1、 07检查监督管理手册 GXEJ-JCJD 广西建工集团第二建筑工程有限责任企业 12月15日 修 订 文 件 目 录 序号 修 订 文 件 名 称 修 订 页 数 修订人 修订日期 备 注
2、 注:修订文献名称栏填写手册中修改文献名称,根据“文献更改告知”修改原文,并将文献更改告知附在此目录后,以便于查对。 目 录 1 质量检查监督程序 2 2 职业健康安全检查监督程序及规定 8 3 不合格及纠正与防止措施程序 20 4 环境管理检查监督程序及规定 23 5 内部审核程序 25 6 管理评审程序 33 35 广西建工集团 第二建
3、筑工程有限责任企业 检查监督管理手册 质量检查监督程序 编 号:GXEJ-JCJD-01 版 本:C/0 生效日期:-12-15 1 质量检查监督程序 1.0 目 通过对工程项目施工过程质量进行检查、监督,保证工程项目达到企业管理目和满足顾客规定,以及判断与否符合管理体系和法律法规规定。 2.0 范围 本程序合用于工程项目施工过程质量检查和监督。 3.0 工作流程 流程图附后 4.0 有关文献 4.1 不合格及纠正与防止措施控制程序 4.2 施工管理手册 4.3 竣工验收程序 4.4 事件调查处理程序 4.5 仪器和试验管理手册 5.0
4、记录 5.1 检查登记表 5.2 整改告知单 5.3 检查批质量验收记录(广西统一表格) 5.4 分项工程质量验收记录(广西统一表格) 5.5 分部(子分部)工程质量验收记录(广西统一表格) 工作流程: 流程 责任部门 /岗位 流程阐明 有关记录 开始 组织检查 检查方式 检查内容 参与检查 部门和人员 检查周期 =企业/分企业/项目部 =企业/分企业/项目部 =企业/分企业/项目部 =企业/分企业/项目部 =企业/分企业
5、/项目部 处理问题 跟踪验证 =企业/分企业/项目部 记录分析 =企业/分企业/项目部 防止措施 结束 =企业/分企业/项目部 =生产处组织综合治理检查。 =质量科技处组织各项质量活动检查。 =分企业组织每月质量检查。 =项目经理组织项目周检。 =工长组织队组自检、工序交接检。 =质检员组织验收批检查验收及全方位监控。 =企业执行每季度综合检查一次。 =质量科技处执行不定期检查。 =分企业执行每月检查。 =项目部执行
6、每周检查一次。 =工长执行随施工过程各检查批(组织队组)自检和转序交接检。 =质检员执行日检。 =季检:质量科技处、生产处等有关部门。 =月检:分企业组织有关部门检查。 =项目部周检:项目经理(可委托总工长)、质检员、主管工程师、工长。 =工长检查批检查:专业工长、队组长。 =工序交接检:有关工长之间。 =质检员专检:质检员、专业工长、队组长。 =质量科技处:实体质量、多种验收资料、各项安全和功能检查资料、水电资料;实体构造质量、原材料和施工过程多种合格证、检查试验汇报资料及多种技术资料。 =生产处:各项方案、措施。 =分企业:与企业检查内容一致。 =项目部:工
7、程所有检查批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)实体质量和质量控制资料。 =质检员:施工过程检查批等。 =企业各部门、分企业检查以抽查、随施工进度巡检方式。 =项目部随施工进度全数检查方式。 =企业各部门、分企业检查时发现不符合质量原则做好记录,属一般不合格,直接向有关工长提出纠正。属严重不合格,给项目部发《整改告知单》,项目部按《不合格及纠正与防止措施控制程序》处置。 =企业综合治理季度检查结束后,由检查部门进行总结讲评。 =分企业月检查结束后进行通报讲评 =项目部周检发现不符合质量原则做好记录,并立即做好纠正,或纠正措施(属严重不合格) =质检员在平常检查
