1、 采购管理程序 文件编号:LZY-QP-74-001 版本/版次:B/1 生效日期:2010年01月01日 (各部门不可保存未盖”受控文件”章之体系文件,且受控文件不可私自复印。) 制订部门 制 订 审 核 批 准 采购部 制定日期 2010-01-01 采购管理程序 文件编号 LZY-QP-74-001 生效日期 2010-01-10 页 码 1/5 文件性质 程序文件 版 次 B/1 修 订 记 录 制定/修订 日期 修订内容 版次 总页数
2、 批准 审核 制定/修订 2010-2-23 增加5.1.5新物料及物料变更后的确认流程 B/0 5 2010-5-9 增加5.4 样品管理流程 B/1 5 制定日期 2010-01-01 采购管理程序 文件编号 LZY-QP-74-001 生效日期 2010-01-10 页 码 2/5 文件性
3、质 程序文件 版 次 B/1 1、目的 1.1对生产所需物料进行合理、有效的采购管理,以满足生产需要,保证生产与出货的顺利进行。 1.2对分供应商进行选择、评估与控制,以保证所采购的原辅料具有稳定、可靠的品质。 2、适用范围:从寻找到评估、审核、合格供应商及提出采购申请到采购件到料的作业过程均适用. 3、定义: 4.1.1重要物料:直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客投诉的物料; 4.1.2一般物料:不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补的物料(如:包装材料等). 4.1.3辅助物资:非直接用于产品本身的起辅助作用的物资等。(如天那水等)
4、 4.1.4文具、清洁用品等。 4、职责: 4.1 PMC部: 制定并提出采购计划和采购需求. 4.2 品质部:来料品质确认。. 4.3工程开发部:提供相关物料技术资料、图纸等. 4.4采购部负责组织进行供应商评审,建立《合格供应商目录》,并对供应商的供货业绩进行评估,建立供应商档案,采购部经理负责有关的审批工作; 5.工作程序 5.1供应商的考核评估: 5.1.1评估原则:采购部根据技术图纸,通过与同类物料的质量、价格进行比较,初定候选供应商的名单。对于重要物料的供应商,可由采购部组织对其进行考评。以下情况优先考虑: (1)供应商建立质量管理体系或已取得ISO9
5、001等第三方质量管理体系认证合格证书的; (2)体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商; (3)客户指定的供应商; (4)经本程序规定评估合格的供应商。 5.1.2新供应商的评估 (1)采购人员应对供应商的生产能力、品质体系进行基本了解后,将《供应商调查表》发给新开发的供应商填写, 必要时应要求供应商提供营业执照、税务登记证、体系认证证书、材料物性表或检测报告等有关资料的复印件。 (2)根椐需要决定是否需要会同工程开发部及品质部对供应商能力进行现场评估; 5.1.3选择新供应商的标准 质量: 须符合产品的规格要求和客户的需求. 价格: 须合理且符合成本效益.
6、生产能力: 须满足我司的供货要求. 服务及其它: 能配合、满足我司要求. 5.1.4对于重要物料,需要候选供应商送样品及小批量的产品进行测试。 A、工程开发部向候选供应商提供相应的技术图纸,要求提供适量的样品,品质部对样品进行测试,出具相应测试报告,采购部将结果反馈给候选供应商; B、样品测试合格,采购通知供应商小批量送货,经品质部进货检验合格后,交生产部试用. C、小批量送样检验或测试不合格允许重新送样,但最多不超过3次。 5.1.5新物料及物料规格变更后的采购确认:所有新物料或物料规格变后,在采购部下订单前必须由工程部/品质部/PIE部三个部门主管在《物料采购确认书》上签字确认
7、后采购部才可下订单,若采购部没收到签字确认的《物料采购确认书》,采购部可拒绝下采购物料,若因《物料采购确认书》未及时交采购部造成交期延误追究以上部门主管责任。 5.1.6样品测试及小批量试用测试均合格的供应商经采购经理批准后,列入《合格供应商目录》。 5.1.7本程序生效前与公司有交易经验的厂商,或非重要原物料的新供应商,以《供应商调查表》书面审查后,由采购经理核准后列入《合格供应商目录》。 5.1.8定期评估:重要物料供应商原则上每半年定期评估一次,采购部为主办部门,负责供应商交期、服务的评估,品质部为协办部门,负责供应商交货质量评估。评估方法:对供应商的质量、交期、服务三项,其比重及
8、评分方式如下: A.质量(35%):质量得分=(合格批/检验总批数)*35% B.交期(35%):交期得分=(按期批数/订购批数)*35% C.价格(20%):价格得分=(合理价格/总价格) *20% C.服务 (10﹪) 由采购人员评估。 5.1.9供应商的评估成绩为质量、交期和服务三项得分的合计,评估的结果记录于《供应商定期评估表》,并交采购经理审核。 制定日期 2010-01-01 采购管理程序 文件编号 LZY-QP-74-001 生效日期 2010-01-10 页 码 3/5 文件性质 程序文件 版 次
