ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:12 ,大小:99KB ,
资源ID:1801591      下载积分:8 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/1801591.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     留言反馈    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【a199****6536】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【a199****6536】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(GMP整改报告.doc)为本站上传会员【a199****6536】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

GMP整改报告.doc

1、关于GMP认证现场检查缺陷项的整改报告广东省食品药品监督管理局审评认证中心:2015年7月28日至2015年7月30日,贵中心组织专家对我司进行了药品GMP认证现场检查。GMP认证现场检查结果为:严重缺陷0项,主要缺陷0项,一般缺陷9项。GMP认证现场检查结束后,我公司高度重视,召开了总经理主持,授权人、质量部、生产部、采购部、行政部等主管以上人员会议,对存在缺陷的原因进行了详细的调查,对可能造成的风险进行了评估,由质量部牵头,各部门配合,商定了拟采取的纠正措施和预防措施,对如何开展整改工作制定了周密的安排和部署,并按计划将各项整改项目落实到位,现将整改报告上报贵中心,请审查。 礼亲堂健康药业

2、(深圳)有限公司 2015年8月3日抄送:深圳市食品药品监督管理局龙岗分局药品GMP认证现场检查缺陷项目整改报告一般缺陷:1、部分培训教材未归档保存,如药材鉴别、贮存养护培训内容。(第27条)(1)缺陷描述:现场检查时发现药材鉴别、贮存养护等培训教材未归档保存。(2)原因分析:公司的培训管理工作有待加强。(3)风险分析评估:培训教材未归档保存就难以追溯培训内容。(附件1-1)(4)纠正措施:行政部收集整理有关药材鉴别、贮存养护培训教材,装订成册,进行归档。(附件1-2、附件1-3、附件1-7)(5)预防措施:行政部全面检查培训计划安排与培训教材,确定无类似培训教材未归档保存情况。并且要求以后的

3、全部培训工作均要求保存培训教材。行政部主管检查当月培训教材归档保存情况。(附件1-7)(6)整改结果:已整改完成。(7)整改完成日期:2015年7月31日(8)整改责任人:行政部主管曾雪娜。(9)附件目录附件1-1风险评估-FMEA表格附件1-2 2015年归档的部分培训教材附件1-3整改要求归档的培训教材附件1-4偏差调查报告附件1-5偏差调查记录附件1-6偏差登记台帐附件1-7纠正和预防措施实施表2、器具间、蒸煮间通风排气设施不足。(附录6,第23条)(1)缺陷描述:现场检查发现容器存放间和蒸煮间的排气扇不足够。蒸煮间产生蒸汽较多,可能无法及时排出;器具间(容器存放间)里存放的容器可能无法

4、及时干燥。(2)原因分析:蒸煮间和器具间(容器存放间)通风排气设施配备的不足。(3)风险分析评估:蒸煮间和器具间(容器存放间)是产生蒸气和湿度比较大的房间,器具间、蒸煮间通风排气设施不足影响生产工作环境,给生产现场工作人员带来不适、并且容易导致清洁工作的难度,影响到产品质量。(附件2-1)(4)纠正措施:公司在容器存放间和蒸煮间分别加上一把功率足够的工业排风扇(附件2-2,附件2-3、附件2-7)。(5)预防措施:生产部全面检查一楼与三楼生产车间与仓库,确定不存在排气通风不足的房间。(附件2-7)(6)整改结果:已整改完成。(7)整改完成日期:2015年8月3日(8)整改责任人:生产负责人陈琳

5、。(9)附件目录附件2-1风险评估-FMEA表格附件2-2容器存放间整改前后照片附件2-3蒸煮间整改前后照片附件2-4偏差调查报告附件2-5偏差调查记录附件2-6偏差登记台帐附件2-7纠正和预防措施实施表3、原药材及饮片未规定复验期。(附录第36条)(1)缺陷描述:现场检查时发现中药材和中药饮片未规定复验期。(2)原因分析:公司对物料和产品复验期理解不当,误把储存期当复验期。(3)风险分析评估:未规定复验期会影响仓库储存原药材和成品的监控评估,增加质量风险。(附件3-1)(4)纠正措施:公司已分析了所有原辅料和成品,重新修订了物料复检管理规程,增加了原辅料和饮片的复验期内容。(附件3-10、附