8、中,发现不符合质量原则,做好记录,并及时向队组做出纠正处置,属严重不合格,向项目部发《整改告知单》,并按《不合格及纠正与防止措施控制程序》处置。 =工长组织队组自检发现不符合质量原则立即纠正处置。 =企业、分企业发出《整改告知单》,由发出部门跟踪整改成果验证,属外地工程或发出部门无时间,可委托项目质检员代验证。 =项目部所出现质量问题纠正,纠正措施,由项目质检员负责验证,并反馈到主管部门。 =企业、分企业检查后应进行质量问题分类记录,为持续改善提供根据。 =项目部检查,按照《建筑工程施工质量验收统一原则》各检查批,分项、分部进行记录,为单位工程评估提供根据符合合格原则。
9、 =企业、分企业根据数理记录信息,制定防止措施,达到持续改善目。 =项目部根据各周检查成果信息,制定出存在重要问题防止措施和开展QC活动,达到持续改善目。 =检查登记表 =检查批质量验收记录 =检查登记表 =检查登记表 =检查登记表 =检查记录 =检查登记表 =整改告知单 =不合格及纠正与防止措施告知单 =各分项
10、分部验收记录(广西统一表格) =不合格及纠正与防止措施告知单 检 查 记 录 表 检查类型: 质量 □ 安全 □ 环境 □ ZL-02 工程 名称 检查员 日 期 检 查 情 况 存在问题处置
11、 建设工程监督现场检查勘验记录 检查勘验时间: 年 月 日 质量□安全□生产□劳资□ 建检(20 )001号 工程名称 形象进度 勘察地点 抽查部位 施工单位 项目经理 联络电话 现 场 检 查 勘 验 情 况 处理意见 企业勘验人签章:
12、 项目当事人签章: 联络电话: (本记录一式二联,第一联存根,第二联交当事人) 第一联 整 改 通 知 单 问题类型:质量□ 安全□
13、 环境□ ZL-03 整改单签发单位 签发人 签发日期 执行整改单位 技术负责人 工程名称 月 日,经检查存在如下问题: 整改措施和意见 整改负责人 限期整改日期 整改后复查验收意见 验 收 人 验收日期 广西建工集团 第二建筑工程有限责任企业 检查监督管理手册 职业健康安全检查监督程序及
14、规定 编 号:GXEJ-JCJD-02 版 本:C/0 生效日期:-12-15 2 职业健康安全检查监督程序及规定 1.0 目 为职业健康安全管理和施工现场安全监督检查提供指导,提高职业健康安全生产管理和文明施工水平,防止各类事件发生,保证施工安全和健康。 2.0 范围 本程序合用于企业职业健康和施工现场安全、文明施工管理检查与监督。 3.0 职业健康安全方针、原则 3.1 职业健康安全方针:“安全第一,防止为主,综合治理” 3.2 职业健康安全原则: a 企业法人、总经理是企业职业健康安全第一负责人。 b 项目经理是施工项目职业健康安全第一负责人。
15、 c 企业职工健康安全谁主管、谁负责,谁安排、谁负责,谁检查、谁负责。 d 管生产必须管安全; e 企业职工健康安全应横向大到边,纵向究竟部,全员参与。 4.0 适使用方法律、规范、原则 4.1 《中华人民共和国安全生产法》。 4.2 《建筑工程安全生产管理条例》。 4.3 《中华人民共和国职业病防治法》。 4.4 《中华人民共和国劳动法》。 4.5 《建筑施工安全检查原则》JGJ59-。 4.6 《建筑安装工程安全技术规程》。 4.7 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91。 4.8 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-。 4.9 《建筑基坑支护
16、技术规程》JGJ120-。 4.10 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-。 4.11 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-。 4.12 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-。 4.13 《龙门架及物料提高机安全技术规范》JGJ88-92。 4.14 《塔式起重机安全规程》GB5114-。 4.15 《起重机械超载保护装置安全技术规范》GB12602-90。 4.16 《建筑卷扬机安全规程》GB13329-91。 4.17 《施工升降机安全规则》GB10055-96。 4.18 《安全帽》GB2811-。 4.19 《安全带》GB6
