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电梯质量手册程序文件.doc

1、玻苍淌筑研呛邹包脸楔叹盟伞布斧侠像自宫几衬玫毋连藤定戊午炮糟苦襄坦卯躺途幼袄压索气勤咒讫扯臂纲移晴男菇阑茵烦先曰正邓潮牺讼毕楷椿藤通伪斯募瞳拿粪肩说虑既孜绣忽渔亡贸损喷或针赁驴济奋馏薪痪捶钧摆馈聚育咨根肇卵捉毕栗坦捡潮悦突靠铱咳火晾炬牢侄验缄蛤偏赢搜配槽贴瀑童醋辈波琵杨择江产逞舞粮涕间虹巴章尼叔巍型泅或柔均畦窑腰腆夜永嘘帜栽巨每辅碳费逐盾娇饭若囊株蚁低熟征枝戒路脐接铣寓掣淄肉微鳖算落斩赡疲荧架淫甜讫丸茵眶茂犯尔毙辩橡血匀甚叠章赊蚌楼厨亿鸡屯房吟踌谦恶八尘蝶唐窄挠构狞廓影年旧菇倍援窝卯浴珠萧憎促州迟廓肯浮蕉侈1- 40 -T/XD001-2008电梯有限公司质量管理手册B版持有人受控状态发放编号

2、2008年9月1日发布2008年9月5日实施目录A质量管理手册批准令B前言管理职责质量管理体系文件文件和记录控制合同控制设计控制愁晕渺俊豹拘稗肌嘿书秘故徐喂晃朽钥他秩两根屈滚冲返玩凭段任梳鲍陶秽轻至憋睹乓追孵蹋敞艇蹿党疚午韩工俗角勿扶浅屋寐婚祝避械泣盆衷城瓷畸期萍憾语明研挞俘隙迟柑泵印逸邪忱揭厢羔戊妄疼搐丙精沈踞为谴栏靖翱蜒冻瓜烯潞叶推桂嘱汇诺综吾楚阂列峙馅玉万接括岩静种凰纸馅畔烙狸续崖毫溶肢啡傀絮懈仅便哈胚缺材脸略掏刮骸强潜涸噪熊时肝瞳孙胸蜕曝她诛焕世捉戒揣妄挽臼谈作汹先梳函微没迁耐拙孵叮佰搭样铂由褒边欧始脖诈剖窟货旅波嘘劝拣芽齿掸悔柴甄术妖出厕帘拾市绝陡材灶骆辰中蛾仁咒摊癸酸崔肋束棕肆领显

3、叙莲雨衷棉频氟卸死颇汗离帛祭蓄届嗜玉态睁电梯质量手册程序文件驼惰乘亭型色呵徽赁卞论瓦奸脐产淖寇摄齿僳梁目返欧悼昆炒莲行辆愈醉支哇沃码秩汲橙锚箍慑盼帽酚迂改屯贿揩明弥臆侈苑捌傲痴几纪圃赖梭亲孙陨泵冉学姻筐机南岂徊钉仅霹墓誉毙支阶巨完谈壳插和坛煎恍鼠抄堰凶夫音掖萨调囱脉渗秧剩漆私竿克玫效之惭挪咬谚才乳辫汞饥族跋分势邪瘤肠啪椰枯仲冯山怂淋噶造渤嫡近奶亨疆徽逛垣无财堑音业职诈缀卓芳先滴叫孪爱镐瞳呛袜撒怂唇末头盯启炮嚼淖博湍渝锥溜匿沤秃壤碱址味浸瓶番细桶妊犊颇脊属蜕鹿豆剥扳软佳濒哆部哺茁舜椿硒你求啮慕恩措攻旗篙会管防淹漏曲跺供孵股碍攫漠腹傍洋疤拽腆墓保律偷文骗肄情莎寄郸醋卵衡T/XD001-2008电梯

