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ERP中销售流程与财务管理之流程图部分.docx

1、 ERP中销售流程及财务管理应用案例之流程图部分 下面开始我们的ERP案例学习,这是我在去年实施的一家生物制药公司,公司新成立,下面的一些流程图和分析文字是我制作的,财务的朋友也能够根据业务流程图对你们的企业内部控制情况做个分析。更多的优秀案例在我站点中。下面的这一小段主要是谈谈:ERP中销售流程及财务管理应用流程。 下一页,开始我们的学习。学习中有ERP管理咨询方面的任何问题,请Email: 编号:PR-SA-2 业务编号SA-2业务名称 普通销售业务 流程适用范围 无论赊销、现销,当月完成发货后(含多次发货)当月结算完毕(含多次结算)的销售业务 相关岗位及权限 岗位 系

2、统操作 权限 销售部 销售管理模块中录入销售订单、销售开票申请(办事处) 录入、审核、复核 配运部 销售管理模块中录入发货单(确认批号批次) 增加、审核 库管 库存管理模块中生成销售出库单并审核确认 增加、审核 材料成本会计 存货核算模块中记账、制单 记账、制单 应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算 审核、核销、制单 相关部门或岗位 客户 销售部 配运部 库管 材料成本会计/往来会计 售管理】模块录入销售订单并审核。 H:\精品资料\建筑精品网原稿ok(删除公文)\建筑精品网5 2、 3、 4、 5、 配运部根据库

3、存现有情况,在【销售管理】模块根据销售订单生成销售提货单,并注明提货的 批次(见表:PR-SA-03); 财务销售会蛆艮据销售办事处上报的开票申请单和客户开票需求,查询销售提货单审核状态, 对已审核的销售提货单在【销售管理】模块中根据销售提货单生成销售开票通知单(专用发 票或普通发票)(见表:PR-SA-04)进行复核处理; 财务往来会计在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理,形成应收账款往来; 配运部根据【销售管理】模块中审核后的销售提货单传递给配送人员,配运人员同库管员一同 到仓库办理实物出库填制销售出库单,库房记账人员根据将销售出库单(见表:PR-SA-05)

4、一式三联,库房保管人员、库房留存、材料成本会计)进行打印留存,在【库存管理】模 块对销售出库单进行审核,材料成本会计在【存货核算】模块对销售出库单对应发票进行单据 记账,系统自动结转销售出库成本,材料成本会计进行制单生成销售成本结转凭证。 操作要点: 1、销售发货情况: 产品发货:由销售部与客户签定合同,并审查该客户有无资格发货,如有,则将合同执

5、行表移交到配运部,配运部长审核批准交运务主管根据客户的要货情况积极备货,确定发货批次批号在【销售管理】模块中根据销售部传来的合同执行表由销售订单拷贝生成提货单,提货单一式五联,第一联产品配运部主管留存;第二联计划财务部存确认提货;第三联库管员存作配运部提货依据;第四联省级办事处存;第五联客户单位签章后返回计划财务部存;第六联客户单位存。配运部长依据经各部门签字确认后在提货单,在【销售管理】模块中对销售提货单进行审核。 2、在填制提货单时,需要在销售提货单的表休录入时录入药品批号。 重点提示: ① 销售部不进行发票管理和收款结算,所有的发票无论是否收款,都由财务部门直接在【销售管理】模块内

6、进行复核处理,系统将自动转入应收管理模块(挂应收账款),由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。 2对于客户不要发票的销售业务,财务部也需要在【销售管理】模块中做开票处理 ERP普通销售业务财务核算处理: H:\精品资料'建筑精品网原稿ok(删除公文)'建筑精品网5 业务流程系统操作财务核算处理 同步流转单据 销售发货 销售发票复核 借:主营业务成本 发票 贷:库存商品 (1)赊销:销售开票销售发票进行复核 借:应收账款一-xx客户 发票 应收账款进行审核 贷:主营业务收入一-二级 科目 应交税金-一应交增值 税

7、销项 (2)现结:销售发票 销售发票复核并现结处理 借:现金(银行存款) 发票 应收账款进行审核 贷:主营业务收入 二级科 应交税金---应交增值税---销项 ERP分期收款销售业务: SA-3 业务编号 业务名称 编号:PR-SA-3 具 体 工 作 流 程 合同签 定,相 关项目 及存货 目录已 增加完 毕。 填写销售订单 参照销售订单 : 生成提货单 __ 审核销售订单 ― 生成提货单一: 销售出库单 审核销售出库 开票申请 发出商品账 列收入 账、开 票、收款

8、 结转销售 成本 业务流程简述 分期收款销售业务管理 流程适用范围 对于当月产品发出或跨月多次发出后,本月不能全部结算,需要跨月分期进行开票、结转收入成本 相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限 销售部 销售订单录入、开票申请通知(省级办事处) 录入、审核、复核 配运部 发货单录入 增加、审核 库房、配运部 生成销售出库并审核确认 录入、审核 财务成本核算 记账、制单 结转销售成本 财务往来 计收入账,进行收款 结转收入、收款 分期收款销售业务 相关部门或岗位 客户 销售部 配运部 库管 财务 H:\精品资料\建筑精

9、品网原稿ok(删除公文)\建筑精品网5 描1、销售部与客户签订销售合同,销售部依据签审完毕的销售合同审批单在【销售管理】模块录入销售 订单并审核;销售发货和销售开票流程同普通销售业务的流程。 2、财务材料成本会计在【存货核算】模块对分期收款销售发货单进行记账,将发出的商品核算成本库 存商品转到发出商品进行管理。 3、客户根据约定的付款条件进行分期付款。财务销售会计根据实际的收到款项比例,在【销售管理】模块分次开具销售发票并进行复核处理,通知财务往来会计进行审核。 4、财务往来会计根据财务销售会计复核后的销售发票,在【应收账款】模块中对销售发票进行审核处理,形成销售收入;在【应收账款

10、模块填制收款单,进行收款核账,生成冲销往来账款业务。 5、财务材料成本会计在【存货核算】模块根据财务销售会计开具的分期收款销售发票结转对应的销售成本。 ERP操作要点: 重点提示: ① 分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为”分期收款” ② 对于一次开票,分期收款的业务不适用本范围,而应当采用普通销售流程。 ③ 分期收款业务下销售开票,必须参照销售发货通知单生成,不允许手工或参照销售订单生成。 ERP分期收款销售业务财务核算处理: 业务流程系统操作财务核算处理 同步流转单 销售发货分期收款发货单在存货核算模块进行借:发出商品 分期收款发货单 记账,将库存商品转到发出商品账。贷:库存商品 销售开票销售发票进行复核,借:应收账款---xx客户 分期收款开票通知单 应收账款进行审核。贷:主营业务收入-一二级科目 应交税金-一应交增值税 销项 结转成本在存货核算管理系统根据分期收借:主营业务成本-一二 级科目 款发票进行记账 贷: 发出商品 ERP销售退货业务: 编号:PR-SA-05 业务编号 SA-5 业务名称 销售退货业务 业务流程简述 销售退货业务处理 流程适用范围 销售退货业务处理流程 相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限

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