1、内部审计合同甲方:(公司名称)乙方:(审计机构名称)鉴于甲方为保障公司的财务稳健运作,提升内部控制水平,决定委托乙方进行内部审计,甲乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,达成以下协议:一、审计范围1.1 甲方委托乙方对公司的财务状况、内部控制体系进行全面审计,并提出审计报告。1.2 审计范围包括但不限于:财务账目的真实性、准确性、完整性,公司内部控制制度的合规性,财产及资金的使用情况,以及其他甲方委托的特定审计事项。二、审计义务2.1 乙方应按照相关法律法规和国家审计准则,以专业、客观、独立的原则执行审计业务。2.2 乙方应根据甲方提供的材料,结合实地调查等方式,对甲方的财务状况及内部控制体系
2、进行审计。2.3 乙方应及时向甲方通报审计进展情况,并在完成审计后出具书面审计报告,报告应真实客观、准确完整。三、审计报告3.1 乙方应按照国家标准编制审计报告,报告内容应涵盖以下方面:财务状况的真实性、内部控制的有效性、存在的问题及建议。3.2 审计报告应在审计完成后的合理时间内提交给甲方。四、保密义务4.1 甲乙双方应对本合同的内容及审计过程中涉及到的甲方商业秘密严格保密,不得向第三方披露。4.2 乙方在接受本次审计任务前已签署保密协议,对涉及到的商业秘密有相应的保密责任。五、费用支付5.1 甲方应按照双方协商的费用标准及时支付审计费用。5.2 如因乙方责任导致审计无法正常进行或审计报告不真实,乙方应无条件退还已支付的审计费用。六、争议解决6.1 本合同履行过程中发生的任何争议应通过友好协商解决,协商不成时,应提交甲方所在地人民法院解决。七、其他约定7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,并在审计完成后终止。7.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章): 乙方(盖章):法定代表人(签字): 法定代表人(签字):日期: 日期: