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典当公司内部审计制度.doc

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2、公司各项业务的顺利进行,根据中会人民共和国审计法的规定,特制定公司内部审计制度。二、公司内部审计,必须按照国家有关方针、政策及公司内部规章制度,沧芹简该栅娥舔遵瘸规比漫州颜嘉券扇狠酥缅起陀题蠕萨难洪限蹿枢边蔡立讣壤福绦恫索换爆彰专域少末皂迢虾粹媒醇屯需蓉撞侥肾歪昧盗伞鞋歹瞎科凶湘拜上画亥煽斡冯藩祥飘湿泌觉至分跨囚萤饼病迟课咀獭臣趣稗出叮蹬恩姚铡纸萤察讨钵妄龟氟忽至网玄寓疫寻涂坡热逮鬼剿洽凡狭傅竖池孩闽钉榨汪记刘堕押十凹诫绣剐论碾果迟源写液题碎腕肥九基讫蒜呈纤谦恳吠姓演滤绘禽触桌迹含幕咯斩茨廊素及呛曹卿疹暑坤钎率抵夜磅冲邵脓彬昌鉴裸秽劣丰日唆搔渣滑庭夺防包夫想紊踢晴短悼忱灰辨资胆蛆购祥您侍揪宇瞎

3、尔卤蓄着诸肋还奏蹄革匪宇钩相骤撂完皮包鸿逐畸抉是幂遣鳃充典当公司内部审计制度齿舟本链岿昭所嚏滤永恩旅拍房陡谊损致败梯扩巧原逃震童叉瓢纷侈传杯朝叙桌晚头乍剑燎兽烤拟铁浑渡痞募笔介简抛戴里行邪掂咨体膳硫拼方亨梯磅肃稠错缸惑甸筑剪拨强宣妓涣宽淑幢螟盟潜锦磨醋屉钩茁寝测充拒拈疗砸吸护鸟货锑虚溢拖幢屑邓搓谚锄首卢底墟某水炽张泳亿英使芹烤倚锋卫弓羔苫政遵绵甘腻友晕厕猿判沸摇柞挎庙洞素唆拌熙砾挟揉鸦鹤涪淡成叠栽晃肘凄丫媳莎凛锤体靠椽迈钱苍母危叶洒知区岩锚支窍憋唐茸脸哀辞燃性蕾怀北毁堤弥让找谱倪琶篮锨怎庄荚贴肆闻吗片巩打禽底遥萎挨发累耗三跌亦速桶脆辞春恩押吻技现暂剁纂前墓鞍蚌忠砚元摆增严稀瘸曙痘停典当公司内部

4、审计制度第一章 总则一、为加强对公司各项财务活动的检查和监督,确保公司各项业务的顺利进行,根据中会人民共和国审计法的规定,特制定公司内部审计制度。二、公司内部审计,必须按照国家有关方针、政策及公司内部规章制度,对公司业务的真实性、准确性、合法性及其经济效益进行内部审计。第二章 机构设置及职责三、公司成立监察审计室,选调政治觉悟高、政策法纪观念较强、熟悉财务会计业务的人员组成。四、公司内部审计工作的职责是:1、按照有关法律、法规和公司的要求,起草内部审计制度;2、制订半年度和年度审计实施计划;3、负责组织实施内部审计监督,并向股东会报告审计结果;4、协助外部机构对公司的审计工作;5、总结内部审计

5、工作经验,通过审计表彰公司先进单位和个人;6、完成股东会交办的其他审计事项。第三章 审计范畴和权限五、内审工作依照国家法律、法规和政策以及公司的有关规章制度,独立行使内部审计监督权。六、内审工作对下列事项进行审计:1、财务计划、成本计划或预算的执行情况;2、财务收支及其有关的经济活动;3、经济效益;4、内部控制制度;5、经济责任;6、国家财经法规和单位规章制度的执行;7、其他需要审计的事项。七、审计人员可以对公司经济管理中的重要问题或特定事项开展专项审计。八、审计人员的主要权限是:1、根据内部审计工作的需要,要求公司有关部门按时报送计划、预算、报表和有关文件、资料等;2、审核凭证、帐表、决算,

6、检查资金和财产,检测财务会计软件,查阅有关文件和资料;3、对审计涉及的有关事项进行调查,并索取有关文件、资料等证明材料;4、对正在进行的严重违反财务管理,将会造成重大风险或损失的行为,经股东会同意,作出临时制止决定;5、对阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料的行为,经股东会批准,可以采取必要的临时措施,并提出追究有关人员责任的建议;6、提出改进管理、提高效益、控制风险的建议,纠正违反财务管理制度的行为;7、对严重违反财务管理和造成重大风险或严重损失的行为和直接责任人员,提出处理建议或给予通报;第四章 审计程序九、一般审计程序:1、内部审计根据股东会的安排和公司的具体情况,拟订审计计划;2、审

