ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:11 ,大小:22.54KB ,
资源ID:10121815      下载积分:8 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
图形码:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/10121815.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请。


权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4009-655-100;投诉/维权电话:18658249818。

注意事项

本文(信息系统、信息设备和保密设施设备管理制度汇编.doc)为本站上传会员【精****】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

信息系统、信息设备和保密设施设备管理制度汇编.doc

1、信息系统、信息设备和保密设施设备管理制度汇编 信息系统、信息设备和保密设施设备管理制度 1. 信息系统、信息设备和保密设施设备管理总则 1) 为了强化公司涉密计算机信息系统、信息设备的保密管理,防止和杜绝失泄密事件的发生,保证国家秘密安全,依据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《保密工作概论》、《保密法规汇编》等国家有关规定,结合公司实际,特制定本制度。 2) 公司涉密计算机信息系统为单机涉密计算机信息系统,保密管理执行“控制源头、归口管理、逐级负责、保证安全〞的原则。 3) 本规定适用于使用公司涉密计算机信息系统的部门和个人。 4) 本制度所称涉密计算机是指公

2、司所属各部门按照本规定明确的程序,经过申报、登记、审定,并在公司保密办公室备案的计算机。信息系统是由计算机及其配套设备、设施构成,按照一定的应用目标和规则存储、处理、传输信息的系统或网络。信息设备是指计算机及其存储介质、打印机、 机、复印机、扫描仪、照相机、摄像机等具有信息存储和处理功能的设备。 2. 责任分工 1) 公司技术部经理负责涉密信息系统、信息设备的保密安全管理工作。涉密信息系统、信息设备的使用部门指定专人负责本部门计算机信息系统安全保密管理,对本部门涉密信息系统的安全保密负主要责任。 2) 公司保密办公室负责公司涉密信息系统、信息设备安全保密工作的指导、协调、

3、监督、检查以及对失泄密事件的查处。 3) 公司保密办公室设密钥管理员负责公司涉密信息系统、信息设备内部密码(密钥)的生成、分配和保密管理工作。 4) 公司各涉密部门必需设系统管理员、安全保密员,按有关保密规定和要求负责公司涉密计算机的管理及其设备的日常维护和修理工作,具体落实有关涉密计算机、信息设备的安全保密管理规定和措施。 3. 涉密计算机确实定及变更 1) 公司涉密计算机执行申报登记制度。凡涉及国家秘密的单位拟用于处理国家秘密信息的计算机、涉密信息系统必需经过申报、登记、审定,并在公司保密办公室备案。凡未进行申报登记的计算机均属非涉密计算机,非涉密计算机及其信息系统

4、严禁存储、处理、公布、传递国家秘密信息。 2) 申报登记涉密计算机,由计算机的主要使用人填写《涉密计算机审批表》,经所在部门审核,并由部门保密主管领导签署看法后,报公司保密工作领导小组审定。 3) 公司保密办公室依据有关法规及标准,对各部门申报计算机的性能状况、环境状况、管理措施等进行审核。对符合各项标准要求的,确定为公司涉密计算机,并核发全公司统一编制的涉密计算机编号。 4) 经审核对不符合国家和上级保密主管部门规定的性能配置、放置环境、管理措施等保密要求,不能保证国家秘密信息安全的计算机,不能确定为涉密计算机。公司保密工作领导小组要提出改善看法,并将《涉密计算机审批表》退

5、回申报部门。 5) 涉密计算机的密级,按照处理国家秘密信息的最高发级确定。经确定的涉密计算机变更为非涉密计算机或变更密级,由使用人填写《涉密计算机变更审批表》,按照涉密计算机申报登记程序,报公司保密办公室。 6) 公司保密办公室对申请变更为非涉密计算机进行检查,收回硬盘,到具有处理资质的单位进行集中销毁,确认计算机内不包涵任何形式的国家秘密信息后,批准变更,并注销涉密计算机编号。 4. 管理制度 公司涉密信息系统、信息设备的保密管理遵循“业务谁主管、保密谁负责〞、“谁使用、谁负责〞的原则,明确制度、分清使命、分级管理、逐级落实。各部门主管领导负责本部门涉密计算机的保密管

