1、 通则 001. 参与公司质量策划工作; 002. 组织质量计划的制定; 003. 对质量计划的完成情况进行检查和督促; 004. 对质量计划的完成情况向上级主管汇报; 005. 制订并完善质量部的工作计划; 006. 执行部门工作计划; 007. 对部门工作计划的完成情况进行检查和督促; 008. 总结部门工作计划完成情况并向上级主管汇报; 009. 协助起草品质政策,订立质量目标; 010. 组织制订并完善产品检验标准; 011. 监督产品检验标准的执
2、行情况; 012. 负责组织对产品质量出现异常情况的调查、处理和裁决; 013. 协调本部门与其他部门的活动; 014. 协调本部门内部活动; 015. 上下级信息的传达与沟通; 016. 在有关质量问题上,与专家、技术顾问以及外界组织进行联络; 017. 确定本部门的组织架构、岗位职责; 018. 规定本部门下属的管理和监理职能; 019. 向上级主管汇报质量管理和质量检验情况; 020. 协助下属工作人员处理重要的和困难的行政管理或技术性问题; 021. 选拔并批准任命下
3、属人员; 022. 对下属人员工作进行检查、监督、考核及评估; 023. 对下属的培训工作; 024. 制止并报告所发现的一切可能影响产品质量情况的行为和因素; 025. 组织处理客户投诉; 026. 参与对供应商质量方面的审查; 027. 负责对供应商进行质量方面的辅导; 028. 负责对产品放行的批准; 029. 对合同质量要求的评审; 030. 不良物料报废的批准; 031. CER的会签; 032. 参与产品的设计评审、验证及确认并提出改进建议; 033
4、 接待第二方、第三方对产品质量和质量体系的认证及后续联络; 034. 外部人员查阅质量体系文件和质量记录的批准; 035. 完成上司交办的其它工作; 来料控制IQC 036. 制定进料检验和试验程序; 037. 制定、审核和批准《进料检验标准》; 038. 确定进料抽样计划; 039. 进料样板的管理(建档、标识、保管及更新); 040. 安排和组织IQC的日常工作; 041. 依据《进料验收单》填写《进料检验记录表》,并将《进料检验记录表》分发IQC检验员; 042. 依据《
5、进料检验标准》、《抽样计划表》、样板和《进料检验记录表》对来料进行抽样; 043. 对抽取的样品进行检验,并将检验的结果记录在《进料检验记录表》上; 044. 《进料检验记录表》的审核; 045. 《进料检验记录表》的批准; 046. 《进料检验记录表》的归档; 047. 对已检的物料根据检验的结果贴上相应的状态标识(合格、让步接受、退货、选用、隔离); 048. 来料检验不合格时,填写《进料检验不合格品处理单》,并提交QE、技术部; 049. 对进料检验不合格品进行确认并填写《进料检验不合格品处理单》相应栏目
6、 050. 对进料检验不合格品进行处理并填写《进料检验不合格品处理单》相应栏目; 051. 将《进料检验记录表》和《进料检验不合格品处理单》分发相关部门; 052. 填写《进料验收单》,并将其返回采购部、货仓部; 053. 填写《进料检验日报表》; 054. 对《进料检验日报表》进行审核; 055. 将《进料检验日报表》输入电脑; 056. 《进料检验日报表》的归档; 057. 做《进料检验周报》; 058. 《进料检验周报》的审核; 059. 《进料检验周报》的归档;
7、060. 做《进料检验月报》; 061. 《进料检验月报》的审核; 062. 《进料检验月报》的归档; 063. 统计供应商季度来料情况,并进行质量评分; 064. 对供应商季度质量评分结果进行审核; 065. 将供应商的质量评分反馈采购部; 066. 向供应商/采购部反馈来料品质异常情况; 067. 对生产中发现进料问题时的跟进,并协助有关部门处理; 068. 收集进料不合格品信息,协助QE、技术部进行不合格品分析; 069. 对特殊或紧急物料优先安排检验; 070.
