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品质部工作任务清单.docx

1、     通则  001.     参与公司质量策划工作;  002.     组织质量计划的制定;  003.     对质量计划的完成情况进行检查和督促;  004.     对质量计划的完成情况向上级主管汇报;  005.     制订并完善质量部的工作计划;  006.     执行部门工作计划;  007.     对部门工作计划的完成情况进行检查和督促; 008.     总结部门工作计划完成情况并向上级主管汇报; 009.     协助起草品质政策,订立质量目标;  010.     组织制订并完善产品检验标准;  011.     监督产品检验标准的执

2、行情况;  012.     负责组织对产品质量出现异常情况的调查、处理和裁决;  013.     协调本部门与其他部门的活动;  014.     协调本部门内部活动;  015.     上下级信息的传达与沟通;  016.     在有关质量问题上,与专家、技术顾问以及外界组织进行联络;  017.     确定本部门的组织架构、岗位职责;  018.     规定本部门下属的管理和监理职能;  019.     向上级主管汇报质量管理和质量检验情况;  020.     协助下属工作人员处理重要的和困难的行政管理或技术性问题;  021.     选拔并批准任命下

3、属人员;  022.     对下属人员工作进行检查、监督、考核及评估;  023.     对下属的培训工作;  024.     制止并报告所发现的一切可能影响产品质量情况的行为和因素;  025.     组织处理客户投诉;  026.     参与对供应商质量方面的审查;  027.     负责对供应商进行质量方面的辅导; 028.     负责对产品放行的批准;  029.     对合同质量要求的评审;  030.     不良物料报废的批准;  031.     CER的会签;  032.     参与产品的设计评审、验证及确认并提出改进建议;  033

4、     接待第二方、第三方对产品质量和质量体系的认证及后续联络;  034.     外部人员查阅质量体系文件和质量记录的批准;  035.     完成上司交办的其它工作; 来料控制IQC  036.     制定进料检验和试验程序;  037.     制定、审核和批准《进料检验标准》;  038.     确定进料抽样计划;  039.     进料样板的管理(建档、标识、保管及更新);  040.     安排和组织IQC的日常工作;  041.     依据《进料验收单》填写《进料检验记录表》,并将《进料检验记录表》分发IQC检验员;  042.     依据《

5、进料检验标准》、《抽样计划表》、样板和《进料检验记录表》对来料进行抽样;  043.     对抽取的样品进行检验,并将检验的结果记录在《进料检验记录表》上;  044.     《进料检验记录表》的审核;  045.     《进料检验记录表》的批准;  046.     《进料检验记录表》的归档;  047.     对已检的物料根据检验的结果贴上相应的状态标识(合格、让步接受、退货、选用、隔离);  048.     来料检验不合格时,填写《进料检验不合格品处理单》,并提交QE、技术部;  049.     对进料检验不合格品进行确认并填写《进料检验不合格品处理单》相应栏目

6、  050.     对进料检验不合格品进行处理并填写《进料检验不合格品处理单》相应栏目;  051.     将《进料检验记录表》和《进料检验不合格品处理单》分发相关部门;  052.     填写《进料验收单》,并将其返回采购部、货仓部;  053.     填写《进料检验日报表》;  054.     对《进料检验日报表》进行审核;  055.     将《进料检验日报表》输入电脑;  056.     《进料检验日报表》的归档; 057.     做《进料检验周报》;  058.     《进料检验周报》的审核;  059.     《进料检验周报》的归档; 

7、060.     做《进料检验月报》;  061.     《进料检验月报》的审核;  062.     《进料检验月报》的归档;  063.     统计供应商季度来料情况,并进行质量评分;  064.     对供应商季度质量评分结果进行审核;  065.     将供应商的质量评分反馈采购部;  066.     向供应商/采购部反馈来料品质异常情况;  067.     对生产中发现进料问题时的跟进,并协助有关部门处理;  068.     收集进料不合格品信息,协助QE、技术部进行不合格品分析;  069.     对特殊或紧急物料优先安排检验;  070.   

