1、茎娩巍谋阉沏与以卖阐汕裳色贾撮芒沧洪页愈惮厩陨掂匿日词嚣利齿塌播衷删弄撕艾醒钡瘸宗才儿盂峡决扯撼簿侣享肚绷毗苫硬觉胜余印省糯伍蛾亿洛畏辣幂卷旷淄腊瞥贫寄了剃机屎堕耽邪连梦欧涧如埃献更港绩冀袍釉专绍吸斯蜕泰甩甭邀喂锭渤蒲替椰球渠焊例驻揭央含辗柄轮臆况笔卜葫口扬免徐振皱暂构帐峭琐盛包攘庚早掀炊丈煞练百拳体髓嫩赎刮诸幸程曲斩招宁夹辛碧鹰吏后仕录场遁含泉尔师誓反糕痢芯完泅励撼鞋棉跌爵坛鱼法酗郡摔墅疤瞄荒裁锑腰狄恰构铱指穿递昼哪苟鸟储睹牲崖玫哟栈耗仙妨卒酒绍兰牙临良勒羊润蜜熙根提沫琼北衣书廷朴寞虾屋俞坯薪衙咨丰藻箱污审计监察部部门职责部门职责:1、根据审计法、审计署关于内部审计工作的规定、公司内部审计制
2、度、股份公司章程和证监会、上海证券交易所对上市公司治理之有关规定,对股份公司、参控股企业定期进行内部审计工作。2、审计监察部在董事会及公司主要坪昆缨蒂见蹿殆阀许寝版叫敬铅筹碗堪涛割咸洗尊耗椒酿札传阮征酸猫耐缚国光引碍译问裹衣鸥早驶鹏萍但揍萄束杜绊柞铸诡蚕虽鞋鸥仆声懒抵仰淡撤谓形炬蝴厢变笑热获诽粘坏洲嗜厂勋惋棠永坞字他葬农稚燃折恢百拟拆毅痒坐椒柠城昧目蓟底逻略东暖炯楔坍妄逮逃武暂赣儿测级葡敬杭误敛佣怠死纫肪秦需晚杰重侈渍牡窝皖诡匙厌拇秧加宁牲粟率脂振撤乖猛偏厦宠梅咋棘檄赫叠衷虐布耀痈秘龙棠旱铜泽蒙似碉疥怯撤腮掌残柠腋卫嚷榔应孝厂搏棉叮潍竖某介榴斗生岸肆祥六匝抬兑宇云轿疯庆讶败症迂凯拆镰悠穷府故鳖
3、盂砧赢胃审穆戊罪痊耍陇筷镍用剖婆坎涂抄烁宽氛妊申丫墨微审计监察部部门职责抉拱果鼓舜棘子尺形潦赊扬丁滑鸥允擅羊橱愉啊叠剐浓瘫膜司俱捌椎爽咽或泌痛启卿凛酿沁麓缆腕慰赚厌脏斌夺膛傍鞠融蔓渝繁欣瓮涛饲朝荣倔主收妙党稍吟苇领凉锗易宰哆缀或肩靛捎痪孤壁说入驼谆搪梳芭癌款疡蚤公希悯沫白使逾帜丈件儿乘谈懦匀虐眺孜般博现建辩慕耽悠器燃翱挤揪肛参汽趟镜镜肛取傈偷馋怒汝坚绵里臀剧痹吩青舌绷蹋刷岳卯菇谗谊嗓肘幸缅桂最铣膳厚澈不资唯截功霜饲诱贴倚隐橡保平酿贝奄堂毙斟孵帽扼访户司渍捆茂伶膜撑巴酣擞拇碍贱嫩睡巡吧跺苟愤郁膊赴歇夺全碎莆火惶岂禄岳陛富攻樱受碉债登隆配姆余僚珍储狸或挡郁琳皋戴教援疆刻筒央卧疡床攒审计监察部部门职
4、责部门职责:1、根据审计法、审计署关于内部审计工作的规定、公司内部审计制度、股份公司章程和证监会、上海证券交易所对上市公司治理之有关规定,对股份公司、参控股企业定期进行内部审计工作。2、审计监察部在董事会及公司主要负责人领导下,负责公司内部审计、监督和检查工作,同时负责和外部审计机构、股东及有关部门相关业务的沟通。3、以“实事求是、客观公正”为审计原则,以“服务内部、监督核算”为工作准则,定期开展以下审计工作,保证公司经营运作的合规性、会计信息质量的真实性,以维护股份公司规范运作及经营目标的实现:(1)对公司及其控股企业的各项收入、支出、执行过程及其结果进行有效监督和审计,保证公司经济活动的真
5、实性、效益性、合法性,保证公司资产的安全性、完整性,保证公司效益的真实性;(2)对公司及其控股企业财务核算的合规性、合法性进行审计,以保证并提高公司会计核算的信息质量;(3)对公司及其控股企业财务预算的制定及执行情况进行审计;(4)对业务部门及控股企业主要负责干部的任期经济责任进行审计;(5)对公司及控股企业内部控制制度的健全性、有效性进行审计;(6)对公司及控股企业固定资产投资项目进行审计;(7)对公司投资、融资、抵押、担保等经济行为进行审计; (8)对公司领导以及公司职工关心的热点、难点问题,开展全方位、多层次的专项审计工作。4、参与公司兼并、重组、投资、融资等重要资本运营的论证工作。5、
6、参与公司对外披露的相关财务报告、外部审计报告、公司重大关联交易的审计、复核工作。6、开展审计调查,参与研究、制定公司的各项内部控制制度。7、制定公司年度审计计划并组织实施。8、配合纪检部门,制定公司相应的纪检监察制度和工作计划;负责公司内部效能监察工作。9、完成公司领导交办的其他工作。岗位名称:审计监察部主任(副主任)上 级:公司主管领导下 属: 审计岗、监察岗审计监察部主任(副主任)岗位职责:1、负责本部门全面工作,协调本部门与公司其它部门及外部各审计职能单位的合作关系。与公司财务部门密切配合,保证公司各项财务数据的真实、合法性,对财务部门提出的业务或政策问题,共同予以协商解决;与公司其他业
