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联想公司信息化应用案例审计分析报告.pptx

上传人:丰**** 文档编号:8828573 上传时间:2025-03-03 格式:PPTX 页数:31 大小:151.85KB
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ERP(企业资源计划)系统,CRM(客户关系管理)系统,SCM(供给链管理)系统,联想公司信息化应用案例审计分析报告,第3页,联想集团有限企业信息化应用案例审计分析,提升了客户满意度,订单收发网络化,联想集团网上下订单超出全部订单,99%,代理商能够经过网上查询、选型、订购、金额自动检验工作,订单中心对代理商身份自动检验,订单日处理量到达,件,提升了客户满意度,订单处理集成化,订单中心检验客户身份,事业部依据订单数据,安排生产地点、确定供货时间、发货地点,信用和应收帐款部门检验代理商资金情况,自动生成交货单,生产制造、质量测评、出库发货,均以信息化为基础,提升了客户满意度,订单反馈实时化,订单确认系统每隔,2,小时更新一次供货信息,代理商能够经过互联网实时全程跟踪自己订单处理情况:,身份确认,供货地点、时间确认,资金审核,交货单确认、发货到货时间等,联想公司信息化应用案例审计分析报告,第4页,联想集团有限企业信息化应用案例审计分析,规模化与管理控制问题,控制不好,会出现很多灰色地域、会降低企业收入、加大经营风险,事后结帐财务,销售小票、领料单、入库单都是事后录入、期末结帐,过去,商务部接到代理订单,然后开出销售小票,财务收到销售小票就算销售收入,并不论这个小票是否已经在库存提货?什么时间提货?这么经常造成为了显示经营业绩,虚开小票,月末开出,月初冲回,全部凭证经过票据来传递,经常造成人为错误,如传递滞后、重复录入、核实不准确等问题,提了货后很多天,库房才将提货单传递给财务,财务才知道该批货已经出库,经常造成各个事业部之间查对困难,联想公司信息化应用案例审计分析报告,第5页,联想集团有限企业信息化应用案例审计分析,联想信息化财务管理体系,数据起源唯一,数据集成和数据共享,多业务、多区域、多平台,事前预算、事中控制、事后准确核实,矩阵式集中财务管理体系,区域法人平台。按区域划分,如北京、上海、香港,责任利润中心。如事业部,一个利润中心做一类业务,联想公司信息化应用案例审计分析报告,第6页,联想集团有限企业信息化应用案例审计分析,联想信息化利润中心财务管理,一个利润中心做一类业务,能够在各个区域平台上开展业务,各个利润中心业务,把收入、开支、成本、税前利润计算清楚后,在区域平台所在当地报营业额和缴纳税款,利润中心按照各个区域销售统计考评责任利润、赢利能力,联想公司信息化应用案例审计分析报告,第7页,联想集团有限企业信息化应用案例审计分析,联想信息化法人平台财务管理,一个法人平台就是一个区域法人子企业,也是一个完整业务中心,底下还会有子企业,可能也是矩阵式财务管理方式,联想公司信息化应用案例审计分析报告,第8页,联想集团有限企业信息化应用案例审计分析,联想信息化财务管理控制,经过,ERP,系统,能够清楚地掌握各区域、各中心资金使用情况,财务总监天天都会看到资金报表、资金状态、资金使用情况,各种业务模式矩阵化财务管理,实现了,资源集中调配,资金集中监控,快速准确决议,联想公司信息化应用案例审计分析报告,第9页,联想集团有限企业信息化应用案例审计分析,联想信息化与运行风险管理,IT,企业主要特点,零部件成本所占比重很大,零部件价格下降很快,需要加紧库存周转,需要清楚核实成本、降低存货风险,库存积压超出两年,可能原来,元,CPU,配件,变成根本就不能再用,一钱不值,价值为,0,联想公司信息化应用案例审计分析报告,第10页,联想集团有限企业信息化应用案例审计分析,联想风险控制,-,计提削价准备金,因为技术进步和库存积压而造成损失准备金,假如事业部进货,在几个月内没有售出,就要计提削价准备金:,存货,3,个月以上,价值比进价下降,10%,存货,5,个月以上,价值比进价下降,45%,存货,7,个月以上,价值比进价下降,90%,事业部不但仅要关心销售量,还要关心库存量,计提削价金额直接从事业部考评利润中扣除,联想公司信息化应用案例审计分析报告,第11页,联想集团有限企业信息化应用案例审计分析,联想风险控制,-,计提坏帐准备金,因为有业务代表只关心货物是否被卖出去,而不关心是否将钱回收回来了,所以时间一长,财务就有了一大摊烂帐;碰到人员调动,催款更为困难。