8、  对紧急放行物料的标识;  071.     对生产过程中选出的来料不合格品进行确认,并协助采购部进行处理;  072.     供应商到厂解决来料问题的接待及联络; 制程控制IPQC  073.     制定制程检验和试验程序;  074.     制定、审核和批准《制程检验标准》(首检、巡检和抽检)、《QC流程图》;  075.     确定制程抽样计划;  076.     制程样板的管理(建档、标识、保管及更新);  077.     安排和组织制程QC的日常工作;  078.     按照《制程检验标准》(首检、巡检和抽检)、《QC流程图》要求,对生产部生产的在制品

9、半成品进行首检、巡检和抽检;  079.     检查上线的物料有无正确的产品标识和状态标识;  080.     检查生产设备、工装夹具状态标识是否正常;  081.     检查各重要生产工序(位)有无相应的作业指导书;  082.     检查生产作业人员是否按相应作业指导书正确操作;  083.     检查生产不合格品有否进行隔离、标识;  084.     对上述079~083条检查不符合情况填写《质量异常通知单》,将其提交生产部门,并反馈给上司; 085.     对《质量异常通知单》的纠正情况进行跟进;  086.     对关闭后《质量异常通知单》进行统计、

10、分析并将结果反馈给相关部门;  087.     对《质量异常通知单》进行归档;  088.     对生产产品进行首件确认;  089.     记录《产品首检报告》; 090.   《产品首检报告》的审核;  091.   《产品首检报告》的归档;  092.     定期巡查生产各工序(位),并抽取规定数量产品进行确认;  093.     记录《巡检报告》;  094.   《巡检报告》的审核;  095.   《巡检报告》的归档;  096.     制程巡检情况的统计、分析,并向相关部门报告;  097.     对首检、巡检所发现的情况应及时向所在的生产班组

11、反馈,记录其状况,跟进纠正情况,并向上司报告;  098.     对制程生产的零部件、半成品按《制程检验标准》、抽样计划表和样板进行抽样、检验,并将结果记录在《制程抽检报告》上;  099.   《制程抽检报告》的审核;  100.   《制程抽检报告》的批准;  101.   《制程抽检报告》的归档;  102.     对已检的物料根据检验的结果贴上相应的状态标识(合格、隔离、让步放行);  103.     检验不合格时,将《制程抽检报告》提交QE、技术部处理;  104.     制程抽检情况的统计、分析,并向相关部门报告;  105.     制程不合格品的确认; 

12、 106.     制程不合格品的处理决定;  107.     制程不合格品/批的返工/返修跟进;  108.     做好交接班记录及注意事项的提醒;  119.     工程不良的统计、分析,协同技术部、生产部进行原因分析,提出纠正措施,并跟进其改进; 终检控制OQC  110.     制定最终产品的检验和试验程序;  111.     按合同、铁标或客户要求制定、审核和批准《成品检验标准》和《成品包装规范》;  112.     确定成品检验抽样计划; 113. 成品样板的管理(建档、标识、保管及更新); 114. 安排和组织终检QC的日常工作;

13、 115. 按《成品检验标准》及其抽样计划对生产线提交的成品进行外观、功能、包装等方面进行抽样检验,填写《成品抽检报告》; 116. 《成品抽检报告》的审核; 117. 《成品抽检报告》的批准; 118. 《成品抽检报告》的归档; 119. 对已检的成品根据检验的结果贴上相应的状态标识(合格、隔离); 120. 检验不合格时,报告生产部门进行处理; 121. 跟进生产部对不合格成品的处理情况; 122. 填写《成品检验日报表》; 123. 《成品检验日报表》的审核; 124. 《成品检验日报

14、表》的归档; 125. 成品检验情况的统计、分析,并报告相关部门; 品质保证QA 126. 安排和组织QA的日常工作; 127. 落货或客户验货前的品质检查及测试; 128. 核对顾客提供的资料,按生产落货单的要求,核对包装方法、生产数量、箱卡、说明书等; 129. 按照客户的要求和产品试验规程对成品进行抽箱测试、寿命测试等; 130. 填写《成品试验报告》; 131. 《成品试验报告》的审核; 132. 《成品试验报告》分发相关部门; 133. 《成品试验报告》的归档; 134.