6、理工作,并负有领导责任。同时,要指定人员具体负责涉密计算机的保密管理工作。公司保密办公室对全公司涉密计算机的保密工作进行指导、协调、监督和检查。并负责培训涉密计算机安全保密管理人员,查处相关泄密案件。涉密信息系统的规划、建设、使用应当符合国家有关保密规定。涉密信息系统应当按照国家保密规定和标准,制定分级保护方案,采用身份鉴别、访问控制、安全审计、边界安全防护、信息流转控制等安全保密防护措施。涉密信息设备应当符合国家保密标准,有密级、编号、责任人标识,并建立管理台账。涉密计算机、移动存储介质应当按照存储、处理信息的最高发级进行管理与防护。 1) 涉密计算机的管理制度: a) 涉密计算

7、机要专机专用。每台涉密计算机均须确定专人使用并负责日常管理,并明确使用人员及使用手续;并在计算机主机及显示器正面左上角位置粘 贴标签,注明其编号,使用人姓名,密级等主要信息。在使用,管理,维护等方面要严格区别于非涉密计算机,禁止混用。 b) 公司涉密计算机依据必需处理的涉密信息的涉密等级分别按机密级或秘密级进行管理,其登陆识别技术必需采纳以下三种方式之一: ●生理特征识别(如指纹识别); ●数字证书机制; ●密码口令。密码口令长度不得少于十个字符,定期改换,采纳大小写英 文字母、数字和特别字符等两者以上的组合。密码(钥)应与计算机分开, 妥善保管。

8、 c) 长时间离开终端时,客户端计算机应退出工作状态或关机。下班后必需关机。涉密计算机待机时间超过15 分钟后,计算机应具备屏幕保护措施,在恢复使用时应有身份识别屏保机制。 d) 涉密计算机要按照国家保密局公布的BMZ1一2000《涉及国家秘密的计算机信息系统保密技术要求》规定,设置密码,处理秘密级信息,口令长度不得少于8个字符,改换周期不得长于一个月,处理机密级信息,口令长度不得少于10个字符,改换周期不得长于一周;处理绝密级信息采纳一次性口令或生理特征等强身份鉴别措施,口令长度不得少于12个字符,采纳大小写英文字母、数字和字符中两者以上的组合。 e) 涉密计算机内存储的国家秘

9、密信息输出时,接受输出信息的载体均要按照相关涉密载体的保密管理规定进行管理。 f) 禁止超越计算机、移动存储介质的涉密等级存储、处理涉密信息。 g) 禁止在涉密计算机和非涉密计算机之间交叉使用移动存储介质。 h) 禁止在涉密计算机与非涉密计算机之间共用打印机、扫描仪等信息设备。 i) 在涉密计算机信息系统中产生、存储、传递、复制(备份)、归档的涉密信息必需按相应密级的文件进行管理。严格控制客户终端下载、复制、打印涉密信息。因工作必需要打印机、 机输出的涉密信息(含过程涉密文件)应按同等密级文件管理。 j) 涉密计算机在使用中发现已被病毒感染,应马上停止使用,并

10、通知技术部。同时对感染病毒的计算机、存储介质进行隔离和杀毒处理,及时升级病毒和恶意代码样本库,定期进行病毒和恶意代码查杀。 k) 涉密计算机及移动存储介质携带外出时应填写《涉密计算机及存储介质携带外出审批表》,履行审批手续,审批通过后方可带出并做相应的登记。带出前后,均应当进行保密检查,并填写相应的表格。 l) 涉密计算机的修理应在公司内部进行,并由本部门兼职保密员现场监督,严禁修理人员读取或复制涉密信息,确必需送外修理的,须拆掉涉密信息存储部件。涉密存储介指的数据恢复应当到国家保密行政管理部门批准的单位进行。 m) 涉密计算机的报废,要首先办理涉密计算机的变更手续,经批准变

