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电梯公司库管员岗位职责及工作要求-库管员日常工作守则.doc

1、 重庆XXXXX有限公司管理制度文件 文 件 名 称 库管员岗位职责及工作要求                (版本:0/A 版) 编制:____________ 审核:____________ 批准:____________ 2012年10月31日发布 2012年11月1日实

2、 重庆XXXXXX有限公司 库管员岗位职责 库管员岗位职责及工作要求 目的:为加强库房电梯配套件及其他物品(以下统称货物)的进库、出库、退库及存货的管理,特制定库管员岗位职责如下。 一、收货检验及进库 1、 收到来货后立即检查,库管员根据公司下达的采购计划,核对供方的送货单上填写的名称、数量准确无误后办理入库存放。若检查发现有误时应立即与库房主管联系,获取恰当的处理方案并做好相关记录。 2、 将合格品进行入库存放、标识,同时登记在《进货

3、月报表》上,如是不合格品原则上拒收,如已收的必须与合格品分开存放,不得混淆,并与采购及时协调供方处理。 二、出库原则和流程 1、配套件的出库按“先进先出”的原则执行; 2、出库的配套件必需是经检验合格的产品; 3、出库流程:出库时必须严格按照经审批的领料单出库发货,如下班时间或主管领导不在时需紧急发件的,应电话(信息)告知,第二天及时报主管补签。 4、库管员发货时必须仔细核对客户名称、物品的品名、规格,数量等相关内容,确保发货准确无误,如因个人原因发货错误的,处罚20元/次,如因此给公司造成损失的,由库管员承担全部责任。 5、货物入、出库后应及时登记在库房物品管理台账上。 6、如

4、通过快递发货的,库管员须在发货后及时与对方联系,跟进了解到货情况,直到对方收到货物为止。 三、退库 1、如产生发件/用件错误而需退回库房的,库管员应使用专门的红色记账联登记退货,如暂无红色记账联须用红笔登记退货,以便库房和财务冲账(仅限原件退库可以冲账)。 2、获知质保期内有质量问题的货物要及时回收、记录,并与采购及时协调供方处理。 3、如退库配件属于不良品的,必须分开存放到不良品区,不得与合格品混放。 四、安全库存量申报 1、库管员应对各类型/规格配套件的日常使用情况进行统计,摸索常用易耗件的平均使 用量,从而掌握各种易耗件随时满足生产所需要的合适的安全库存量。当配套件

5、的实际库存量逼近或已经少于安全库存量时,库管员须及时向采购部门申报补货计划,及时补足库存,预防库存断货影响公司生产运营而造成经济损失。 2、如有新项目时,库管员应根据新项目的供货清单及时盘查所需物品的相关库存,如缺货的应及时向采购申报备货。 五、存货管理 1、库管员全权负责库房货物和门禁管理,其他人员未经允许不得私自进入库房参观逗留或者拿取货物,否则所产生的一切损失(损坏、丢失等)由库管员负责。如库管员需要请假时必须与公司领导协商代理人并移交必要事项(如请假期间的进、出库计划,登记表,库房锁匙和相关注意事项说明等)。 2、库管员应对产品及配套件进行分类、分区放置,并标明产品和零部件型号

6、名称、规格、数量、供货单位、入库日期。 3、库管员应建立仓库货物的进、销、存记录账本,在发生货物进库、出库后及时更新相关数据,随时保持账目数量与实物数量完全一致。 4、对库存货物的存放要采取合适的方法,避免散落、跨塌、损坏和变质。 5、对库存货物随时监控其质量状况(保质期/有效期),应进行定期维护,防止零部件氧化、锈蚀、发霉等引起零部件质量下降的情况出现。超过保质期/有效期的应重新检查其质量是否符合格,如不合格的应分离出来存放、登记并报上级征求处理措施。 6、负责仓库的清洁和6S工作,随时保持仓库的整齐,整洁,必要时申请相应的安全措施,以保证仓库的财产安全和消防安全。如发生安全事故由

7、库管员承担主要责任。 六、库存盘点与报告 1、库管员每月应对配套件至少进行一次自盘,确保库房配件账实相符并及时发现问题 2、库管员须按照公司和财务部门要求的时间和频率,对仓库货物进行大盘点,并于盘点后2次内及时将盘点结果做成报表交公司领导审查,财务部复查。发现问题及时整改。 3、对盘点结果与账目不相符的任何情况,库管员必须查找原因,查明责任人,并将此情况如实向公司领导报告,寻求最佳解决办法。否则一旦公司领导抽查发现库房货物账实不符时将对其从重处罚(同时对货物差错的相关责任人进行处罚)。 七、相关记账表单 1、库管员根据仓库货物管理的实际需要编制合适的相关记账表单,表单内列明所有需填

8、写的栏目,并明白其意义和填写的方法,力求做到直观,有效。仓库一般需要用到如下表单:《进货月报表》;《发货月报表》;《进销存台账》;《盘点报表》;《退货登记表》;《不合格/不良品登记表》(含处置情况跟踪记录);《货物差错登记表》等等。 2、所有记账表、记账单据由库管员编制(按ISO标准格式),报库房、财务等相关部门领导审查合格后形成正式版本发布使用,不得随意更改,如需要更改必须报经公司相关领导审核合格方可换版,同时将旧版表单作废。 3、所有已记录数据资料的表单须归类整理并妥善保存(分期分批装订成册),以便随时查验。未经公司领导许可库管员不得私自将表单账本外借,损毁或复印带出公司。违者一经发现将视为泄露公机密,按违反公司保密制度严肃处理。 4、库管员填写表单时必须认真,仔细,字迹工整,确保所填写栏目和数据准确无误,如因个人工作失误造成不必要的麻烦和损失的,公司视情节轻重对其进行的绩效处罚。 八、库管员应服从上级主管的工作安排,积极按时完成上级交办的其他工作任务。 ——库管员自愿承诺:我已认真阅读以上内容并自愿严格遵守,如有失误或失职愿意承担相应的责任。 承诺人签名: 日期: 年 月 日 4 / 4

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