15、 在生产计划一览表上注明客户验货时间、生产日期、验货情况及使用物料方面的变更; 135. 查巡当生产完成订单的80%时通知客户来厂验货; 136. 陪同客户按预定的日期到厂验货; 137. 陪同客户清点完成产品的数量及抽箱; 138. 安排QC拆箱拆包装及陪同测试; 139. 签署《客户验货报告》,复印存档并将结果按要求传真北京、或客户处; 140. 整理报告,将同一订单的QA报告、终检报告、寿命测试报告、同客户验货报告装订在一起存档; 141. 处理有关客户投拆事宜,了解当时的生产状况及物料的使用情况及在检

16、测当中易出现的问题并汇报给上司; 142. 就品质问题与客户、北京总部电话或传真联络; 143. 收到成品样板制做通知,填写《样板制做登记录》,并登录在《样板制做目录》内; 144. 复印样板制做通知给QC组长共同跟进:包括物料的使用、颜色的搭配、表面处理的要求、功能测试的结果反馈、包装方法、装箱数量、生产日期、入仓时间等; 145. 对样板制作进度的测试及统计; 146. 收到参展返回剩余产品及客户退货的验收单,派人进仓领取产品, 147. 对参展返回剩余产品及客户退货进行检验、测试、分析、统计,并向相关部门报告

17、 148. 将参展返回剩余产品及客户退货经重新检测合格后进行清洁包装,同不良品修复合格包装后入仓,不能修复的填写报废单,申请报废; 149. 客户签样的管理; 品质工程QE 150. 品质工程工作的策划; 151. 品质工程人员工作的组织、安排及跟进、考核; 152. 检验和试验的策划; 153. 质量控制点的设置; 154. 检验标准的制定; 155. 按照工程文件、合同和客户要求对产品(进料、生产零部件、半成品、成品)检验和试验标准的制订/修订、审核和批准; 156. 制

18、定零部件检验标准(进料、制程); 157. 零件图分析; 158. 零件结构分析; 159. 配合零件的尺寸对比; 160. 将零件进行试装; 161. 确定测量基准; 162. 确定重要尺寸; 163. 确定尺寸的测量工具及方法; 164.     对零件进行测量,检查所定的方法;  165.     确定外观检查项目;  166.     确定功能互配项目;  167.     和主管/工程技术人员分析检验项目;  168.     制定检验文件;  169.     检验文件的审批;  1

19、70.     检验文件交文员分发;  171.     来料及生产中发现的不良品的可接受样板(限度样板)的签署;  172.   《QC流程图》的制定/修订、审核和批准;  173.   《成品包装规范》的制定/修订、审核和批准;  174.     设计质量记录格式;  175.     核查检验标准与有关图纸及BOM的一致性;  176.     检具设计工作;  177.     查看工程图纸的相关尺寸;  178.     设计检具;  179.     联系工模组进行制作;  180.     检具评估并跟进检具在生产现场的使用情况  181.     对QC

20、进行产品检验标准的培训,并指导其检验工作;  182   制程改善Process Improvement  183.     进料及制程检验不合格品的确认;  184.     收到不合格品报告及不合格样品;  185.     对不合格项目与标准进行比较;  186.     确认不合格项目;  187.     查找与不合格相关的零部件(尺寸);  188.     将之与零部件进行实配;  189.     必要时,对产品进行试验并收集有关数据进行分析;  190.     确定不合格项目的影响程度;  191.     回复不合格报告,提出处理意见;  192. 