8、 对紧急放行物料的标识; 071. 对生产过程中选出的来料不合格品进行确认,并协助采购部进行处理; 072. 供应商到厂解决来料问题的接待及联络; 制程控制IPQC 073. 制定制程检验和试验程序; 074. 制定、审核和批准《制程检验标准》(首检、巡检和抽检)、《QC流程图》; 075. 确定制程抽样计划; 076. 制程样板的管理(建档、标识、保管及更新); 077. 安排和组织制程QC的日常工作; 078. 按照《制程检验标准》(首检、巡检和抽检)、《QC流程图》要求,对生产部生产的在制品
9、半成品进行首检、巡检和抽检; 079. 检查上线的物料有无正确的产品标识和状态标识; 080. 检查生产设备、工装夹具状态标识是否正常; 081. 检查各重要生产工序(位)有无相应的作业指导书; 082. 检查生产作业人员是否按相应作业指导书正确操作; 083. 检查生产不合格品有否进行隔离、标识; 084. 对上述079~083条检查不符合情况填写《质量异常通知单》,将其提交生产部门,并反馈给上司; 085. 对《质量异常通知单》的纠正情况进行跟进; 086. 对关闭后《质量异常通知单》进行统计、
10、分析并将结果反馈给相关部门; 087. 对《质量异常通知单》进行归档; 088. 对生产产品进行首件确认; 089. 记录《产品首检报告》; 090. 《产品首检报告》的审核; 091. 《产品首检报告》的归档; 092. 定期巡查生产各工序(位),并抽取规定数量产品进行确认; 093. 记录《巡检报告》; 094. 《巡检报告》的审核; 095. 《巡检报告》的归档; 096. 制程巡检情况的统计、分析,并向相关部门报告; 097. 对首检、巡检所发现的情况应及时向所在的生产班组
11、反馈,记录其状况,跟进纠正情况,并向上司报告; 098. 对制程生产的零部件、半成品按《制程检验标准》、抽样计划表和样板进行抽样、检验,并将结果记录在《制程抽检报告》上; 099. 《制程抽检报告》的审核; 100. 《制程抽检报告》的批准; 101. 《制程抽检报告》的归档; 102. 对已检的物料根据检验的结果贴上相应的状态标识(合格、隔离、让步放行); 103. 检验不合格时,将《制程抽检报告》提交QE、技术部处理; 104. 制程抽检情况的统计、分析,并向相关部门报告; 105. 制程不合格品的确认;
12、 106. 制程不合格品的处理决定; 107. 制程不合格品/批的返工/返修跟进; 108. 做好交接班记录及注意事项的提醒; 119. 工程不良的统计、分析,协同技术部、生产部进行原因分析,提出纠正措施,并跟进其改进; 终检控制OQC 110. 制定最终产品的检验和试验程序; 111. 按合同、铁标或客户要求制定、审核和批准《成品检验标准》和《成品包装规范》; 112. 确定成品检验抽样计划; 113. 成品样板的管理(建档、标识、保管及更新); 114. 安排和组织终检QC的日常工作;
13、 115. 按《成品检验标准》及其抽样计划对生产线提交的成品进行外观、功能、包装等方面进行抽样检验,填写《成品抽检报告》; 116. 《成品抽检报告》的审核; 117. 《成品抽检报告》的批准; 118. 《成品抽检报告》的归档; 119. 对已检的成品根据检验的结果贴上相应的状态标识(合格、隔离); 120. 检验不合格时,报告生产部门进行处理; 121. 跟进生产部对不合格成品的处理情况; 122. 填写《成品检验日报表》; 123. 《成品检验日报表》的审核; 124. 《成品检验日报
14、表》的归档; 125. 成品检验情况的统计、分析,并报告相关部门; 品质保证QA 126. 安排和组织QA的日常工作; 127. 落货或客户验货前的品质检查及测试; 128. 核对顾客提供的资料,按生产落货单的要求,核对包装方法、生产数量、箱卡、说明书等; 129. 按照客户的要求和产品试验规程对成品进行抽箱测试、寿命测试等; 130. 填写《成品试验报告》; 131. 《成品试验报告》的审核; 132. 《成品试验报告》分发相关部门; 133. 《成品试验报告》的归档; 134.
