ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:11 ,大小:22.04KB ,
资源ID:10094713      下载积分:8 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
图形码:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/10094713.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请。


权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4009-655-100;投诉/维权电话:18658249818。

注意事项

本文(某公司品质管理制度(doc-10页).doc)为本站上传会员【丰****】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

某公司品质管理制度(doc-10页).doc

1、某公司品质管理制度(doc 10页) 某公司品质管理制度(doc 10页) 品质管理制度 □总则 第一条:目的为确保本公司品质管理制度的推行,并能提前发现异常、迅速处理改善,借以确保及提升产品品质符合管理及市场必须要,特制定本细则。 第二条:范围本细则包括:(一)组织机能与工作使命;(二)各项品质标准及检验规范;(三)仪器管理;(四)品质检验的执行;(五)品质异常反应及处理;(六)客诉处理;(七)样品确认;(八)品质检查与改善。 第三条:组织机能与工作使命本公司品质管理组织机能与工作使命。 □各项品质标准及检验规范的设订 第四条:品质标准及检验规范的

2、范围规范包括:(一)原物料品质标准及检验规范;(二)在制品品质标准及检验规范;(三)成品品质标准及检验规范的设订; 第五条:品质标准及检验规范的设订(一)各项品质标准总经理室生产管理组会同品质管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据操作规范,并参照①国家标准②同业水准③国外水准④客户必须求⑤本身制造能力⑥原物料供应商水准,分原物料、在制品、成品填制品质标准及检验规范设(修)订表一式二份,呈总经理批准后品质管理部一份,并交有关单位凭此执行。 (二)品质检验规范总经理室生产管理组召集品质管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号(规格)③品质标

3、准④检验频率(取样规定)⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填 内的操作步骤操作,使用后应妥善保管与保养。2、特别精密仪器,使用部门主管应指定专人操作与负责管理,非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性,日常保养与维护,如有不当的使用与操作应予以改正教导并列入作业检核扣罚。4、各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行矫正与保养,由品质管理部不定期抽检。 5.仪器保养(1)仪器保养人员应依据年度维护计划执行保养作业并将结果记录于仪器维护卡内。(2)仪器外协修造:仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不够时,保养人员应填立外

4、表请修申请单并呈主管核准后送采购办理外协修造。 □原物料品质管理 第十条;原物料品质检验(1)原物料进入厂区时,库管单位应依据资材管理办法的规定办理收料,对必须用仪器检验的原物料,开立'材料验收单(基板)、材料验收单(钻头)及材料验收单(一般),通知品质管理工程人员检验且品质管理工程人员于接获单据三日内,依原物料品质标准及检验规范的规定完成检验。(2)材料验收单(一般)、(基板)、(钻头)各一式五联检验完成后,第一联送采购,核对无误后送会计整理付款,第二联会计存,第三联料库,第四联品质管理存,第五联送保税。且每次把检验结果记录于供应厂商品质记录卡,并每月依据原物料品名规格类别的结果

5、统计于供应商品质统计表及每月评核供应商的行分于供应商的评价表,提供采购作为选择对抗厂商的参照资料。 □制造前品质条件复查 第十一条:制造通知单的审核(新客户、新流程、特别产品)品质管理部主管收到制造通知单后,应于一日内完成审核。(一)制造通知单的审核1、订制料号-PC板类别的特别要求是否符合公司制造规范。2、种类-客户提供的油墨颜色。3、底板-底板规格是否符合公司制造规范,使用于特别要求者有否特别注明。4、品质要求-各项品质要求是否明确,并符合本公司的品质规范,如有特别品质要求是否可接受,是否必须要先确认再确定产量。5、包装方式-是否符合本公司的包装规范,客户要求的特别包装方式可否

6、接受,外销订单的Shipping Mark及Side Mark是否明确表示。6、是否使用特别的原物料。(二)制造通知单审核后的处理1、新开发产品、试制通知单及特别物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认,假设确认其品质要求超出制造能力时应述明原因后,将制造通知单送回制造部办理退单,由营业部向客户说明。2、新开发产品假设品质标准尚未制按时,应将制造通知单交研发部拟定加工条件及暂订品质标准,由研发部记录于制造规范上,作为制造部门生产及品质管理的依据。第十二条:生产前制造及品质标准复核(一)制造部门接到研发部送来的制造规范后,须由科长或组长先查核确认以下事项后始可进行

