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库管工作计划工作内容岗位职责及流程.docx

1、工作计划 为了更好的开展工作,为公司创造更大的效益,现将今年工作做一简单计划: 一、货物的管理 货物的入出库作业,日常保管,仓库清理工作,把好库存数量的管理,防止不必要损耗的发生,有效的利用库存区面积。 1、实行易拿、易放、易看、易清点的产品存放方式; 2、货物存放进行准确分类,不要超高堆放,合理利用空间; 3、货物入出库时做好记录(实时计好箱数和个数); 4、坚持货物先进先出,对于频繁进出库的货物和小件的货物应多盘点以减少库存差异; 5、保持仓库的整洁,地面的清洁,通道的顺畅. 二、仓库的安全和卫生 仓库作业量大,容易积累灰尘,所以要定期清理仓库,清洁地面,保持卫生。创造

2、一个整洁的仓库, 在良好卫生的工作环境下工作。同时也保证产品的整洁美观.出入仓库还要随手关灯锁门,不在仓库附近使用明火以保证货物的安全,做到防患于未然。 三、配送工作 按照领导和客户要求,争取按时按量的保证货物的配送工作。 在今后的工作道路上,我将努力把工作做到更好,为公司的前景发展尽一份力! 1.严格执行入库手续,物料进仓时,要核实数量、规格、种类是否与货单一致。 2.把库存的物品整理好。 3.物品入库后应及时入账,准确登记。 4.别人领取物品时,要开除单据. 5.领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。 6.每个月盘点结算。 7.随时了解仓库的储备情况,有无储备不足或

3、超储积压、呆滞和不需要现象的发生,并即时上报. 8.定期上报不合格存货资料,并根据有关规定即时处理。 9.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通; 定期检查存货、防止存货变质。 10.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。 11.上下班前要检查安全。 12.按时上下班、服从管理. 13.坚守岗位、热情服务。 14.妥善保管好原始凭证,账本以及各类文件,要保守商业秘密,不得擅自将有关文件带出厂外。 1、做好物料的收发工作:仓管最主要的工作就是及时准确的收发物料以配合工厂的生产。这就要求我们对进入仓库的每一种物料都很清楚其时在库的摆放位、数量、生产日期、颜色、何种

4、原料等等。能够及时在下一道工序需要之时发到所需部门,并且在产品做出之后及时配合其它部门入库以便及时出货。 2、产品品质的保证工作:做到防盗、防火、防潮、防腐、防霉、防爆、防混……按照先进先出,上轻下重,上小下大;定时、定位、定量三原则进行入库摆放和发料工作。 3、做好仓库帐目:保证每晚下班之前把当天的入库数,出库数,库存数按照物料种类、名称准确无误的登记做帐。 4、做好月报工作:每月月底进行盘点,做出月报表提供给决策部门,以便于决策者能够及时安排调整下一步的工作。 5、做好物控工作:对每一种物料的数据都要严格的控制,使其与帐目一致,为了达到这一点必须要做到以下几个方面: (1) 控制

5、好仓库的物料,及时准确的把进销存帐目做好,无论何人何时入库或领取何种物料一定要有明确的记录,使仓库数据的差异为零; (2) 做好物料的发出与收回数量的对照工作,原则上发出多少收回多少,用不完的应开退货单退回仓库。需要报废的物品应开有报废单,而且数量要有人员进行控制,不得有差异,月底进行汇总各种数据,何处出现差异要找出原因和责任人,这样以后就不会出现数据上的差异. (3) 入库员在清点后认为数据完全无误的情况下再进行入库工作,并且与仓管一起核对物料的品名、数量、颜色、原料、料号等等是否与实物一致。这样便于控制入库时产生数量上的差异。 (4) 做好成品发货与客户退货的物料和数据控制工作。严格

6、按照出货单进行出货,控制好数量不要送多也不能给少,退回物料应立即开居退货单,要报废物料立即开居报废单,如果有要打版的物料是以样品的形式送给客户的则要专门登记,月底进行数据调整。这样才能控制好发货或退货时产生的数量差异. 6、做好仓库的整理工作:严格用5S标准,导入ISO90系统的要求来检验自己的工作是否合格。对于仓库来说,仓库是一个出入物品较多的地方,另外工厂所有暂时不用的东西都要交回仓库,所以仓库比起其它地方更易显得脏乱差,这就要求我们时时的进行仓库整理。所有物品各归各处,有用的摆放整齐,无用的扔掉,经常打扫,常期坚持,使仓库时时处处显得有条有序,干静整洁。 7、做好与其它部门的配合工作

7、任何一个部门,任何一个人都有义务去为你的下一工序部门考虑,争取让自己整理过的产品或事情让其它部门做起来更容易更顺手。 8、反思工作、解决问题、持续改进:每天上班前的十分钟反思昨天工作中的失误,提出昨天在工作中发现了什么问题,找出原因,想法改进,进行解决,以便下次不至重犯. 1、查看单据 1)查看前一日的入库单,特别标注的单据进行简单的摘录,然后统一解决。 2)查看前一日的出库单,对部分出库无价格的单据,交由业务员,保证电脑账笔笔有价格。 2、验收 1)库管员根据采购订单进行验货。 2)货物如有差错,及时通知采购人员,以扣压货款及方式,积极联系供货商做更正处理。 4)所有物资的

8、验收,一律填写入库单。(一式三联,第一联库房存留,第二联送货人存留,第三联交财务部。) 3、备货 4、出货 1)根据业务员制订的销售订单填写出库单。(一式三联,第一联存根联,第二联记账联,第三联客户联.) 2)依照出库单与送货人点货,核对准确后,由送货人签字。(第一联存根联库房存留,第二联交由财务,第三联交由送货人。) 5、报表 6、盘点 1)对当天的入库,出库进行盘点,对于当日进货没能出库的货品进行纪录,并标注清楚该供货的购买方;监督并提醒业务人员及时销 售。 2)每日下班前,根据电脑账簿的货品结存,对常出,常入的货品 进行盘点(注:每月末,要对所有货品多进行盘点)。 7、整理 1)每日下班时要整理好库房内的货品。 2)每日下班时要关好门窗,切断电源。 8. 各部门协调工作 1)每日把出库单据整理后交给财务记帐. 2)把备货情况及时报告给业务人员。 3)每日下班前和业务人员沟通好次日工作安排。

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