15、 在生产计划一览表上注明客户验货时间、生产日期、验货情况及使用物料方面的变更; 135. 查巡当生产完成订单的80%时通知客户来厂验货; 136. 陪同客户按预定的日期到厂验货; 137. 陪同客户清点完成产品的数量及抽箱; 138. 安排QC拆箱拆包装及陪同测试; 139. 签署《客户验货报告》,复印存档并将结果按要求传真北京、或客户处; 140. 整理报告,将同一订单的QA报告、终检报告、寿命测试报告、同客户验货报告装订在一起存档; 141. 处理有关客户投拆事宜,了解当时的生产状况及物料的使用情况及在检
16、测当中易出现的问题并汇报给上司; 142. 就品质问题与客户、北京总部电话或传真联络; 143. 收到成品样板制做通知,填写《样板制做登记录》,并登录在《样板制做目录》内; 144. 复印样板制做通知给QC组长共同跟进:包括物料的使用、颜色的搭配、表面处理的要求、功能测试的结果反馈、包装方法、装箱数量、生产日期、入仓时间等; 145. 对样板制作进度的测试及统计; 146. 收到参展返回剩余产品及客户退货的验收单,派人进仓领取产品, 147. 对参展返回剩余产品及客户退货进行检验、测试、分析、统计,并向相关部门报告
17、 148. 将参展返回剩余产品及客户退货经重新检测合格后进行清洁包装,同不良品修复合格包装后入仓,不能修复的填写报废单,申请报废; 149. 客户签样的管理; 品质工程QE 150. 品质工程工作的策划; 151. 品质工程人员工作的组织、安排及跟进、考核; 152. 检验和试验的策划; 153. 质量控制点的设置; 154. 检验标准的制定; 155. 按照工程文件、合同和客户要求对产品(进料、生产零部件、半成品、成品)检验和试验标准的制订/修订、审核和批准; 156. 制
18、定零部件检验标准(进料、制程); 157. 零件图分析; 158. 零件结构分析; 159. 配合零件的尺寸对比; 160. 将零件进行试装; 161. 确定测量基准; 162. 确定重要尺寸; 163. 确定尺寸的测量工具及方法; 164. 对零件进行测量,检查所定的方法; 165. 确定外观检查项目; 166. 确定功能互配项目; 167. 和主管/工程技术人员分析检验项目; 168. 制定检验文件; 169. 检验文件的审批; 1
19、70. 检验文件交文员分发; 171. 来料及生产中发现的不良品的可接受样板(限度样板)的签署; 172. 《QC流程图》的制定/修订、审核和批准; 173. 《成品包装规范》的制定/修订、审核和批准; 174. 设计质量记录格式; 175. 核查检验标准与有关图纸及BOM的一致性; 176. 检具设计工作; 177. 查看工程图纸的相关尺寸; 178. 设计检具; 179. 联系工模组进行制作; 180. 检具评估并跟进检具在生产现场的使用情况 181. 对QC
20、进行产品检验标准的培训,并指导其检验工作; 182 制程改善Process Improvement 183. 进料及制程检验不合格品的确认; 184. 收到不合格品报告及不合格样品; 185. 对不合格项目与标准进行比较; 186. 确认不合格项目; 187. 查找与不合格相关的零部件(尺寸); 188. 将之与零部件进行实配; 189. 必要时,对产品进行试验并收集有关数据进行分析; 190. 确定不合格项目的影响程度; 191. 回复不合格报告,提出处理意见; 192.