11、更后方可办理报废手续。并应送到保密办公室指定的销毁同机构。 n) 强化涉密室的管理,减少无关人员进入。要按照公司安全保卫的有关规定,采用严格的防盗措施,防止涉密计算机丢失。电磁辐射泄漏超标的涉密计算机,必需安装电磁干扰器。 o) 任何部门和个人发现涉密计算机所处理的国家秘密信息泄露,应及时采用补救措施,并报告公司保密办公室。 2) 涉密信息系统的管理制度:a) 禁止涉密信息设备接入互联网及其他公共信息网络。 b) 禁止涉密信息设备接入内部非涉密信息系统。 c) 禁止使用非涉密信息设备和个人设备存储、处理涉密信息。 d) 公司任何部门和个人未通过本部门领导审批

12、不得在电子公告板、聊天室等公布、谈论涉密信息。 e) 不得随意更改终端软件、系统软件设置和硬件连接与配置。在使用中,发现系统出现异常,应及时向技术部报告,严禁擅自进行更改。 f) 公司采购的安全保密产品应当选用经过国家保密行政管理部门授权机构检测、符合国家保密标准要求的产品,计算机病毒防护产品应当选用公安机关批准的国产产品,密码产品应当选用国家密码管理部门批准的产品。 g) 司涉密信息系统按“专网专机、专机专用〞的原则配备计算机,严禁配置调制解调器、无线网卡等网络外联设备。涉密计算机及办公自动化设备应当拆掉具有无线联网功能的硬件模块,禁止使用具有无线互联功能或配备无线键盘、

13、无线鼠标等无线外围装置的信息设备处理国家秘密。 h) 涉密计算机及与之相连的打印机等设备使用时必需使用统一配置的红黑隔离保护插座供电。 i) 公司技术部负责公司涉密计算机信息系统设备的日常管理和维护工作,修理工作由保密办公室监督进行;涉密信息设备改作非涉密信息设备使用或淘汰处理时,应当将涉密信息存储部件拆掉。 j) 公司各部门要将涉密信息系统、信息设备保密管理工作纳进公司涉密人员补贴考核发放的主要内容之一。 k) 公司涉密人员公司内调动、退休、调离或因借调、返聘期满等原因离开公司的,除按《涉密人员管理制度》办理相应手续外,所在部门应及时填写《涉密计算机变更审批表》,经部

14、门领导同意后,由本部门涉密计算机负责人对其使用的涉密计算机进行非密化处理,并报公司保密办公室备案。 l) 发现有恶意攻击、黑客侵袭、病毒危害、网上窃密及破坏、电磁攻击以及其他重大破坏活动或预兆时,应马上报告保密办等有关部门,及时采用相应的应急措施。 3) 涉密通信及办公自动化设备的管理制度: a) 严禁在无保密措施的有线、无线通讯中涉及国家秘密事项,严禁通过无任何保密措施的通信设备传递国家秘密信息。 b) 各涉密部门在安装办公 时,严禁使用无绳、子母 机。公司各部门领导要高度重视使用手机的保密管理,提升防范意识,严格执行《手机使用保密管理规定〔试行〕》〔中办发[

15、2005]29 号〕和本制度。 c) 公司禁止使用一般手机谈论、传递涉密项目开发状况、生产试验状况及公司内部工作或商业秘密,禁止将手机带入谈论涉及国家秘密事项的场所。 d) 召开涉密会议时,必需使用会议保密机〔手机信号屏蔽器〕。机密级以上的涉密会议严禁带手机。 e) 通信设备管理人员在聘用前应进行严格检察,并由单位保密责任人定期进行保密教育。内部通信网络的构成、线路路由、保密措施等,不得向无关人员泄露。 f) 来公司参观访问、讲学、交流的境外人员因特别状况必需要使用公司的电 话机、 机等通信设备时,须由负责接待的部门派人陪同。必要时应告知保密办公室采用相应的管