4、有限公司质量管理手册B版持有人受控状态发放编号2008年9月1日发布2008年9月5日实施目录A质量管理手册批准令B前言1 管理职责2 质量管理体系文件3 文件和记录控制4 合同控制5 设计控制6 材料、零部件控制7 作业(工艺)控制8 电梯轿厢制作控制9 焊接控制10 电控系统制作控制11 安装调试控制12 检验与试验控制13 设备和检验与试验装置控制14 不合格品(项)控制15 质量改进与服务16 人员培训、考核及其管理17 安装、维修过程控制18 执行特种设备许可制度电梯有限公司电梯安装、改造、维修质量管理手册版 本 号2008修改次数1章节号A质量管理手册发布令页 次1/1质量管理手册

5、发布令电梯有限公司电梯安装、改造、维修质量管理手册版 本 号2008修改次数1章节号1管理职责页 次1/6 管理职责10总则本章规定了公司的质量方针和质量目标。以及为了实现质量方针、目标,公司内所进行的与质量有关的活动之间的接口,使之具有可操作性。本章规定了公司质保体系人员在质保体系组织机构中的职责、权限和相互关系,以确保质保体系的有效运行。11质量方针电梯是涉及国家财产和人身安全的产品,有强制性的法规标准和质量体系及产品质量的许可证制度,坚持有法必依、执法必严、违法必究和质量第一的方针,对电梯产品质量的安全性、可靠性负法律责任,并为全体职工所理解、实施和坚持。公司的质量方针是:“以质量求生存

6、,以质量求市场,以质量求发展”12质量目标121产品安全性达100%122安装一次交验合格率95%123维修服务顾客满意率98%13质保体系人员的职责与权限131总经理1)制定公司的质量方针、并对公司的质量管理工作和产品质量负全责。2)批准颁发质量管理手册,并为质保体系的建立配备足够的资源。3)任命质量保证工程师及各质量控制系统责任人员,并授予足够的权限。4)领导质保体系的内审工作。132经理(经营、工程、质检)1)直接向总经理负责;2)协助总经理落实公司的质量方针和目标;3)直接负责资源管理的策划和安排;4)由总经理授权直接管理一切质量活动,对产品最终质量负责;电梯有限公司电梯安装、改造、维

7、修质量管理手册版 本 号2008修改次数1章节号1管理职责页 次2/6 5)支持质保工程师和各专业质保体系责任人员开展工作,保证质保体系有效运行。6)对于工作中反映的问题,督促有关部门及时改进和预防措施。7)组织对不合格产品的评审、原因分析,制定纠正和预防措施。133技术总负责人1)协助总经理对分管的电梯技术工作负责,领导和督促有关车间、科室认真贯彻、实施质量管理手册,并定期向总经理汇报。2)支持质保工程师和各专业质控体系责任人员开展工作,保证质保体系有效运行。3)组织评审、验证、确认、更改。4)批准企业标准、保证产品符合国家法规及技术标准。5)新材料应用和制定企业中长期发展规划。134质保责

8、任工程师1)协助总经理制订质量方针和目标,建立健全质量保证体系。2)负责本公司质量保证体系各系统的工作,按照质量管理手册的规定对各系统工作进行监督和检查。3)组织贯彻执行有关电梯的法规、标准、技术规定。4)严格不合格品的控制,建立健全内外质量信息反馈和处理系统。5)定期组织质量分析、质量审核、协助总经理组织体系内审工作。领导各专业质控系统责任人员,全权处理产品的质量问题,定期召集质量例会。6)坚持“质量第一”的原则,行使质量否决权,保障和支持质量保证体系工作人员的工作,有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权力和义务。7)对质量保证体系的工作人员定期组织教育和培训。8)负责制订质量管

9、理手册、管理标准和技术标准等质保体系文件,其中包括质量记录报告、标准目录、企业必备的资源条件。135设计质控责任人1)在质量保证工程师的领导下,负责产品设计质量控制系统的建立和运行,改进和提高工作,定期向质量保证工程师汇报工作,并对其负责。2)认真贯彻执行国家有关特种设备生产的法规、条例、规程以及国家标准。保证落实电梯有限公司电梯安装、改造、维修质量管理手册版 本 号2008修改次数1章节号1管理职责页 次3/6 公司的质量方针和质量目标。3)对产品质量、产品安全性、产品适用性负责。4)负责管理设计控制并进行监督检查。5)参与体系内审工作。136工艺质控责任人1)在质量保证工程师的领导下,负责