21、 让步放行物料的跟进及分析,并将结果反馈相关部门; 193. 对生产现场的品质巡查; 194. 查看工程记录表; 195. 查看品质异常报告; 196. 分析统计报表中的不良状况变化情况; 197. 向QC、生产检查人员、测试人员、维修人员了解产品质量状况; 198. 对出现的异常作出初步判断; 199. 与生产/工程技术人员共同分析; 200. 比较类似产品的状况; 201. 检查相关质量记录及工程技术资料; 202. 对判断为异常的零件与正常零件安排相应测试; 203
22、 利用不同零件进行试装,对比功能; 204. 进行总结; 205. 采取相应的改善措施,且跟进其结果,并向相关部门反馈; 206. 必要时,建议将改善好的措施纳入相应质量体系文件; 207. 解答QC提出的有关品质问题; 208. 测量尺寸超出公差范围处理; 209. 配合尺寸出现异常处理; 210. 功能异常处理; 211. 模具(零部件)的质量评估Die (parts) of The Quality Assessment 212. 收到评估单; 213. 查找相应的工
23、程技术资料(改模通知,制作通知,工程图纸); 214. 确定要检测的重要尺寸; 215. 安排 (计量室) 检测重要尺寸; 216. 测量结果与设计要求的比较,分析; 217. 了解模具的结构; 218. 开内部联络书,联系生产部试装; 219. 检查现场试装过程有无异常; 220. 试装结果的分析、确认; 221. 必要时,安排特殊试验(如寿命试验、抽箱试验); 222. 特殊试验的分析、确认; 223. 与工程部技术人员讨论评估结果; 224. 模具综合评估,填
24、写评估单; 225. 将评估单返回技术部; 226. 产品的铁标(安规)认证工作Product Safety Certification of Job 227. 熟悉产品的铁标(安规)要求; 228. 熟悉铁标(安全)认证的一般流程; 229. 向认证机构咨询认证的流程; 230. 准备用于认证的产品; 231. 对产品进行确认; 232. 准备认证资料; 233. 提出认证申请; 234. 必要时,陪同铁标(安规)认证人员进行认证工作; 235. 铁标(安规)认证中提
25、出问题的跟踪处理; 236. 回复认证公司提出的问题; 237. 联系财务办理付款手续; 238. 认证证书取得; 239. 总结认证的相关事项,并知会相关人员; 240. 组织相关部门执行认证的特殊要求; 241. 复审跟进; 242. 有关铁标(安规)资料的翻译; 243. 其它 Other 244. 参与合同评审; 245. 收到合同; 246. 确认合同产品的品质保证能力(产品规范/规格、测试手段及方法); 247. 填写合同评审单; 248.
26、 合同返回技术合同部; 249. 参与设计评审; 250. 接到技术开发部设计项目评审通知; 251. 阅读有关的工程设计技术资料; 252. 根据类似产品进行比较,收集信息; 253. 参加评审会议; 254. 对于评审内容进行讨论; 255. 参与供应商的选择、评估工作; 256. 需要时,实地考察供应商质量保证情况; 257. 评审供应商提供的调查表; 258. (参与)供应商提供样板的评估; 259. 统计供应商来料状况并据此进行质量评分; 26
27、0. 陪同供应商来厂了解有关产品品质问题,商讨双方有关检验标准及解决方法,将结果向上司和采购部反馈; 261. 到供应商处沟通来料品质问题; 262. 重大工艺更改的质量评估; 263. 参与新产品开发时样品的故障分析; 264. 对新产品的包装材料、纸箱、通过实际装配及抽箱进行综合评估,将结果记录在评估单上返回采购部; 265. 工程更改通知单(ECN)所涉及物料处理的跟进; 266. 客户验货的故障分析; 267. 必要时,对重要的品质异常情况向相关部门提出纠正和预防措施要求,并跟进其落实情况;
28、 268. 提出/收到纠正与预防措施要求; 269. 对纠正项目进行确认; 270. 发布纠正与预防措施通知单; 271. 参与责任部门问题分析,协助制订改善措施; 272. 收到返回纠正与预防措施通知单; 273. 检查改善措施的实施进度; 274. 确认改善措施的实施效果; 275. 对评估合格的纠正预防通知单结案/评估不合格另发纠正与预防措施通知单; 276. 必要时,修订相关文件; 277. 产品试验; 278. 试验结果的分析; 279. 试验报
29、告的提交; 280. 生产部铸造工艺参数、热处理工艺的整理; 281. 本部门人员的培训; 282. 产品基本知识的学习; 283. 零件配合的现状分析; 284. 功能异常的基本分析; 285. 监督公司质量管理体系程序运作的基本情况; 286. 仪校工作; 287. 板金、冲压、锻压、铸造零件加工的相关知识的学习; 实验室(计量)工作Measurement of Job 288. 计量工作的策划; 289. 确保公司计量设备量值传递的正确性
30、 290. 计量设备控制文件的制定(《计量设备管理作业程序》和《自制检具管理办法》等); 291. 计量设备的申购管理; 292. 计量设备申购单的审核; 293. 组织计量设备的验收; 294. 计量设备的发放; 295. 对公司所有计量设备统一编号,并建立《计量设备台帐》、《计量设备履历表》、《计量设备个人工具卡》; 296. 对公司的自制检具统一编号,并建立《自制检具台帐》、《自制检具履历表》、《自制检具个人工具卡》; 297. 编制、审核及批准各种计量设备的使用说明书; 298.