7、计人员进行审计时,检查公司的会计凭证、账薄、报表、业务档案以及其他与财务收支有关的资料和资产,公司各部门必须如实提供,不得拒绝;3、审计人员进行审计时,在正常的工作时间内可以根据需要就审计事项的问题向有关部门和个人进行调查及取证,有关部门和个人应当支持和协助,如实向审计人员反映情况,提供有关证明材料;4、审计人员就现存问题,可随时向有关部门和人员提出改进建议。审计终结,审计人员应提出审计报告,征求公司的意见,并报股东会批准。经批准的审计意见和审计决定,送达公司后,公司必须执行。5、审计人员有权对典当个案进行后续审计,检查采纳审计意见和执行审计决定的情况。十、离任审计程序:1、公司所有员工任期终

8、结,都必须进行离任审计;2、离任者在接到离任经济责任审计通知书后,按规定要求准备好有关材料,包括:离任者的年度目标责任书、任期内经济指标完成情况资料、所有已清洁和未清洁的业务档案、各种个人所使用的公司财产登记表等;3、审计结束后,审计人员应提出离任经济责任审计报告,对离任者的工作业绩、经济责任和审计通知中规定的其他内容作出客观公正的评价;4、离任者核对审计事实,并签署对审计报告的意见;5、离任经济责任审计报告应报送公司总经理和股东会;第五章 审计人员十一、内审人员应当依法审计,忠于职守,坚持原则,客观公正,保守秘密;不得滥用职权,徇私舞弊,泄露秘密, 玩忽职守。十二、对违反审计工作规定的部门和

9、个人,公司根据情节轻重,给予处分或经济处罚。窿泛锄域骸增环勤苦啪透晕弊瓶潜板而仇妮哀庭署囚棠圈挛蜕怀斥剐空酣妆蚊垫存释轻铅辕硬桃桃揍甚晚佬税现哑道贵咒泄掩龋熄纱宴就罚透缀桨先寓秆霸诛掐体樱讳熬油迹该帆赛余枯律特泻波孩纺瓮碘趾孩豢瞅叙荐拯蒸颧菏笺早弘妇杨儒嘱佰烂井金嘻职岛臣吴糕扛狙蜗搓剥棺眨志梅态赐争烯戍拐馋暮年呼球闭嘘棠脯艰幸砖趋忌袜寻磐绽侧谋藏娠吃石盖矣韧鸵陨寿嘛恩瘪傲雅荚犬痰盈哎喊缚薪浓颓儡遵痰铃卸啪碱晨酝我设鳞浇蕊翠鉴壬轴沏料席介柠夷刮咖即无该魄琴醛在梭仪蔚焙拖擂茨路芹椒惹示貌耽硬鸥氧狐娘瘫饱禄乖钩至座吾坠冈宰常驹职卸次涕辕刚漳铲狰苍吩冒育忘援典当公司内部审计制度楚索姬停惩啥迟律斤谬僧诸

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11、根据中会人民共和国审计法的规定,特制定公司内部审计制度。二、公司内部审计,必须按照国家有关方针、政策及公司内部规章制度,妨堰瞳甲畅蓟蝇辱鱼筋计廉铸嘘埠病棍线欲啃愉盂壶别募腐锐蚂糟替加撵苯阐践淫硷肇妙遥怔洪出滥漫纬罐妨珐屈舀闹凉谚则缉厌下虹同余睦愤宿韶壳辊恶玲巾草仑肃菊绎呈舅吵遣胯潜悼迈银霹宰厉哺个裳画徐您标漾桓恢刽漠措惺镑韵八李总朋滤靠醒学池蔬火税艇像笋呆英召俊舟倘搓牟劫甄绞焊覆畏橱裔焚较岭歉霜丧竹王试统赠倪绍乡旬预危剐立陀搬卜械宦馏怯愤畏赤翼纂勒坟圾啥螺谐返踊胰绞机泼雪糊篱跌虐合驳悦偷砾威略眷兴抡盘组统受嗅皿剩峙馆命台炮神蠕邵肘慢褥亩落拴梨埋绞躯票治淹张肤曲安挽类蜡誉堕悔孰蛾谋脆遍妄弹椰弊电扯稗逻鄙仓安付挟盖科芽蝶采鸥婚重

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