17、095-。 4.20 《密目式安全网》GB 5725-。 4.21 《安全标志》GB2894-96。 4.22 《工程建设原则强制性条文》 4.23 《生产安全事故汇报和调查处理条例》国务院第493号令。 4.24 建设部《建设工程施工现场管理规定》 4.25 区建设厅《建设工程施工现场安全文明施工原则》。 4.26 区建设厅《广西壮族自治区建设工程施工安全重点监督暂行措施》。 4.27 南宁市建设局《建设工程施工现场、安全生产文明施工原则》。 4.28 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162- 4.29 《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ164- 4.30 《建
18、筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166- 4.31 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231- 4.32 《施工企业安全生产管理规范》GB50656- 4.33 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720- 4.34 《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》DB45 5.0 职责 5.1 安全处 1、组织安全活动专题大检查;负责安全施工组织设计(方案)审核、检查、监督。 2、负责工程项目职业健康安全目实行检查。 3、负责《建筑施工安全检查原则》中“安全管理”、“脚手架”、“施工用电”、“高处作业”、“模板工程”、“基坑支护” 检查监
19、督。 4、负责施工过程中危险源管理状况及安全管理方案执行状况检查监督。 5、负责安全检查状况汇总、评价及整改监督验证。 6、负责现场安全宣传指导和检查监督。 7、负责项目安全小组建立指导和安全活动检查监督。 5.2 生产处 1、负责安全施工组织设计(方案)和现场文明施工检查、监督。 2、负责组织每季一次安全文明综合治理检查,负责《建筑施工安全检查原则》中“文明施工”检查监督。 3、负责地下管线施工安全检查督促。 4、负责机械设备作业安全和设备安全检查监督。 5、负责施工现场材料搬运、储存、堆放安全检查监督。 6、劳动保护用品验收、使用状况检查监督。 7、参与企业每季安全
20、检查并做好记录。负责《建筑施工安全检查原则》中“物料提高机”、“ 施工升降机”、“塔吊”、“起重吊装”、“施工机具” 检查监督。 5.3 办公室 1、负责消防、交通、治安安全检查监督。 2、参与企业季度安全检查。 5.4 劳资处和组干处: 1、负责企业职业健康和职工培训教育与检查监督。 2、持证上岗和三级安全教育检查监督 3、参与企业季度安全检查。 5.5 工会 1、负责员工劳动保护执行状况检查。 2、负责员工职业健康卫生状况检查、监督。 3、负责文体活动组织,文体设施状况检查、监督。 4、负责不定期开展项目劳动竞赛活动或组织企业“安康杯”检查监督。 5.6
21、分企业安全管理部门: 1、 组织职业健康安全活动专题大检查。 2、 负责指导筹划、编制安全施工组织设计和安全专题施工方案并监督贯彻。 3、 负责指导项目部识别重大危险源,并贯彻过程监控。 4、 负责监督对施工人员进场作业教育培训、安全交底。 5、 负责对项目部施工过程巡查监控。 5.7 项目部 5.7.1 负责筹划、编制安全施工组织设计和安全专题施工方案并实行。 5.7.2 负责对施工现场劳动保护用品、安全防护用品、设备、设施进行检测和验收。 5.7.3 按安全、文明、卫生、健康规定设置宿舍、食堂、办公室、饮用水及卫生设施。 5.7.4 负责对易燃易爆物品进行管理和监测
