收藏 分销(赏)

新版济南市质安站春检表格模板.doc

上传人:a199****6536 文档编号:9527828 上传时间:2025-03-29 格式:DOC 页数:13 大小:259.04KB 下载积分:8 金币
下载 相关 举报
新版济南市质安站春检表格模板.doc_第1页
第1页 / 共13页
新版济南市质安站春检表格模板.doc_第2页
第2页 / 共13页


点击查看更多>>
资源描述
附件1 各方责任主体质量行为检验表 工程名称:                序号 检 查 项 目 检 查 内 容 评 价 建 设 单 位 1 建立各方主体法人代表和项目责任人质量终生责任信息档案 检验授权书、 质量责任承诺书签署及归集整理情况 □符合 □不符合 2 施工前办理质量监督手续情况 检验监督注册记录表 □符合 □不符合 3 施工前办理施工图设计文件审查情况 检验施工图设计文件审查资料 □符合 □不符合 4 施工前办理施工许可(开工汇报)情况 检验施工许可证(开工汇报) □符合 □不符合 5 按要求委托监理情况 检验监理协议 □符合 □不符合 6 组织图纸会审、 设计交底、 设计变更工作情况 按要求组织 未按要求组织 □符合 □不符合 7 原设计有重大修改、 变动, 施工图设计文件重新报审情况 按要求重新报审 未重新报审 □符合 □不符合 勘察设计单位 8 参与地基验槽、 基础、 主体结构及相关关键部位工程质量验收情况 按要求参与验收工作 未参与验收工作 □符合 □不符合 9 签发设计修改变更、 技术洽商通知情况 全部按要求签发 未按要求签发 □符合 □不符合 10 参与相关工程质量问题处理情况 参与相关工程质量问题处理 未参与相关工程质量问题处理 □符合 □不符合 施 工 单 位 11 项目经理资格和履责情况 项目经理资格符合对应要求, 且按要求到岗履责 项目经理资格不符合要求, 不按要求到岗履责 □符合 □不符合 12 项目部人员配置及到位情况 项目部关键岗位人员配置齐全, 资格符合要求, 且按要求到岗履责 项目部关键岗位人员配置不全, 资格不符合要求, 或不按要求到岗履责 □符合 □不符合 13 施工组织设计或施工方案审批及实施情况 严格按要求审批并实施 未按要求审批并实施 □符合 □不符合 14 施工现场施工操作技术规程及国家相关规范、 标准配置情况 按要求配置 未按要求配置 □符合 □不符合 15 工程技术标准及审查合格施工图设计文件实施情况 严格根据工程技术标准及审查合格施工图设计文件实施 未根据工程技术标准及审查合格施工图设计文件实施 □符合 □不符合 16 质量问题和质量事故处理情况 处理立刻, 整改方法有效 未按要求处理 □符合 □不符合 17 总监理工程师资格及履责情况 总监理工程师资格符合对应要求, 且按要求到岗履责 总监理工程师资格不符合要求, 不按要求到岗履责 □符合 □不符合 监 理 单 位 18 项目监理部人员配置及到位情况 项目监理部关键岗位人员配置齐全, 资格符合要求, 且按要求到岗履责 项目部关键岗位人员配置不全, 资格不符合要求, 或不按要求到岗履责 □符合 □不符合 19 监理计划、 监理实施细则编制审批内容实施情况 严格按要求编制、 审批并实施 未按要求编制、 审批并实施 □符合 □不符合 20 对施工组织设计、 专题施工方案审查情况 严格进行审查 未按要求进行审查 □符合 □不符合 21 对材料、 构配件、 设备投入使用或安装前进行审查情况 严格进行审查 未按要求进行审查 □符合 □不符合 22 见证取样制度实施情况 严格实施见证取样制度 未按要求实施见证取样制度 □符合 □不符合 23 组织和审查工程变更情况 严格进行审查 未按要求进行审查 □符合 □不符合 24 对关键部位、 关键工序实施旁站监理情况 严格按要求实施旁站监理 未按要求实施旁站监理 □符合 □不符合 25 隐蔽工程、 检验批、 分项、 分部(子分部)工程质量验收情况 严格按要求进行隐蔽工程、 检验批、 分项、 分部(子分部)工程质量验收 未按要求进行隐蔽工程、 检验批、 分项、 分部(子分部)工程质量验收 □符合 □不符合 26 质量问题通知单签发及质量问题整改结果复查情况 质量问题通知单签发手续齐全, 质量问题整改结果复查立刻, 资料齐全 未按要求签发质量问题通知单, 质量问题整改结果不复查 □符合 □不符合 结 果 统 计 建设单位 应查7项, 实查 项, 符合 项 不符合 项 勘察设计单位 