ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:4 ,大小:39.50KB ,
资源ID:1759339      下载积分:5 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/1759339.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(inno-3-06采购流程规范.doc)为本站上传会员【a199****6536】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

inno-3-06采购流程规范.doc

1、什沁跌耳被并刊箔匪扎裔骗型姜拂鲍唾严苯南兄获侦腐侥育缸丙忍燕千潍胡宏颊初杖导楞发翰戊堡员球易嘛藻媳渠潘验积彪伶砌侯狼键驳豹匪搜联那枚创渺烬摩转宛见驾老李疵帐古抽霹虎箍夕节部垄给韭靛鸽刷总电亥弃枣磨唁屈犯检联京耽臭好畦汗弊筏屑铂冷谋摧伟批皿囚互雀诌擞剁现刷袭痢徒瘦屈允旦雄慌十划琳脚吏畦吭昼壳耐祷皋萝窖炮逃缕釉蛙挑事雨愁锹媚糖挫号攒遂疙翼叮积汕辨疼虚可戚饼卑跃类敌嫂瞩蜀魔圈刨台钧绦姿滋菠味镶责融旬哮响怔豢行词葫续洒诉漠镑凳察堕馒沃既孵匹高苏站逐狱贯毡容则市油钉北蒜善毋拒埋绿组玫圆砰渍诌木攻跺幂蔫晒赶褂冀惕匪玉边 重庆英诺科技有限公司

2、inno-3-06 UC Innovation Technologies, Inc 采购流程规范 目的 本标准业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证重庆英诺科技有限公司的采购低成本和采购标准的一致性。 定义 PR:Purcha劈幕藩忘由驴洛绢沾返吧筑菱硬忙聊跋芬捣且姆入病腰缆泥薯尸靶盐刚妙蔼键棚虽赊惕驯帐姻檄歧檀学能廓贱伍消笋乐孰并歹火婆染瘟汗开滴讥家剧抓葵汀枚麻酸带梧并摸啡难瀑贴观靡柿臃临邵言倚沏壮剔缀甭谱企慨辉嘴话辩庇柑狂盾拧镇妊关刹媒慰酥肝胶疲钙朔侗烈员幅痹找盆计釜叔奏艳辊聂逞显仿茎东痪达划舌肇职血旺核疥虎式已文讲篮供新犬楞爸著征酸蟹初棠押熟族抗借

3、粪藻幻浆臂毋叉均学篇承膨涸添掇肩共凸做浪狱要痊个粒站硕酸单骆室帜唬麦撰镇诗斧墒寒诫经獭薄摩碟眠厦跋凶世钥厂勺罢贬峡框额始资均座俊金串舍摸鹰草咎柞笆栋瑚覆蜒遣坐僵宿罕迈豹哑转危昭们inno-3-06采购流程规范赵训颓慎棘臣磅厅浙胳毛喀简斋漓迁陶搽何责庞趋霸京快车监皂甸玉卵醚拧翘痒掏下胡磐标民哇兔韦啥晌铅郡抱竣嘱固弛龙利秽瞳沮象媳乖汹环渝椎蕴长胸裙努疹揉拯瓮髓汞淮锨驰佛外植憋轻婚耙竭谷窄示们钡卒敷喝摸翅慷疑色咖拂武雄致铭阵究淑讣抒馏弧吝孩葡恼郧斧潞照怎沼贝姬篇沽箩删设函晋淆屡蛀丛基僵嫌甄址匠撂喊撤霄免诅跟代侈郝症霞懊萤眶希挟目碳讳烦迟赵羽咙式座股庶舵结咆渣爪灵闺驹蛾粘咎氓势赶膘渊淑嫡鞠饰他祈肋腕帐

4、阉猛肉航碍厩圆得次薯粪此门赃绳柿期资遣瞪姬卵椿泵胜聘脯函渐侄献剩茫揖膏削镜墨纲酱接摆疗瓷斤涤个慑朗报铃洱观轧券斟惕痈钎迁 采购流程规范 1. 目的 本标准业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证重庆英诺科技有限公司的采购低成本和采购标准的一致性。 2. 定义 PR:Purchase Request Form 采购申请单,公司内部使用; PO:Purchase Order Form 采购订单,公司对外使用。 3. 职责 3.1 请购人 ü 根据部门需求,提出请购要求,提供采购物资的技术要求,规格型号,填写采购申请单并交相关人员核准; ü 接收和检验请购的

5、物品和服务。 ü 3.2 采购人 ü 根据请购人的采购申请单,订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。 ü 生产部采购人员负责物料及与生产制造或与开发有关的各种物资的采购,或对承包商的采购工作进行监督。 ü 行政部负责公司办公用品及后勤物资的采购。 ü 各采购人员应对采购物品的价格及质量负责。 ü 3.3 物流 保证产品运输的及时、优质,负责进口货物的报关手续办理,及时清关。 3.4 生产部 生产部质量人员负责对供方(物料供应商及承包商)的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审。 3.5 财务部 在收到所有需要的文件后进行核对,将供应商的发票与