7、生产:1、该制品是否订有成品品质标准及检验规范作为品质标准判定的依据。2、是否订有标准操作规范及加工方法。(二)制造部门确认无误后于制造规范上签认,作为生产的依据。 □制程品质管理第十三条:制程品质检验(一)质检部门对各制程在制品均应依在制品品质标准及检验规范的规定实施品质检验,以提早发现异常,迅速处理,确保在制品品质。(二)在制品品质检验依制程区分,由品质管理部IPQC负责检验:1、钻孔-IPQC钻孔科日报表。2、修一-针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验记录于IPQC修一日报表。3、修二-针对镀铜(Cu)易(Sn/Pb)后15条以上分别检验记录于IPQC修二日报表。4、

8、镀金-IPQC镀金日报表。5、底片制造完成正式钻孔前由品质管理工程科检验并记录于底片检查要项。6、其他如喷锡板制程抽验管理日报表、QAI进料抽验报告、S/M抽验日报表等抽验。(三)品质管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试:1、钻头研磨后规范检验并记录于钻头研磨检验报告上。2、切片检验分PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等检验报告。(四)各部门在制造过程中发现异常时,组长应即追查原因,并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立异常处理

9、单呈(副)经理指示后送品质管理部,责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。(五)质检人员于抽验中发现异常时,应反应单位主管处理并开立异常处理单呈经(副)理核签后送有关部门处理改善。(六)各生产部门依自检查及顺次点检发生品质异常时,如属其他部门所发生者以异常处理单反应处理。(七)制程间半成品移转,如发现异常时以异常处理单反应处理。 第十四条:制程自主检查(一)制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查,遇品质异常时应即予挑出,如系重大或特别异常应马上报告科长或组长,并开立异常处理单见(表)一式四联,填列异常说明、原因分析及处理对策、送品质管理部门判定异常原因及责任发生部门后,依实

10、际必须要交有关部门会签,再送总经理室拟定责任归属及奖惩,如果有跨部 门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存,第二联品质管理部门(生产管理),第三联会签部门,第四联经办部门。(二)现场各级主管均有催促所属确实实施自主检查的责任,随时抽验所属各制程品质,一旦发现有不良或品质异常时应马上处理外,并追究相关人员疏忽的责任,以确保产品品质水准,降低异常重复发生。(三)制程自主检查规定依制程自主检查实施办法实施。 □成品品质管理 第十五条:成品品质检验成品检验人员应依成品品质标准及检验规范的规定实施品质检验,以提早发现,迅速处理以确保成品品质。 第十六条:出货检验每批产品出

11、货前,品检单位应依出货检验标示的规定进行检验,并将品质与包装检验结果填报出货检验记录表见(附表)呈主管批示后依综合判定执行。 □品质异常反应及处理 第十七条:原物料品质异常反应(一)原物料进厂检验,在各项检验项目中,只要有一项以上异常时,无论其检验结果被判定为合格或不合格,检验部门的主管均须于说明栏内加以说明,并依据资材管理办法的规定呈核与处理。(二)关于检验异常的原物料经核决主管核决使用时,品质管理部应依异常项目开立异常处理单送制造部经理室生产管理人员,安排生产时通知现场注意使用,并由现场主管填报使用状况、成本影响及看法,经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。

12、第十八条:在制品与成品品质异常反应及处理(一)在制品与成品在各项品质检验的执行过程中或生产过程中有异常时,应提报异常处理单,并应立 即向有关人员反应品质异常状况,使能迅速采用措施,处理解决,以确保品质。(二)制造部门在制程中发现不良品时,除应依正常程序追踪原因外,不良品当即剔除,以杜绝不良品流入下制程(以废品报告单提报,并经品质管理部复核才可报废)。第十九条:制程间品质异常反应收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品品质不合格时,应填写异常处理单详述异常原因,连同样品,经报告科长后送经理室绩效组登记(列入追踪)后,送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目

13、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门(或个人)并呈经理批示后,第一联送总经理室催办及催促料品处理及异常改善结果,第二联送生产管理组(品质管理部)做生产安排及调度,第三联送收料部门(会签部门)依批示办理,第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改善并依批示办理后,送经理室品保组存,绩效组重新核算生产绩效及催促异常改善结果。 □成品出厂前的品质管理 第二十条:成品缴库管理(一)品质管理部门主管对预定缴库的批号,应逐项依制造流程卡、QAI进料抽验报告及有关资料审核确认后始可办理缴库作业。(二)品质管理部门人员关于缴库前的成品应抽检,假设有品质不合格的批号,超过管理范围时,应填写异常处