16、理措施。 g) 不得将手机等移动终端作为涉密信息设备使用或与涉密信息设备及载体 连接。 h) 涉密人员严禁在申请手机号码、注册手机邮箱或开通其他功能室填写单 位名称和地址等信息,不得在手机中存储核心涉密人员的工作单位、职务等敏感信息,不得启用手机的远程数据同步功能。 i) 核心涉密人员、重要涉密人员使用的手机应经过必要的安全检查,尽可能配备和使用专用手机,不得使用未通过入网许可的手机和开通位置服务、连接互联网等功能的手机。 j) 核心涉密人员、重要涉密人员的手机出现故障或发现异常状况时应马上报告,并在指定地点修理。无法恢复使用的手机应按涉密器材销毁。

17、k) 涉密办公室用的计算机及办公室自动化设备〔打印机、刻录机〕的采购,按照公司正常采购流程办理,在做固定资产之前到保密办公室进行登记;已购置的计算机及办公室自动化设备要作为涉密用的,在变更之前到保密办公室进行登记。 l) 涉密计算机及办公室自动化设备由保密工作领导小组确认专人使用,机器明确标识使用人姓名并登记入册。使用人发生变化时,应报保密工作领导小组审核,审核通过后进行变更。 m) 公司各部门管理使用的一般 机严禁传送涉密文件、资料等秘密载体。 n) 复印机指定专人操作和管理,建立岗位保密责任制,复印机、打印机实 行严格审批制度,严禁擅自复印、打印内部信息文件及涉

18、密文件。 o) 复印、打印的内部信息文件、涉密文件、资料必需按照《公司国家秘密 载体保密管理制度》,按照秘密级由项目负责人审批,经保密办公室备案,机密级由保密办公室主任负责审批的原则。经保密办公室主任备案或审批后,到公司涉密室指定机器打印,从而实现归口管理。严禁复印绝密级文件、资料。 p) 复印机密级、秘密级文件、资料,填写《涉密文件资料复印审批单》, 经公司保密办公室主任审核,批准,方可执行。涉密文件资料的制发部门或单位已经明确告知制发的文件、资料不得复印的,严禁复印。复印涉密文件、图纸资料等,须即送即印。公司指定复印机的复印人应填写《涉密文件资料复印登记表》对复印日

19、期、原件收发文号、原件名称、密级、复印件份数、页数等严格编号、登记,将复制原件和复印件交原件管理部门,履行签收手续。 q) 打印申请人应认真填写《涉密文件资料打印审批单》、《涉密文件资料 打印登记表》,填写打印日期、文件编号、文件名称、密级、打印用途、打印件份数等,并且进行登记。 r) 办公自动化设备及介质修理时,填写《涉密办公自动化修理、销毁审批单》,《涉密介质修理、销毁审批单》写明修理及销毁原因,由保密办负责人、保密工作领导小组、公司负责人审核前后,方可进行。修理时,必需要先拆掉存储部件并由授权人员全程陪同。必需要拿到外部修理的,必需要授权人员全程跟随,并做好相关登记。报废的办公自动化设备及介质应送到保密办公室指定的销毁机构。 5. 奖惩制度 对在公司涉密计算机信息系统保密管理工作中做出显著成绩的部门和个人,按照《保密工作考核与奖惩制度》给予奖励。对违反本规定或发生失泄密事件的直接责任者,按照《保密工作考核与奖惩制度》有关规定给予通报批评或行政处分,直至开除公职,同时给予经济处罚;触犯国家法律的,依法追究有关人员的法律责任。

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4009-655-100  投诉/维权电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服