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仓管部工作流程图.doc

上传人:人****来 文档编号:9914247 上传时间:2025-04-13 格式:DOC 页数:5 大小:35.54KB
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仓管部:发货工作流程图 (营销部) (仓库) (财务部) (质检部) 营销部洽谈客户并开单 营销部填写发货申请单 客户汇款,财务部审核确认 财务部盖章 仓库准备发货(填写发货详情登记表) 质检部抽查 填制托运单 联络物流 物流交接 合格 不合格(重新发货) 物流跟踪 仓管部:收货工作流程 接到收料告知 查对货品 签收 送检单 质检部来料检查 入合格品仓 入不合格品仓 做账清理单据 结束 问采购人员 处理决定 不相符 相符 不合格 合格 仓管部:领料作业流程图 需求 填写领料单 领料人签字 部门主管签字 领料单交仓库 仓管员发料 做账清理单据 领料人清点 结束 仓管部:成品入库流程 填写入库申请单 质检员签名确认 送入仓库 仓管员清点签收 仓管员入库 做账清理单据 结束 返工 不合格 合格 仓管部:不合格品作业流程 质检员检查鉴定 质检主管评审 告知采购人员 告知 原料/包材厂商 仓库安排退货 质检员检查鉴定 质检主管评审 申请报废 告知采购人员 告知 原料/包材厂商 仓库安排退货 申请返工 入废品仓 仓库安排报废 做账清理单据 结束 原料不良 作业不良 不合格 来料 不合格 成品
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