21、    让步放行物料的跟进及分析,并将结果反馈相关部门;  193.     对生产现场的品质巡查; 194.     查看工程记录表; 195.     查看品质异常报告;  196.     分析统计报表中的不良状况变化情况;  197.     向QC、生产检查人员、测试人员、维修人员了解产品质量状况;  198.     对出现的异常作出初步判断;  199.     与生产/工程技术人员共同分析;  200.     比较类似产品的状况;  201.     检查相关质量记录及工程技术资料;  202.     对判断为异常的零件与正常零件安排相应测试;  203

22、     利用不同零件进行试装,对比功能;  204.     进行总结;  205.     采取相应的改善措施,且跟进其结果,并向相关部门反馈;  206.     必要时,建议将改善好的措施纳入相应质量体系文件;  207.     解答QC提出的有关品质问题;  208.     测量尺寸超出公差范围处理;  209.     配合尺寸出现异常处理;  210.     功能异常处理;  211.  模具(零部件)的质量评估Die (parts) of The Quality Assessment  212.     收到评估单;  213.     查找相应的工

23、程技术资料(改模通知,制作通知,工程图纸);  214.     确定要检测的重要尺寸;  215.     安排 (计量室) 检测重要尺寸;  216.     测量结果与设计要求的比较,分析;  217.     了解模具的结构;  218.     开内部联络书,联系生产部试装;  219.     检查现场试装过程有无异常;  220.     试装结果的分析、确认;  221.     必要时,安排特殊试验(如寿命试验、抽箱试验);  222.     特殊试验的分析、确认;  223.     与工程部技术人员讨论评估结果; 224.     模具综合评估,填

24、写评估单;  225.     将评估单返回技术部;  226.  产品的铁标(安规)认证工作Product Safety Certification of Job  227.     熟悉产品的铁标(安规)要求;  228.     熟悉铁标(安全)认证的一般流程;  229.     向认证机构咨询认证的流程;  230.     准备用于认证的产品;  231.     对产品进行确认;  232.     准备认证资料;  233.     提出认证申请;  234.     必要时,陪同铁标(安规)认证人员进行认证工作;  235.     铁标(安规)认证中提

25、出问题的跟踪处理;  236.     回复认证公司提出的问题;  237.     联系财务办理付款手续;  238.     认证证书取得;  239.     总结认证的相关事项,并知会相关人员;  240.     组织相关部门执行认证的特殊要求;  241.     复审跟进;  242.     有关铁标(安规)资料的翻译;  243.  其它 Other   244.     参与合同评审;  245.     收到合同;  246.     确认合同产品的品质保证能力(产品规范/规格、测试手段及方法);  247.     填写合同评审单;  248.

26、     合同返回技术合同部;  249.     参与设计评审;  250.     接到技术开发部设计项目评审通知;  251.     阅读有关的工程设计技术资料;  252.     根据类似产品进行比较,收集信息;  253.     参加评审会议; 254.     对于评审内容进行讨论;  255.     参与供应商的选择、评估工作;  256.     需要时,实地考察供应商质量保证情况;  257.     评审供应商提供的调查表;  258.     (参与)供应商提供样板的评估;  259.     统计供应商来料状况并据此进行质量评分;  26

27、0.     陪同供应商来厂了解有关产品品质问题,商讨双方有关检验标准及解决方法,将结果向上司和采购部反馈;  261.     到供应商处沟通来料品质问题;  262.     重大工艺更改的质量评估;  263.     参与新产品开发时样品的故障分析;  264.     对新产品的包装材料、纸箱、通过实际装配及抽箱进行综合评估,将结果记录在评估单上返回采购部;  265.     工程更改通知单(ECN)所涉及物料处理的跟进;  266.     客户验货的故障分析;  267.     必要时,对重要的品质异常情况向相关部门提出纠正和预防措施要求,并跟进其落实情况; 

28、 268.     提出/收到纠正与预防措施要求;  269.     对纠正项目进行确认;  270.     发布纠正与预防措施通知单;  271.     参与责任部门问题分析,协助制订改善措施;  272.     收到返回纠正与预防措施通知单;  273.     检查改善措施的实施进度;  274.     确认改善措施的实施效果;  275.     对评估合格的纠正预防通知单结案/评估不合格另发纠正与预防措施通知单;  276.     必要时,修订相关文件;  277.     产品试验;  278.     试验结果的分析;  279.     试验报

