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A101进货检验和试验管理程序.doc

1、青岛三祥科技有限公司 发行版本 A 编 码 A10.1 页 码 3/3 1 目的 为防止未经检验或未经验证合格的进货产品投入使用或加工,特制定本程序。 2 范围 本程序适用于进货检验的管理。 3 术语 本程序引用ISO/TS16949:2002标准中的有关定义。 4 职责 4.1 质量管理部是本程序的组织实施与管理部门,负责进货产品的检验和质量控制。 4.2 采购部负责采购产品报检、进货产品接收、保管。 4.3技术开发部编制《质量检验标准》及《进货检验指导卡》。 5 程序内容及要求 5.1 进货检验的范围及依据 5.1.1 进货检验的范围:

2、原材料、辅助材料、配套件、外协件、电子元件、标准件。 5.1.2 进货检验的依据:《进货检验指导卡》和《质量检验标准》。 5.1.3 计数型质量特性抽样计划的接收准则必须是零缺陷。抽样必须没有不合格品,否则全部打废或者百分之百检验,如:1000件中抽检300件,100%合格则可接收,只要有不合格品就要全部打废或者百分之百检验。 5.1.4 外观项目由顾客指定,目视检验标准样件须经顾客批准。 5.1.5 未经检验或未经验证合格的产品不得投入使用。 5.2 进货检验的程序 5.2.1 进货产品送达本公司后,采购部库管员接收进货产品,核准产品名称、图号、数量、放置待检标牌并通知采购部。

3、 5.2.2 采购部填写JL10.1-01“进货检验单”,连同分承包方提供的自检报告及有关资料一起交于质量管理部报检。试制件检验结果要通知技术开发部。新产品要进行全尺寸检验。 5.2.3 质量管理部核查自检记录(不符合时有权拒收),按《进货检验指导卡》进行检验并填写JL10.1-02“进货检验履历卡”。 5.2.4 按照验收结果,质量管理部在JL10.1-01 “进货检验单”上签署合格或“不合格”(注明不合格情况),将JL10.1-01 “进货检验单”及供应商的检验报告、自检记录保存,其它联传自采购部及库管员。 5.2.5 质量管理部对不合格品执行A13.1《不合格品控制程序》,并把验收

4、文件存档。 5.2.6 采购部库管员根据JL10.1-01 “进货检验单”的验收结论,对货品进行合格、不合格状态标识。 5.2.7 采购部采购员根据判定结论,对合格的货品办理入库手续。 5.3 紧急放行 5.3.1 紧急放行条件 a) 确因生产急需,进货产品来不及检验或检验未完成时; b) 紧急放行的数量以满足生产急需为宜,同批次可部分紧急放行,剩余部分依然按常规检验。 5.3.2 紧急放行由生产管理部提交JL10.1-03“紧急/例外放行申请单”,经质量管理部经理审核执行。 5.3.3 库管员对紧急放行的产品做好标识,标明 “紧急放行”字样。如在加工过程中发现质量问题,

5、由生产管理部追回。 5.4 进货产品的质量控制 5.4.1 当分承包方提供的产品不能满足要求或有其趋势时,应立即采取控制措施,具体执行A6.1《分承包方管理程序》。 5.4.2 如进货检验或试验项目本公司不能完成时,可由分承包方提供检验或试验报告,质量管理部对报告进行审定或定期到分承包方抽查,也可以由国家认可的实验室进行,同时出具检验或试验报告。 6 相关程序、相关文件、质量记录 6.1 相关程序 A6.1《供方管理程序》 A12.1《检验和试验状态控制程序》 A13.1《不合格品控制程序》 6.2 相关文件 无 6.3 质量记录 JL10.1-01 进货检验单 JL10.1-02 进货检验履历卡 JL10.1-03 紧急/例外放行申请单 7 本程序更改记录 更改条款 更改通知单号 更改人 更改日期 8 附则 本程序由企业管理部提出并归口。 本程序由质量管理部负责起草。 本程序主要起草人:XXX 本程序由 XXX 批准。 2003-12-20发布 2003-12-28实施

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