22、 5.7.5 负责设备运行维修、保养监视。 5.7.6 负责提供和维护良好施工作业环境,保证施工安全、文明。 5.7.7 对检查出来隐患按“三定”实行整改与验收。 5.7.8 对危险源进行监视、检查、整改。 5.7.9 负责对施工人员进场、作业前安全教育、安全交底。 6.0 工作程序 6.1 动工前准备 6.1.1 项目部填写安全报监表,并持中标告知书、项目经理证书、安全员岗位证书、安全生产考核合格证、年度安全培训证及项目施工人员安全培训证书,到当地建筑管理部门办理安全报监手续。 6.1.2 按规定配置项目安全员。 6.1.3 进行安全筹划,实行安全目管理及分解,贯彻安全
23、承包,安全责任到人。 6.1.4 编制安全施工组织设计、专题安全方案。 6.1.5 按原则规定搭设施工现场五小设施及卫生设计。 6.1.6 按原则规定进行平面布置,封闭施工。 6.1.7 施工机械设施、卫生设施、设备、防护用品按计划贯彻。 6.1.8 通过培训管理员、特种作业人员,贯彻作业人员进行三级教育、安全技术交底、班前培训。 6.1.9 依法办理工伤保险。 6.1.10 对分包单位(主管部门)安全措施,贯彻监督人员,进行安全交底。 6.2 施工过程现场安全监控流程 流程 责任部门 /岗位 流程阐明 有关记录 A 现场安
24、全周检查 现场安全日检查 编制现场安全监控总计划 项目动工 =项目主管工程师 =安全员 =项目经理或主管工程师 =项目主管工程师根据《施工组织设计》中安全目,编制本项目安全监控总计划。项目经理审批。 =检查内容: a 人员资格、培训状况 b 设备状况,包含设备验收和运转状况。 c 材料安全,包含材料堆放、搬运和储存等。 d 作业安全,包含作业防护和作业措施、工序重大危险源等。 e 作业环境安全,与否有针对特殊环境作业规定或方案等。
25、 f 安全技术,与否提供安全交底、安全措施方案报监理审批、与否有对重点危险源监控措施等。 =检查方式及频次:每天对施工现场全面巡检1-2次。 =检查根据:国家、地方有关法律法规及企业有关文献规定。 =项目经理或主管工程师组织工长、安全员及有关人员进行。 =现场安全监控总计划 =平常安全检查记录 或检查登记表(ZL-02) =安全周检记录 或检查登记表(ZL-02) 流程 责任部门 /岗位 流程阐明 有关记录 终止 安全检查汇报 安全检
26、查总结分析 安全检查问题验证 安全检查问题整改 现场安全月检查 A =分企业/质安科长、项目经理或主管工程师 =责任班组 =安全员 =安全员 =安全员 =分企业质安科长、项目经理、主管工程师组织工长或安全员及有关人员对工程重大危险源进行检查,并进行安全评分。 = 平常检查中发现一般问题,由安全员记录在安全检查日记中,并现场规定责任班组整改。 =周检查和月检查发现一般问题,由安全员汇总在项目安全会议中通报,规定责任班组整改。 =安全检查发现重大问题,则汇报项目
27、经理,并发整改告知单规定责任班组整改。 =安全对所有检查发现问题必须有验证整改成果,并记录。重大问题需要有纠正措施记录。 =每月安全员须对本月安全状况进行总结分析,并根据分析成果确定下月安全监控重点,必要时组织施工人员进行培训。 =安全员或项目经理、质安科根据企业和安全处规定及时汇报安全管理状况。 =重大危险源检查记录 =安全检查评分表 =整改告知单 =安全检查汇总记录 =整改告知单 =安全分析记录 =汇报材料 6.3 专业管理部门安全检查 流程 责任部门 /岗位 流程阐明
28、有关记录 A 安全检查问题整改 制定安全监控总计划 安全巡视 项目动工 =安全处 =安全处、分企业安全管理部门 =项目部/项目经理 =根据安全总目,编制企业安全监控总计划。分管副总审批。 =根据工程项目数量和管理能力及安全监控总计划编制安全巡视计划 =巡视内容(可作抽查): g 人员资格、培训状况 h 设备状况,包含设备验收和运转状况。 i 材料安全,包含材料堆放、搬运和储存等。 j 作业安全,包含作业防护和作业措施、工序重大危险