29、告的提交;  280.     生产部铸造工艺参数、热处理工艺的整理;  281.      本部门人员的培训;  282.       产品基本知识的学习;  283.        零件配合的现状分析; 284.        功能异常的基本分析;  285.        监督公司质量管理体系程序运作的基本情况; 286.        仪校工作;  287.        板金、冲压、锻压、铸造零件加工的相关知识的学习;  实验室(计量)工作Measurement of Job  288.     计量工作的策划;  289.     确保公司计量设备量值传递的正确性

30、  290.     计量设备控制文件的制定(《计量设备管理作业程序》和《自制检具管理办法》等);  291.     计量设备的申购管理; 292.     计量设备申购单的审核;  293.     组织计量设备的验收;  294.     计量设备的发放;  295.     对公司所有计量设备统一编号,并建立《计量设备台帐》、《计量设备履历表》、《计量设备个人工具卡》;  296.     对公司的自制检具统一编号,并建立《自制检具台帐》、《自制检具履历表》、《自制检具个人工具卡》;  297.     编制、审核及批准各种计量设备的使用说明书;  298.    

31、 对计量设备使用者进行计量知识培训;  399.     编写内校设备的校验规程、自制检具校验规程;  300.     审批内校设备的校验规程、自制检具校验规程;  301.     建立《计量设备校验周期表》、《自制检具校验周期表》;  302.     审批《计量设备校验周期表》、《自制检具校验周期表》;  303.     建立外校设备的允收标准;  304.     审批外校设备的允收标准;  305.     完成校验自制检具用的样板;  306.     校验自制检具用的样板的确认;  307.     负责公司所有计量器具到期校验,包括外校、内校及自制检具的校

32、验;  308.     对外校设备送至技术监督局授权单位校验;  309.     对内校设备、自制检具进行校验,并完成校验记录; 310.     内校设备、自制检具校验结果的确认;  311.     校验异常情况的处理;  312.     对所有校验记录整理归档;  313.     对校验后的计量设备和自制检具作好“合格”、“停用”、“限用”的状态标识;  314.     定期对《计量设备台帐》、《计量设备个人工具卡》及实物进行核对,做到帐、卡、物一致;  315.     定期对《自制检具台帐》、《自制检具个人工具卡》及实物进行核对,做到帐、卡、物一致;  3

33、16.     对不能继续使用的计量设备进行确认并申请报废;  317.     不定期地到生产线检查计量设备、自制检具的使用及标签是否漏贴或遗失情况;  318.     计量室所有计量设备的维护、保养,并作好记录;  319.     制作《计量设备检验工作月报表》;  320.     审核《计量设备检验工作月报表》;  321.     计量工作的分析与检讨;  322.  精密测量Precision Measurement  323.     精密测量工作的策划;  324.     检测任务的安排;  325.     对精密测量设备的工作状态进行定期检验; 

34、326.     IQC来料的委托检测项目的检测与记录;  327.     五金(钣金、冲压),模锻、铸造零部件的首件检测的委托检测项目的检测与记录;  328.     模具评估的委托检测项目检测与记录;  329.     对自制检具进行检测;  330.     验证QC工序检验数据;  331.     精密测量记录的审核;  332.     计量检测记录的整理、归档,计算X、R,并填于相应表格;记录、文档及其它管理Records, documents and other management  333.     记录管理;  334.     进料检验报表的收集、

35、统计及归档;   335.     制程首检、巡检、抽检报告的收集、整理及归档; 336.     工程记录表的收集、统计及归档;  337.     建立工程记录表月报表及月份对比报表并归档;  338.     质量异常通知单的整理、统计及归档; 339.     让步放行物料跟踪表的收集、统计、分析及归档;  340.     产品终检报告的收集、统计及归档;  341.     QA抽箱试验、寿命试验报告的收集、整理、分析及归档;  342.     客户检验批退率统计及归档;  343.     客户抱怨处理报告的归档;  344.     合同评审记录及合同变更