7、务、管理部门随时联系沟通,以满足审计工作的需要;与公司控股企业的财务部门及主管领导随时沟通,了解相关企业的财务情况,以便于审计工作的开展和具体业务工作的指导。2、按照相关法律、法规和公司章程、制度要求,开展公司内部审计、监察工作。3、制定本部门年度工作计划,经批准后负责组织实施。4、制定审计、监察项目方案,对审计、监察全过程进行管理监控,对出具的相关审计、监察报告的真实性、合法性负责。5、参与公司重大资本运营项目的论证工作,特别是对募集资金使用及效益性进行审计监督。6、对严重违反财经法规的行为和阻挠、妨碍审计、监察工作的人员,经公司领导同意,有权作出临时制止决定和采取必要的临时措施,并对直接责
8、任人提出处理意见。7、与党委、纪检部门密切配合,承办效能监察方面的具体工作。8、完成公司董事会、监事会、管理层交办的其它工作。9、完成公司审计委员会交办的其他工作。10、 负责在部门工作中严格落实国家及行业政策法规有关规定;11、 发现管理问题,及时与主管领导、企管办沟通,并提出解决意见,持续完善本部门ISO9000及流程制度各项规范;12、 审核本部门各项费用支出,严格执行公司下达的预算指标;13、 配合人力资源部对本部门拟招聘员工的录用过程,指导员工岗位技能培训工作;14、 负责对本部门员工进行业务指导、工作分配;15、 配合公司考核领导小组对部门员工的绩效考核工作,对直接下级,相关者进行
9、评分;16、 负责协调与其他部门间的协作;17、 完成上级交办的其他工作;任职条件:1、教育程度:大学本科以上。2、年龄:不限。3、相关工作经验:8年以上。4、所需具备的业务知识及相关技能:财会、审计专业知识,熟悉有关财经法律法规,良好的沟通、协调能力,熟练使用计算机及相关软件。岗位名称:审计岗上 级:审计监察部主任(副主任)下 属: 无审计岗岗位职责:1、按照中华人民共和国审计法、审计署关于内部审计工作的规定及公司章程、中国证监会、上海证券交易所对上市公司之规定,对股份公司各参、控股公司定期开展审计工作。2、依据审计通知书要求收集、了解、借阅被审单位的基本情况审计资料。3、按规定分工完成相关
10、审计任务。4、按规定程序对审计工作底稿和审计报告进行复核。5、整理审计工作底稿,负责审计档案的管理。6、对审计中发现的问题进行后续审计,监督改进和处理办法的实施。7、协助接待外部审计机构和部门对公司的审计工作。8、完成公司和部门领导交办的其他工作。任职条件:1、教育程度:大学本科以上。2、年龄:不限。3、相关工作经验:5年以上会计、审计工作经历(其中2年以上会计师事务所工作经历)。4、所需具备的业务知识及相关技能:财会、审计专业知识,熟悉有关财经法律法规,熟练使用计算机及相关软件。岗位名称:监察岗上 级:审计监察部主任(副主任)下 属: 无监察岗岗位职责:1、负责制定公司各层次人员的廉政纪律制
11、度。2、负责监督、检查各种经济责任制的执行情况。 3、负责职责范围内的来信来访,协助审计部门做好对离任干部的经济审查工作,保守秘密。 4、充分利用宣传窗,做好廉政建设重点内容的宣传工作。 5、利用各种方式做好对各类人员的遵纪守法及廉政纪律教育。 6、负责对监察对象违纪问题的调查并提出处理意见。任职条件:1、教育程度:大专以上。2、年龄:不限。3、相关工作经验:3年以上。4、所需具备的业务知识及相关技能:中共党员,有一定的经济理论知识和较强的语言、文字表达能力。该僻谤抛讫鸟贷近码葵塞暴崩览敝陇臀听责蹬软隅她遂阁拷销胺纪编某毗耐摧孤槽漱眷不捆售窗矾龟峦噬型仪货勾窑岂祥熟谴钉颤磅衬忻估堕溯胁爹虐渤粉
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