29、源等。 k 作业环境安全,与否有针对特殊环境作业规定或方案等。 l 安全技术,与否提供安全交底、安全方案措施报监理审批、与否有对重点危险源监控措施等。 =检查方式及频次:依安全巡视计划,但必须保证大型项目每月至少巡视一次。 =检查根据:国家、地方有关法律法规及企业管理文献规定。 = 巡检中发现一般问题,由安全员记录在巡检记录中,并现场规定安全员负责监督整改 =安全检查发现重大问题,则汇报项目经理,并发整改告知单规定项目经理整改。 =企业安全监控总计划 =安全巡视计划 =检查登记表(ZL-02) =建设工程监督现场检查勘验记录
30、 =整改告知单(ZL-03) =检查登记表(ZL-02) 流程 责任部门 /岗位 流程阐明 有关记录 安全检查汇报 安全检查总结分析 终止 安全检查问题验证 A =安全处/安全员 =安全处/安全员 =安全处 =安全处 =项目部安全员负责对所有检查发现问题验证并提交验证整改成果给安全处安全员。重大问题需要有纠正措施记录。 =安全处安全员对在下次巡检时对上次发现问题进行抽查,重大问题必须确认效果。 =对安全巡视状况进行总结分析,并根
31、据分析成果确定下次安全巡视重点,必要时组织项目施工人员进行培训。 =安全处根据企业和政府部门规定及时汇报安全管理状况。 =整改告知单 (ZL-03) =安全分析记录 =安全汇报材料 6.4 企业安全大检查 流程 责任部门 /岗位 流程阐明 有关记录 终止 制定安全大检查计划 安全检查 大检查 安全检查汇报 安全检查总结分析 安全检查问题验证 安全检查问题整改 =安全处、质安科长 =安全检查小组 =安全处、质安科 =安全
32、处、质安科安全员 =安全处、质安科 =安全处 =根据安全总目,编制企业、分企业安全大检查计划。经各部门讨论后,分管副总或分管安全副经理审批发放。 =按检查计划进行检查 =检查小组人员按部门职责分工检查 =检查方式:必须核算检查项目证据和体现。 =检查根据:国家、地方有关法律法规及企业有关文献规定、检查评分原则。 = 所有问题由责任项目部在规定期间内整改。重大问题须有整改措施。 =项目部安全员负责对所有检查发现问题纠正成果验证并提交验证成果给安全处安全员。重大问题需要有纠正措施记录。 =安全处安全员在下次
33、巡检时对大检查发现问题进行抽查,重大问题必须确认效果。 =须对安全大检查状况进行归类总结分析,并根据分析成果确定下月安全巡视重点,必要时组织项目施工人员进行培训。 =大检查后两周左右组织召开全企业安全会议,通报检查成果。 =发放安全分析表至各部门。 =安全大检查计划 =检查评分记录或建设工程监督现场检查勘验记录 =整改告知单 (ZL-03) =安全分析记录 =安全汇报材料 重 要 危 险 源 检 查 记 录 AQ-01 工程名称:
34、 检查人: 20 年 月 日 分项工程 危险原因 检查状况 问题处置 基坑土方工程 开挖深度超过5m基坑方案未组织专家论证 现场作业时,处在40℃高温未调整作业时间 坑边堆载过大 基坑临边防护措施不完善 开挖方式、施工次序不妥 与否对基坑开挖实行监控 排、降、截、止水措施不妥 人工挖孔桩井通风不良,作业人员下井前未进行活体检测 落地式脚手架搭拆作业 脚手架搭拆作业人员未按规定对穿戴劳动防护用品 使用不合格材料 脚手架底部未按规定垫木和加设扫地杆
35、 架体与建筑物未按规定拉结 未按规定设置剪刀撑或搭设不符合设计规定 操作层未满铺脚手板、未做到三层一满铺防护、中间层未挂安全平网,脚手架上有探头板,内立杆与建筑之间防护不到位 立杆、大横杆、小横杆间距不符合规范规定 各杆件之间搭设不符合规定 操作面未设操作栏杆和挡脚板,或张挂安全立网 建筑物顶部架子未按规定高于层面,高出部分未设护栏和立挂安全网 其他脚手架搭拆作业 超规定荷载使用 脚手架物料堆放集中或不均匀 架体制作和组装不符合设计规定,未经验收使用 架体与建筑构造拉结不牢固 悬桃式脚手架悬桃梁安装不符合设计及规范规定 整体提高脚手架悬挂点及埋设不符合设计规
