管理员离职,个人档案原则上保存5-10年。 六、文件的传阅与催办 1. 公司内部文件发放以张贴和传阅两种方式。对较重要和保密的文件采用传阅的方式,每位员工传阅后需在文件上签字。 2、传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定,不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所,也不得将文件转借其他人阅看。对所阅览的文件、合同内容不得向外泄露。 3、阅读文件应抓紧时间,当天阅完后应在下班前将文件交回原部门,阅批文件一般不得超过两天,阅后应签名以示负责。如有领导批示、拟办意见行政部应责成有关部门和人员按文件所提

10、要求和领导批示办理有关事宜。 4、阅文时不得抄录全文,不得任意取走文件夹内任何文件及附件,如确系工作需要,要办理借阅手续,以防止丢失泄密。 5、行政部负有催办检查督促的责任,必须按相关要求进行检查落实。 七、文件、合同的保存 1、文件立卷应按照内容、名称、作者、时间顺序,分门别类进行整理归档。 2、立卷时,要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全,保持文件、材料的完整性。 3、要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料,要及时立卷归档。 4、上年度形成的文件材料,要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向行政部移交,清单一式两份。(接交部门各留存一份备查)。行政部在接到移交资料后按照年、类别、部门进行分类保存。 八、文件的销毁  对于多余、重复、过时和无保存价值的文件,行政部应定期清理造册(一般每年三月份统一执行),并按上级有关规定,办理申请销毁手续,销毁过期资料必须总经理核准。 九、本制度自颁发之日开始起执行。 6

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