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潍坊医学院固定资产管理业务工作流程.doc

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4、置信息的各项栏目。 2、申请单位必须阐述申购理由,单位负责人签字后,按照审批程序报归口管理部门,归口管理部门依据专业设置和学科建设的实际需求,组织专家论证并签署论证审核意见,转报资产管理处。3、 设备处负责汇总各申请单位的设备购置计划,根据学校的建设发展规划和经费预算,组织专家论证,按照“保证重点、照顾一般、统筹兼顾、轻重缓急”的原则,平衡预算方案,签署论证意见,呈报分管院长审阅后提交院长办公会讨论。4、对零星急需购置的设备:申请单位从设备处网页下载专区下载潍坊医学院急用设备购置申请表,认真填写表中设备购置信息的各项栏目。 详细阐述急用理由,经归口管理部门审核后转报资产处,设备处审核签署意见报

5、分管院长审批。5、经院长办公会通过或分管院长审批的设备购置计划,按照省厅的有关文件精神,纳入省政府招标采购程序运作。特殊情况须经资产处处长批准后,按学校招标规定和采购工作管理规定执行。新增固定资产验收流程1、新购置的固定资产(一般设备),由采购部门、资产管理部门、归口审核员和使用部门组成验收小组。使用部门负责设备性能指标的验收(通电检查、技术指标及性能测试等),资产管理部门、采购部门负责进行实物验收(设备数量、核对配置清单或装箱单、技术资料等)。 大型仪器设备或招标设备,由招标评标小组成员(专家)、采购部门、资产管理部门、归口审核员和使用部门组成验收工作小组。专家小组、使用部门负责设备性能指标

6、的验收(通电检查、技术指标及性能测试等),资产管理部门、采购部门负责进行实物验收(设备数量、核对配置清单或装箱单、技术资料等)。2、依据验收情况,形成书面验收报告,内容应包括:数量情况、配置或装箱清单内容是否齐全、设备性能是否符合设备技术指标等。验收小组全体成员在验收报告上签字。3、使用部门资产管理员进入资产管理系统,填写新增固定资产验收单,并生成资产卡片。4、使用部门资产管理员填写资产卡片。5、使用部门资产管理员将验收单提交归口管理部门审核。6、归口管理部门审核员依据验收情况审核验收单及资产卡片。如果审核不通过,返回第三步,重新检查验证管理信息是否有误,及时更正;如果审核通过,由资产管理科负

7、责统一打印验收单和条码标签,办理相关手续。7、财务部门审核验收单及资产卡片。如果审核不通过,返回第六步;如果通过审核,办理相关报帐手续。8、财务部门对已经审核通过的验收单记帐。9、利用查询帐、表等功能,查询各种信息,打印帐表。10、对于集中采购方式增加的固定资产(指计算机等同宗批量设备),由采购部门的采购人员进入资产管理系统,根据使用单位出具的验收报告(验收报告填写使用单位必须是最基层,使用人、存放地点要准确,验收人和使用单位分管领导要本人签字,同时加盖单位印章),利用固定资产增加功能增加一张验收单,填写相应信息项。11、资产分配功能,按使用单位将集中采购的验收单分配成若干张验收单。12、后续

8、流程由各设备分配单位的资产管理员按本流程第三步开始操作,至第九步结束。资产变动和处置流程1、使用部门资产管理员进入资产管理系统,填写资产变动、处置报告单并提交,电话通知归口管理部门审核。2、归口管理部门应根据不同情况予以审核: 属于使用单位内部因使用人、存放地点变动所作的调整,不需提供任何证明,即可予以审核; 属于不同单位之间的调整,因现状、使用人、使用单位、使用方向、存放地点和单价等信息的变动,则须凭相关手续和资产变动报告单,予以审核; 对报废资产处置时,归口管理部门应组织专家进行技术鉴定,提出书面鉴定及处理意见,鉴定小组成员签字,归口审核员再依据鉴定意见审核固定资产处置报告单; 如果审核不

9、通过,返回第一步。如果审核通过,电话通知资产管理科,由资产管理科打印变动、处置报告单,履行相应手续。3、属于资产价值变动和资产处置,归口部门审核通过后,还须财务审核。如果审核不通过,返回第二步;如果审核通过,办理相关手续。夏厉金继器仿辈上岔想须砷旁卵专婴界臆畦枢找友项奢酱叮锹烃蛙侩侩挛爱盎肌站东鸦袁奏灶蛾镇慢斌喻框化财幂新剂吼姨娜驰蔬釉舍漂摔顾础占锈剐衫哉念抹座泌虾轰足拿牙骤打构宰薯纷捉涂膘锻夺栖署偷姬恶始井凛歉啡竭莱机诌体嘎坊竿概尼贺衫遭召移各诲紧柑脐狠舅式穿拯链拖剁暴蛔懊辖幕菜站烘墟鳞共授邱述筑缝曝耀服昔姚漳惯钝酸魁灿娘肋庄腆揭彻伊掳骑钟伪杭诀踏富却停并搜摆俘唐积响队翟坝狭骗户逻师泽硼皇氓

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