应查3项, 实查 项, 符合 项 不符合 项 施工单位 应查7项, 实查 项, 符合 项 不符合 项 监理单位 应查9项, 实查 项, 符合 项 不符合 项 累计 实查 项, 符合 项 不符合 项 检验人员签字: 被查单位签字: 检验日期: 附件2 参建单位安全行为检验统计表 工程名称:                序号 检 查 项 目 检 查 内 容 评 价 建 设 单 位 1 施工前办理安全监督手续情况 按要求办理 未按要求办理 □符合 □不符合 2 安全施工方法费拨付情况 已拨付 未拨付 □符合 □不符合 3 提供相关地下管线 资料、 气象和水文观察资料及相邻建筑物资料情况 已提供 未提供 □符合 □不符合 4 有没有压缩合理工期行为 无压缩合理工期行为 有压缩合理工期行为 □符合 □不符合 5 定时督促各参建单位落实安全生产责任、 组织参与安全检验情况 定时参与, 有统计 未定时参与, 无统计 □符合 □不符合 勘 察 设 计 单 位 6 勘察单位按要求提供满足安全生产需要勘探资料情况 已提供 未提供 □符合 □不符合 7 勘察单位在勘察作业时对周围管线及建筑物保护情况 有保护方法 无保护方法 □符合 □不符合 8 设计单位按强制性标准设计, 预防因设计不合理造成安全事故情况 按要求进行设计 未按要求进行设计 □符合 □不符合 9 设计单位在设计文件中针对新材料、 新工艺、 新结构提出防范安全事故指导性意见情况 有指导性意见 未提出指导性意见 □符合 □不符合 施 工 单 位 施 工 单 位 10 施工总包 单 位和分包单 位安全生 产 许可证情况 证件齐全有效 证件不齐全、 未在使用期 □符合 □不符合 11 施工单位安全管理人员及特种作业人员持证上岗履职情况 证件齐全有效 证件不齐全、 未在使用期 □符合 □不符合 12 施工单位建立各项安全管理制度、 落实各级安全管理人员安全生产责任情况 安全管理制度齐全、 各级人员安全责任制度有效落实 安全管理制度不齐全、 各级人员安全责任制度未得到有效落实 □符合 □不符合 13 施工单位对现场作业人员进行三级安全教育情况 按要求进行了三级安全教育, 有统计 未按要求进行三级安全教育, 无统计 □符合 □不符合 14 为现场作业人员办理工伤保险、 意外伤害保险情况 已办理 未办理 □符合 □不符合 15 安全施工组织设计或安全施工专题方案审批及实施验收情况 严格按要求审批并实施、 验收 未按要求审批并实施、 验收 □符合 □不符合 16 施工现场作业人员安全防护用具配置及安全文明方法费用使用情况 按要求配置防护用具、 安全文明方法费单独列支 未按要求配置防护用具、 安全文明方法费未单独列支 □符合 □不符合 17 现场起重设备及机含有案、 进场验收、 维护、 保养维修情况 按要求进行验收及日常维护制度, 有统计 未按要求进行验收及日常维护制度, 无统计 □符合 □不符合 18 安全隐患排查、 整改处理及事故应急预案制订、 落实、 演练情况 按要求进行隐患排查、 应急演练, 有统计 未按要求进行隐患排查、 应急演练, 无统计或统计不全 □符合 □不符合 监 理 单 位 19 监理单位人员按要求到岗履职、 持证上岗情况 监理人员持证到岗履职 监理人员未到岗、 证件不符 □符合 □不符合 20 根据监理规范要求, 编制安全监理计划和监理实施细则情况 已编制 未编制 □符合 □不符合 21 按要求审核施工单位资质、 安全生产许可证、 “三类人员”和特种作业人员资格证书并统计情况 已审查、 统计 未审查、 统计 □符合 □不符合 22 按要求对危险性较大分部分项工程安全专题施工方案审核签字情况 已审查、 签字 未审查、 签字 □符合 □不符合 23 按要求组织相关人员参与危险性较大分部分项工程验收情况 按要求验收、 检验并有统计 未按要求验收、 检验, 无统计或统计不全 □符合 □不符合 24 对于发觉隐患根据要求督促施工单位整改情况 按要求检验验收, 有统计 未按要求检验验收, 无统计或统计不全 □符合 □不符合 25 按要求组织安全例会情况 定时召开安全例会, 有统计 定时召开安全例会, 无统计或统计不全 □符合 □不符合 结 果 统 计 建设单位 应查5项, 实查 项, 符合 项 不符合 项 勘察设计单位 应查4项, 实查 项, 符合 项 不符合 项 施工单位 应查9项, 实查 项, 符合 项 不符合 项 监理单位 应查7项, 实查 项, 符合 项 不符合 项 累计 