9、 B/1 5.1.10供应商评估等级与奖惩: 等级 总得分(s) 措施 A 85分以上 为优秀供方,可加大采购量 B 70-84分 为合格供方,可正常采购 C 60-69分 仍为正常供方,必要时,可减少采购或暂停采购 D <60分 为不合格供方,予以淘汰 制定日期 2010-01-01 采购管理程序 文件编号 LZY-QP-74-001 生效日期 2010-01-10 页 码 4/5 文件性质 程序文件
10、 版 次 B/1 5.2采购控制 5.2.1采购申请: PMC部依据订单数量、核对物料清单(BOM),减库存数量后提出采购申请,经PMC经理经理审核后交采购部,申购单上需注明所需采购物料的订单号、品名、物料编号,规格型号、数量,、交期、技术要求、附件图纸等详细内容. 5.2.2.确定采购对象 a.依合格供应商名录选择采购对象,若为新供应商时,则按照5.1内所规定之内容对供应商进行评估,合 格后方可进行采购. 如果是新品种物料的采购必须要求供应商先提供样品,经工程开发部/品质部确认合格后方可进行采购作业. b.确认采购要求 1.正式下单前,采购人员应和供应商沟通,让供应商
11、明确知道采购要求. 2.确认采购物料的品名、物料编号、规格型号、单价、数量、交期、付款期限,以便了解供应商的 配合能力. c.询价,比价:采购员在正式下采购单以前,需根据采购物料的种类对两家以上合格供应商进行询价并进 行比较.在保证采购物料品质达标的情况下选择价格低的供应商进行采购. 5.2.3订购单. 5.2.3.1采购员应该根据采购资料直接填写《订购单》,交PMC经理审核,采购部经理批准后传真或E-MAIL给供应商,并要求供应商签字回传. 依据供应商回复的交货日期再以电话或传真方式跟催,若供应商实际交货日期超过采购单指定的交货日期且影响本公司产品交期,则应通知PMC部确认后,
12、方可延期。 5.2.3.2对于客户指定供应商,采购员在下单时应将客户提供的要求转达到供应商内部,以便能更好的让供应商提供合格的产品. 5.2.4采购事项的变更 5.2.4.1采购申请部门若因规格或材质等问题需变更采购事项,应以《内部联络单》通知采购人员变更内容,然后由采购人员知会供应商作相应的变更. 5.2.4.2原材料如有因市场因素达不到采购需求时,采购员应知会品质部和工程开发部及申购部门负责人协商解决. 5.2.5进料检验. 5.2.5.1仓管员凭供应商的送货单送IQC报检.IQC依照《进料检验标准》、样品进行检验,检验合格的产品贴 上合格标签,由仓库办理入库手续,不合格则依
13、《不合格品控制程序》执行. 5.2.5.2异常处理:若供应商不能按期交货,采购员应与供应商协商处理,并填写《内部联络单》转交PMC部, 以便PMC部及时调整生产计划. 5.3资格的取消 5.3.1资格取消标准 5.3.1.1价格、交期、服务水准低劣时,由采购员以书面方式提出. 5.3.1.2进料品质无法达到我司标准要求时,由品质部以书面方式提出. 5.3.1.3每半年对合格供应商进行定期评估,评分不合格的厂商予以淘汰。 制定日期 2010-01-01 采购管理程序 文件编号 LZY-QP-74-001 生效日期 2010-01-10 页 码 5/5
14、文件性质 程序文件 版 次 B/0 5.3.2供应商资格取消,由采购员或品质部以《内部联络单》经经采购经理批准,知会供应商,并更改《合格供应商名录》. 5. 3. 3相关表单 《供应商调查表》 LZY-QR-PU-001 《合格供应商目录》 LZY-QR-PU-002 《供应商订期评估表》 LZY-QR-PU-003 《采购订单》 LZY-QR-PU-004 《物料采购确认书》 LZY-QR-PU-005 5.4 样品管理流程。 5.4.1采购部收到工程部“样品物料申购单”后,采购先确定供应商,工程
15、部把相关的规格或图纸资料传真或电邮于供应商,供应商须在半天之内回复送样时间,打样时间为2-3天(特殊紧急样品要求供应商紧急处理),样品需直接交于相关采购员,采购员交于工程部相关人员并签收,把“样品交接签收单”存档,以备查帐。相关采购员必须在3-4天之内落实样品确认信息,如有任何问题,尽快处理,解决不了,上报主管安排解决。 5.4.2.样品管理流程图 接工程部样品物料申购单 采购确认供应商 采购回复时间 工程部发资料于供应商 采购员追踪打样进度 工程签收 到样 工程确认
16、 NG 6.采购控制流程图 调查新供应商 考核评估 NG OK 列入合格供应商目录 接受采购申请 实施采购 进料检验
17、 OK NG 入库 异常处理 OK 定期评估 OK NG 制定日期 2010-01-01 采购管理程序 文件编号 LZY-QP-74-001 生效日期 2010-01-10 页 码 4/5 文件性质 程序文件 版 次 B/1 7.表单: 序号 表格名称 保存部门 保存年限 1 采购单 采购部 两年 2 供应商调查表 采购部 两年 3 供应商评审表 采购部 两年 4 合格供应商名单 采购部 两年 5 供应商定期评核表 采购部 两年 6 品质异常单 品质部 两年