所以,计提坏帐准备金:,售出之后马上回款,计提坏帐准备金,0%,;,售出后,2,月未回款,计提坏帐准备金,10%,;,售出后,4,月未回款,计提坏帐准备金,70%,;,售出后,6,月未回款,计提坏帐准备金,100%,;,计提坏帐准备金,直接从事业部考评利润中扣除,联想公司信息化应用案例审计分析报告,第12页,联想集团有限企业信息化应用案例审计分析,联想信息化管理,网络办公与提升效率,联想已经建成了遍布全球分支机构广域网,邮件系统是员工主要沟通和交流伎俩,网上财务报销系统启用:,信息流。员工进入内部网,在现成表格上填好费用支出项目、金额、原因,然后系统自动提交经理审批;经理在任何地方都能够上网、签批员工报销申请。,物流。员工将审批后表格打印出来,贴上报销单据,投入办公室里“财务报销单据箱”,财务部会有专员来审核结算。,资金流。财务部将报销款项直接大入员工银行卡,员工能够直接在,ATM,机上支取款项。,联想公司信息化应用案例审计分析报告,第13页,联想集团有限企业信息化应用案例审计分析,联想信息化管理,基础网络设施建设,联想建成了覆盖全国信息网络:,上海和深圳两个分部,惠阳生产制造基地,四个大区,几十个个城市维修中心,荷兰、美国等海外销售中心,以北京上地联想智能大厦为中心,基于,INTERNET,网络基础架构,联想公司信息化应用案例审计分析报告,第14页,联想集团有限企业信息化应用案例审计分析,联想信息化管理,企业关键业务管理,客户管理,大客户、代理商、专卖店、散户,WEB,、,CALL CENTER,、面对面接触渠道,客户需求抵达客商,客商反馈抵达客户,联想公司信息化应用案例审计分析报告,第15页,联想集团有限企业信息化应用案例审计分析,联想信息化管理,企业关键业务管理,产品研究和开发管理。依据客户需求和创意,经过研发项目管理分析,整理客户产品创意,并协同设计商、共同设计产品,反馈给客户新产品。经过结构化产品设计研发,管理产品数据,生成,BOM,信息,输入到综累计划系统,知识管理。,研发项目管理。,产品数据管理。,联想公司信息化应用案例审计分析报告,第16页,联想集团有限企业信息化应用案例审计分析,联想信息化管理,企业关键业务管理,供给链管理,需求管理。,订单需求,销售预测,产品和服务定制,关键综累计划,协同客户需求,协同供给商采购,企业资源管理,生成销售预测,订单确认,采购计划,生产计划,配送计划,计划驱动实际操作,联想公司信息化应用案例审计分析报告,第17页,联想集团有限企业信息化应用案例审计分析,联想信息化管理,企业关键业务管理,计划系统操作指示执行,销售订单执行。,生产订单执行。,采购订单执行。,配送计划执行。,财务计划执行,联想公司信息化应用案例审计分析报告,第18页,联想集团有限企业信息化应用案例审计分析,联想信息化管理,企业关键业务管理,管理驾驶仓,实时监控系统,实时监控关键指标数据改变情况,决议者能够实时监测企业经营各个步骤,协同网络办公室,信息应用支持,联想公司信息化应用案例审计分析报告,第19页,联想集团有限企业信息化应用案例审计分析,联想信息化管理,企业关键业务管理,联想公司信息化应用案例审计分析报告,第20页,联想集团有限企业信息化应用案例审计分析,联想信息化管理,动因和准备,生死存亡选择,内部压力,库存增加,资金周转放慢,部门间协调困难,业务间协调困难,跨地域运作,财务结算严重滞后,部门各自为阵,追求局部利益,损害全局,数据不统一,统计口径不一致,管理成本上升,管理层无法及时了解企业运行情况,决议困难,联想公司信息化应用案