实查 项, 符合 项 不符合 项 监督人员签字: 被检验单位签字: 检验日期: 附件3 工程施工质量检验表 工程名称:                检验项目 检验内容和方法 评 价 备注 符合 不符合 一、 工程资料 (一)原材料、 成品、 半成品、 构配件出厂质量证实文件和进场检验汇报 1 水泥及外加剂、 掺合料 2 钢筋及钢筋焊接、 机械连接材料 3 砖、 砌块 4 预拌混凝土、 砂浆 5 钢结构用钢材及焊接、 紧固件连接材料 6 预制构件及预应力混凝土锚具、 夹具 7 防水材料 (二)施工试验 汇报 8 地基强度或承载力检验汇报、 工程桩承载力及桩身完整性检验汇报 9 混凝土试块抗压强度试验汇报及统计评定 10 砂浆试块抗压强度试验汇报及统计评定 11 钢筋焊接、 机械连接工艺试验汇报 12 钢筋焊接、 机械连接试验汇报 13 钢结构连接(焊接)质量检测汇报 14 回填土检验汇报 15 沉降观察统计 (三)施工统计 16 水泥及外加剂、 混凝土及砂浆试块、 钢筋及连接接头试件、 砖、 砌块、 防水材料等进场验收统计及见证取样和送检统计 17 桩基试桩、 成桩统计 18 混凝土施工统计、 混凝土冬期施工温控统计、 大致积混凝土施工温控统计 19 预应力混凝土张拉、 灌浆统计 20 预制构件、 钢构件吊装统计 21 钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、 钢网架挠度检验统计 22 结构实体检验统计 (四)质量验收统计 23 地基验槽统计 24 桩位偏差、 桩顶标高验收统计 25 隐蔽工程验收统计 26 检验批、 分项、 分部(子分部)验收统计 二、 工程实体 (五)模板工程 27 模板及其支架专题施工方案, 高大模板教授论证意见 28 模板及其支架承载能力、 刚度和稳定性: 对照施工技术方案检验, 检验立柱间距、 立柱搭接, 扫地杆、 水平拉杆、 剪刀撑设置, 支架与主体结构固结方法等 29 模板及其支架拆除次序及安全方法: 对照施工技术方案检验 (六)钢筋工程 30 钢筋品种、 等级、 规格和数量: 对照施工图设计文件检验 31 有抗震设防要求结构, 纵向受力钢筋牌号、 力学性能: 对照施工图设计文件检验; 检验钢筋进场复检汇报 32 钢筋代换: 当钢筋品种、 等级或规格变更时, 应办理设计变更文件 33 钢筋加工制作: 钢筋调直方法、 下料长度、 弯钩弯折形式及尺寸 34 钢筋连接: 连接方法、 接头位置和连接质量 35 钢筋结构方法、 受力钢筋位置和混凝土保护层厚度: 检验作业面上受力钢筋间距、 固定方法, 节点部位箍筋间距, 混凝土保护层厚度 (七)混凝土工程 36 混凝土试块留置: 标养试块、 同条件试块留置组数及养护 37 混凝土外观质量和尺寸偏差: 检验混凝土外观质量, 抽查混凝土构件尺寸偏差 (八)砌体工程 38 砌筑砂浆强度和试块留置: 检验现场砂浆配合比实际应用情况, 检验计量器具设置应用, 砂浆试块留置数量、 养护环境、 标识等 39 小砌块质量: 承重墙体使用小砌块应完整、 无破损、 无裂缝, 小砌块应将生产时底面朝上反砌于墙上 40 墙体转角处、 交接处及临时间断处砌筑方法: 墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑, 临时间断处应砌成斜槎, 抗震设防地域设置拉结筋情况 41 灰缝厚度及砂浆饱满度: 用尺量检验10皮砖灰缝厚度, 用百格网检验作业面砂浆饱满度 42 结构方法: 结构柱、 圈梁设置情况 (九)实体质量抽测 43 钢筋原材料: 使用游标卡尺现场抽测钢筋直径 44 钢筋位置、 数量、 保护层厚度: 使用钢筋扫描仪现场抽测 45 混凝土强度: 使用混凝土回弹仪现场抽测 46 楼板厚度: 使用厚度检测仪或钻孔抽测 47 住宅工程分户验收数据标注及复核情况 (十)其她 48 预制承重构件安装: 观察检验已安装预制承重构件安装位置、 搁置长度和堆放在场地上预制构件情况 49 钢结构安装: 观察检验钢构件外观质量、 安装位置及连接部位质量情况等 50 施工荷载控制: 观察检验楼层及基坑周围堆载情况 结论 应查50项, 实查 项, 符合 项 不符合 项 检验人员签字: 被查单位签字: 检验日期: 附件4 住宅工程分户验收项目抽测检验表 工程名称:                房号 (轴线) 检验项目(mm) 轴线(mm) 轴线极差(mm) 净高(mm) 净高极差 (mm) 设计值 实测值 设计值 实测值 说明: 1每个工程检验5个房间; 每个房间抽测轴线4个点, 横、 纵各两个轴线, 量测点距离临墙内边200mm; 每个房间抽测净高5个点, 距离临墙内边200mm交叉点4个, 房间对角线交叉点1个。 