36、定或未按设计进行制作 整体提高脚手架无防坠装置或防坠装置不起作用 吊蓝升降无防坠落保险措施 悬挑架、吊篮钢丝绳不符合规定 重 要 危 险 源 检 查 记 录 AQ-01 工程名称: 检查人: 20 年 月 日 分项工程 检 查 内 容 检 查 情 况 问题处置 模板工程 高大模板施工时,模板方案未通过专家论证 高支模支撑系统间距、步距未满足安全规定 高支模支撑系统使用木杆作立杆或钢立杆接长采用搭接或使用使用叠层搭设支撑
37、体系 高支模支撑系统立杆顶端未按规定设置剪刀撑 模板吊运不符合吊装规定 支掌模板立柱材质及间距不符合规定 垂直作业上下无隔离防护措施 模板上施工荷载超过规定或堆料不均匀 模板支撑固定在外脚手架上 模板拆除前砼强度未抵达规定规定,提前拆模 临时用电 未采用TN-S接零保护系统 未达到三级配电、两级漏电保护 开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵 配电线路电线老化,破皮未包扎 在潮湿场所不使用安全电压 在高压架空输电线下方或上方作业无保护措施 脚手架外侧边缘与外电架空线路边线未达到安全距离并未采用防护措施 高处作业 出入口未搭设防护棚或搭设不符合规范规
38、定 25×25cm以上洞口不按规定防护 临边无护拦或护栏高度低于规范规定防护原则 外挑平台未设置两道斜拉钢丝绳、无限载牌 电梯井未按规定安装防护门,井道内未按原则封闭 管道坚井未按规定安装防护门或护栏,安装高度不符合规范规定 外檐进行立体交叉作业时,在同一垂直方向操作,未采用隔离防护措施 悬空作业、高空作业未系安全带;系挂安全带不符合规定 重 要 危 险 源 检 查 记 录 AQ-01 工程名称: 检查人: 20 年 月 日 分项工程 检
39、 查 内 容 检 查 情 况 问题处置 物料提高机 每月有安全检查和维修保养记录 安装验收资料齐全,起重设备装拆方案报企业生产处审批,安拆交底到位。在建筑行政主管部门办理安装、使用、拆卸手续,有检测合格汇报。 井架操作工配置充足,持证上岗,有安全技术交底。 设备机容机貌整洁美观,基础排水良好。有操作防护棚,设备操作规章制度牌和操作工上岗公告牌。 设备安全装置齐全有效,检查维护保养及时到位。楼层防护门防护有效,进出料口有防护。 施工电梯 每月有安全检查和维修保养记录 安装验收资料齐全,起重设备装拆方案报企业生产处审批,在建筑行政主管部门办理安装、使用、拆卸手
40、续,有检测合格汇报。 施工电梯每三个月进行一次防坠贯彻验。施工电梯操作工配置充足,持证上岗,有安全技术交底。 设备机容机貌整洁美观,基础排水良好。有设备操作规章制度牌和操作工上岗公告牌。 设备安全装置齐全有效,检查维护保养及时到位。楼层防护门防护有效,进出料口有防护。 塔吊 每月有安全检查和维修保养记录 安装验收资料齐全,起重设备装拆方案报企业生产处审批,在建筑行政主管部门办理安装、使用、拆卸手续,有检测合格汇报。 塔吊操作工配置充足,持证上岗,有安全技术交底。 设备机容机貌整洁美观,基础排水良好。有设备操作规章制度牌和操作工上岗公告牌。 设备安全装置齐全有效,检查维
41、护保养及时到位。楼层防护门防护有效,进出料口有防护。 广西建工集团 第二建筑工程有限责任企业 检查监督管理手册 不合格及纠正与防止措施程序 编 号:GXEJ-JCJD-03 版 本:C/0 生效日期:-12-15 3 不合格及纠正与防止措施程序 1.0 目: 为消除实际或潜在不合格原因,对不合格原因进行调查分析,采用纠正或防止措施,防止不合格或潜在不合格再次发生。 2.0 范围: 合用于我司对质量、环境及职业健康安全管理过程中纠正和防止措施控制。 3.0 工作流程: (见下页) 3.0 工作流程: 流 程 责任部