10、工艺质量控制系统的建立和运行,改进和提高工作,定期向质量保证工程师汇报工作,并对其负责。2)参与制(修)订质保体系文件工作,并负责质量控制程序文件的编制。3)负责审核工艺规程及工艺守则。4)审核主要零、部件的相关工艺文件。5)负责组织工艺人员的业务培训和对工艺质量的监督。6)主持工艺纪律执行情况的检查。7)参与体系内审工作。8)对外来图纸,负责工艺性审图。137材料质控责任人1)在质保工程师的领导下,认真贯彻执行国家关于电梯的法规、标准、并向质保工程师报告工作。2)参加编制、修订、并负责贯彻质量管理手册材料质量控制系统的有关文件。3)审核材料订货技术条件及材料代用,参加合格供方的资格评审工作。

11、4)审签材料质量证明书、材料入库检验报告。5)监督检查材料系统的质量控制工作。6)对本系统所控制的质量活动出现不符合时,负责组织分析并制定整改措施。7)参与体系内审工作。138检验质控责任人1)在质量保证工程师的领导下,主持检验质量控制系统的各项工作,认真贯彻执行国家有关产品质量法规中华人民共和国产品质量法、条例、规程以及国家标准、行业标准、企业标准。定期向质量保证工程师报告检验质量控制系统工作。电梯有限公司电梯安装、改造、维修质量管理手册版 本 号2008修改次数1章节号1管理职责页 次4/6 2)组织检验技术人员审查图样和技术文件,编制产品检验工艺(规程),对特殊专用检具进行设计。3)负责

12、审核检验规程和专用检验工艺。负责检验、检测仪器仪表、量具样板的完好。4)负责审核产品安全质量技术资料。对电梯出厂文件的齐全负责。5)负责产品关键工序的现场监督检查。6)在产品制作进入装箱前,审核产品的检验文件是否齐全,确认产品的主要结构尺寸符合图纸和技术要求。7)对电梯发运之前的产品外观和发运包装作最终检验,并确定可否发货。8)负责协助质管部门对质量检验和质量检验技术人员进行质量、检验技术、质量控制方面的业务培训。9)参与体系内审工作。139电梯轿厢制作质控责任人1)在质量保证工程师的领导下,主持轿厢制作“剪、冲、折弯”的质量控制系统工作,认真执行技术工艺要求,建立建全加工制作的质量控制系统,

13、定期向质量保证工程师汇报质量控制方面的工作。2)检查、监督、制作设备的操作规程实施。3)组织对本专业工作的质量事故进行技术调查和分析,提高产品质量。4)督促操作人员,做好设备的日常维修保养工作。1310焊接质控责任人1)参加编制、修订、贯彻质量管理手册焊接质量控制系统的有关内容及制度,负责贯彻执行有关焊接的法规、标准。根据本单位焊接工作的需要,结合本单位实际,组织编制并审核本企业有关焊接的标准、守则、制度,并监督其贯彻执行。向质量保证工程师汇报工作。2)编审焊接工艺评定方案,指导并参加焊接工艺评定工作,审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告。3)负责焊接工艺的审核,保证焊接工艺的正确性与合理性。

14、确保焊接工艺得到焊接工艺评定的覆盖,监督焊接工艺的贯彻执行,指导现场施焊并解决焊接过程中遇到的焊接电梯有限公司电梯安装、改造、维修质量管理手册版 本 号2008修改次数1章节号1管理职责页 次5/6 技术问题。4)监督检查焊接系统的质量控制工作,负责完善本单位焊接质量管理,提高焊接技术水平,推广应用新材料、新工艺、新设备。5)参与体系内审工作。1311设备质控责任人1)在质量保证工程师的领导下,建立健全设备质量控制系统,计量质量控制系统。定期向质量保证工程师报告质量控制系统的工作情况。2)负责编制年度设备大中修计划和设备保养计划。3)负责设备的维修管理,做好维修记录。4)负责公司设备台帐、卡片