36、单的传阅及归档;  345.     技术部工程发文(制作通知书、模具评估报告、ECN等)的传阅管理及归档;  346.     内部联络书的传阅管理及归档;  347.     发出、接收传真的传阅及归档;  349.  文档管理Document Management  350.     质量部质量体系文件的打印;  351.     打印后按《权责区分表》之规定,请相关人员签名;  352.     填写“文件分发申请”送到文控中心;  353.     收到受控文件后知会相关人员参阅;  354.     建立/刷新文件目录并归档保存;  355.  其它管理 Oth

37、er Management  356.     人力资源管理;  357.     人力资源的策划;  358.     任职资格的确定;  359.     人员增补的申请;  360.     协助人事部门人员招聘;  361.     部门人员的考勤(工卡管理、加班申请等);  362.     人员离职的审批;  363.     离职面谈;  364.     离职手续的办理;  365.     部门办公文具的申领、登记及分发;  366.     其它日常事务的处理;  367.     文件和资料的复印;  368.     内部联络单等的分发;  

38、 369.     来客接待。 ISO9000工作  ISO9000 Job  370.     ISO9000工作的策划;  371.     组织制订并完善公司质量管理体系文件;  372.     监督公司质量管理体系的实施情况及其有效性并向上级主管汇报;  373.     制定文件和资料控制程序(制订/修订、审批、发放、回收、归档等);  374.  质量体系文件编写  375.     按规定的格式编写;  376.     编写运作流程;  377.     编写文件;  378.     编制相应质量记录表格;  379.     组织相关人员讨论、会签;

39、  380.     文件的审批;  381.     文件的发放;  382.     文件培训;  383.  文件修订的管理  384.     收到“文件修订申请单”;  385.     查核有无权责批准人签名和签名是否正确;  386.     按“修订申请单”之修订内容进行修订;  387.     按《权责区分表》之规定给相关人员签名;  388.     文件升版按发放程序发放;  389.     文件和文件修订申请单归档;  390.  文件的分发  391.     查核文件号、修订号、文件签名是否符合规定;  392.     依据“文件分发

40、申请表”或《权责区分表》复印、整理;  393.     按文件性质及“文件分发申请表”盖上“受控”、“非受控”印章;  394.     填写分发记录;  395.     分发、签收、回收旧文件、登录分发状况;  396.  文件的补发  397.     收到补发申请;  398.     查核所填内容之正确性及情况是否属实; 399.     查核有无文件批准人签名;  400.     复印、登记、分发、签名、归档;  401.     文件的归类:将不同的文件分开整理;  402.  文件的归档及作废文件的处理  403.     在电脑内建立文件档案、更新目

41、录;  404.     在文件夹内放入最新文件、更新目录;  405.     取出过时文件;  406.     过时文件盖“作废”章;  407.     作废文件归档;  408.     作废文件的处理;  409.     文件总览表的建立、更新;  410.     品质手册、程序书、三级文件、文件修订申请、文件发放记录、文件补发申请;  411.     外部受控文件的建档、管理:国家及国际标准、行业标准、检定规程等;  412.     生产设备、工具、夹具、模具的建档管理:设备/仪器说明书、设备一览表、夹具、工具一览表、模具一览表;  413.     

42、有关ISO推行资料的分类、归档、保存;  414.  内部质量体系审核  415.     制定内审程序;  416.     制定年度内审计划;  417.     指定内审组长;  418.     编制每次内审计划;  419.     内审计划的审批;  420.     检查清单的编写;  421.     检查清单的审核;  422.     审核的实施;  423.     审核报告和不符合项报告的提出;  424.     对不符合项原因的分析、纠正措施的执行的跟进;  425.     不符合项报告的结案并提交管理评审;  426.     所涉及文件的修订; 427.  管理评审  428.     制定管理评审程序;  429.     制定管理评审计划;  430.     组织收集管理评审资料;  431.     组织管理评审;  432.     管理评审报告的提交;  433.     管理评审报告所涉及不符合项的跟进和结案;  434.     管理评审所涉及文件的修订及需进一步内审的策划;

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