1、内部质量审核报告书
审核日期
见内部质量审核打算表
审核依据
见内部质量审核打算表
审核范畴
见内部质量审核打算表
审核组长
审核组成员
审核概况
审核调查了被审核部门/范畴对质量有阻碍的部门/人员的质量活动(见内部质量审核打算表、内部质量审核检查表)。
审核中发觉的不符合项共 项,其中严峻不符合项 项。(见内部质量审核不符合项报告)。
不符合项分布(见2页)
质量体系运行评判
附件:
1.内部质量审核打算表
2.内部质量审核检查表
3.内部质量审核不符合项报告
4.总结会会议记录
治理代表/日期
审核组长/
2、日期
内部质量审核报告书 共2页 第2页
部门: 编号:
不符合项分布表
标准条款号
质量体系要素
已审核条款打√
被审核区域发生的不符合项的数量
总
数
被审核区域
4.1
治理职责
4.2
质量体系
4.3
合同评审
3、
4.5
文件和资料操纵
4.6
采购
4.7
顾客提供产品的操纵
4.8
产品标识和可追溯性
4.9
过程操纵
4.10
检验和试验
4.11
检验、测量和试验设备的操纵
4、
4.12
检验和试验状态
4.13
不合格品操纵
4.14
纠正和预防措施
4.15
搬运、贮存、包装、防护和交付
4.16
质量记录操纵
4.17
内部质量审核
4.18
培训
4.19
服务
4.20
统计技术
总 数