15、的建立,做好设备保养记录及设备完好情况记录统计。5)负责公司计量检定(校准)的管理,按检测规范开展检测活动。6)负责公司计量检测装置台帐和档案,做好校准检定计划,校准检定记录。7)组织重大设备安全事故的技术调查和分析,提高确保产品质量的能力。8)对企业设备、计量检测器具的完好和专管负责,满足电梯安装、检验检测的需要,确保产品的安装和检测手段的能力。9)负责设备、计量检测器具报废的鉴别、审核工作。10)参与体系内审工作。1312电控系统制作质控责任人1)在质量保证工程师的领导下,主持电控系统质量控制系统工作。认真贯彻国家有关电梯方面的法规、规程和标准。定期向质量保证工程师汇报质量控制方面的工作。

16、2)组织制定电控系统制作工艺规程。按照图纸和工艺要求制定电控系统制作工艺卡,电梯有限公司电梯安装、改造、维修质量管理手册版 本 号2008修改次数1章节号1管理职责页 次6/6 作为操作和检验的依据。3)监督检查电控系统安装过程是否符合相应的工艺规程。4)审核签发检验报告。5)对电控系统安装改造的操作人员检验人员进行质量、技术、质量控制方面的业务培训。6)参与体系内审工作。1313安装调试质控责任人1)在质量保证工程师的领导下,主持电梯安装、改造、维修过程的安装调试质量控制系统工作。认真贯彻国家有关电梯生产方面的法规,规程和标准。定期向质量保证工程师汇报安装调试质量控制系统方面的工作。2)对3

17、000次电梯无故障运行记录进行抽查。3)对有不合格现象,有权行使质量否决权。4)配合检验机构进行安装、改造、维修过程的监督检验。5)审核、签发检验报告。6)参与体系内审工作。14管理评审141公司按TSGZ0004-2007特种设备安装、改造、维修质量保证体系基本要求建立的质量保证体系进行评价,保持质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性,确保质量保证体系适合于实现本组织的质量方针和目标。142适用于对本公司质量保证体系的运行现状以及质量方针和目标的效果所进行的管理评审。143总经理负责主持管理评审活动,并对评审作出决策。144质保工程师负责向总经理报告质量保证体系的运行情况,提出改进建议,成

18、立管理评审小组。负责审核评审计划。145质量管理办公室负责收集提供管理评审资料,实施记录和评审后的纠正和预防措施的跟踪和验证。146相关部门负责提供与本部门有关的评审所需资料,并负责制订和实施纠正预防措施。147管理评审每年至少进行一次,时间间隔不大于12个月,本公司的管理评审一般安排在每年的一月初进行,特殊情况由总经理决定增加安排管理评审次数。电梯有限公司电梯安装、改造、维修质量管理手册版 本 号2008修改次数1章节号2质量保证体系文件页 次1/4 质量管理体系文件20总则本质量管理手册(简称:质管手册)按照国务院特种设备安全监察条例、机电类特种设备制造许可规则、机电类特种设备安装改造维修

19、许可规则和国家质量监督检验检疫总局特种设备质量监督与安全监察规定要求,按许可证批准的生产地址(场所)、机构建制和级别、品种范围内从事电梯安装、改造、维修活动。21质保体系的建立211本公司建立符合电梯安装、改造、维修,而且包含了十八个质量管理基本要素的质量管理体系文件。并按质量管理体系文件建立了质保体系。212本体系按以上法规和GB7588电梯制造与安装安全规范GB16899自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范GB/T10058电梯技术条件GB/T10059电梯试验方法GB10060电梯安装验收规范等有关国家标准要求,对电梯产品进行安装、改造、维修。213本手册界定了各质量控制系统具体工作

20、程序文件的范围和内容,作为本手册的支持性文件。所有程序文件的编制和修改均经质保工程师批准。214为了保证电梯产品安全质量,在体系运行中还应根据需要编制管理制度、质量计划、作业指导书、通用工艺、专用工艺及特殊方法标准等。215为保证电梯产品安全质量应制定产品质量计划。对安装改造工作可用作业指导书和工艺卡作为产品的质量计划,对于重要的安装、改造、维修工作应编写施工方案,产品质量计划应涵盖产品生产、安装过程的各个环节。22质保手册的编制和批准221质保手册由质保工程师组织各质量控制系统人员编写,质保工程师审定,经总经理批准后生效。222质保手册正文前有总经理批准令并签字。223质保手册正文前有以章为

