资源描述
无锡铃派科技有限公司管理标准文件
【锡】Q/LPMS-XS-02
售后调换件管理办法
受 控 印 章:
版 本 号: A0
编 制: 陈德东
审 核:
会 签:
批 准:
2017年12月 12 日发布 2017年12 月20日实施
无锡铃派科技有限公司 发布
售后调换件管理办法
一、 目的
为规范物料的调换流程,防止错、漏调换现象,使调换件流程更合理、规范,特制订本办法。
二、 使用范围
适用于铃派科技不合格物料的调换管理
三、 术语、定义
退料:是指生产订单已生成的情况下,接到客户的特殊订单要求,需要将物料退回仓库的过程。
调换:是指物料已经出库,经客户反馈不合格的物料,由采购与仓库人员确认后,将其物料返回仓库,调换好物料的过程。
四、 职责
4.1售后部
4.1.1负责接收市场的客诉,与客户对接沟通;
4.1.2负责协助客诉问题的跟踪直至形成闭环;
4.1.3负责开具客户异常物料的【退、换货申请单】;
4.1.4负责市场客诉特殊问题的过程审批。
4.2采购部
4.2.1负责售后提出【退、换货申请单】物料的确认
4.2.2负责退换货后物料的及时采购
4.3仓库
4.3.1负责调换物料的接收和好件的调换
4.3.2负责不合格物料的报废处理
4.3.3负责调换、报废物料的账务登记
4.3.4负责调换物料的及时出库及开具【物品放行单】
4.4财务
4.4.1负责调换、报废后物料的账务处理
4.5总经理、董事长
4.5.1总经理负责特殊调换件的审核。
4.5.2董事长负责特殊调换件的审批。
五、 正文
5.1调换件的接收
5.1.1售后接到市场反馈的问题后,立即与反馈人员进行沟通,了解客户物料产生的异常,确认异常后,将物料返回,并开具【退、换货申请单】,备注物料的出库时间、异常问题原因、调换物料到货时间等,当日接收异常必须当日确定完毕。
5.1.2售后人员接收到市场返回的物料后,协【退、换货申请单】与物料一同交于采购及仓库确认物料是否坏料;若是坏料,则由采购与仓库在【退、换货申请单】上会签并注明物料异常的原因,总经理审批;反之则售后与反馈人员沟通物料为好料并将物料返回市场;
5.1.3当返回物料经确认为坏料且无利用价值时,由仓库开具【物料报废申请单】,采购会签,总经理审批,同意后物料进行报废处理。返回物料经确认为可回收物料时,由仓库人员将物料放入仓库,将物料录入与【仓库报表】上,并将单据保存。
5.1.4物料出库半年后不得调换,物料调换周期不得超过一个星期。
5.2调换的条件与过程
5.2.1售后人员携异常物料与【退、换货申请单】至仓库进行调换,仓管员依据【退、换货申请单】数量进行调换,调换物料准备完毕后,仓管员开具【物品放行单】,由售后人员将物料取走;返回的异常物料根据5.1.3进行处理。
5.2.2我司物料类别共分为白件、黑件、灯具三个类别,具体的调换条件如下:
5.2.2.1白件的调换:若客户返回的白件未烤漆,则按照1:1的比例进行调换;若白件已烤漆,则按2:1的比例进行调换(备注:质量问题除外)
5.2.2.2黑件的调换:若客户返回的黑件为旧件,故意损坏件时则一律不予调换;其余则按照1:1进行调换。
5.2.2.3灯具的调换:客户返回的灯具需确认清楚,灯具调换时灯具的灯线、灯泡
需完整不完整的灯具则按实价扣除。
5.2.4铁件与通用件的调换:铁件与通用件上厂家标识必须正确核对,非我司体系内
的产品一律不予调换。
5.2.5等价调换:非同类产品调换,需先到售后处开【退货申请单】,销售处购买后
仓库开具单出库单。
5.2.3调换件条件完成后,仓管员可清点物料数量进行适当的补充物料,以防止物料缺货。
5.3调换件的登记与出库
5.3.1仓管人员将登记好的【仓库报表】与每星期一交于财务,由财务进行账务处理,周报表上必须包含调换物料名称、数量、调换时间、调换人员等;物料报废数量一并记录与【仓库报表】,便于账务的处理。
5.3.2 调换件的物料出库需开具【物品放行单】,物料放行单应一式三联,第一联为客户保管,第二联为仓库保管,第三联交由门卫。
5.4退货处理
5.4.1特殊情况下已经出库的物料需要退货时,由售后人员开具【退货申请单】,经领导批准,总经理签字审核后,去仓管员处办理退货手续。一般情况下已经出库的物料无异常问题不得退货。
5.4.2物料已经出库状态下,客户要求调换等价的物料时,由售后先开具【退货申请单】,经领导批准,总经理签字审核后,去仓管员处退料,退料后协【退料单】去销售购买需要等价调换的物料;具体购买流程见《订单管理办法》。
六、 相关文件
《订单管理办法》
七、 记录
【退、换货申请单】
【物料报废申请单】
【仓库报表】
【物品放行单】
【退料单】
八、 流程
退、换货申请表
配套单位: 下单日期: 年 月 日 编号:
客户信息(名称,联系方式)
地区:
订单号:
订货日期:
数量:
物料名称:
金额:
退/换货原因:
采购意见:
会签:
仓库意见:
会签:
财务意见:
会签:
制单人: 审核: 批准:
日期:
客户名称:
姓名:
序号
项目名称
数量
单位
目的地
出门原因:
申请人:
部门主管:
门卫:
出门时间:
备注:1.此单据一式3份,第一联为客户保管,第二联为仓库保管,第三联交由门卫;
2.厂内所有物品必须签字确认后方可带离。
物品放行单
物料报废单
报废物料名称:
具体数量:
金额:
报废日期:
报废原因:
采购意见:
会签:
仓库意见:
会签:
财务意见:
会签:
编制: 审核: 批准:
仓库报表
年 月
物料名称
期初库存
调换/报废
原因
数量
经办人员
日期:
日期:
日期:
日期:
日期:
日期:
备注
收
发
收
发
收
发
收
发
收
发
收
发
职责部门
售后
采购
仓库
财务
相关流程
开始
填写【退、换货申
请单】
填写申请单
yes
售后主管审批
NG
结束
确认物料是否可以
返工
yes【退、换货申
请单】
NG处于NG
依据【退、换货申
请单】进行调换
结束
填写【物料报废单】录入台账
将调换的物料做好价格统计
结束
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