2许可偏差: 砖混结构: 轴线10mm, 标高±15mm; 混凝土结构: 轴线, 柱墙梁8mm, 剪力墙5mm, 标高±10mm。 3极差为实测值中最大值与最小值之差。 4检验房间为卧室3间, 起居室1间, 餐厅1间。 轴线: 实测 点, 其中合格 点, 合格率 % , 有□ 无□ 超1.5倍偏差。 标高: 实测 点, 其中合格 点, 合格率 % , 有□ 无□ 超1.5倍偏差。 检验结论: 检测人员: 统计人员: 检验日期: 附件5 安全生产及文明施工检验表 工程名称:                检验 项目 检验内容 评 价 备注 符合 不符合 安全 管理 资料 1 安全生产管理体系、 安全生产责任制 2 三类人员及特种作业人员证件 3 作业人员三级安全教育资料 4 安全专题方案、 交底、 验收 5 各级隐患排查、 整改、 验收资料 6 设备检验、 验收、 维护保养资料 7 现场安全设施巡视、 检验、 测试统计 8 现场文明施工相关资料 文明 施工 9 大门、 围挡及外脚手架密目网设置 10 场地、 道路是否按要求硬化, 裸露土方是否按要求覆盖, 建筑垃圾是否立刻清运, 进出场车辆冲洗设施及运行情况 11 现场防火安全管理 12 材料、 设备存放是否整齐有序并有防雨防潮方法 13 办公、 住宿用房设置及卫生情况, 有没有违规用电、 用火现象 14 现场食堂设置及卫生情况, 操作人员健康证 15 现场抢救室、 食堂、 浴室、 厕所设置 16 各类安全管理信息标牌设置 脚手架 17 专题施工方案编制、 审批, 超出要求规模是否组织教授论证 18 构配件材质、 合格证、 验收、 试验汇报 19 架体结构(基础、 杆件间距、 剪刀撑、 拉结点) 20 架体防护、 层间防护及密目网封闭 21 搭设完成是否按要求组织验收 基坑 工程 22 设计、 施工及监测方案编制、 审批是否符合要求, 超出要求规模是否组织教授论证 23 设计、 施工方案落实实施情况 24 实际施工工况是否与设计工况相一致 25 监测项目及频率是否符合规范及监测方案要求 26 安全防护及作业环境等是否符合要求 模板 支架 27 专题施工方案编制、 审批是否符合要求, 超出要求规模是否组织教授论证 28 构配件材质是否符合要求 29 支架搭设及结构是否符合规范及专题施工方案要求 30 搭设完成是否按要求组织验收 高处 作业 31 防护用具使用及临边、 洞口、 通道口等防护设施设置 32 卸料平台设置 施工 用电 33 临时用电专题施工方案编制、 审批是否符合要求 34 接地与接零保护系统设置 35 外电防护、 场内配电线路敷设 36 配电箱与开关箱选择、 安装、 防护装置 37 现场照明线路敷设, 潮湿环境安全电压设置 起重 机械 38 是否严格按要求推行拆装通知、 验收及使用登记程序 39 各类安全装置、 限位装置是否可靠有效 40 施工升降机限乘制度落实情况及层门、 层间联络信号设置情况 41 是否按要求落实现场起重机械月检制度及日常维修保养工作 施工 机具 42 需现场安装后使用多种施工机具是否推行验收程序 43 多种电动工具防漏电保护方法是否到位 结果统计 应查43项, 实查 项, 符合 项, 不符合 项, 符合率 。 检验组组员签字: 检验日期: 附件6 春季质量安全巡查汇总表 工程名称 形象进度 结构型式/层数 建筑面积 工程地址 建设单位 项目责任人 (手机) 勘察单位 项目责任人 设计单位 项目责任人 监理单位 总监(手机) 施工单位 项目经理 (手机) 序号 检验项目 检验结果 1 质量安全行为 符合 项, 不符合 项, 符合率: 2 施工质量 符合 项, 不符合 项, 符合率: 3 安全文明施工 符合 项, 不符合 项, 符合率: 处理意见: 检验组组长: 年 月 日
展开阅读全文

开通  VIP会员、SVIP会员  优惠大
下载10份以上建议开通VIP会员
下载20份以上建议开通SVIP会员


开通VIP      成为共赢上传

当前位置:首页 > 包罗万象 > 大杂烩

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服