6、件3-16)(5)预防措施:组织生产部与质量部人员进行物料与成品复检管理规程培训,明确储存期和复验期概念,掌握本公司原料与饮片的储存期与复验期。(附件3-11、附件3-12、附件3-16)(6)整改结果:已整改完成。(7)整改完成日期:2015年8月01日(8)整改责任人:QA邓金香。(9)附件目录附件3-1风险评估-FMEA表格附件3-2变更申请表附件3-3变更审批表附件3-4变更台帐附件3-5文件编写申请表附件3-6文件编写审核表附件3-7文件编写批准表附件3-8修订前物料复检管理规程附件3-9文件销毁记录附件3-10修订后物料与成品复检管理规程附件3-11培训登记表附件3-12培训考核表

7、附件3-13偏差调查报告附件3-14偏差调查记录附件3-15偏差登记台帐附件3-16纠正和预防措施实施表4、未保存经签名批准的标签原版实样。(第122条)(1)缺陷描述:现场检查员发现无经批准的“制何首乌”、“党参片”标签原版实样。(2)原因分析:企业标签印刷管理不到位,没有保存经批准的“制何首乌”、“党参片”标签原版实样。(3)风险分析评估:缺少经批准的标签原版实样保存会影响标签验收、检验,从而发生因产品标签的缺陷而导致的产品售后风险。(附件4-1)(4)纠正措施:公司在检查员发现问题后立即联系标签供应商,经核查标签供应商有保存经批准的标签原版实样。向标签供应商索要“制何首乌”、“党参片”标

8、签原版实样归档保存。(附件4-2、附件4-3、附件4-9)(5)预防措施:组织采购员、仓库管理人员及质量部全体人员进行印刷包装材料设计管理规程、标签和印刷包材管理规程培训并考核。并要求今后标签的印刷一定要保存经签名批准的标签原版实样,并对每一批标签来货进行验收和检验。(附件4-9)(6)整改结果:已整改完成。(7)整改完成日期:2015年8月3日(8)整改责任人:质量部经理李良深。(9)附件目录附件4-1风险评估-FMEA表格附件4-2制何首乌标签原版实样复印件附件4-3党参片标签原版实样复印件附件4-4培训登记表附件4-5培训考核表附件4-6偏差调查报告附件4-7偏差调查记录附件4-8偏差登

9、记台帐附件4-9纠正和预防措施实施表5、检验用纯水机水质确认检验数据未归档。(第148条)(1)缺陷描述:现场检查发现检验用纯水机水质检验记录没有统一归档。(2)原因分析:企业对检验用水检验数据归档管理不到位。(3)风险分析评估:检验用水检验数据未归档无法追溯检验用水的质量情况,影响检验结果的判断。(4)纠正措施:企业在检查组发现问题后,立即建立检验用水水质的检验档案(附件5-1)。(5)预防措施:对QC进行检验记录、检验报告书管理规程培训(附件5-2),要求按规程归档保存检验记录和检验报告。(6)整改结果:已整改完成。(7)整改完成日期:2015年8月1日(8)整改责任人:质量部经理李良深。

10、(9)附件目录附件5-1风险评估-FMEA表格附件5-2检验用水检验档案附件5-3培训登记表附件5-4培训考核表附件5-5偏差调查报告附件5-6偏差调查记录附件5-7偏差登记台帐附件5-8纠正和预防措施实施表6、化验室用中国药典未注明勘误内容。(第158条)(1)缺陷描述:现场检查发现检验用中国药典没注明勘误的内容。(2)原因分析:公司QC检验室管理工作不到位,有中国药典勘误内容但未全部标注勘误。(3)风险分析评估:中国药典勘误内容未标注会导致使用错误的检验方法或质量标准。(附件6-1)(4)纠正措施:公司已针对中国药典的勘误内容在在用的中国药典上勘误过来(附件6-2至6-7、附件6-11),

11、(5)预防措施:要求QC主管及时关注“国家药典委员会”网站。掌握中国药典勘误情况和增补本发行及执行情况。公司产品涉及的勘误及时作出修订增订等处理。(附件6-11)(6)整改结果:已整改完成。(7)整改完成日期:2015年8月2日(8)整改责任人:质量部经理李良深。(9)附件目录附件6-1风险评估-FMEA表格附件6-2公司产品涉及勘误目录附件6-3党参勘误附件6-4附录IX U二氧化硫残留量测定法勘误附件6-5碘滴定液(0.05mol/L)勘误附件6-6附录IIB 药材和饮片检定通则勘误附件6-7附录 II C显微鉴别法勘误附件6-8偏差调查报告附件6-9偏差调查记录附件6-10偏差登记台帐附

