ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:6 ,大小:15.43KB ,
资源ID:10214582      下载积分:6 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
图形码:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/10214582.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请。


权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4009-655-100;投诉/维权电话:18658249818。

注意事项

本文(质量体系管理办法.docx)为本站上传会员【丰****】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

质量体系管理办法.docx

1、质量体系管理办法 1范围 本办法规定了不合格品控制及纠正预防内容与要求.适用于公司 产品中原材料、外购件、标准件、铸件、锻件、零部件、外包加工件、 产品安装、外购配套产品等所有不合格品的标识、隔离、评审及处置 的控制管理。 本文件的附录规定了本公司产品及在整个生产经营过程中质量 保证控制内容与要求。适用本公司产品及在整个经营过程中的生产、 技术、销售、采购、培训等质量保证控制,确保本公司产品符合规范, 满足顾客要求。 2管理的基本任务 2.1加强产品质量监督管理,提高产品质量,明确质量责任. 2.2鼓励钻研业务知识,提高岗位技能,确保产品工作质量。 2.3减少资源消耗,降低质量损失

2、 3术语和定义 本文件采用下列术语和定义。 3.1质量事故 因管理疏漏、技术差错、工作失误或其它非合理原因造成不合格 品、产生经济损失或违规违纪、渎职失职造成不合格品、产生经济损 失的事故(不论金额)称质量事故. 3.2质量管理人员 由公司任命,赋予质量管理相关责任的人员,包括由总经理、总 工程师、质管部长,认证负责人为代表的公司质量管理人员和由分公 司经理或常务副经理、副总工程师、质量专员为代表的分公司质量管 理人员。 3.3相关负责人与质量责任者 相关负责人包括:部门负责人、总调、工段长;质量责任者为质 量事故直接责任人。 3.4损失额 因发生质量事故而产生的费用,包

3、括材料费、加工费、差旅费、 运输费、修理费、检测费、赔偿费及其它费用等。 3.5关键项次 对产品性能产生直接影响、起决定性作用的项次。包括:精度、 粗糙度、R弧、化验、检测、测试、试验、热处理、材料、焊接、承 压、清洁、外观的项次等等。 3.6主要项次 有公差、技术条件要求的项次等等. 3.7其它项次 除关键、主要项次以外的图纸工艺要求的项次。 3.8不合格品 不合格品分为返修品、回用品、废品。 3.9 一般质量事故 20元V损失额W50元,或造成负面影响。 50元V损失额W3元,或造成不良影响。 3.11重大质量事故 3元V损失额W20元,或造成恶劣影响。 3.1

4、2特大质量事故 损失额〉20元,或造成严重后果。 3.13工作质量 指与产品质量直接有关的各项工作的好坏,诸如经营、技术和组 织工作等;是各部门组织工作等对保证产品质量做到的程度。一般工 作质量问题:泛指相关工作的有效性不良,造成负面影响;严重工作 质量问题:泛指相关工作的有效性有缺陷、失误,造成恶劣影响. 4管理职责 质管部为质量管理的职能部门,各分公司质管小组负责配合执行; 质管部为落实和备案质量事故的管理部门,各分公司质管小组负责调 查、分析、汇报。 5管理原则 5.1质量事故处理按照“四不放过”原则进行.即:事故原因未查清 不放过;责任部门或责任人未落实不放过;整改措施未

5、落实不放 过;员工未受到教育不放过。 5.2本着“以操作者自查自检为主与检验员专检相结合的原则”控制 产品加工质量。 5.3操作者自查自检后报检,检验员须对关键项次进行1%检查, 对主要项次按照20%进行抽检,抽查遇有不合格时应加倍抽查。 其它项次出现不符合图纸要求或造成经济损失的将追究操作者 责任。 5.4发生质量问题,对责任人视情节可给予经济处罚、降职、 降岗、调离工作岗位、免职及解除劳动合同处理. 6质量事故管理程序 6.1 一般质量事故由分公司或部门处理,质管部负责督查. 6.2严重质量事故责成分公司、部门落实责任,由质管部将处理意见 报公司质量主管批准. 6.3重