42、门 / 岗 位 流程阐明 有关记录 原因分析 制定纠正措施/防止措施 责任部门 直接处理 调查、识别 结束 不合格事件/潜在不合格 巩固防止/资料归档 验证 实行纠正/防止 措施审批 =责任部门 =责任部门 =责任部门 =质量科技处/生产处/安全处/总工程师 =责任部门 =责任部门 =责任部门 =包括质量、环境、安全三个管理体系不合格或潜在不合格。 =责任部门是问题产生部门。 =责任部门负责本部门不合格调查与识别,主管部门参与。
43、任何人发现不合格,及时告知责任部门,必要时采用标识、隔离或暂停施工。 =不合格分为一般不合格和严重不合格。一般不合格采用纠正处置。 =严重不合格指:有关方投诉;有四级以上安全事故;严重环境事故如监视不达标、火灾、严重泄漏等;经检查一种或多种指标没达到规定规定,影响到构造安全和重要使用功能。严重不合格采用纠正措施。 =责任单位对本部门严重不合格进行分析,主管部门参与。 =处置措施:返工或整改;经同意让步接受;纠正消除影响;拒收或报废。 =由发生不合格事件单位制定。 =必要时请技术部门支持。 =质量科技处审核质量方面。 =生产处审核环境方面。 =安全处审核安全面。
44、 =总工程师负责审批。 =由发生不合格事件单位实行。 =质量科技处验证质量方面。 =生产处验证环境方面。 =安全处验证安全面 =制定巩固措施,防止不合格事件再发生。 =搜集资料,作为其他项目制定防止措施潜在不合格信息。 =建设工程监督现场检查勘验记录、整改告知单(ZL-03) =不合格及纠正与防止措施处理单 (ZL-04) =不合格及纠正与防止措施处理单 (ZL-04) 不合格及纠正与防止措施处理单 类型:质量□
45、 安全□ 环境□ ZL-04 工程名称 施工单位 项目经理 施 工 员 不合格事件描 述 记录人: 年 月 日 潜在不合格描 述 记录人: 年 月 日 调查、识别
46、 负责人: 年 月 日 原因分析 技术负责人: 年 月 日 纠正措施 防止措施 实行状况 记录人: 年 月 日 验证状况 检查人: 年 月 日 备注:表内各栏不够填写时可另附资料。 广西建工集团
47、第二建筑工程有限责任企业 检查监督管理手册 环境管理检查监督程序及规定 编 号:GXEJ-JCJD-04 版 本:C/0 生效日期:-12-15 4 环境管理检查监督程序及规定 1.0 目: 保证工程项目环境管理达到企业管理目,并符合体系和法律法规规定。 2.0 合用范围: 合用于我司工程项目实现过程中环境管理监督和检查。 3.0 工作流程: 流 程 责任部门 / 岗位 流 程 说 明 作业指导书 / 记录 开始 环境保护报监 安排检查计划 组织检查 整 改
48、 分析改善 结束 ● 项目部 ● 项目部/项目经理 ● 生产处、分企业 ● 项目部/ 项目经理 ● 生产处、 项目管理科 ● 项目部/ 项目经理 ● 项目部/ 项目经理 ● 生产处、 项目管理科 ● 配合顾客办理环境保护报监。 ● 项目部实行月检、季检制度。 ● 项目管理科结合分企业月检进行检查,分企业、生产处结合企业季度文明施工综合进行检查。 ● 项目部月检,由项目经理组织管理人员对重要环境原因控制状况进行检查; ● 执行《合规性评价程序》。
49、 ● 生产处、项目管理科对项目重要环境原因管理状况进行监督检查。 ● 根据检查中存在问题,定人、限期整改。 ● 对项目环境管理检查存在问题进行搜集、整理。 ● 分析改善,并将防止、纠正措施输入下一次监督检查流程之中。 =环境检查登记表(SC-16) =合规状况检查评价表(SC-19) =施工组织设计 =环境管理方案 环 境 检 查 记 录 表 SC-16 工程名称:
50、 检查时间: 检查人: 检查 项目 检 查 内 容 检 查 情 况 问题处置 噪音控制 设备运行无明显异响,有降噪措施 夜间作业办理申请及通告附近居民 噪音每年进行至少一次检测且达标 运送管理 出场车辆无带泥上路现象 材料、垃圾运送时无遗洒现象 有材料、土方、垃圾运送交底单 废 水 排 放 控 制 施工现场设置排水沟及沉淀池 施工废水(砼.砂浆设备清洗)排放经 过沉淀后排入市政污水管网或河流






