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1、精品文档就在这里 -------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 七夕,古今诗人惯咏星月与悲情。吾生虽晚,世态炎凉却已看透矣。情也成空,且作“挥手袖底风”罢。是夜,窗外风雨如晦,吾独坐陋室,听一曲《尘缘》,合成诗韵一首,觉放诸古今

2、亦独有风韵也。乃书于纸上。毕而卧。凄然入梦。乙酉年七月初七。 -----啸之记。 ****有限公司 费用审批制度 第一条 为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,依据规范化管理实施大纲,特制定本标准及程序。 第二条 借款及报销审批程序 (一)出差人员借款,必须先到财务部领取“借款凭证”,写明出差时间、地点,借款金额原则按“往返车费+(住宿费+生活补助)*预计出差天数”计算借款金额,填写好该凭证后,先经部门经理同意,再由财务经理批准,最后经总经理审批后,方予借支,前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者,不得再借款。 (二)凡职工借用公款者,在原借款未还清前,不

3、得再借。 (三)其他临时借款,如购置款、业务费、周转金等,审批程序同第二条第一款。 (四)试用人员借支旅差费或临时借款,须由正式员工出具担保书或签认担保,方能办理,若借款人未能偿还借款,担保人应负有连带责任。 (五)借款出差人员回公司后,三天内应按规定到财务部报账,报账后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款,财务部门有权通知行政部在当月工资中扣回。 (六)报销审批时应具备的凭证:“请购审批单”或“费用审批单”,原始发票、物品明细表。在所附凭单上,要由经办人签字,主管部门经理签字和财务经理签字。 (七) 当月发生的费用应尽量在当月报销,最晚不得超过发生月份的次月,如逾期须经总经

4、理书面批准,否则财务部将不予报销。 (八)金额50,000元以下的支出由总经理审批,金额50,000元以上的支出需报董事长审批。 第三条 出差开支标准及报销审批 (一)各部门负责人应严格控制外出人员,并考虑完成任务的期限,确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。 (二)伙食补助标准: 肇庆、云浮:35元/人/天;本省除肇庆、云浮、特区以外:40元/人/天;本省特区、省外:50元/人/天。随同经理级人员出差的,如经理已实报实销伙食补助费,随同人员则无此项伙食补助费; (三)住宿费标准:经总经理同意后,可住三星级以下酒店(含)。其费用实报实销。 (四)出差市内短途交

5、通费实报实销。 按附表中相应人均标准,凭票据据实报销。 (五)其他杂费 如存包裹费、电话费,杂项费用控制在人均每天10元内,凭单据报销。 (六)车船票 按出差规定的往返地点、里程,凭票据核准报销。 (七)因特殊情况出差需乘坐飞机,由公司总经理批准,连续三个月亏损部门人员出差,一律不准乘坐飞机。 (八)根据出差人员事先理好的报销单据,先由会计对单据全面审核,然后由部门经理签认报财务经理、公司总经理审批后,方能报销。 (九)出差人员不得以电话费、传真费名义冲减超标准住宿费,电话费和传真费必须在住宿发票和账务清单中单列。 (十)出差期间发生的个人餐费、洗衣费、饮料费、健身

6、桑拿费、美容美发费等一律由出差人员自负,不能报销。 (十一)出差期间的宴请费用不在差旅费中报销,单独列在业务招待费中审批报销。 (十二)同性别两人一起出差,只能住一间双人间,按一个人(职务较高者)住宿标准计算。 (十三)出差在外期间,一般不对外宴请和对外赠送礼品,如确有需要必须事先请示公司领导。 (十四)员工探亲交通费按国家规定办法执行。 第四条 业务招待费标准及审批 (一)因业务需要开支招待费的,由部门经理填写招待费审批单,报总经理批准。 (二)业务招待费报销单据必须有税务部门的正式发票,列明公司抬头,数字分明,先由经手人签名,注明用途,部门经理加签证实,再报财务经理审核,

7、然后由总经理审批,方能付款报销。 (三)超审批金额外的业务招待费,一般不予开支,如有特殊情况,须经总经理审核加签。 (四)公司大型招待活动及单笔金额超过50,000元的招待费用,须经董事长批准并签字报销。 第五条 福利费、医药费开支标准及审批 (一)实行医疗保险制度以后,职工本人医药费纳入社会统筹基金,工伤及重大疾病医药费开支公司以保险形式解决,不再另外承担因此而产生的医疗费。 (二)公司的工会经费和福利、奖励基金,由财务部统一集中管理,有关开支规定另行制定。 第六条 其他费用开支标准及审批 (一)属生产经营性的各项费用,50,000元以内的凭税务部门的正式发票,先由经

8、办人和部门经理签名后,报财务经理审核后,然后送总经理批准报销。50,000元以上费用的须报董事长审批。 (二)属非生产经营性的各项费用,50,000元以内的按第六条第一款执行,超过50,000元的报董事长批准。 第七条 加班时间经综合办审核后报总经理审批,由财务部发放。 第八条 特殊津贴及补贴由主管部门提出意见,报总经理审批。 第九条 如经费开支审批人出差在外,则应由审批人签署指定代理人,交财务部备案,指定代理人可在期间行使相应的审批权力。 第十条 本规定解释权在公司财务部。 ---------------------------------------------------------精品 文档---------------------------------------------------------------------

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