6、大质量事故由公司办、质管部落实责任,并将处理意见报公司 质量主管审核,总经理批准。 6.4特大质量事故由公司质量主管负责组织质管部、综合办公室调查 拿出事故调查报告和处理意见,公司办负责处理并上报公司董 事会或总经理批准. 6.5涉及跨部门的质量事故,由质管部负责落实处理,必要时综合办 公室负责督查,并可进行会议分析决议。 7管理内容与要求 7.1质量体系管理基本要求 销售中心接到用户质量反馈,应在一个工作日(8小时)内将 信息分发到质管部、各分公司及相关部门.各部门应在半个工作 日内回复解决方案。 各分公司每年质量体系全过程控制自查不得少于二次(上、下半 年各一次),每月召开一次

7、质量会,并做好记录,对存在问题及 时整改和处理。 列入平台产品、重点产品的(含新产品制造试制),编制工艺流 程的同时必须有质量控制计划及过程工序控制点。 各分公司及销售中心于每月5日前上报《月度质量工作计划和 质量月报表》、《月度内、外部质量分析报告》(应包含质量反 馈的次数、分类对比、原因、改进措施与整改期限等等),并按 要求完成布置工作。 每月开展质量大检查二次(上、下半月各一次),由质管部牵头, 参与部门包括:公司办、动力部、各分公司。 每年全过程质量内审、体系检查不得少于二次(上、下半年各 一次). 质管部、各分公司负责制定各类检验岗位规章,加强对检验人员 的考核管理工作。

8、 发生质量损失或因质量问题受通报处罚人员,当年不得推荐质 量先进或质量标兵。 发生严重质量事故及其以上事故的事故责任部门应在24小时 内报质管部. 外包加工按公司本文件附录A规定执行。 7.2质量事故处理 按本文件的附录A执行。 7.3质量事故责任界定 发生一般质量事故的质量责任者为直接责任人。 发生严重质量事故的质量责任者为直接责任人,相关负责人承 担管理责任。 发生重大质量事故的质量责任者为直接责任人,相关负责人与 质量管理人员承担领导责任。 涉及跨部门的质量事故,由质管部负责落实责任大小,分别落 实责任人或责任部门。 7.4质量事故处罚追缴 处罚由质管部组织汇总,处

9、罚单统一由质管部负责开具。 外购产品发生质量事故产生的费用,由外购主管部门负责向供 方追缴。 7.5质量事故处理流程 当接到分公司质量事故报告、日常检查或抽查中现场发现质量 事故或接到顾客对公司的产品质量投诉时,应立即进行现场调查 或采取其它方式进行调查。 根据现场调查或相关信息对质量事故进行分析,查找引发质量 的原因,根据质量事故性质及影响程度大小,对质量事故作出判 断。 对一般质量事故或对公司影响较小的质量事故,采取现场进行 纠正,开具《纠正预防措施报告单》,并对相应责任人或相关岗 位开展质量事故教育; 对公司影响较大、给公司或顾客造成重大经济损失的质量事故, 应在一个工作日内上报质管部及技术副总工,与相关单位或顾客 共同制订质量事故解决方案,尽量减小因质量事故而给公司或顾 客造成损失,并将质量事故解决方案上报相关领导批准; 根据发生质量事故的时间、地点、原因、损失及处理结果,编 写质量事故报告,并将质量事故报告上报质管部及技术副总工; 必要时上报公司质量主管直至总经理. 重大以上质量事故公司应组织召开事故分析会,事故责任单位 和相关部门参加,查清事故原因及责任,应形成会议记录,由质 管部保存, 各分公司应形成质量事故台帐,提出处理措施,并即时落实。 对发生质量事故的责任部门和人员进行处罚,并责成责任部门对职工 开展质量事故教育。

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4009-655-100  投诉/维权电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服