14、理单详述异常状况及附样并拟定料品处理方式,呈经理批示后,交有关部门处理及改善。(三)品质管理人员对复检不合格的批号,如经理无法裁决时,把异常处理单呈总经理批示。第二十一条:检验报告申请作业(一)客户要求提供产品检验报告者,营业人员应填报检验报告申请单一式一联说明理由,检验项目理由, 检验项目及品质要求后送总经理室产销组。(二)总经理室产销组人员接获检验报告申请单时,应转经理室生产管理人员(品质要求超出公司成品品质标准者,须交研发部)研判是否出具检验报告,呈经理核签后把检验报告申请单送总经理室产销组,转送品质管理部。(三)品质管理部接获检验报告申请单后,于制造后取样做成品物性实验,并依要求

15、检验项目检验后将检验结果填入检验报告表一式二联,经主管核签后,第一联连同检验报告申请单送总经理产销组,第二联自存凭以签认成品缴库。(四)特别物、化性的检验,品质管理部接获检验报告申请单后,会同研发部于制造后取样检验,品质管理部人员将检验结果转填于检验报告表一式二联,经主管核签,第一联连同检验报告申请表送产销组,第二联自存。(五)产销组人员在接获品质管理部人员送来的检验报告表第一联及检验报告申请单后,应依检验报告表资料及参酌检验报告申请单的客户要求,复印一份呈主管核签,并盖上产品检验专用章后送营业部门转客户。□产品品质确认 第二十二条:品质确认时机经理室生产管理人员于安排生产进度表或制作规

16、范生产中遇有以下状况时,应将制作规范或经理批示送确认的异常处理单由品质管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于品质确认表,连同确认样品送营业部门转交客户确认。(一)批量生产前的品质确认。(二)客户要求品质确认。(三)客户附样与制品材质不同者。 (四)客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。(五)生产或品质异常致产品发生规格、物性或其他差异者。(六)经经理或总经理指示送确认者。 第二十三条:确认样品的生产、取样与制作(一)确认样品的生产1、假设客户 要求确认底片者由研发部制作供确认。2、假设客户要求确认印刷线路、传送效果者,经理室生产管理组应以小时制作供确认。(二)确认样

17、品的取样品质管理部人员应取样二份,一份存品质管理部,另一份连同品质确认表交由业务部送客户确认。第二十四条:品质确认书的开立作业(一)品质确认书的开立品质管理部人员在取样后应即填品质确认表一式二份,编号连同样品呈经理核签并于品质确认表上加盖品质确认专用章转交研发部及生产管理人员,且在生产进度表上注明确认日期后转交业务部门。 (二)客户进厂确认的作业方式客户进厂确认必须开立品质确认表品质管理人员并要求客户于确认书上签认,并呈经理核签后通知生产管理人员排制,客户确认不合格拒收时,由品质管理部人员填报异常处理单呈经理批示,并依批示办理。第二十五条:品质确认处理期限及追踪(一)处理期限营业部门接获

18、品质管理部或研发部送来确认的样品应于二日内转送客户,品质确认日数规定国内客户5日,国外客户10日,但客户如必须装配试验始可确认者,其确认日数为50日,设定日数以出厂日为基准。(二)品质确认追踪品质管理部人员关于未如期完成确认者,且已逾2天以上者时,应以便函反应营业部门,以掌握确认动态及订单生产。(三)品质确认的结案品质管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的品质确认表后,应即会经理室生产管理人员于生产进度表上注明确认完成并以安排生产,如客户不合格时应检查是否补(试)制。 □品质异常分析改善 第二十六条:制程品质异常改善异常处理单经经理列入改善者,由经理室品保组登记交由改善执行部门依

19、异常处理单所拟的改善对策确实执行,并定期提出报告,会同有关部门检查改善结果。 第二十七条:品质异常统计分析(一)品质管理部每日依IPQC抽检记录统计异常料号、项目及数量汇总编制各机班、料号不良分析日报表送经理核示后,送制造部一份以了解每日品质异常状况,以拟改善措施。(二)品质管理部每周依据每日抽检编制的各机班、料号不良分析日报表将异常项目汇总编制抽检异常周报送总经理室、制造部品保组并由制造科召集各机班针对主要异常项目、发生原因及措施检查。(三)各科生产中发生异常时拟报废的PC板,应填报成品报废单会品质管理部MPB确认后始可报废,且每月5日前由品质管理部汇部填报制程料号别报废原因统计表见(附表)送有关部门检查改善。 第二十八条:品质管理圈活动为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发提升人员的工作士气及品质意识,以团队精神共谋产品品质的改善,公司内各部门得组成品质管理圈,以推动改善工作。 □附则 第二十九条实施与修订本细则呈总经理核准后实施,增补修改亦同。

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4009-655-100  投诉/维权电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服