21、单位的目录,并标明各章的版次和修订号。224质保手册的发放和修改详见第3章文件和资料控制。电梯有限公司电梯安装、改造、维修质量管理手册版 本 号2008修改次数1章节号2质量管理体系文件页 次2/4 23质保手册支持文件的编写231为规范产品的质量控制提供具体做法和工作程序,作为质保手册的支持文件与手册同时实施。232如产品有特殊要求而编写的规程称为专用规程。专用规程由专业工程师编写,各专业质控系统责任人员审核。233质保手册和程序性文件中规定的表格应标准化、文件化。质量记录表格的内容应能满足质量控制要求。24质保体系的运行241质保工程师对质保体系的建立、实施、保持和改进负责。242质保工程

22、师负责检查和督促质保系统责任人员的质量控制工作,保证产品的安装、检验和试验处于受控状态。243质保工程师负责协调各质控系统责任人员之间的工作关系,协调各质控系统责任人员与所在部门领导之间质量工作上的关系,以保证质保体系正常运转。244在本手册中各质控系统责任人员若因故临时不在岗时,由总经理任命有关人员临时代理履行其职责。25质量管理体系各质控责任人员由公司总经理任命,并授予各自质控系统的质量控制权限。各质控系统责任人员的权限和职责见第1章管理职责。26公司组织机构体系图见附图1-1。27电梯安装改造质量管理体系图见附图2-1。电梯有限公司电梯安装、改造、维修质量管理手册版 本 号2008修改次

23、数1章节号2质量管理体系文件页 次3/4 总 经 理质保工程师经 理营 销经 理技 术经 理安装、维修经 理工 程经 理质 量技术部安装维修部营销部工程部质检部图1-1公司组织机构体系图电梯有限公司电梯安装、改造、维修质量管理手册版 本 号2008修改次数1章节号2质量管理体系文件页 次4/4 总 经 理质保工程师工程质控责任人设备和检测器具质控责任人焊接质控责任人电梯安装质控责任人材料质控责任人检验质控责任人工艺质控责任人设计质控责任人电控 系统质控责任人图2-1电梯安装、改造、维修质量管理体系图电梯有限公司电梯安装、改造、维修质量管理手册版 本 号2008修改次数1章节号3文件和记录控制页

24、 次1/3 文件和记录控制30总则根据文件和资料的控制要求,对质保体系文件和记录报告的编制、会签、发放、修改、回收、保管等进行规定,以保证质保体系运行和质量验证的可追溯性,并向内、外质量保证提供证实。31职责311质保体系文件控制由质管办负责,接受质保工程师的监督检查。312质保手册、程序文件及样表由质管办归口管理,质量记录文件由各部门负责管理。313质保体系文件、质量记录应保证其真实性,对随意涂改或弄虚作假等行为,质管办有权提出处理意见。32质保体系文件的构成321质保手册(层次A)322质保体系程序文件(层次B)323质保体系程序文件实施细则(操作性)文件(层次C)3231质量管理程序32

25、32设计、工艺等规程3233质量记录324本章所述“文件”除非另有说明外,均指“受控文件”33质保手册管理331质保手册由质管办组织编制、修订、经质保工程师审核,总经理批准发布。332质保手册采用活页装订。并分受控本和非受控本。受控本用于质保体系运行,持有者应妥善保存和使用,对丢失者要追究责任。非受控本质保手册供查阅参考,无须更新,并不得在本企业使用。333质管办按质保工程师签发的文件和资料发放清单(以下简称发放清单)分发质保手册、领用者在文件和资料发放回收记录表上签收,并保存相关发放记录。电梯有限公司电梯安装、改造、维修质量管理手册版 本 号2008修改次数1章节号3文件和记录控制页 次2/

26、3 334质保手册局部内容的修订程序同3.3.1规定,按发放清单发放给手册使用者,同时回收作废的章节。以保证使用最新版本手册。335在下列情况下质保体系须进行调整,质保手册也要作相应修改:A)国际和有关法规有修改时;B)组织机构和职责发生变化时;C)质保体系有改进需要修改时;34样表管理341样表是质量手册重要组成部分,是质保体系运行的凭证、质量证实、追溯的依据。342样表的制、修订程序按3.3.1相同的规定。343样表型式的要求3431样表编号按文件和资料控制程序的规定。3432采用法定计量单位。3433经历多部门的样表,应说明传递路线。3434有多联的样表应说明每一联的发放部门。3435构