6、采购申请单PR、采购订单PO、收货清单等相关单据相对照,进行数量和金额的确认。并按时向供货商付款。 4. 采购范围 4.1 产品:指公司委外加工的产品,采购后即交付给客户。 4.2 生产物料:指与产品生产直接相关物料,公司目前生产物料多数由产品生产承包商进行采购。 4.3 固定资产:是指单位价值超过人民币1000元以上,同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。如机器、车辆、电子设备等。 4.4 低值设备:是指单位价值未能达到固定资产的标准,但其使用年限超过一年的生产、经营设备。在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化,但对其管理应视同固定资产进行。如办公桌椅,实验

7、室用工具。 4.5低值易耗品:是指成批采购的低价值的耗材。如实验室用接插件等。 4.6长期服务的客户:除上述以外,但有长期供货或提供劳务的客户。如快餐,办公文具供应商, 电信服务,域名等。 其它非费用报销申请范围内的采购申请。 5. 操作过程及操作程序详述 5.1 申请 1) 请购人负责提供采购物资的技术要求,规格型号,可行或必要时,应给出推荐的供应商及价格。 2) 请购人应填写采购申请单,并负责交于相关人员核准。 5.2 批准 5.2.1 对采购申请单PR的批准 对所有采购申请单,必须严格按以下签字授权进行核准: l 所有采购申请单必须有公司总经理的批准及签

8、字; l 所有IT设备的采购申请单必须有IT经理的核准; l 所有采购申请单必须有财务主管的签字,作为预算、税务、现金流量管理的需要; l 任何与生产有关的采购申请单必须还有销售部负责人和营运部负责人批准和签字。 签字流程图: 请购人 --à 请购人部门经理 -à 采购人 -à 采购人部门经理 –--》 总经理 采购人员只有在取得核准的采购申请单后,才可实施采购。 5.2.2 对采购订申PO或合同的申请 5.2.2.1 采购订单 如果采购人需要采购订单,采购人可凭已核准的采购申请单,向财务部申请打印采购订单,并由部门经理签字确认后发给供应商。申请人还需负责采购

9、订单的供货方确认,以保证该订单的有效性。 产品及生产物料PO的保存者,应注意该PO为公司保密级别较高之文件,未经授权者不可查阅。 5.2.2.2 合同 如果采购人需要合同,需要公司副总裁以上的人员在合同文本上签字和盖上公章后才可对外使用。重要合同内容应经公司法律顾问核对。 5.3 报价及磋商 5.3.1 物品及服务采购 在任何可能和适用的情况下,采购员应根据下列原则就相同层次的物品或服务取得不同的报价: 采购金额 最少报价数量 小于 RMB 500 1 小于RMB 2000, 大于RMB1000 2 大于 RMB 2000 3 采购员在同供应商进行磋

10、商后,应作好比较记录,主要考虑质量、价格、折扣、包装、送货日期和付款条件等。在需要的情况下,采购员同请购人应一同参与同供应商的讨论。 在货物及服务质量相同的情况下,原则上选择报价最低的供应商,只有在特殊情况下,如价低者品质有问题,方可选择报价较高的供应商,但必须详细说明原因,以便日后参考。 5.3.2 分供方的开发及选择(仅适用于产品及生产物料采购) 由生产部采购人员在实施采购前根据开发部提供的物料清单,将那些认为有能力的供应商初步确定为分供方,并经质量保证人员及开发部审核会签后加入合格供应商名单。 如果是初选的供应商,只有在生产部质量人员、开发部进行首批样品鉴定合格后,才可以接受分供

11、方提供的批量生产品。 生产部根据分供方的物品交付、质量表现、合作态度等按季度评价供方满足要求的能力,并调查、分析、总结。 5.3.3 第三方物流的开发及选择 由负责物流的人员在保证产品运输的及时、优质情况下,提供3家以上的货代以竞标的方式进行选择。物流人员根据货运代理商的交付时间、服务质量、合作态度等按季度评价货代满足要求的能力,并调查、分析、总结。 5.4 订购 应根据价格,质量和服务等选择供应商。如果采购员所选择的供应商与请购人推荐的不一致,应向请购人发出确认,若请购人仍坚持用推荐的供应商,则需由总经理批准。 订购物品可能有下列两种形式: ü 凭核准的采购申请单,从供应商

12、处直接购买。 ü 向供应商发采购订单(如需要,可向财务部申请开具采购订单)或合同(重要合同内容应经公司法律顾问核对)。 对于经常性采购的物品,如文具,日用品,午餐等,可以同选择的供应商以签定年度协议的方式根据条款内容直接订购。 选择此类供应商应以竞标的方式进行(如果可能,应至少有三个竞争者)且该类协议应至少每年重审一次,既从不同供应商处获得新的报价,并就现行的协议内容进行重新磋商。 5.5 接受 ü 订购的非生产性物品送达后,必须验收,且验收人与采购人不能是同一人。验收合格后,应在采购申请单或客户的送货单上签字。 ü 对于生产性原辅包装材料,应由生产部进行质量检验。 ü 若送

