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医药公司财务总监职位说明书.doc

1、国药控股内蒙古有限公司 内蒙古公司会计岗位职责 第 版 第 修订 职位名称:财务总监 直接监管下属: 填表人: 日期: / / 所属部门:财务中心 所属部门人数: 主管副总审核: 日期: / / 职位等级: 直接汇报上级:总经理 总经理审批: 生效日期: / / 职位的简述(简要地介绍该职位的主要工作内容及目的): 一、企业会计基础管理职责;二、企业财务管理与监督职责;三、企业内部会计控制制度建设

2、职责;四、企业重大财务事项监管职责 组织关系图: 财务总监 会计部 财务部 应收账 应付账 合并报表 税务 预算管理 筹融资 信用管理 资金管理 内部工作联系紧密部门: 客户服务部、采购中心、办公室、行政部,物流 外部工作联系紧密机构: 供应商、客户、税务局 素质特征: 素质名称 沟通能力 解决问题的能力 团队合作 职业忠诚 服务精神 要求程度 很强 强 √ √ √ √ √ 一般 素质名称描述(结合本岗位工作具体内容): 沟通能力:具有很强的口头表达能力和书面表

3、达能力,掌握精准的沟通技巧和方法。 解决问题的能力:敏锐的发现问题,冷静分析原因,及时给出有效可行的解决方案. 团队合作:团队意识很强,工作中积极与其他同事合作. 职业忠诚:对公司、部门和岗位高度负责,热爱本岗位工作,尽职尽责,保守商业秘密. 服务精神:很强的服务意识和优秀的服务态度,尽一切可能的为服务对象着想,保持很高的满意度。 任职资格: 类别 学历 专业 经验(经历) 知识技能 其他特殊要求 入职要求 本科 财务会计相关专业 3年以上相工作经验 1、 熟悉各种财税法规 2、 熟练操作财务电算化软件 3、 了解结算业务流程 会计师,无违纪违法记录

4、理想条件 本科以上 财务会计相关专业 5年以上相工作经验 1、 熟悉各种财税法规 2、 熟练操作财务电算化软件 3、 了解结算业务流程 4、 熟炼掌握财务会计知识 会计师/注册会计师,无违纪违法记录 工作 领域 序号 职位职责 工作权限(可多选) 工作内容 工作目的 衡量周期 企业会计基础管理 1 开展会计规范化工作 □决定 审核√建议√执行 □协助 根据国家法律法规、财经纪律和国家统一会计制度,组织开展会计规范化工作 规范工作流程 月度 2 确定公司会计核算体系 □决定 审核√建议√执行 □协助 确定公司会计核算体系 确定公司核算

5、月度 3 会计政策、会计核算方法 会 □决定 审核√建议√执行 □协助 组织拟定公司会计政策、会计核算方法 完善会计制度 月度 4 会计核算工作 □决定 审核√建议√执行 □协助 组织和领导公司会计核算工作 确保财务报告的真实、可靠、准确、及时和完整 月度 5 组织公司经济运行分析,提出加强和改进经营管理的具体措施 □决定 审核√建议√执行 □协助 组织公司经济运行分析 提出加强和改进经营管理的具体措施 6 制定财务会计人员管理制度 □决定 审核√建议√执行 □协助 组织制定财务会计人员管理制度,提名财务会计机构负责人人选,拟定财务会计人

6、员配备方案和考核方案 合理安排财务人员 月度 7 推动财会信息化建设 □决定 审核√建议√执行 □协助 及时评估和监测公司财务收支状况和财务管理水平,组织开展定期稽核检查和财务绩效评价工作 完善稽核和财务绩效评价工作 月度 8 组织、指导、监督和考核 □决定 审核√建议√执行 □协助 负责对公司会计基础管理工作的组织、指导、监督和考核 做好基础管理 月度 企业财务管理与监督 1 制定公司财务管理规章制度 □决定 审核√建议√执行 □协助 负责组织制定公司财务管理规章制度 监督各项财务管理制度的执行 月度 2 组织制定和实施公司的财务战略 □决定

7、审核√建议√执行 □协助 组织制定和实施公司的财务战略,拟订和下达财务预算,评估分析预算执行情况 促进公司预算管理与发展战略相连接,推行全面预算管理工作 月度 3 组织编制和审核企业财务决算 □决定 审核√建议√执行 □协助 组织编制和审核企业财务决算 拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 月度 4 组织拟定和实施长短期融资方案 □决定 审核√建议√执行 □协助 组织拟定和实施长短期融资方案 优化企业资本结构和资产结构,保持公司合理的偿债能力,加强对资产的流动性管理 月度 5 制定公司增收节支、降本增效计划 □决定 审核√建议√执行 □协助 制定公司增收节

8、支、降本增效计划,组织开展成本费用控制并落实控制责任 完善费用控制 月度 6 制定资金管控方案 □决定 审核√建议√执行 □协助 制定资金管控方案,组织实施大额资金催收、使用和监控工作 推行资金集中管理 月度 7 评估和监测财务收支状况和财务管理水平 □决定 审核√建议√执行 □协助 及时评估和监测公司财务收支状况和财务管理水平 组织开展定期稽核检查和财务绩效评价工作 月度 企业内部会计控制制度建设 1 建立健全公司内部会计控制制度 □决定 审核√建议√执行 □协助 根据国家、集团的要求,建立健全公司内部会计控制制度;负责与财务报告的真实可靠、资产的安全完

9、整密切相关的内部控制制度的建立健全与有效执行 同时应促进公司建立健全内部控制体系 月度 2 建立多层次的监督体制 □决定 审核√建议√执行 □协助 组织建立多层次的监督体制,落实内部会计控制责任 健全、合理和有效。对公司经济活动的全过程进行财务监督和控制 月度 3 建立和完善公司财务风险预警与控制体系 □决定 审核√建议√执行 □协助 建立和完善公司财务风险预警与控制体系 建立和完善公司财务风险预警与控制体系 月度 企业重大财务事项监管 1 审核 □决定 审核√建议√执行 □协助 审核公司投融资、重大经济合同、大额资金使用和对外担保等事项.对公司技术改造、新产品开发、业务整合及改组改制等事项组织开展财务可行性研究,实施财务监督 完善内控 月度 2 财务监督 □决定 审核√建议√执行 □协助 对公司重大投资、兼并收购、资产划转、债务重组等事项进行必要的尽职调查,或组织审计与评估。及时报告重大财务事件,组织实施财务危机或者资产损失的处理工作 降低风险 月度

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