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XX家具有限公司SAP实施专案销售和分销经销商信用管理流程.doc

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资源描述
经销商信用管理流程 1. 流程说明 1.1. 总述: 该流程通过在系统外对预付款的控制;在系统内设置信用额度及应收款帐龄期限,以冻结经销商之不合格订单及其发货等方法,来保障货款安全,降低经营风险。 1.2. 流程重点: 若有超期应收款或(所有未结订单金额-所有预付款)> 信用额度,订单被自动冻结,后续所有操作无法进行(包括分公司的采购申请、采购订单、收货和发货等)。 1.3. 操作要点: 1、 须50%预付款到帐后,方可进入系统生成订单 2、 责任中心助理创建对经销商的订单后,应即时查阅其信用额度状况,并通知及时付款 3、 区财务、总部财务应每日查阅订单冻结报表,并通知物流及营业进行相关处理 4、 经销商的客户主数据中包括其风险类别及其信用额度的数据,由财务人员维护。 1.4. 单据流: 同SD09_订单处理流程 2. 流程图 3. 系统操作 3.1. 操作范例 创建分公司经销商订单(符合信用额度,不符合信用额度) 创建总公司订单 取消或修改不符合信用额度的经销商订单 3.2. 系统菜单及交易代码 后勤→销售和分销→销售→订单→创建 交易代码:VA01 后勤→销售和分销→销售→订单→修改 交易代码:VA02 3.3. 系统屏幕及栏位解释 3.3.1. 创建分公司经销商订单(符合信用额度) 栏位名称 栏位说明 资料范例 订单类型 订单类型代码 ZFXF 销售组织 销售组织代码 F015 分销渠道 10直销;20经销;30出口;40对分公司销售 20 部门 01家具产品;02服务 01 销售办事处 责任中心代码 4079 销售组 联络处或责任中心代码后三位 079 备注: 应在创建订单前,对经销商信用额度进行手工检查,确定符合信用额度条件 按<Enter>键进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例 售达方 销售顾客的顾客编号(经销商编号以9921+六位流水码) 9921000010 送达方 收货顾客的顾客编号(交货地址与顾客发票地址不同,则需维护送达方顾客主数据) 9921000010 订单编号 合同编号(此栏位必输) TEST SD106 请求交货日期 希望交货的日期 2001/03/01 物料 物料编号 100183 订单数量 2500 保存订单,系统给出订单编号 3.3.2. 创建分公司经销商订单(不符合信用额度) 在上述订单中增加订货数量,使超出信用额度。 说明:对于新输入ITEM确定发送/确认日期 按<复制>键进入下一画面 说明:系统提示未清项目的账龄已经超出规定。例如:公司设定顾客未清项目的账龄为:30天;当顾客未清项目的账龄超出30天时,系统给于提示,并自动取消后续订单ITEM的计划行。 按<复制>键进入下一画面 双击第二行<INTEM>,进入下一画面 按<保存>键保存订单 说明:因为经销商信用额度超出,系统提示文档不完全, 按<编辑>键进入下一画面 说明:系统提示缺少计划行(经销商信用额度超出,系统自动冻结分公司发货) 按<BACK>键进入下一画面 系统提示信息,即:后续发货过程被冻结 系统显示确认数量为零 按<保存>键保存订单,进入下一画面 按<保存>键保存订单 3.3.3. 创建总公司经销商订单 栏位名称 栏位说明 资料范例 订单类型 订单类型代码 ZFXZ 销售组织 销售组织代码 F001 分销渠道 10直销;20经销;30出口;40对分公司销售 40 部门 01家具产品;02服务 01 销售办事处 责任中心代码 1020 销售组 联络处或责任中心代码 020 按<带参照创建>键进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例 订单 所参照订单的编号 300000054 按<复制>键进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例 售达方 销售顾客对象 9941040001 送达方 收货方(需将顾客维护到F001/40/01) 9921000010 备注:在订单中更改以上各项. 按<Enter>键进入下一画面 备注:若超出经销商信用额度,责任中心应通知经销商付款;若经销商不付款,则取消或修改订单。 3.3.4. 修改分公司经销商订单 栏位名称 栏位说明 资料范例 订单 需修改的订单编号 300000054 按<Enter>键进入下一画面 栏位名称 栏位说明 资料范例 订单数量 更改订单数量,使金额不超过经销商的信用额度 保存修改订单 3.3.5. 取消分公司经销商订单 在<销售凭证>下拉菜单中单击删除键进入下一画面 按<是>键取消订单 3.3.6. 取消总公司订单 栏位名称 栏位说明 资料范例 订单 需修改的订单编号 200000137 按<Enter>键进入下一画面 在<销售凭证>下拉菜单中单击删除键进入下一画面 按<是>键取消订单
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