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1、 材料设备部询价规范(试行版) 材 料 设 备 询 价 比 规 范 材 料 设 备 部 (试行版) 2014年5月3日 材料设备部询价规范 1.目的 为规范公司材料设备采购询价工作,使采购工作顺利进行,有效控制采购价格,提高采购管理管理水平,特制定本流程。 2.适用范围 本规定适用于公司所有项目材料设备物资的采购工作。 3.权责 3.1项目部及相关专业部门提出采购需求并提供相关技术资料。 3.2材料主管及材料专员负责落实材料采购的具体询价工作。

2、 3.3材料设备部经理负责询价结果的审核。 3.4公司预算合约部负责材料价格的利润分析。 3.5总经理负责价格的批准。 4.采购询价的工作要求及步骤 4.1材料设备采购询价过程中,采购人员应明确以下相关内容:采购物资的编码、名称;采购数量;采购物资的规格型号、图号;采购物资的质量要求;采购报价基础要求;付款条件;交期要求;物资包装要求;运送方式、交货方式与地点;采购人员与相关人员的姓名及联络方式;报价有效期;保密协议内容;售后服务与质保期限要求; 4.2采购询价的程序 1)项目部各专业工程师及生产经理提出采购需求,并经项目经理批准后交至项目材料设备部主管; 2)材料主管报公司材

3、料设备部审核通过后,进行询价准备,收集相关资料,通过查阅供应商信息库和网络、市场调查报告等方式掌握供应市场动态; 3)项目材料主管根据市场调查与分析结果,选择符合条件的询价供应商名单,并交公司材料设备部经理审核确认; 4)经公司材料设备部经理审核确认后,采购人员编制询价文件,并向供应商发出询价通知; 5)项目材料人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价; 6)材料人员在收到截止报价后,汇总并整理所有报价,经过对比分析,编制《材料采购比价表》交送公司材料设备部经理审核; 7)经材料设备部经理审核并提出采购意见后,由公司预算合约部对《材料采购比价表》进行核定,确定候选的供应商,编写

4、《材料利润分析表》; 8)确定好候选供应商后,由总经理对价格进行批准。 9)供应商原始报价必须加盖公司公章,将原件邮寄回公司材料设备部,为了加快询价过程,供应商可先将加盖公司公章的扫描件以电子邮件形式发送,原始文件随后邮寄。 4.3采购询价作业要求: 对于非初次采购的物资,采购人员应在供应商库中查询原供应商,采购询价过程中,属于需附图纸或规范的物资,采购人员应在发送询价通知时附图纸或规范至询价供应商处;采购询价通知中,采购人员应明确报价期限,确保采购作业的时效性与公平性,对于逾期报价的供应商一律不予受理(经材料设备部经理核准者除外); 4.4“设备类”物资的询价通知中应至少注明下列四项内容: 1)供应商必须提供设备运转年限的质量承诺,保修期间所需的各项备品应由供应商无偿提供; 2)供应商必须列举保质期满后保养所需的《备品明细单》,包括品名、规格、单价、更换周期等,并注明备品价格的有效年限; 3)供应商必须提供设备的装运条件及其体积与重量; 4)设备安装、试运行条件。 5.相关文件附件:《采购计划单》《材料采购比价表》《材料利润分析表》供应商提供的附件:《备品明细单》《供应商报价单》 4

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