例审计分析报告,第21页,联想集团有限企业信息化应用案例审计分析,联想信息化管理,动因和准备,生死存亡选择,外部挑战,IT,市场激烈竞争,技术产品快速更新换代,市场要求企业准确及时掌握经营信息,市场巨大压力使市场运作效率与成本矛盾加剧,竞争对手快速成长,联想公司信息化应用案例审计分析报告,第22页,联想集团有限企业信息化应用案例审计分析,联想信息化管理,动因和准备,决议风险,国内外企业实施,ERP,项目标成功率很低,联想对于实施大型软件管理项目毫无经验,ERP,项目投入巨大,投入后能否到达目标并不知道,联想公司信息化应用案例审计分析报告,第23页,联想集团有限企业信息化应用案例审计分析,联想信息化管理,动因和准备,实施策略,第一阶段。,以北京总部所在地实施关键系统,以顾问队伍为主进行实施,包含管理经验、实施方法,第二阶段。,深圳和香港供给中心实施关键系统,以联想实施队伍为主,顾问队伍为辅导组织实施,第三阶段。,推广到各个分企业、地域平台,完全由联想实施队伍自己实施,联想公司信息化应用案例审计分析报告,第24页,联想集团有限企业信息化应用案例审计分析,联想信息化管理 动因和准备,开启誓言,1998年11月9日,联想ERP项目正式开启,柳传志:上ERP有可能早死,但不上话就只有等死,1998年11月23日,集团经理以上干部誓师大会,1998年11月24日,联想召开新闻公布会,1月5日,成功上线,联想公司信息化应用案例审计分析报告,第25页,联想集团有限企业信息化应用案例审计分析,联想信息化管理,收获,真正“一把手工程”,高层领导集体努力,重视投入,确保推进,一把手:“要人给人,要钱给钱”,一把手工程落实取决于认识过程,一把手在关键时刻起到了关键作用,出了问题追究各级一把手责任,项目组每个人都有责任,领导主持实施全过程,使高层真正成为项目标拥有者,经过制度使各级一把手介入项目实施,经过一把手绝对权威处理棘手实际问题,联想公司信息化应用案例审计分析报告,第26页,联想集团有限企业信息化应用案例审计分析,联想信息化管理,收获,培训、培训、再培训,了解大型系统思想、观念、术语,SAP,R/3,系统中工厂概念,要了解什么是工厂。,财务部门要了解什么是利润中心?,什么是责任中心?,工厂概念,与传统只有生产、制造工厂概念不一样,只要有销售、存货这么部门就叫工厂,只要有成本核实,就要有工厂,联想公司信息化应用案例审计分析报告,第27页,联想集团有限企业信息化应用案例审计分析,联想信息化管理,收获,精心组织、努力实施,确定项目组关键岗位人选,搭好班子,选好项目总监,选好项目经理,选好专业组组长,制订实施战略,与企业久远目标保持高度一致,分阶段、分层次、分项目实施,重视数据,三分技术,七分管理,十二分数据。,联想公司信息化应用案例审计分析报告,第28页,联想集团有限企业信息化应用案例审计分析,联想信息化管理,收获,十二分数据,几十万种静态数据,经销商信息:名称、代码、税务帐号、交货地址等,几万种动态数据,物料信息:伴随产品改变而不停改变,每种物料有,80,多个选项。,订单数据:与订货、生产、库存、收款、付款等相关,梳理、优化、变革。,联想公司信息化应用案例审计分析报告,第29页,联想集团有限企业信息化应用案例审计分析,联想信息化管理,审计重点,必须加强规范化、制度化管理审计,对,77,个业务流程进行了规范,巩固和加强业务流程优化意识,将业务流程电子化作为企业制度建设重点,以客户为导向设计和优化业务流程,建立信息共享机制,加强监督和检验,标准接口,不停适应业务发展,联想公司信息化应用案例审计分析报告,第30页,联想集团有限企业信息化应用案例审计分析,联想信息化管理,主要结果,管理观念发生了很大改变,为企业改进业务模式打好了基础,培养了一批业务、,IT,、管理人才,大大降低了企业经营管理成本,风险控制能力大大加强,为决议提供了有力信息确保,提升了客户满意度,联想公司信息化应用案例审计分析报告,第31页,
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