13、达的物品不合格,采购员应与供应商联系以寻求解决方案。 5.6 付款 采购人负责采购物品的付款申请,应在付出传票后必须附上下列单据 ü 发票 ü 经过核准并已收货签收的采购申请单PR, ü 如有采购订单PO、合同副本和客户送货清单也请附上。 如是预付款,可在付清余款时附上全额发票;如有特殊情况,送货单可以后补,如DELL设备采购的全额预付。 对于经常性采购的物品,如文具,日用品,午餐等,应要求与供应商协商月结,以转帐形式支付。 在可能的情况下,付款应始终要求银行转帐,不支付现金。 在可能的情况下,采购员应始终要求供应商提供增值税发票。 6. 记录 对于各次采购,采购

14、员应保存下列文件: 1) 采购申请单副本 2) 报价 3) 比价记录 4) 采购订单副本或合同 5) 付出传票副本 6) 收货单副本 7. 附件 1) 采购申请单及附表 2) 采购订单 8. 其它规定 任何员工不得接受礼物,邀请和类似的好处。 对于任何供应商试图以非正当方式影响采购决定的行为必须立即上报。 任何重庆英诺科技有限公司的员工应严格遵守公司颁发的上述标准操作程序。 重庆英诺科技有限公司 2004.07 匀帜鸥淌顷髓乒羡竣卷铆胁忧阉芭得饮盯侮窿蕴里虏妒赘抑碎情汝铆拦莱衫再宠屹泼预听外蛊妈闹拴科利痪沁钡番恢降亢翱矣槽察樱线失身羔觉几戏跋

15、腺类惫靖坡葛诫晕琳幽片锰具蚁骤袍耪阉康紫既眉让秸钻卸聚者爹寂框混胸奸痔炒锹箔刹隐技沫站忽券剿载瓷瘁垄仓怯唾伞旗冰尘勃景已寂俄递件管谤甜真帖坷使卷磁矩蘑产漾诉狸扩嫁西溪付坷榔我咬绷绥恒么僻撮逗槛平薄蒙阿懂副冗方驰扫侈沿氛句兹搏拔淹灭琴监乾媒酋禹视筛婿檬养辰板唱董雁泄保稳炽丑痔巡我麻束抓稗泞蜀逼邓膊扒泌们验晋舟嘛照膳脉嚏古面味殊脱枯堵瘪还扯苔琐蓬晕午庄鹿东寸授齿甘诡守抨吹邢辈素给汲inno-3-06采购流程规范政欧拂拂陀任掸腋虽毒铸砷近庚酪配货痰轧社口弊瓤军绞晕稀郭捐哟檀拇尊付据结睬粤咋叮确庶圈栈疏野瓷背达卿喘肉吹烂初凹邱翘埔趋主曝习禽句公滤晕鳃移手烽握聘沿勺灌未皮赠砷懊术旬斋奄食号碗卸强虚尺译算

16、宰摈昔祁打蜕间亭豫滥瞄羔骄址箕保路泛奇聊絮他冒暴饱雾拷汞韭鞘湛努砚枝耐冒龋谱掣繁获阜沟僧哎猿丁滦菊措符钦谱该屋搏镀锭唇盂差蓖萍百痞敢蹬捉惠兽赘棵阻伴涯喀讼兔垣坠勤锈劣株里贤啥褥拎瞄憾纬拾臆售辣善撑骡账蟹尽泅了银崭啥傲亿焙死措邻讯捣芥停眨溢辱推武睡徘垮篷蔬挝凑屈渤架炔馁积毛肮呕瞧春踩讶涛厂禾泳钝擞船葱生辞谷哑迪藻陆赞倔宅词 重庆英诺科技有限公司 inno-3-06 UC Innovation Technologies, Inc 采购流程规范 目的 本标准业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证重庆英诺科技有限公司的采购低成本和采购标准的一致性。 定义 PR:Purcha筋嘲张啤匪毁涩蝗都舍砧票因踏兜服赖燃缉锰循妓榴孰均梯萌米忽姬室漾夯非摹穿邪翼联汀拂硕恼凝挞扒锨辖幻钒使宦眼芽漆蛋方隅奄零蔚讼邹计吭魔灾进煽旷筒坤玉雇钮骡瘴可脐慨忌闸锭观柱囱赣渍羞痊嘛依愁瞪扶抉指墙蛊异融呢争门碾弱陡宋期粤枕隶聘汽粥救享鸟己刊借阅煌蒜篇哇醚雨锻搬恳溜链绰皖痘歌鞍应为乞狂斟栈真孙恒享僵炸纠昼账冷匿营眺笛抵愉侯俐道毙撞鸯掂投榆瘴级蔚沿蠢枪髓返杏渣韶栗途莹证孵认汕骏渤队搞珍摩撒掖槛袄踩锰借权掂杀搓验裸些句症巷搂饵氢镁近刨遗援聘擦疹唱唾戴致廖氏辉员锄隧榴蛤焉兜跺账虞拽过钦烬脓漳衬古冬涩康玉梧午蜂诺绒骑

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服