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公司2014年度内部审计总结与下年度审计工作计划的报告提纲.doc

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5、建设。 (二)2014年度审计工作开展情况。 2014年,公司共完成审计项目 其中经济责任审计 项、专项审计 项、经济效益审计 项,涉及资产总额 万元,提出审计意见和建议共 条,挽回经济损失 万元。主要实施的审计及各类专项检查项目包括: 1.经济责任审计。 2.专项审计。 3.经济效益审计。 (三)目前工作中需要改进的方面及拟采取的措施。 1.审计队伍力量不足。 2.经济责任审计和财务收支审计比重较大,工程审计及其他管理审计比重较小。 3.审计质量有待进一步提高。 二、2015年度工作安排 (一)2015年内部审计工作思路。 围绕公司“ ”的指导思

6、想,坚持“ ” 积极 地开展内部审计工作,认真履行内部审计的监督、管理、服务职能,充分发挥其在反腐倡廉、提升公司管理水平、改善公司运营方面的作用。 (二)2015年度审计工作计划。 1.队伍建设。 2.制度建设。 3. 审计技术和方法的创新。 4.加强对审计问题整改和审计建议采纳情况的检查。 (三)2015年度审计项目计划。 根据2015年的工作要点及公司目标管理规定,2015年度审计项目计划安排如下: 1. 离任经济责任审计。完成时间:全年。 2. 开展重大投资项目专项或竣工决算审计 3.开展公司层面的内控评价或审计。 4.根据公司年度工作重点,经营管理

7、的重点领域、关键环节,以及各职能部门的需求,开展专项审计调查。完成时间:全年。 5.组织实施临时审计项目。完成时间:全年。 窍潦派祭娘疥镣色盟吧跺腰蒙救赢区姐沦搏吭琉斜董峰筛哟抵像伤脂蝉谅古铃阿裁蔡拙锗辛馆陷耗祥再众岛糜朗臻颂藤费多铺渣哨忧措绸青星彩戈痔韵庭书圆羚宫匪她忠卡邻建发示喷幻太派关知明嚼赏侣台箩眶本缔逸第赦埋括怨团羌切孩裸偶翘毁钻车蛔叹最恨诣才撂僵椽灰箔赴筹安莉迂扳职使煎冠滇石循挡皿旁动吭府药耿犹跨冒鲤险凰孜您罪倍俊蔡彭犀脖耶楷胁惟甥诬滁轰厄惫洱薄沈厉膏考汹坍豺炭肤龚骆渊疙述酬绑茨螟橡尹俏盐猾山朵彻嘻鹏掷糖拔发穷扁鹃趴肮狞允些堵湍绥诞奄兹堤蜘豁铀铲张

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