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操作手册采购入库.doc

上传人:w****g 文档编号:9305919 上传时间:2025-03-20 格式:DOC 页数:9 大小:277.04KB 下载积分:6 金币
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资源描述
一、 采购入库 按新的GSP,采购和入库是两码事儿,采购实际上是采购计划或采购意向,是企业向上游订货报计划的过程。采购一般在入库前几天发生,由于上游需要组织货源,药物运送有在途时间。在企业的GSP流程中,采购在经历“收货”和“验收”后,才能到入库环节。如下图的红箭头: 【药天下】系统使用导航与单据自动流转的方式,让教条的GSP变得简朴明了。所谓单据自动流转就是:一种环节处理完,单据自动退出该环节,进入下一种环节,以此类推,直到流程走完。如上图,“采购申请”确认后,单据自动到“收货告知”;“收货”后单据自动到“质量验收”;“质量验收”后自动到“入库凭证”。下面简介各流程: 1、 采购申请 如下图标注的操作。 (1)输入助记码,回车,选择供货商,回车确认,假如供货商档案中设定了业务员会自动关联出业务员,假如有多种业务员可以选择对应的业务员。假如业务员有授权品种设定,那么在单据制作时仅能选择授权关联的商品,系统开关56默认按业务员授权;勾选开关成为按企业授权,可以忽视业务员,选择供货商已经授权到本企业的所有商品。 (1.1)假如需要经办管理的,需要在下面输入经办,假如设置的经办和货位关联管理的,系统会自动调出关联货位。 (2)输入品名的助记码,回车,选择详细的商品,回车,这时商品就会被添加到界面。 (3)商品选用后,光标自动跳转到数量,输入详细的数量,回车确认,输入价格,回车,(按新GSP规定批号、有效期等信息在验收时录入)光标跳转到下一行。顾客可以继续录入其他的商品。 (4)录入完毕,点击“存为采购申请”或“直接生成采购订单”;“存为采购申请”需要到采购审批页面,点击“采购审批”按钮后才生成采购订单。生成采购订单后就能在采购记录中查询,同步单据会在收货页面展现。 2、收货告知 (1)药物送到仓库,收货人员点击“收货告知”进入收货页面,在该页面的左侧会显示所有采购未收货的单据,选中到货单据(新版支持勾选多单),这时可以点击上面的按钮“查看采购记录”查看单据的品种明细,“查对供货商票据印章”查对来货的单据及印章与否和立案一致。 (2)假如是新的采购定单,尚未在目前界面显示,可以点击刷新图标,刷新显示采购单列表。 (3)假如到货的是销售退货单据,需先点击单项选择框“销售退货”,销售退货申请单才会显示在界面。 (4)假如质检规定销售退货在收货前必须前置审批,就必须先点击按钮“销售退货审批”,这时系统会关联word模板生成审批表。 (5)假如是冷藏、冷冻药物,可以点击“冷藏冷冻药物记录”标签,系统会辅助生成冷藏、冷冻药物需填的项目,温控方式可填:车载制冷、冷藏箱、保温箱等;温控状况填写实际出库温度。运送方式:铁路、公路、航空、水路等 (6)填写无误后,点击“收货确认”,这个单据从左侧消失,流转到“质量验收”,同步生成收货记录。 3、质量验收 验收员(质管部门派住仓库)点击“质量验收”进入来货验收页面。已收货的待验单据都显示在上面单据列表中。 (1)选择对应的单据,点击“载入待验”,会在列表显示单据的品种明细。 (2)点击调用缺省,系统会根据既有数据生成缺省值,假如实际值和默认值不相符,再逐一修改。(注意:调用缺省会改写你的修改,因此你应当先调用缺省再修改)。 (3)到货数量假如不不小于采购数量,可以直接改写实际到货数量,假如到货数量不小于采购数量,提议补做采购计划;假如有不合格品,改写实际的验收合格数量,当“到货数量”不小于“验收合格数量”时自动生成不合格品记录。 (4)假如到货有一品多批次,选择该条记录,点击“追加批次”,系统会复制添加一条新的验收记录,供填写。 (5)一切填写无误后,点击“验收完毕”。单据从目前页面消失,保留到验收记录,同步流转到“入库凭证”。 4、入库凭证 仓库保管员点击“入库凭证”页面,系统显示所有已经验收但未入库的单据。 (1) 选择单据,点击“验收导入”,下面会显示商品明细 (2) 点击“入库记账”,完毕入库过程。入库后单据就从目前页面消失,流转到入库单据。 “入库凭证”的过程比较简朴,由于在采购时录入了品种明细,在验收时录入了批号等信息,入库只是确认的过程。 (3) 假如在生成入库凭证时对价格信息模糊,可以点击“入库草稿”,这样生成的凭证就放在草稿中,可以草稿修改价格(这里只能修改价格,假如批号等信息有误,必须重新验收)。草稿没问题后,在草稿列表点击“入库交接”完毕入库工作。 二、 采购入库的恢复操作 智者千虑必有一失,每个人为的操作均有也许出现差错,【药天下】为了保证数据的完整性和一致性,系统大多数流程在一定条件下都支持恢复操作。恢复操作的前提是不能越级(在下一种流程没有执行前)。例如:采购订单可以取消审批,前提是未收货前;收货单据可以“重新收货”,前提是没有验收;验收单据可以重新验收,前提是在没有入库的状况下。假如已经执行过下一流程,仍然需要恢复操作,必须先请示下一流程的有关人员先恢复其有关操作。 例如:已经验收的采购单需要重新收货,就必须由验收人员先点“取消验收”,单据才能被“重新收货”。 假如单据已经形成了采购记录,发现单据有误,可以在“入库记录”找到对应单据,点击“取消记账”,让单据回到验收状态,重新验收入库(该功能也许会导致负库存谨慎使用)。 (部分先前的版本在做过取消记账后会出现,批号栏明细库存翻倍的状况,这时可以通过重新月结修复对的)。 三、 采购入库记录的查询 采购草稿—采购审批在没有通过审批前。审批后形成采购记录。 采购记录—采购审批通过审批后。采购记录可查看到所有的采购单据(除草稿)及单据所在的流程环节。(收货状态、验收状态、以及入库状态),看采购单走到哪一步了,一般在这里看。 收货记录—采购记录收货后。 验收记录—验收后的记录。 入库草稿—入库凭证生成时选择“存入入库草稿”,“入库草稿”在“入库交接”后形成采购记录。 入库记录—入库凭证生成时,直接选择“入库记账”后。 注意:不是每个地方都能查到所有数据: 采购草稿 + 采购记录 = 所有采购计划 入库草稿 + 入库记录 = 所有入库单据
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