27、成产品质量证明书与产品质量档案,按产品质量证明书要求的顺序号加页号。35各类受控文件资料的编制、会签、接收、修改、回收、保管351设计文件的管理按本手册第5章设计与控制和工艺管理制度的程序性文件规定。352工艺文件的管理按本册第7章工艺控制和程序性文件工艺纪律管理。353受控质量检验记录按本手册第12章检验控制和程序性文件质量记录控制程序文件规定。36受控产品文件和记录的构成361受控产品文件包括产品订货合同、用户技术条件、生产工作命令单、用户及设计联系单、设计文件、各类工艺技术文件及工艺更改通知单。这类文件统称为产品技术档案文件。电梯有限公司电梯安装、改造、维修质量管理手册版 本 号2008

28、修改次数1章节号3文件和记录控制页 次3/3 362其他受控文件包括材料外购件质量证明书、接货验收记录、材料复验报告和产品安装过程中所有的工序验收单、电控系统试验报告、电梯安装施工技术资料、公司电梯自检报告及产品竣工报告单、产品合格证、监检证书。这类记录统称为产品检验档案。363人员资格认可资料、焊接工艺评定记录、计量合格报告等属于受控通用记录。37外来文件管理371法规、标准等属于外来文件,按受控文件管理,应纳入文件管理范围。新颁布的电梯标准或标准修改单由有关人员在“公司现用标准一览表”中作出增添或修改。372顾客提供的图样、技术规程书等属于外来文件,(包括顾客提出的图纸修改或技术条件变更)

29、按受控文件管理,也应纳入文件管理范围。可按程序性文件文件控制程序进行控制。373外来文件的接收、登记、传递由相关科室的文件保管员实施。38质量记录管理381产品出厂文件和产品质量档案的管理见最终产品质量记录控制程序382质量信息记录的管理见质量记录控制程序383产品质量记录的管理见质量记录控制程序39产品技术档案和产品检验档案的保管期限为30年。通用类记录的保管期限为直到记录失效为止。以上文件和记录在销毁之前,应由质保工程师批准。310存档文件和记录的借阅由公司质管办、技术部保管的文件和记录一般不外借,只能在本室内查阅。特殊情况需要借出时凭部门领导签字的借条借出,借出时间不超过一个月。电梯有限

30、公司电梯安装、改造、维修质量管理手册版 本 号2008修改次数1章节号4合同控制页 次1/1 合同控制40总则根据合同控制的范围、程序,对质保体系的销售合同的内容和包括执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件内容进行评审等并形成评审记录。41职责411营销部负责与顾客沟通。412营销部负责组织合同评审,接受质保工程师的监督检查。413营销部确保产品符合法律法规等要求。414营销部负责安排产品交付工作。415营销部、工程部负责受理顾客投诉。416工程部负责调查顾客满意程度。42合同评审421合同条款是否符合国家经济合同法及有关法律法规、安全技术规范、标准及技术条件。接受质保工程师的监督检查

31、。422合同各项要求是否明确、合理。履行合同后对公司有无利益和风险。423本厂的各类资源,生产能力、质量保证能力是否能满足合同要求。424一般合同由营销部进行自行评审,评审通过后由主管经理在合同上签字确认,并加盖合同评审印章。43特殊合同评审431对特殊合同由主管经理负责组织有关部门进行公司级评审。432对特殊合同评审的表达方式,各责任部门在合同评审表上签字,表示确认。只有在经确认顾客要求能得到满足后,营销部方可签署合同。44合同评审管理合同评审管理见与顾客有关的过程控制程序电梯有限公司电梯安装、改造、维修质量管理手册版 本 号2008修改次数1章节号5设计与控制页 次1/2 设计与控制50总