12、件6-11纠正与预防措施实施表7、批生产记录中未预留足够的空格以填写切制工序的QA监控数据。(第159条)(1)缺陷描述:现场检查发现切制生产记录没有足够的空格填写QA监控记录,导致现场QA的现场监控内容表述于表格外。(2)原因分析:企业批生产记录设计的缺陷。(3)风险分析评估:切制生产记录没有足够的空格填写QA监控记录,导致QA监控记录不规范,可能对产品批生产记录追溯增加难度。(附件7-1)(4)纠正措施:修订了切制生产记录用于填写QA监控记录的表格。(5)预防措施:公司审查了所有产品的批生产记录,确认不存在类似填写空格不足够的生产记录。(6)整改结果:已整改完成。(7)整改完成日期:201

13、5年7月31日(8)整改责任人:QA邓金香。(9)附件目录附件7-1风险评估-FMEA表格附件7-2变更申请表附件7-3变更审批表附件7-4变更台帐附件7-5文件编写申请表附件7-6文件编写审核表附件7-7文件编写批准表附件7-8修订前切制生产记录表附件7-9文件销毁记录附件7-10修订后切制生产记录表附件7-11偏差调查报告附件7-12偏差调查记录附件7-13偏差登记台帐附件7-14纠正与预防措施实施表8、高效液相色谱法检验用流动相未标示有效日期。(第226条)(1)缺陷描述:现场检查发现色谱检验用流动相没标注有效期。(2)原因分析:企业检验试液管理不到位。(3)风险分析评估:色谱检验用流动

14、相没标注有效期会导致可能使用过期的流动相从而影响产品检验结果。(附件8-1)(4)纠正措施:企业在检查组发现问题后,立即审查现场流动相的配制记录,及时把有效期标上。(附件8-2、附件8-3、附件8-6)(5)预防措施:实验室排查了其他试剂试液等标签标示情况,不存在类似不标示有效期的情况;针对QC进行试剂、试液和滴定液管理规程培训,要求以后色谱用流动相的管理一定要规范标签,并注意有效期的标注。(附件8-4、附件8-5、附件8-6)(6)整改结果:已整改完成。(7)整改完成日期:2015年7月31日(8)整改责任人:质量部经理李良深。(9)附件目录附件8-1风险评估-FMEA表格附件8-2有效期标

15、注前照片附件8-3有效期标注后照片附件8-4培训登记表附件8-5培训考核表附件8-6偏差调查报告附件8-7偏差调查记录附件8-8偏差登记台帐附件8-9纠正与预防措施实施表9、未与标签供应商签订质量保证协议。(第265条)(1)缺陷描述:现场检查发现我公司未与标签供应商签订质量保证协议。(2)原因分析:我公司对标签供应商评估管理不到位。(3)风险分析评估:公司与标签供应商未签订质量保证协议会影响标签的内容、制版、供应、运输、使用等等环节质量纠纷及事故等。(附件9-1)(4)纠正措施:公司在检查组发现问题后立即与标签供应商联系关于质量保证协议的签订事宜,补充签订了质量保证协议,严格按协议内容执行。

16、(附件9-2、附件9-3)(5)预防措施:全面检查物料各供应商档案,确认是否存在类似漏签质量保证协议的情况,如有漏签,一并处理。(6)整改结果:已整改完成。(7)整改完成日期:2015年8月3日(8)整改责任人:质量部经理李良深。(9)附件目录附件9-1风险评估-FMEA表格附件9-2质量保证协议复印件附件9-3偏差调查报告附件9-4偏差调查记录附件9-5偏差登记台帐附件9-6纠正与预防措施实施表 其中专业理论知识内容包括:保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括:岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书

17、为了进一步落实安全生产责任制,做到“责、权、利”相结合,根据我公司2015年度安全生产目标的内容,现与财务部签订如下安全生产目标:一、目标值:1、全年人身死亡事故为零,重伤事故为零,轻伤人数为零。2、现金安全保管,不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用,保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容: 1、对本单位的安全生产负直接领导责任,必须模范遵守公司的各项安全管理制度,不发布与公司安全管理制度相抵触的指令,严格履行本人的安全职责,确保安全责任制在本单位全面落实,并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面

18、实施,并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产,始终把安全工作放在首位,当“安全与交货期、质量”发生矛盾时,坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时,首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况;在安排本单位生产任务时,必须安排安全工作内容,并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查,做到有检查、有整改,记录全。 7、以身作则,不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任,同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题,杜绝不接受或盲目指挥;9、发生事故,应立即报告主管领导,按照“四不放过”的原则召开事故分析会,提出整改措施和对责任者的处理意见,并填写事故登记表,严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育;11、严格执行公司安全生产十六项禁令,保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩: 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励;对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落 12 / 12

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服