31、 对计量设备使用者进行计量知识培训; 399. 编写内校设备的校验规程、自制检具校验规程; 300. 审批内校设备的校验规程、自制检具校验规程; 301. 建立《计量设备校验周期表》、《自制检具校验周期表》; 302. 审批《计量设备校验周期表》、《自制检具校验周期表》; 303. 建立外校设备的允收标准; 304. 审批外校设备的允收标准; 305. 完成校验自制检具用的样板; 306. 校验自制检具用的样板的确认; 307. 负责公司所有计量器具到期校验,包括外校、内校及自制检具的校
32、验; 308. 对外校设备送至技术监督局授权单位校验; 309. 对内校设备、自制检具进行校验,并完成校验记录; 310. 内校设备、自制检具校验结果的确认; 311. 校验异常情况的处理; 312. 对所有校验记录整理归档; 313. 对校验后的计量设备和自制检具作好“合格”、“停用”、“限用”的状态标识; 314. 定期对《计量设备台帐》、《计量设备个人工具卡》及实物进行核对,做到帐、卡、物一致; 315. 定期对《自制检具台帐》、《自制检具个人工具卡》及实物进行核对,做到帐、卡、物一致; 3
33、16. 对不能继续使用的计量设备进行确认并申请报废; 317. 不定期地到生产线检查计量设备、自制检具的使用及标签是否漏贴或遗失情况; 318. 计量室所有计量设备的维护、保养,并作好记录; 319. 制作《计量设备检验工作月报表》; 320. 审核《计量设备检验工作月报表》; 321. 计量工作的分析与检讨; 322. 精密测量Precision Measurement 323. 精密测量工作的策划; 324. 检测任务的安排; 325. 对精密测量设备的工作状态进行定期检验;
34、326. IQC来料的委托检测项目的检测与记录; 327. 五金(钣金、冲压),模锻、铸造零部件的首件检测的委托检测项目的检测与记录; 328. 模具评估的委托检测项目检测与记录; 329. 对自制检具进行检测; 330. 验证QC工序检验数据; 331. 精密测量记录的审核; 332. 计量检测记录的整理、归档,计算X、R,并填于相应表格;记录、文档及其它管理Records, documents and other management 333. 记录管理; 334. 进料检验报表的收集、
35、统计及归档; 335. 制程首检、巡检、抽检报告的收集、整理及归档; 336. 工程记录表的收集、统计及归档; 337. 建立工程记录表月报表及月份对比报表并归档; 338. 质量异常通知单的整理、统计及归档; 339. 让步放行物料跟踪表的收集、统计、分析及归档; 340. 产品终检报告的收集、统计及归档; 341. QA抽箱试验、寿命试验报告的收集、整理、分析及归档; 342. 客户检验批退率统计及归档; 343. 客户抱怨处理报告的归档; 344. 合同评审记录及合同变更
36、单的传阅及归档; 345. 技术部工程发文(制作通知书、模具评估报告、ECN等)的传阅管理及归档; 346. 内部联络书的传阅管理及归档; 347. 发出、接收传真的传阅及归档; 349. 文档管理Document Management 350. 质量部质量体系文件的打印; 351. 打印后按《权责区分表》之规定,请相关人员签名; 352. 填写“文件分发申请”送到文控中心; 353. 收到受控文件后知会相关人员参阅; 354. 建立/刷新文件目录并归档保存; 355. 其它管理 Oth