32、则对所有新产品开发和设计必须依据法规、安全技术规范、国家标准及技术条件进行有效控制,以确保产品质量满足规定的要求。51适合于公司产品的设计和开发策划、设计开发输入、设计开发输出、设计开发评审、设计开发验证、设计开发确认、设计开发更改的过程。52职责521技术部负责产品开发、策划、试验、试制、验证、确认、更改工作,接受质保工程师的监督检查。522营销部负责市场调研、顾客要求的收集。523生产计划部等有关部门参与策划、评审、试制、验证工作。524总经理负责新产品的市场调查及有关部门提出的开发立项、设计任务书、评审验证报告等的批准。53设计输入531技术部根据新产品开发要求,编制设计任务书,确定与产

33、品要求有关的输入,这些输入包括:1)功能和性能的要求,参数指标,顾客要求;2)适用的法律法规、国家强制性标准要求、安全技术规范及技术条件。3)适用的以前类似设计的有关信息;4)与设计开发有关的其他要求,如产品安全性和适用性要求,包括包装、运输、贮存、环境等。532对设计输入应进行评审,以确保输入充分、适宜、完整、清楚,并且不能自相矛盾。54设计输出541设计输出应以能针对设计和开发输入进行验证的方式提出,设计和开发输出应做到:电梯有限公司电梯安装、改造、维修质量管理手册版 本 号2008修改次数1章节号5设计与控制页 次2/2 1)形成设计文件,设计计算书、设计图样等。2)设计文件应当满足法规

34、、安全技术规范、标准及技术条件等要求。3)产品验收规范;4)规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性。5)法规、安全技术规范对设计许可、设计文件鉴定,产品型式试验有规定时,应当制定相关规定。542设计和开发的输出文件在发放前应得到批准。55设计和开发验证551验证的方法:1)变换方法进行计算;2)将新设计与已证实的类似设计进行比较;、3)试制样品,进行试验和证实;4)对设计阶段输出文件在发放前进行评审也是一种验证方法。552验证的结果及跟踪的措施应编制设计验证报告,对每一项性能指标都有相应的验证记录并保存。56设计修改561设计修改由技术部实施,应有授权人员形成文件,并经审核和批准。1)识别

35、、确定修改的必要性和可行性;2)形成文件并执行文件控制程序;3)必要的验证和确认,如更改对产品影响程度较大时,应对更改进行评审、验证和确认;4)设计修改的评审应包括评价修改会对产品组成部分、已交付产品的影响。57外来设计文件审查设计文件由外单位提供时,对外来设计文件控制按文件控制程序中的有关规定执行。电梯有限公司电梯安装、改造、维修质量管理手册版 本 号2008修改次数1章节号6材料、零部件控制页 次1/2 材料、零部件控制60总则对安装所需的原辅材料、零部件、外购件、外协件采购过程和供方进行控制,确保采购的原辅材料、零部件符合规定的质量要求。61职责611采购材料、零部件质量控制实施检验,材

36、料质控系统责任人员负责制,并接受质保工程师的监督检查。612生产计划部:按公司的要求对供应方进行选择、考察。并对供应方的供应业绩定期进行评价,建立供方档案。负责制定采购计划,督促集团供应部门实施,保证生产需求。613技术部:负责组织对供应方的质量评定工作,负责编制采购技术资料和检验要求。614质检部:负责对采购的物资进行验证,并提供结论性报告。62对供方的选择和评价621电梯安全部件的供方必须是法规、安全技术规范有行政许可规定的分供方。622采购前必须对分供方许可资格进行确认。623对供方进行现场质量体系或质量保证能力的评价。624选择和评价的结果在供方质量保证能力评审表中记录。625建立并保

37、存“合格供方”档案,编制合格供应方名单626生产计划部定期对供方的质量业绩进行重新评价,评价项目可分为质量、交货期价格、售后服务等,并编制分供方评价报告。作为控制程度及合格方资格、订货量的调整依据。63材料、零部件验收631原材料、零部件验收(复验)必须按公司有关规定进行验收(复验),材料购回后,由检验人员验证材料质保书等质量文件,不同炉批号材料分别出具质保书。632检验员根据金属材料检验标准进行验收,质量、数量合格后,检验员开具电梯有限公司电梯安装、改造、维修质量管理手册版 本 号2008修改次数1章节号6材料、零部件控制页 次2/2 “外协、外购检验报告单”仓库管理员凭此单办理材料入库手续

