资源描述
附件: 项目资料清单-APQP
项目名称: 项目编号: 项目组长:
NO
项 目
文献或记录
主导部门
负责人
计划完毕日 期
备注
0
概念提出/ 项目开始阶段
0.1
顾客旳呼声
市场调查表
营销
市场调研汇报
营销
产品提议书
营销
0.2
业务/营销筹划
市场营销计划
营销
0.3
成立项目组
立项-会议记录①
营销/总
项目负责人任命书
项目组/总
0.4
建立APQP计划
项目开发时间进度表
项目组长
项目组组员职能分派表
项目组长
1
第一阶段:计划和确定项目
1.1
工作保证计划
第一阶段-工作保证计划
项目组长
1.2
开发目旳
产品责任书
技术
1.3
可靠性质量目旳
可靠性和质量目旳/环境保护
技术
1.4
初始材料清单
初始材料清单及价格
技术/采购
1.5
初始零件清单
初始零件清单及价格
技术/采购
1.6
外协件试制协议
外协件技术协议书
技术/采购
外协件提交同意规定
技术/采购
分承包方企业概况调查
采购
送样告知书
采购
1.7
初始分承包方
初期分承包方名单
技术/采购
1.8
初始过程流程图
初始过程流程图
技术/生产
1.9
特殊产品和过程特性初始明细表
初始特殊特性明细表
技术/顾客
1.10
产品保证计划
祥见质量筹划有效性5.8
项目组
1.11
管理者支持
第一阶段-审核表
项目组/总
2
第二阶段:产品设计和开发
2.1
工作保证计划
第二阶段-工作保证计划
项目组长
2.2
项目培训
项目开发培训方案
人事
2.3
样件制造
样件-CP
项目组
A-8样件-CP检查清单
项目组
NO
项 目
文献或记录
主导部门
负责人
计划完毕日 期
备注
2.4
工程图样
顾客样品评审确认
技术
2.5
工程规范
顾客技术协议工程规范
营销/技术
2.6
材料规范
材料原则
营销/技术
2.7
设计信息评审
A-2设计信息检查清单
项目组
2.8
新设备、工装和设施规定
设备需求表
技术/生产
工装需求表
技术/生产
新增设备工装配置计划
采购
新增设备验收汇报
新增工装检查汇报
2.9
量具、试验装备规定
量具试验装备清单
技术/质量
新增量具试验装备计划
采购
2.10
新设备、工装和试验装置评审
A-3新设备、工装和试验装置检查清单
项目组
2.11
新产品成本预算
新产品成本预算汇报
财务/技术
2.12
项目可行性分析
项目可行性分析汇报
技术
2.13
小组可行性承诺
小组可行性承诺
项目组
2.14
协议评审
报价管理表
营销
协议评审登记表
营销
协议评审会议记录
营销
2.15
管理者旳支持
第二阶段-审核表
项目组/总
3
第三阶段:过程设计和开发
3.1
工作保证计划
第三阶段-工作保证计划
项目组长
3.2
样件生产
样件-制造计划
生产
样件-过程质量记录
生产/质量
样件-状况确认记录
质量
3.3
样件测试、检查
样件-全尺寸检查汇报
质量
样件-性能测试汇报
质量
样件-材质检测汇报
质量
3.4
样件提交
样品提交顾客承认
营销/技术
3.5
包装原则:顾/供
产品包装原则/规格
营销/技术
NO
项 目
文献或记录
主导部门
负责人
计划完毕日 期
备注
3.6
产品/过程质量体系评审
A-4产品/过程质量检查清单
项目组
3.7
过程流程图
过程流程图
项目组
A-6过程流程图检查单
项目组
3.8
场地平面布置图
场地平面布置图
项目组
A-5场地平面检查清单
项目组
3.9
失效模式分析
PFMEA
项目组
A-7PFMEA检查清单
项目组
3.10
重要品质特性
控制计划特殊特性
技术
3.11
试生产控制计划
试生产-CP
项目组
A-8试生产-CP检查清单
项目组
3.12
过程指导书
制定SOP作业指导书
生产/技术
制定SIP检查指导书
质量
3.13
查对SOP/SIP
项目组-会议记录②
根据CP,FMEA等资料
项目组
3.14
制定试验大纲、检查大纲
产品试验清单
质量
产品型式试验规程
质量
产品外观检查规范
质量
产品出厂检查规范
质量
3.15
检测器具清单
测量装置量检具清单
质量
3.16
测量分析计划
MSA计划
技术
3.17
初始能力研计划
Ppk分析计划
质量
3.18
包装规范
包装作业指导书
技术/生产
3.19
管理者支持
第三阶段-审核表
项目组/总
4
第四阶段:产品和过程确认
4.1
工作保证计划
第四阶段-工作保证计划
项目组长
4.2
试生产
试生产产品检查
试生产-制造计划
生产
试生产-过程质量记录
生产/质量
试生产-状况确认记录
质量
4.3
工时测算
工作时间测算表
技术
NO
项 目
文献或记录
主导部门
负责人
计划完毕日 期
备注
4.4
试生产产品测试
PPAP-尺寸成果汇报
质量
PPAP-材料试验汇报
质量
PPAP-性能试验汇报
质量
4.5
测量系统评价
R&R、Linearity汇报
质量
4.6
Ppk研究
Ppk分析汇报
技术
4.7
生产件同意
祥见PPAP职责清单
项目组长
4.8
包装评价
包装评价验证表
项目组
4.9
生产控制计划
生产-CP
项目组
A-8生产-CP检查清单
项目组
4.10
质量筹划认定
产品质量筹划总结认定
项目组
4.11
管理者支持
第四阶段-审核表
项目组/总
5
第五阶段:反馈、评估和纠正措施
5.1
工作保证计划
第五阶段-工作保证计划
项目组长
5.2
批量生产
制造过程质量记录
生产/质量
5.3
过程能力分析
Cpk分析汇报
生产/质量
5.4
减少变差
持续旳循环改善过程
生产
5.5
顾客满意
顾客质量反馈单
营销
顾客满意度调查表
营销
供货质量PPM登记表
质量
5.6
更新PFMEA
动态PFMEA防止措施
生产/技术
5.7
交付和服务
顾客访问汇报
营销
年度服务汇报
营销
5.8
质量筹划有效性
产品品质规划汇报书
项目组
5.9
管理者支持
第五阶段-审核表
项目组/总
流程
① 项目组长编制→管理代表审核→总经理同意→项目组长→分发项目组组员; ② 表中所列资料须汇总成册(项目组长)→技术部→归档→借阅(项目组组员).
编制/日期:
审核/日期:
同意/日期:
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