37、er Management 356. 人力资源管理; 357. 人力资源的策划; 358. 任职资格的确定; 359. 人员增补的申请; 360. 协助人事部门人员招聘; 361. 部门人员的考勤(工卡管理、加班申请等); 362. 人员离职的审批; 363. 离职面谈; 364. 离职手续的办理; 365. 部门办公文具的申领、登记及分发; 366. 其它日常事务的处理; 367. 文件和资料的复印; 368. 内部联络单等的分发;
38、 369. 来客接待。 ISO9000工作 ISO9000 Job 370. ISO9000工作的策划; 371. 组织制订并完善公司质量管理体系文件; 372. 监督公司质量管理体系的实施情况及其有效性并向上级主管汇报; 373. 制定文件和资料控制程序(制订/修订、审批、发放、回收、归档等); 374. 质量体系文件编写 375. 按规定的格式编写; 376. 编写运作流程; 377. 编写文件; 378. 编制相应质量记录表格; 379. 组织相关人员讨论、会签;
39、 380. 文件的审批; 381. 文件的发放; 382. 文件培训; 383. 文件修订的管理 384. 收到“文件修订申请单”; 385. 查核有无权责批准人签名和签名是否正确; 386. 按“修订申请单”之修订内容进行修订; 387. 按《权责区分表》之规定给相关人员签名; 388. 文件升版按发放程序发放; 389. 文件和文件修订申请单归档; 390. 文件的分发 391. 查核文件号、修订号、文件签名是否符合规定; 392. 依据“文件分发
40、申请表”或《权责区分表》复印、整理; 393. 按文件性质及“文件分发申请表”盖上“受控”、“非受控”印章; 394. 填写分发记录; 395. 分发、签收、回收旧文件、登录分发状况; 396. 文件的补发 397. 收到补发申请; 398. 查核所填内容之正确性及情况是否属实; 399. 查核有无文件批准人签名; 400. 复印、登记、分发、签名、归档; 401. 文件的归类:将不同的文件分开整理; 402. 文件的归档及作废文件的处理 403. 在电脑内建立文件档案、更新目
41、录; 404. 在文件夹内放入最新文件、更新目录; 405. 取出过时文件; 406. 过时文件盖“作废”章; 407. 作废文件归档; 408. 作废文件的处理; 409. 文件总览表的建立、更新; 410. 品质手册、程序书、三级文件、文件修订申请、文件发放记录、文件补发申请; 411. 外部受控文件的建档、管理:国家及国际标准、行业标准、检定规程等; 412. 生产设备、工具、夹具、模具的建档管理:设备/仪器说明书、设备一览表、夹具、工具一览表、模具一览表; 413.
42、有关ISO推行资料的分类、归档、保存; 414. 内部质量体系审核 415. 制定内审程序; 416. 制定年度内审计划; 417. 指定内审组长; 418. 编制每次内审计划; 419. 内审计划的审批; 420. 检查清单的编写; 421. 检查清单的审核; 422. 审核的实施; 423. 审核报告和不符合项报告的提出; 424. 对不符合项原因的分析、纠正措施的执行的跟进; 425. 不符合项报告的结案并提交管理评审; 426. 所涉及文件的修订; 427. 管理评审 428. 制定管理评审程序; 429. 制定管理评审计划; 430. 组织收集管理评审资料; 431. 组织管理评审; 432. 管理评审报告的提交; 433. 管理评审报告所涉及不符合项的跟进和结案; 434. 管理评审所涉及文件的修订及需进一步内审的策划;