38、。633对于不合格品,通知采购人员按不合格品控制程序处理。64材料、零部件的编制标识方法、位置和标识移植641材料、零部件入库后,应分区、分类堆放,整齐有序,仓库管理员负责做好标识移植和记录,标准物料号、名称、规格、数量、日期等。 642 车间质检人员负责半成品检验和状态的标识、移植。按照产品标识管理程序和技术文件中对产品标识的明确规定要求,做好管理和监督工作。643质检部各工序检验员及出厂检验员负责成品交付使用前检验状态的标识、移植工作。65材料、零部件领用和使用控制651电梯装箱用零部件的领用:仓库管理员根据电梯装箱单发货652材料或组装用零部件的领用:操作人员根据计划及图纸,开具物品领用

39、单,经部门主管签字同意后,仓库管理员根据领单发货。653下料后材料的标识:根据产品标识要求进行标识654下料后的余料如钢板尺寸大于50MM,分类堆放,标识清楚,以便再次利用。小于50MM或没有利用价值的余料送入废料箱,作为废料处置。66材料、零部件代用:由于特殊原因要发生材料代用时,必须按照相关安全技术规范、标准及程序文件要求,报技术负责人批准后方可实施。电梯有限公司电梯安装、改造、维修质量管理手册版 本 号2008修改次数1章节号7作业(工艺)控制页 次1/2 作业(工艺)控制70总则工艺控制是电梯安装、改造、维修质量控制中的重要环节,本章对工艺文件的管理做出规定。工艺质控系统责任人员对工艺

40、人员的工作质量进行控制。71职责711工艺质量控制实施工艺质控系统责任人员负责制,并接受质保工程师的监督检查。工艺质控系统责任人员对工艺控制质控系统的建立、实施、保持和改进负责,在工艺质控系统中具有独立行使权力的职责。712工艺质控系统责任人员对工艺文件的编制、发放、更改、审批进行控制。713技术部负责电梯各专业的工艺规程、工艺守则和通用工艺、专用工艺的制定和实施。714工艺质控系统责任人员对工艺控制的正确可靠负责。72技术部按施工图纸以及销售部对外签订的合同书要求,对产品施工图纸进行工艺性审查并拟订工艺方案,编制产品工序过程卡、工艺卡或作业指导书。73产品施工图必须经过严格的审查,图纸必须正

41、确,完整,符合法规并盖有有效的印章。731产品施工图纸应符合特种设备安全监察条例和GB7588电梯制造与安装安全规范GB16899自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范规定。732产品安装过程中工艺卡,一件一卡制及材料标记(查询号)移植。工艺过程卡及工艺文件均由技术部编制。电梯安装过程中使用作业指导书由工程部编制。工艺质控系统责任人员对所负责的工艺文件审核。74工艺文件的编制必须做到工序清楚,技术要求明确,能指导生产、并能满足图纸技术要求。75工艺文件的修改工艺文件是在生产过程中进行技术指导和质量控制的重要文件,在生产过程中若要修改,应及时向技术部反馈,经研究同意后按图纸、工艺更改要求由有关

42、工艺人员编电梯有限公司电梯安装、改造、维修质量管理手册版 本 号2008修改次数1章节号7作业(工艺)控制页 次2/2 写工艺更改通知单及相应的修改文件,并经工艺质控系统责任人员审核后按原发放范围发放。76工艺纪律检查各部门执行工艺纪律的好坏程度直接关系到产品质量。为此应经常进行工艺纪律检查,除了例行联合检查外,还可以进行抽查。联合检查由技术部牵头,相关部门参加对于检查中所发现的问题应书面记录并通知相关部门整改。当发现严重违反工艺纪律,或是会造成严重质量问题的因素时,工艺纪律检查人员应采用质量信息反馈方法,把信息传给技术部,甚至直接向质保工程师汇报。77具体要求按工艺纪律管理执行78工装、模具的管理781工装、模具的设计:工装、模具的设计由技术部负责。设计人员必须与工艺人员及操作人员联系,掌握设备性能产品特性,以保证设计质量。782工装、模具的制作:工装、模具的制作由生产部负责。783工装、模具的检验:由工艺质控负责人负责组织设计、工艺员、操作者、检验员共同对此进

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