ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:4 ,大小:72.50KB ,
资源ID:11201322      下载积分:5 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/11201322.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(审计监察部经理职位说明书.doc)为本站上传会员【人****来】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

审计监察部经理职位说明书.doc

1、 审计监察部经理职位说明书 4 2020年4月19日 文档仅供参考 职位说明书 基本情况 职位名称 经理 职位编号 所属部门 审计监察部 直接上级 财务副总裁 直接下属 职位名称 审计、副经理 职位设置目的 确保各级管理部门有效履行其职责以降低集团经营风险 工作职责 1. 负责部门全面工作 2. 建立和完善集团审计监察管理体系 3. 从法律角度降低集团经营风险并维护集团合法权益 4. 评价、改进集团治理体系和内部控制体系 5. 组织集团合同管理与比价采购 6. 组织权属公司审计工作 7. 组织集

2、团公司内部审计 工作内容 1. 组织对权属公司的审计工作 2. 编制公司审计、监察工作计划,并组织实施 3. 组织编制、完善和执行公司各项审计监察管理制度和方案 4. 根据风险重要性,确定审计范围和审计程式,揭示企业风险状况 5. 组织各种常规审计和专项审计 6. 负责向总裁报告审计监察结果及整改情况 7. 组织研究有关企业经营管理方面的法律、法规 8. 组织审核集团规章制度等规范性文件 9. 监督检察集团工作人员违法违纪行为 10. 组织制定集团合同管理制度 11. 组织监督合同的订立、变更、执行、终止全过程 12. 负责物资采购的比价监督工作 13. 完成直接

3、上级交办的其它工作 工作职权 1. 公司对外投资项目和公司财务预算的审核权 2. 对部门员工的考核权 3. 部门费用预算的建议权和执行权 4. 审计监察管理制度和流程的建议权、审核权和执行权 5. 审计监察计划的建议权、审核权和执行权 6. 对公司法律事务、合同管理、比价管理等制度具有建议权和审核权 办公设备 个人专用 市内电话、长途电话、移动电话、台式电脑 部门共用 打印机 公司共用 复印机、传真机、机动车辆 工作关系 内部工作关系 汇报 定期财务副总裁、总裁汇报审计监察各方面工作 定期向财务副总裁、总裁汇报下属公司投融资项目的经营管理审计结果 向董事

4、会提供审计计划、结果报告等 督导 监督指导下属开展审计监察业务 监督指导下属开展法律事务、合同管理等工作 协调 与相关部门就审计调查、目标管理考核等事宜进行协调 外部 工作 关系 与审计厅、监察厅、证监会进行业务联系 与会计师事务所进行业务洽谈 组织对权属公司进行审计 任职资格 学历 本科及以上 专业 审计、经济管理类 年龄 35-55 性别 不限 工作 经验 5年以上财务、审计管理经验 3年以上审计经理工作经验 工作 技能 良好的领导、组织、计划、协调沟通能力和专业技能 职前 培训 公司相关规章制度 其它 要求 精通相关会计制度和经营管理情况 熟悉国家有关经济政策 修订履历 修订时间 修订内容 修订者 审核者 审批者 -11-05 新规作成

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服