资源描述
仓管部:发货工作流程图
(营销部)
(仓库)
(财务部)
(质检部)
营销部洽谈客户并开单
营销部填写发货申请单
客户汇款,财务部审核确认
财务部盖章
仓库准备发货(填写发货详情登记表)
质检部抽查
填制托运单
联络物流
物流交接
合格
不合格(重新发货)
物流跟踪
仓管部:收货工作流程
接到收料告知
查对货品
签收
送检单
质检部来料检查
入合格品仓
入不合格品仓
做账清理单据
结束
问采购人员
处理决定
不相符
相符
不合格
合格
仓管部:领料作业流程图
需求
填写领料单
领料人签字
部门主管签字
领料单交仓库
仓管员发料
做账清理单据
领料人清点
结束
仓管部:成品入库流程
填写入库申请单
质检员签名确认
送入仓库
仓管员清点签收
仓管员入库
做账清理单据
结束
返工
不合格
合格
仓管部:不合格品作业流程
质检员检查鉴定
质检主管评审
告知采购人员
告知
原料/包材厂商
仓库安排退货
质检员检查鉴定
质检主管评审
申请报废
告知采购人员
告知
原料/包材厂商
仓库安排退货
申请返工
入废品仓
仓库安排报废
做账清理单据
结束
原料不良
作业不良
不合格
来料
不合格
成品
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